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2019年度中共周口市川汇区委 .doc

1、20192019 年度中共周口市川汇区委年度中共周口市川汇区委 党史研究室预算公开说明党史研究室预算公开说明 二零一九年三月二零一九年三月 目 录 第一部分 中共周口市川汇区委党史研究室概况 一、主要职责 二、机构设置情况 第二部分 中共周口市川汇区委党史研究室 2019 年度 部 门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件:中共周口市川汇区委党史研究室 2019 年度部门 预算表 1、收支预算总表 2、收入预算总表 3、支出预算总表 4、一般公共预算支出表 5、一般公共预算基本支出明细表(按经济分类) 6、财政拨款收支预算总表 7、政府性基金预算支出表 8、“三公”经费预算支出表 第一部分 中

2、共周口市川汇区委党史研究室概况 1、中共周口市川汇区委党史研究室主要职责 征集、整理、编纂、研究、出版地方党史资料;征编 地方党史大事记,党史专题、党史人物、资料汇编等,完 成中央、省、市下达的一些临时课题,并利用地方党史成 果为三个文明建设服务。 (一)贯彻省委、市委、区委关于党史工作的指示、 决定和部署,制定党史工作规划,指导和协调全区党史工 作。 (二)开展党史研究,为解决重大党史事件、主要党 史人物有关问题提供咨询和意见,为区委决策服务。 (三)负责中共川汇区党史资料的征集、整理和编纂; 负责各乡办委局党史史稿的审查工作。 (四)负责中共川汇区党史、川汇区党史专题研究丛 书、川汇区党史

3、人物传丛书等重要书刊的编辑、撰写、协 调、审查和出版发行工作。 (五)负责全区党史大事记的编辑工作,实行党史大 事当日记、当月报、当年编制度。 (六)组织开展中共党史、革命史的宣传教育工作, 参与举办重大党史事件和重要党史人物的纪念活动。 (七)组织全区党史系统课题研究和业务骨干培训。 (八)承办省委和市委党史研究室交办的其他工作。 2、中共周口市川汇区委党史研究室机构设置情况 (一)预算单位构成情况 按照预算编制要求,2019 年纳入川汇区党史研究室预 算编报范围的收支包括:川汇区党史研究室本级全部收入 和支出,本单位无二级预算机构。 (二)人员编制情况 中共周口市川汇区委党史研究室事业编制

4、 5 名,其中: 主任 1 名,副主任 2 名,股级干部 2 名;经费实行全额预 算管理。中共周口市川汇区委党史研究室在职人员 5 人, 离退休人员 4 人。 第二部分 中共周口市川汇区委党史研究室 2019 年度 部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 2019 年收入总计 73.7644 万元,支出总计 73.7644 万 元。与 2018 年相比,增加 4133 元,主要原因人员调动 造成工资福利支出增加。 二、收入预算总体情况说明 2019 年收入合计 73.7644 万元,其中:一般公共预算 73.7644 万元。政府性基金收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 2019

5、 年支出合计 73.7644 万元,其中:工资福利支出 44.9290 万元,占 61%;商品和服务支出 2.7854 万元,占 3.78%;对个人和家庭的补助 1.05 万元,占 1.42%;项目支 出 25 万元,占 33.8%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 2019 年一般公共预算收支预算 73.7644 万元。与 2018 年相比,一般公共预算收支预算增加,主要原因:一是随 着工资制度改革,人员经费支出较上年增加。 五、一般公共预算支出预算情况说明 2019 年一般公共预算支出年初预算为 73.7644 万元。 主要用于以下方面:工资福利支 44.9290 万元,占 61%;

6、商 品和服务支出 2.7854 万元,占 3.78;对个人和家庭的补 助 1.05 万元,占 1.42%;项目支出 25 万元,占 33.8% . 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 川汇区委党史研究室 2019 年一般公共预算基本支出 48.7644 万元,其中:人员经费 45.9790 万元,基本工资、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、预增发、住房公积金、 等支出;公用经费 2.7854 万元,主要包括:办公费、印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工 会经费、福利费、项目支出、其他商品和服务支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 本单位 2019 年没有使用政府性基金

7、预算拨款安排的支 出。 八、三公”经费支出情况说明 2019 年“三公”经费预算为 0 万元。2019 年“三公” 经费支出预算数比 2018 年减少 0 万元,减少 0%。 具体支出情况如下: (一)因公出国(境)费 0 万元。 (二)公务用车购置及运行费 0 万元,其中,公务用 车购置费 0 万元;公务用车运行维护费 0 万元,党史办 2019 年未安排公务用车购置费预算。公务用车运行维护费 预算数比 2018 年减少 0 万元,减少 0%。主要原因是公务用 车改革启动,我单位无公车。单位人员提倡公共交通工具 出行。 (三)公务接待费 0 万元,预算数比 2018 年减少 0 万 元,减少

8、 0%。减少的主要原因是贯彻党中央“八项规定”, 严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严从 紧控制公务接待。 九、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况(一)机关运行经费支出情况 2019 年机关运行经费支出预算 2.7854 万元,主要是保 障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、 邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费 等支出。 (二)政府采购支出情况(二)政府采购支出情况 2019 年政府采购预算安排 0 万元,其中:政府采购货 物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 预算 0 万元。 (三)重点项目预算的绩效目标等预算绩效

9、情况说明(三)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 2019 年度,我单位没有民生项目和重点支出项目,未 开展预算绩效评价。 (四)国有资产占用情况说明(四)国有资产占用情况说明 2019 年度,我单位公务用车 0 辆,单位价值 50 万元 以上通用设配 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用 设备 0 台(套)。 第三部分 名词解释 1、党史:是中国共产党历史的简称。是中国共产党从 1921 年 7 月 1 日成立以来整个发展过程的全部历史。主要 包括中国共产党历次代表大会的情况、党章的不断完善过 程、党在各个不同时期的组织建设和发展状况、党领导全 国各族人民进行革命和建设的发展历

10、程和全部史实的记载。 2、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。 3、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所 取 得的收入。 4、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其 他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积 累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国 家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当 年收支缺口的资金。 6、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务所必需的开支,其内容包括人员经费

11、和日常公用经费 两部分。 7、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政 工作任务或事业发展目标所发生的支出。 8、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使 用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公 务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置 费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待(含外宾接待)支出。 9、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 附件:区委党史研究室 2019 年度部门预算表

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