1、諲诬蠁蘀(凱谀搀猀崶谀讀缁頀椀紂洃欃欄洄瑑祙癸祺搀漀挀砀瀀椀挀最椀昀瑑祙癸祺搀漀挀砀尀尀攀搀愀搀愀愀挀愀攀搀愀攀搀愀吀匀搀礀礀洀吀愀嘀儀倀攀圀挀甀圀椀娀攀夀堀戀琀爀爀漀搀琀夀瀀伀搀欀椀焀嘀礀瑑礀癸蝔祺晨戀戀戀戀挀戀萀栀嘀圀堀u夀偐礀夀伀稀吀爀匀眀瘀最匀攀挀吀瀀攀氀搀氀夀倀娀嘀甀搀刀氀瘀刀瀀焀漀椀餀蘀D鐀H阀胔-棙i縀$全市具有副高以上职称高层次人才基本情况表 .docpic1.gif全市具有副高以上职称高层次人才基本情况表.doc2019-1013529f9aba-71d6-4c92-b466-7132f29dc0faLEbPnlA/8wTnrjmnSCgOO6m05EQnJSgS+qZHxA
2、7s+Qcaz1t9oD31w=全市具有副高以上职称高层次人才基本情况表,全市,具有,副高,以上,职称,高层次,人才,基本情况128b8bee514173a2e1bb22031d1b1821全市具有副高以上职称高层次人才基本情况表 姓名性别出生年月 民族籍贯参加工作时间 党派入党时间 学历毕业院校及专业 学位授予单位及时间 现从事专业 专业技术 职务 健康 状况 工作单位及现任职务、职级 通信地址及 电子邮箱 邮编 单位电话家庭电话、手机 学 习 工 作 简 历 主 要 专 业 成 就 可另附页 附件 5 瓦拉西瓦0001900006其他职称20191013192047923378LyzLfL
3、6duOCcuJ+0zGoq+mkxatKrInPMUd0PqoWa7eBYnX+/4h5p9lXKiZdLTw7sQ辉退舀祒茤佦蠀懈!牁鄃凍艉芓蕞庂膅!牁鄃凍蝉芓蕞庂膅!牁鄃勍艑芓皫腶!牁鄃勍蝑芓皫腶!鄊勍芛芓琀挛匜褛鬛猞鄚1芪!騀苻1鳚芬!攀倐猠舐魒鎇者跥t鴡蠡裭頀苙!頀苻!芜!鏟!e瀐酐魒嵗鎂苤魒嵗鎇苤灓鎂苅灓鎇苅鄀鎂艡仉偐İ!跮鰀!鄅反蟠芓懒荎!馜鎂肅藎牁鄄囍蟴肓藎膅!脀譗鎂脶鬏+苯鬡頞鰘譗鎇脶鬏+苯鬡頞鰘腐鎂嚂胴,騱臈!脀舐脐鄊姍蜍芓褍踡灰怐鄊姍舧芓贄褙蠡抺輛雾鈡拝抚鏝蓈輐铿鼡鸟努鬡!倄鉐脐怐灠瀠【灀鄰怐偰灀偀Q|鄊姍蜧芓贄褙蠡抺輛雾鈡拝抚鏝蓈輐铿鼡鸟努鬡!倄艐偀怐【Lw鄅巍若芓庁茨
4、辍闞鎇脰辍!牁鄄巍以舚肓膾1脀鎇肾虞鎂鈃臖贜頡勍叹臹爛颙鯩釸拏輚萡訡力勎鐡贱香謟蒫舟蠐蓛踡拏鸐霝蔱鄘鬜覜頡勹裘鬐鄡袚鋏頡拪鼏势挚h倁倠恠恠恠恠恠扠恠恠恠扠倰偐偀瀐瀁倠倐唀紀省鼁朂鄂尃虞鎇鈃臖贜頡勍勹醹臸餉鏊馮輡鯹鼏蘡鰡力勎鐡贡香膽蒫钺犎谛谐钿拏霝蔡鄘鬜覜頡闿誈劊劊鄡頡贙預栀鈁贂逃礅偐偀倰瀐【倠偐.06 2.1 加油配件(A) 1425.371900.491764.741696.866787.46 泓域咨询MACRO/ 加油配件项目投资可行性报告 2.2 加油配件(B) 993.441324.581229.971182.664730.65 2.3 加油配件(C) 734.28979.04909.
5、11874.143496.57 2.4 加油配件(D) 518.32691.09641.72617.042468.17 2.5 加油配件(E) 345.54460.72427.82411.361645.44 2.6 加油配件(F) 215.96287.95267.38257.101028.40 2.7 加油配件(.) 86.39115.18106.95102.84411.36 3 其他业务收入 285.10380.13352.98339.401357.60 根据初步统计测算,公司实现利润总额4701.45万元,较去年同期相比 增长929.98万元,增长率24.66%;实现净利润3526.09万
6、元,较去年同期相 比增长769.83万元,增长率27.93%。 上年度主要经济指标上年度主要经济指标 项目项目单位单位指标指标 完成营业收入万元 21925.66 完成主营业务收入万元 20568.06 主营业务收入占比 93.81% 营业收入增长率(同比) 19.54% 营业收入增长量(同比)万元 3584.49 利润总额万元 4701.45 利润总额增长率 24.66% 利润总额增长量万元 929.98 净利润万元 3526.09 净利润增长率 27.93% 净利润增长量万元 769.83 投资利润率 42.45% 泓域咨询MACRO/ 加油配件项目投资可行性报告 投资回报率 31.83%
7、 财务内部收益率 28.00% 企业总资产万元 29552.09 流动资产总额占比万元 35.98% 流动资产总额万元 10633.55 资产负债率 30.46% 第三章第三章 背景及必要性研究分析背景及必要性研究分析 一、项目建设背景一、项目建设背景 1、2015年政府工作报告中首次提出实施“中国制造2025”,坚持 创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展,加快从制造大国转向制造强 国。此后,“中国制造2025”一直是贯穿国务院工作部署的关键词之一。2 015年5月,国务院印发中国制造2025,这是我国实施制造强国战略第 一个10年的行动纲领。2016年,国务院办公厅发布关于开展消费品工业
8、“三品”专项行动营造良好市场环境的若干意见,促进消费品工业迈向 中高端。今年7月,李克强总理主持召开国务院常务会议,部署创建“中国 制造2025”国家级示范区,加快制造业转型升级。 我国经济发展进入新常态,制造业发展面临新挑战。资源和环境约束 不断强化,劳动力等生产要素成本不断上升,投资和出口增速明显放缓, 主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式难以为继,调整结构、 泓域咨询MACRO/ 加油配件项目投资可行性报告 转型升级、提质增效刻不容缓。形成经济增长新动力,塑造国际竞争新优 势,重点在制造业,难点在制造业,出路也在制造业。 2016年以来,我省按照党中央深化供给侧结构性改革总体部署
9、,进一 步推进传统产业改造提升。全省全年规模以上工业完成工业增加值1565.4 亿元,同比增长6.2%,高于全国平均增速0.2个百分点,位居全国第22位、 西部第11位、西北第4位。其中,石化、有色、冶金、机械、电力、煤炭、 建材和食品传统产业实现工业增加值占到全省规模以上工业的86.3%。同时 上述行业实现利润86.8亿元,占全省规模以上工业利润总额的74.79%。工 业企业经济效益大幅好转,全年累计实现利润116.1亿元,同比增加盈利18 5.9亿元。总体来看,传统产业改造提升取得积极进展,成为全省实体经济 的支撑和骨架。 2、当前,国际产业分工格局正加快调整,加快产业结构向中高端转型 任
10、务迫切。战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向,也是新的经济增 长点,直接关系到经济发展的提质增效。在当前经济下行压力加大的背景 下,要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点, 进一步采取措施,加快发展。加快启动实施一批重大行动举措。加快论证 ,启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举 措,培育一批新增长点,引领经济社会发展。 投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企 业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略 泓域咨询MACRO/ 加油配件项目投资可行性报告 性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中
11、到事关战略性 新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重 要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用, 延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。 2018年的供给侧结构性改革、改革开放力度加大、稳妥应对中美经贸 摩擦涉及到制造业高质量发展的多方面,在先进制造业短板补充建设、传 统产业去产能升级、制造业信息化、国际国内发展环境优化等方面具有重 要意义。 二、必要性分析二、必要性分析 1、2019年将面临经济下行周期与金融下行周期的重叠,外需回落与内 需疲软的重叠,大开放、大调整与大改革的重叠,盈利能力下降与抗风险 能力下降的重叠。
12、这决定了2019年下行压力将持续强化。2019年将以中美 摩擦和解、改革开放40周年纪念大会为契机,在开放、深层次结构性问题 以及系统性金融风险的倒逼下,全面开启新一轮全面改革开放浪潮和第二 轮供给侧结构性改革。这将重构中国经济市场主体的信心,逆转当前预期 悲观的颓势。 在企业层面,优化产业组织结构,推进行业兼并重组。鼓励传统支柱 产业企业进行资源整合和行业重组,提高产业集中度,优化产业整体布局 。鼓励和引导非公有制企业通过参股、控股、资产收购等多种方式参与企 泓域咨询MACRO/ 加油配件项目投资可行性报告 业兼并重组,支持兼并重组企业整合内部资源,通过优化技术、产品结构 等化解过剩产能,支
13、持和培育优强企业发展壮大。 2、“十三五”工业转型升级,要坚持走中国特色新型工业化道路,按 照构建现代产业体系的本质要求,以科学发展为主题,以加快转变经济发 展方式为主线,以改革开放为动力,着力提升自主创新能力;推进信息化 与工业化深度融合,改造提升传统产业,培育壮大战略性新兴产业,加快 发展生产性服务业,全面优化技术结构、组织结构、布局结构和行业结构 ;把工业发展建立在创新驱动、集约高效、环境友好、惠及民生、内生增 长的基础上,不断增强工业核心竞争力和可持续发展能力,为建设工业强 国和全面建成小康社会打下更加坚实的基础。 目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求 ,研制、
14、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得 新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指 标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、 设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相 结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都 具有深远的影响。 企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企 业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才 ,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理 泓域咨询MACRO/ 加油配件项目投资可行性报告 方面、质量控制方
15、面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生 产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理 上的有力保障。 第四章第四章 市场分析市场分析 目前,区域内拥有各类加油配件企业817家,规模以上企业20家,从业 人员40850人。截至2017年底,区域内加油配件产值187400.17万元,较201 6年164414.96万元增长13.98%。产值前十位企业合计收入87880.21万元, 较去年78025.58万元同比增长12.63%。 区域内加油配件行业经营情况区域内加油配件行业经营情况 项目项目单位单位指标指标备注备注 行业产值万元 187400.17 同期产值万元 16
16、4414.96 同比增长 13.98% 从业企业数量家 817 规上企业家 20 从业人数人 40850 前十位企业产值万元 87880.21 去年同期78025.58万元。 1、xxx集团(AAA)万元 21530.65 2、xxx有限责任公司万元 19333.65 泓域咨询MACRO/ 加油配件项目投资可行性报告 3、xxx有限责任公司万元 11424.43 4、xxx有限责任公司万元 9666.82 5、xxx有限责任公司万元 6151.61 6、xxx实业发展公司万元 5712.21 7、xxx有限责任公司万元 439.40 8、xxx有限责任公司万元 3603.09 9、xxx有限责
17、任公司万元 3427.33 10、xxx实业发展公司万元 2636.41 区域内加油配件企业经营状况良好。以AAA为例,2017年产值21530.65 万元,较上年度18144.83万元增长18.66%,其中主营业务收入20615.57万 元。2017年实现利润总额5915.10万元,同比增长19.25%;实现净利润2279 .73万元,同比增长18.39%;纳税总额153.75万元,同比增长13.14%。2017 年底,AAA资产总额44616.65万元,资产负债率46.68%。 2017年区域内加油配件企业实现工业增加值79739.02万元,同比2016 年67335.77万元增长18.4
18、2%;行业净利润18683.69万元,同比2016年15981 .26万元增长16.91%;行业纳税总额38762.16万元,同比2016年32639.07万 元增长18.76%;加油配件行业完成投资50475.11万元,同比2016年42080.1 3万元增长19.95%。 区域内加油配件行业营业能力分析区域内加油配件行业营业能力分析 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 行业工业增加值万元 79739.02 泓域咨询MACRO/ 加油配件项目投资可行性报告 1.1 同期增加值万元 67335.77 1.2 增长率 18.42% 2 行业净利润万元 18683.69 2.1 2016年净利润
19、万元 15981.26 2.2 增长率 16.91% 3 行业纳税总额万元 38762.16 3.1 2016纳税总额万元 32639.07 3.2 增长率 18.76% 4 2017完成投资万元 50475.11 4.1 2016行业投资万元 19.95% 区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.09亿元, 年均增长7.05%。预计区域内加油配件行业市场需求规模将达到284790.53 万元,利润总额91139.16万元,净利润31451.46万元,纳税23966.77万元 ,工业增加值88812.59万元,产业贡献率14.06%。 区域内加油配件行业市场预测(单位:万
20、元)区域内加油配件行业市场预测(单位:万元) 序号序号项目项目20182018年年20192019年年20202020年年 1 产值 220541.79250615.67284790.53 2 利润总额 70578.1680202.4691139.16 3 净利润 24356.0127677.2831451.46 4 纳税总额 18559.8721090.7623966.77 5 工业增加值 68776.4778155.0888812.59 6 产业贡献率 9.00%12.00%14.06% 7 企业数量 98011961531 泓域咨询MACRO/ 加油配件项目投资可行性报告 第五章第五章
21、投资建设方案投资建设方案 一、产品规划一、产品规划 项目主要产品为加油配件,根据市场情况,预计年产值24232.00万元 。 项目承办单位计划在项目建设地建设项目,具有得天独厚的地理条件 ,与xx省同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效 益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展相关产业前景广阔。 二、建设规模二、建设规模 (一)用地规模(一)用地规模 该项目总征地面积43728.52平方米(折合约65.56亩),其中:净用地 面积43728.52平方米(红线范围折合约65.56亩)。项目规划总建筑面积70 840.20平方米,其中:规划建设主体工程53267.52平方米,计容建
22、筑面积7 0840.20平方米;预计建筑工程投资5366.07万元。 (二)设备购置(二)设备购置 项目计划购置设备共计87台(套),设备购置费5569.22万元。 (三)产能规模(三)产能规模 项目计划总投资13475.93万元;预计年实现营业收入24232.00万元。 泓域咨询MACRO/ 加油配件项目投资可行性报告 第六章第六章 项目选址说明项目选址说明 一、项目选址一、项目选址 该项目选址位于xx保税区。 通过几年发展,我市装备制造业规模不断扩大、产品种类逐步增多、 产品档次不断提升,初步形成了以乘用车、重型汽车、专用车及零部件为 主的汽车制造,以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备制造,
23、以风机整机 组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造和以压力容器为 主的化工设备制造的装备制造产业体系。 所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特 别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等 配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。 企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企 业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才 ,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理 方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生 产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提
24、供了管理 上的有力保障。 泓域咨询MACRO/ 加油配件项目投资可行性报告 二、用地控制指标二、用地控制指标 投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的工业项目建设用地 控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业占地税收产 出率150.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地税收 产出率150.00万元/公顷”的具体要求。 三、地总体要求三、地总体要求 本期工程项目建设规划建筑系数57.43%,建筑容积率1.62,建设区域 绿化覆盖率5.44%,固定资产投资强度165.00万元/亩。 土建工程投资一览表土建工程投资一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注
25、1 占地面积平方米 43728.52 65.56亩 2 基底面积平方米 25113.29 3 建筑面积平方米 70840.20 5366.07万元 4 容积率 1.62 5 建筑系数 57.43% 6 主体工程平方米 53267.52 7 绿化面积平方米 3850.81 8 绿化率 5.44% 9 投资强度万元/亩 165.00 四、节约用地措施四、节约用地措施 泓域咨询MACRO/ 加油配件项目投资可行性报告 采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率 ,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房 的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。 五、总图布
26、置方案五、总图布置方案 1、按照建(构)筑物的生产性质和使用功能,项目总体设计根据物流 关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区,要求 功能分区明确,人流、物流便捷流畅,生产工艺流程顺畅简捷;这样布置 既能充分利用现有场地,有利于生产设施的联系,又有利于外部水、电、 气等能源的接入,管线敷设短捷,相互联系方便。 车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维 修最方便”的要求。 2、投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地, 美化的重点是办公区,场区周边以高大乔木为主,办公区以绿色草坪、花 坛为主,道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主,适当结合花坛
27、和垂直绿 化,起到环境保护与美观的作用,创造一个“环境优美、统一协调”的建 筑空间。 投资项目采用雨、污分流制排水系统,分别汇集后排入项目建设区不 同污水管网。 3、投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用 水,生活给水水压0.35Mpa。 泓域咨询MACRO/ 加油配件项目投资可行性报告 电源设备选用隔爆型dBT4级防爆电器,照明导线穿钢管敷设,其他 环境按一般建筑物设计;进入易燃易爆区域的各类电缆采用防火性能较高 的阻燃电缆;场内配电采用放射式配电方式,室外电缆直埋或电缆沟敷设 ,直埋埋深1.00米,过路及穿墙以钢管保护。 4、本项目所涉及的原辅材料的运入,成品的运出所需
28、运输车辆,全部 依托社会运输能力解决。 主体工程采用机械通风方式进行通风换气;送风系统利用空气处理机 组,空气处理机组置于车间平台上,室外空气经初、中效过滤后经风机及 通风管道送至车间各生产区,排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系 统,车间换气次数为5.00次/小时。 六、选址综合评价六、选址综合评价 该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地 规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土 资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。 第七章第七章 土建工程方案土建工程方案 一、建筑工程设计原则一、建筑工程设计原则 泓域咨询MACRO/ 加
29、油配件项目投资可行性报告 建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下,符合现代主体工程的 特点,立面处理力求简洁大方,色彩组合以淡雅为基调,适当运用局部色 彩点缀,在满足项目建设地规划要求的前提下,着重体现项目承办单位企 业精神,创造一个优雅舒适的生产经营环境。 针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求,为了 达到这一共同的目标,投资项目在整个设计过程中,始终贯彻这一原则, 以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点,全力提高员工的“学习力 、创造力和凝聚力”,实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。 二、土建工程设计年限及安全等级二、土建工程设计年限及安全等级 建筑结构的安全等级是
30、根据建筑物结构破坏可能产生的后果(危及人 的生命、造成经济损失)的严重性来划分的,本工程结构安全等级设计为 级。 三、建筑工程设计总体要求三、建筑工程设计总体要求 建筑设计是根据生产工艺提出的设计条件结合总图位置,进行平面布 局,空间组合,结构选型,全面考虑施工、安装及检修要求,既要充分满 足生产经营要求,又要注重建筑的形象。 四、土建工程建设指标四、土建工程建设指标 本期工程项目预计总建筑面积70840.20平方米,其中:计容建筑面积7 0840.20平方米,计划建筑工程投资5366.07万元,占项目总投资的39.82% 。 泓域咨询MACRO/ 加油配件项目投资可行性报告 第八章第八章 项
31、目工艺及设备分析项目工艺及设备分析 一、技术管理特点一、技术管理特点 项目产品的贮存为半个月左右的生产量,成品按用户的要求包装,贮 存于项目承办单位专用成品贮存设施内。 在项目产品制造过程中,根据客户需要直接或间接将产品的生产、检 验要求转化为公司内部质量控制标准,加强过程控制,确保产品制造质量 的稳定。项目承办单位“倡导预防、健康安全、遵纪守法、持续和谐”的 质量方针,实现持续改进。 二、项目工艺技术设计方案二、项目工艺技术设计方案 在基础设施建设和工业生产过程中,应全面实施清洁生产,尽可能降 低总的物耗、水耗和能源消费,通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害 物质的使用和排放,在建筑材料、能
32、源使用、产品和服务过程中,鼓励利 用可再生资源和可重复利用资源。 投资项目采用的技术与国内资源条件适应,具有良好的技术适应性; 该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性,技术工艺路线简洁,有利 于流程控制和设备操作,工艺技术已经被国内生产实践检验,证明技术成 熟,技术支援条件良好,具有较强的可靠性。 泓域咨询MACRO/ 加油配件项目投资可行性报告 三、设备选型方案三、设备选型方案 项目承办单位通过对相关工艺设备、检测设备生产厂家的技术力量及 信誉程度进行详细的了解,并通过现场参观、技术交流等方式,对生产厂 家的生产设备、质量控制等环节进行较全面的对比和分析,在此基础上, 初步确定在交货期、质
33、量保障、价格优惠、售后服务及付款方式等方面都 有一定优势的厂家。 项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计 购置安装主要设备共计87台(套),设备购置费5569.22万元。 第九章第九章 项目环境影响情况说明项目环境影响情况说明 以制造业行业龙头企业及循环经济工业园、低碳园区、生态工业园区 等为重点,选择基础条件较好的企业、园区,对照相关评价标准要求,组 织开展本地区绿色工厂、绿色产品、绿色园区、绿色供应链的对标摸底, 初步确定2018至2020年创建申报绿色工厂、绿色产品、绿色园区及绿色产 业链的重点企业、园区名单,建立市级绿色项目库。 一、建设区域环境质量现状一、建设区
34、域环境质量现状 投资项目拟建区域范围内土壤中pH、Zn、Cr等指标均达到了土壤环 境质量标准(GB15618)中的级标准要求,土壤环境现状质量较好。 泓域咨询MACRO/ 加油配件项目投资可行性报告 二、建设期环境保护二、建设期环境保护 (一)建设期大气环境影响防治对策(一)建设期大气环境影响防治对策 土建建筑施工应首选使用商品混凝土,因需要必须进行现场搅拌砂浆 、混凝土时,应在临时工棚内进行,加水泥时尽量靠近搅拌机料口,加料 速度宜缓慢,应尽量做到不洒、不漏、不剩不倒,搅拌时要有喷雾降尘措 施。 (二)建设期噪声环境影响防治对策(二)建设期噪声环境影响防治对策 施工机械产生的噪声往往具有突发
35、、无规则、不连续和高强度等特点 ,施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解,并减少同 时作业的高噪施工机械的数量,尽可能减轻声源叠加影响。 (三)建设期水环境影响防治对策(三)建设期水环境影响防治对策 施工现场因地制宜建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施,对含油 量较高的施工机械冲洗水或悬浮物含量较高的其他施工废水需经处理后方 可排放;砂浆、石灰等废液宜集中处理,干燥后与固体废弃物一起处置。 (四)建设期固体废弃物环境影响防治对策(四)建设期固体废弃物环境影响防治对策 项目建设期间将有一定数量的废弃建筑材料,如:砂石、石灰、混凝 土、废砖、弃土、土石方、废弃的包装材料等;处置不当将
36、会对周围环境 产生影响;根据调查资料分析,投资项目挖填土方量基本能够达到土方平 衡,没有取土场和弃土堆。 (五)建设期生态环境保护措施(五)建设期生态环境保护措施 泓域咨询MACRO/ 加油配件项目投资可行性报告 水土流失影响:在工程建设过程中,将造成大面积的地表裸露,导致 不同程度的土壤侵蚀,出现水土流失现象,从而对地表植被、水体、土壤 结构等产生潜在危害;这种土壤侵蚀、水土流失现象在夏季会变得更为突 出;随着项目的建设,天然植被将有所破坏,因此,在建设后期应及时绿 化,对破坏的植被进行修复,实现部分生态环境补偿。 三、运营期环境保护三、运营期环境保护 (一)运营期废水影响分析及防治对策(一
37、)运营期废水影响分析及防治对策 为了充分利用各种水质的水,提高水的重复利用率,投资项目运营期 的废水治理及利用以“清污分流”、“梯级利用”的原则进行设计。将不 同水质的水分开设置,而且,场区排水系统划分为生产排水、生活排水、 清净下水和事故水等管道排放系统。 (二)运营期废气影响分析及防治对策(二)运营期废气影响分析及防治对策 焊接烟尘经稀释和扩散后,符合大气污染物综合排放标准(GB162 97)中无组织排放监控浓度限值要求;因此,在考虑员工身体健康的情况 下,经车间通风换气等措施后,该焊接烟尘无组织外排对外环境影响可以 忽略不计。 (三)运营期噪声影响分析及防治对策(三)运营期噪声影响分析及
38、防治对策 采用建筑隔声结构、厂房内加装隔声、吸声效果好的建筑材料,安装 隔音板等措施降低噪音污染,根据吸声材料的吸声系数,建议选择超细玻 泓域咨询MACRO/ 加油配件项目投资可行性报告 璃棉、矿渣棉、岩棉板等性能良好的隔声、吸声材料,在建筑中采用薄板 共振吸声结构,使其具有低频的吸声特性。 四、项目建设对区域经济的影响四、项目建设对区域经济的影响 项目的实施,相应的供水、供电、燃气、电信、道路、商业金融等配 套基础设施会不断完善,医疗卫生水平不断提高,区域的经济发展水平会 明显提升,项目建设区域内和周边的居民的经济收入会明显提高,居民社 会文化娱乐生活会得到丰富,综合生活质量会得到提高,表现
39、为长期的有 利的影响。投资项目建设对提高工业发展的质量和效益起到一定的促进作 用,并为地方带来良好的经济效益,项目建设区域的建设也增加就业率, 同时带动周边的第三产业的发展,可在一定程度上促进地方经济发展,提 高居民经济收入,从而提升了当地居民的生活水准和生产质量。 五、废弃物处理五、废弃物处理 投资项目积极采用先进技术对各设备排放的“三废”进行治理,对生 产过程中产生的废弃物达标后排放,减少了环境污染。 六、特殊环境影响分析六、特殊环境影响分析 施工期间在排污工程不健全的情况下,应尽量减少物料流失、散落和 溢流现象;另建造集水池、砂池、排水沟等水处理构筑物,并对施工期废 污水进行必要的分类处理达标后排放;水泥、黄砂、石灰类的建筑材料须 集中堆放,并采取一定的防雨措施,及时清扫施工运输过程中抛洒的上述 建筑材料,以免这些物质被雨水冲刷带入污水处理装置内和附近的水体。 泓域咨询MACRO/ 加油配件项目投资可行性报告 七、清洁生产七、清洁生产 清洁生产的主要内容之一是清洁能源的使用。所谓清洁能源,简单来 讲就是它们的利用不产生或极少产生对人类生存环境构成污染的物质。 八、环境保护综合评价八、环境保护综合评价 投资项目产生的污染物在设计中制定较完善的污染防治措施,只要这 些措施能够确保实施,就可以使污染物达标排放,对周围环境造成的影响