ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:4 ,大小:30KB ,
资源ID:173139      下载积分:5 文币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.wenkunet.com/d-173139.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录   微博登录 

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(资料-公司内部财务制度.doc)为本站会员(志在邹)主动上传,文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知文库网(发送邮件至13560552955@163.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

资料-公司内部财务制度.doc

1、-专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-文档下载最佳的地方-专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-文档下载最佳的地方公司费用报销管理制度一、目的 为了加强公司财务管理,强化费用控制。 二、适用范围 宁波海曙蓝瑞房产咨询服务有限公司员工费用报销管理。 三、职责 1、行政人事部负责制度的制定; 2、各部门负责按照制度执行。 四、费用报销规定 1、费用报销审批权限: 公司的费用开支均由各部门经理、副总经理负责审核,财务部核实,但最终批核权由总经理审批。 2、如遇总经理外出,又急需于支付时,可按下列情况处理: 费用在 500 元以下的,经副总经理审批后,财务部可予以先行报销; 费用

2、在 500 元以上的,先由副总经理向总经理报告,再由总经理口头(电话)或书面(传真、E-mail)指示财务人员先行处理。 以上两种情况,财务部出纳必须待总经理回来时,再将有关单据交给补签。 3、具审批权限的人员,不得签涉及自己的费用,其费用则由其上级主管人员负责签批。 4、所有的费用开支必须先获享有审批权人同意,才能实施。不得“先斩后奏” 。5、每月基本的能耗开支,各分部的出纳须在每月 28-30 日做好预算并在 28 日之前向总部递交请款费用申请 。五、费用报销流程: 1、当费用发生后,受款人必须在三天内填写有关的报销凭证,并办妥本部门的审批手续,再送往财务审核,超出三天的费用不予报销,责任

3、自负。 2、.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据,重点要审查其内容是否真实合理,计算是否正确无误,手续是否完备无缺,有无违反公司规-专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-文档下载最佳的地方-专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-文档下载最佳的地方定和作弊嫌疑。如有异议时,财务部应当拒绝受理,并退回当事人重新办理。情节严重的,必须立即报至其部门经理及总经理知晓。 3、由部门经理审批无误后,交副总经理审批;经财务部审核无误的单据,应由财务部主管送给总经理签批。 4、出纳在收到经获总经理,副总经理(500 元以下)批核的单据时,应当尽快,足额地支付有关款项给受款人

4、,由受款人所在部门专人统一领取款项,并在费用统计表上签收领取金额款项。 5、受款人到出纳处领取款项,在收款时,应当面点清款项,并在费用统计表上相应领取的金额栏内签字确认。 六、借款事项: 1、当事人因公办理涉及到费用需借款,必须填写借款申请单。 2、借款时写清借款的理由或用途,当日借款金额在 500 元(含)以内的经部门经理审核,副总审批。借款金额超过 500 元时,除完成以上程序外,还须上报至总经理报准后方可支付。 3、借款人在办妥相应的事项后,应及时办理报销手续,尽速与出纳结算清楚。 4、借款人在出纳处已有借款没有还清时,出纳有权拒付二次借款。 5、当借款人不及时结清借款之项目时,出纳有权

5、从薪资中抵扣。 七、重点费用有关规定: 1、工资: 每月 10 日为写字楼薪金发放日。 、薪资计算周期,每月 1 日至最后一日为一个月周期,每月 25 日后入职当月不发放薪资,计入下一个月薪资内。 、公司一分部及二分部在每月 5 日前,将上月各部门员工的“考勤情况”上报财务部。 、财务部在每月 8 日前,将所有员工的工资计算完毕,并交总经理签批。 2、交通费用及其他费用报销规定: 员工在市内交通费及其他费用,财务部一律不直接受理报销;该部分费用由该所属分部负责人根据实际情况,按经手人提供的合法发票实报实销;财务部根据该分部负责人提供的费用报销单,审核有效后,予以销账;否则,费用由-专业最好文档

6、,专业为你服务,急你所急,供你所需-文档下载最佳的地方-专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-文档下载最佳的地方该专店负责人承担。 3、交际应酬费: 、一般人员不能以任何理由请客送礼,确因需请客送礼,应当掌握分寸,发生金额在 100 元以下,事先须经副总经理同意。如发生额在 200 元以上/餐次的,必须先获总经理的批准。 、一次的金额应控制在人均 50 元以内,如发生额在 500 元以上的,必须有证明人签字。 、每月的交际实行总量控制,并与部门当月业绩挂钩。 4、市内交通费: 、因公事外出的车费可实报实销; 、交通工具均以公交车、地铁为主; 、出租车费一般不予报销,但以下情况除外:

7、陪同客户办事(如:多处楼盘看房、办理签订合同时、办理过户手续)的,先向副总经理申请: 、提款在现金壹万元以上的: 、其他特殊情况,总经理批准的。 5、费用报销的有关规定: 、每次报销费用,必须在事项结束起 3 日内完成,特殊情况一周内完成,过期财务部可不予报销。 、有关费用必须按相关“费用报销凭证”准确、如实地填写,具体要求如下: 报销凭证一律使用黑色水笔或钢笔填写: 受款人姓名一律使用中文字书写,字体要清楚。 所属部门按受款人所在部门的名称填写: 填报日期按填写当日的日期填写: 附件张数按所附单据数量填写: 大、小写金额必须填写一致,不得涂改: 发票、收据必须分开填写有关“费用报销凭证” ;

8、 -专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-文档下载最佳的地方-专业最好文档,专业为你服务,急你所急,供你所需-文档下载最佳的地方凡涉及购物或非本人事项的报销,必须有本部门同事作验收或证明人的签名; 如填报未符合上述要求,财务部有权要求经办人重新填报。 所有费用报销,必须凭“发票”或“收据”为原始凭证,如确实无法取得原始票据的,须以“支付证明单”代替,并必须注明未能取得票据的原因。 如遇有票据丢失的,将视同没有发生费用,相关的损失由票据丢失人承担。 所有票据必须真实,如发现作弊时,财务部将按票面金额的两倍处罚当事人。 6、关于办公用品的采购及维修: 、各业务部门及各分部所需采购办公用品必须于每月 3 日前上报行政部,由行政部进行审核汇总,上报总经理审批。 、行政部根据审批采购计划,填写“借支单” ,到财务部借支采购。 、所采购的物品必须统一保管,领用物品时填写领用表。 、办公设备的维修,要求事先申请到行政部备案,由行政部负责,请专人维修及购置维修所需物件,各部门无权自行处理。 7、其它 71 本规定由行政部制订并归口管理; 72 本规定将会根据公司实际情况随时修订; 73 本规定自签发之日起实施。

本站链接:文库   一言   我酷   合作


客服QQ:2549714901微博号:文库网官方知乎号:文库网

经营许可证编号: 粤ICP备2021046453号世界地图

文库网官网©版权所有2025营业执照举报