1、1外购原材料费万元4674.702804.823506.024674.704674.704674.702外购燃料动力费万元285.54171.32214.16285.54285.54285.543工资及福利费万元654.58654.58654.58654.58654.58654.584修理费万元23.7314.2417.8023.7323.7323.735其它成本费用万元1216.73730.04912.551216.731216.731216.735.1其他制造费用万元605.64363.38454.23605.64605.64605.645.2其他管理费用万元201.50120.90151
2、.13201.50201.50201.505.3其他销售费用万元428.75257.25321.56428.75428.75428.756经营成本万元6855.284113.175141.466855.286855.286855.287折旧费万元197.73197.73197.73197.73197.73197.738摊销费万元5.115.115.115.115.115.119利息支出万元-10总成本费用万元7058.124577.845507.947058.127058.127058.1210.1可变成本万元6200.703720.424650.526200.706200.706200.70
3、10.2固定成本万元857.42857.42857.42857.42857.42857.4211盈亏平衡点43.67%43.67%达产年应纳税金及附加105.28万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1772.88(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=1772.8825.00%=443.22(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1772.88(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=1772.8825.00%=443.
4、22(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额1772.88万元,缴纳企业所得税443.22万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=1772.88-443.22=1329.66(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=30.28%。(2)达产年投资利税率=36.26%。(3)达产年投资回报率=22.71%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入8831.00万元,总成本费用7058.12万元,税金及附加105.28万元,利润总额1772.88万元,企业所得税443.22万元,税后净利润1329.66万元,年纳税
5、总额793.04万元。利润及利润分配表序号项目单位达产指标第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元8831.005298.606623.258831.008831.008831.002税金及附加万元105.2893.5497.94105.28105.28105.283总成本费用万元7058.124577.845507.947058.127058.127058.125增值税万元244.54146.72183.41244.54244.54244.546利润总额万元1772.88-3256.73-3633.351772.881772.881772.888应纳税所得额万元1772.88-3256.
6、73-3633.351772.881772.881772.889企业所得税万元443.22-814.18-908.34443.22443.22443.2210税后净利润万元1329.66-2442.55-2725.011329.661329.661329.6611可供分配的利润万元1329.66-2442.55-2725.011329.661329.661329.6612法定盈余公积金万元132.97-244.26-272.50132.97132.97132.9713可供投资者分配利润万元1196.69-2198.29-2452.511196.691196.691196.6914应付普通股股利
7、万元1196.69-2198.29-2452.511196.691196.691196.6915各投资方利润分配万元1196.69-2198.29-2452.511196.691196.691196.6915.1项目承办方股利分配万元1196.69-2198.29-2452.511196.691196.691196.6916息税前利润万元1772.88-3256.73-3633.351772.881772.881772.8817息税折旧摊销前利润万元1975.72-3053.89-3430.511975.721975.721975.7218销售净利润率%15.06%-46.10%-41.14%
8、15.06%15.06%15.06%19全部投资利润率%30.28%-55.63%-62.07%30.28%30.28%30.28%20全部投资利税率%36.26%36.26%36.26%36.26%21全部投资回报率%22.71%-41.72%-46.55%22.71%22.71%22.71%22总投资收益率%22.71%-41.72%-46.55%22.71%22.71%22.71%23资本金净利润率%22.71%-41.72%-46.55%22.71%22.71%22.71%八、确保预算完成的措施1、进一步开拓市场,提高市场占有率。2、全方位推行精益化管理,降低成本、提高效率,实现经营业
9、绩持续成长。3、以经济效益为中心,挖潜降耗,把降低成本作为首要目标。4、加强资金管理,提高资金利用率。5、强化财务管理,加强成本控制、财务预算的执行、资金运行情况监管等方面的工作,建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制,降低财务风险,保证财务指标的实现。九、风险提示分析(一)政策风险分析从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国
10、政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策
11、等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。(二)社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的
12、规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。(三)市场风险分析从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。市场竞
13、争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;
14、通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。(四)资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可
15、控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。(五)技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。(六)财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等
16、方面进行财务管理规范与改进。为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。(七)管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结构和管理制度体系。通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。(八)其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法
17、规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。(九)社会影响评估1、社会影响分析项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对
18、节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。undefined项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。其他利益相关者:项目的其他利益相关群体是设计单位、咨询单位、施工单位等,投资项目符合国家和地方发展的要求,对带动地方经济的发展起着积极的作用,故政府对项目是积极支持的;建设施工单位是直接受益者,对项目的态度无疑是支持的;设计单位、咨询单位、施工单位是为项目建设服务的,他们会因承担相应服务而获得一定报酬,对项目建设的态度肯定会是积极的。投资项目的建成
19、,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。2、社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流
20、等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。3、项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具
21、体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。4、社会风险对策分析施工道路定期清扫、洒水,以减少尘4824.761.1工程费用万元2321.951754.3111137.141.1.1建筑工程费用万元2321.952321.9533.66%1.1.2设备购置及安装费万元1754.311754.3125.43%1.2工程建设其他费用万元748.50748.5010.85%1.2.1无形资产万元422.27422
22、.271.3预备费万元326.23326.231.3.1基本预备费万元139.40139.401.3.2涨价预备费万元186.83186.832建设期利息万元3固定资产投资现值万元4824.764824.76(二)流动资金预算预计新增流动资金预算2073.35万元。流动资金投资预算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11137.145994.1710857.7111137.1411137.1411137.141.1应收账款万元3341.141503.512672.913341.143341.143341.141.2存货万元5011.712255.274009.3
23、75011.715011.715011.711.2.1原辅材料万元1503.51676.581202.811503.511503.511503.511.2.2燃料动力万元75.1833.8360.1475.1875.1875.181.2.3在产品万元2305.391037.421844.312305.392305.392305.391.2.4产成品万元1127.63507.44902.111127.631127.631127.631.3现金万元2784.281252.932227.432784.282784.282784.28泓域咨询MACRO/ 电热水壶投资项目计划书电热水壶投资项目计划书“
24、十三五”期间,本市工业发展要继续坚持投资的拉动力量,同时,加快向创新驱动转变,促进创新资源的聚集和发展,推动全市工业经济进入创新驱动、内生增长的发展轨道。充分发挥科技对工业转型升级的支撑作用,着力构建以企业为主体的技术改造、技术创新和技术突破体系,提升工业整体技术水平和发展质量。深化产业结构调整,加快传统产业转型升级,推动全市战略性新兴产业实现新的突破,形成新的增长点。一、项目名称及承办单位(一)项目名称电热水壶投资项目(二)项目承办单位xxx有限公司二、项目建设地址及负责人(一)项目选址xx工业示范区(二)项目负责人覃xx三、项目承办单位基本情况公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨
25、资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落
26、后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司通过
27、了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达
28、到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。四、项目建设地基本情况园区是1999月被省政府批准的省级园区。园区规划面积15平方公里。全区工业企业300家,其中“三资”企业65家,骨干企业20家,工业总产值80亿元,比上年增长11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位,2016年利用外资6000万元,今年到位境外资金8500万元,建成和正在建设
29、的合资项目25个。园区继续加大科技创新支持力度,落实企业研发费用税前加计扣除比例政策。企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按照规定据实扣除的基础上,根据研究开发费用的50%加计扣除。2017年1月1日起至2019年12月31日止,科技型中小企业开发新技术、新产品、新工艺实际发生的研发费用在企业所得税税前加计扣除的比例,由50%再提高至75%,引导企业进一步加大研发投入,推动创新驱动发展。五、项目提出理由项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为
30、项目建设提供充足的计划自筹资金。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。六、产品方案及建设规模(一)产品方案项目主要产品为电热水壶,根据市场情况,预计年产值10604.00万元。(二)建设规模1、该项目总征地面积22384.52
31、平方米(折合约33.56亩),其中:净用地面积22384.52平方米(红线范围折合约33.56亩)。项目规划总建筑面积29547.57平方米,其中:规划建设主体工程21129.18平方米,计容建筑面积29547.57平方米;预计建筑工程投资2234.26万元。2、项目计划购置设备共计96台(套),设备购置费1875.81万元。七、设备购置项目计划购置设备共计96台(套),设备购置费1875.81万元。八、节能分析1、项目年用电量765735.43千瓦时,折合94.11吨标准煤。2、项目年总用水量5579.63立方米,折合0.48吨标准煤。3、“电热水壶投资项目投资建设项目”,年用电量76573
32、5.43千瓦时,年总用水量5579.63立方米,项目年综合总耗能量(当量值)94.59吨标准煤/年。达产年综合节能量28.25吨标准煤/年,项目总节能率28.84%,能源利用效果良好。九、环境影响分析项目符合xx工业示范区发展规划,符合xx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。十、投资估算项目预计总投资7159.34万元,其中:固定资产投资5817.63万元,占项目总投资的81.26%;流动资金1341.71万元,占项目总投资的18.74%。十一、经济效益测算预期达
33、产年营业收入10604.00万元,总成本费用8077.39万元,税金及附加131.36万元,利润总额2526.61万元,利税总额3006.47万元,税后净利润1894.96万元,达产年纳税总额1111.51万元;达产年投资利润率35.29%,投资利税率41.99%,投资回报率26.47%,全部投资回收期5.28年,提供就业职位159个。十二、经济效益测算本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。十三、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“电热水壶投资项目”主要从事电热水壶项目投资
34、经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电热水壶投资项目选址于xx工业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx工业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。(三)“三线一单”符合性1、生态保护红线:电热水壶投资项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保
35、护区内,符合生态保护红线要求。2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。十四、项目评价1、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“电热水壶投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位159个,达产年纳税总额1111.51万元
36、,可以促进xx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。2、项目达产年投资利润率35.29%,投资利税率41.99%,全部投资回报率26.47%,全部投资回收期5.28年,固定资产投资回收期5.28年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22384.5233.56亩1.1容积率1.321.2建筑系数76.06%1.3投资强度内全长 104km,流域面积 1844km2,多年平均流量 14.79m3/s,年径流量 16.4 亿 m3,多年平均径流深 230mm;赤土河境内全长 121k
37、m,流域面积 1497km2,年 均流量 12.23 m3/s, 年径流量 3.3 亿 m3, 多年平均径流深 210mm; 东义河境内全长 111km, 流域面积 1972km2,多年平均流量 16.29m3/s,年径流量 5.3 亿 m3,多年平均径流深 270mm。 (2)地下水 县境内地下水资源储量大,埋藏深度各地不一,差距较大。北部地区地下水一般在 6m 左右,南部地区地下水在 10-30m 之间。由于未开展水资源的调查工作,仅能利用地 下水资源数进行估算县境内的地下水储量,按照地下水资源模数的分布,稻城县采用模 数在 20-30 万 m3/km2较为合理,由此估算出全县地下水资源量
38、为 15.9 亿 m3。 14 (3)湖泊 县境内湖泊主要分布在海子山区域内,以兴伊措为代表的 1145 个大小海子,其中, 兴伊措为常年淡水湖。另外,还有黑海、勒西措、俄绒措等高山海子。 (4)温泉 境内分布着茹布查卡温泉、茶花温泉、仲堆温泉、各瓦温泉等温泉资源可供开发利 用。 四、植被、生物多样性及四、植被、生物多样性及矿产资源矿产资源 稻城自然资源十分富集,在生态农牧、生态旅游文化、生态能源和优势矿产等方面 均具有较大的开发潜力。生态农牧产业方面,由于海拔高差大、立体气候明显、动植物 品种繁多, 被称为青藏高原物种基因库; 以藏香猪、 藏香鸡为主的畜牧产品闻名州内外, 同时,还有以虫草、
39、松茸为主的珍贵中药材和野生菌类。水能资源方面,以东义河、赤 土河、稻城河、巨龙河、硕曲河为主的五大流域,水电可开发量近 100 万千瓦。文化资 源方面,多民族相互交融的独特民俗文化和源远流长的藏传佛教文化,构成了绚丽多姿 的民族文化资源。矿产资源方面,辖区内已发现的矿产达 27 种,现正在开展地质勘察 工作的有 40 处矿点。此外,县境内还有丰富的温泉资源。 五、旅游景点五、旅游景点 北部海子山国家级自然保护区是全国唯一低纬度古冰帽和青藏高原最大古冰体遗 迹;南部以亚丁为代表的香格里拉生态旅游核心区,其优美的自然风光享誉海内外,是 国家级自然保护区、 省级风景名胜区, 2003 年被联合国教科
40、文组织批准为世界人与生物 圈保护区,2009 年亚丁景区成功申报为国家 4A 景区。 根据现场调查,本项目评价区域内无自然保护区、列入国家及地方保护名录的珍稀根据现场调查,本项目评价区域内无自然保护区、列入国家及地方保护名录的珍稀 濒危动植物,也无古、大、珍、奇树木分布。濒危动植物,也无古、大、珍、奇树木分布。 项目下游河段河流水生生态环境状况以及下游用水情况:项目下游河段河流水生生态环境状况以及下游用水情况: 根据四川省同济南方规划设计有限公司开展进行稻城县河道采砂规划报告 (20162020 年) 以及现场调查, 项目所在流域内电站枢纽工程、 交通设施、 堤防 (护 岸)、饮用水源工程等情
41、况进行了详细的调查。 1、电站工程情况 本项目采砂实施河段未涉及电站工程。 2、跨(穿)河建筑 15 本项目采砂河段服务期内不涉及跨(穿)河建筑。 3、堤防及护岸工程 本项目采砂河段服务期内不涉及堤防及护岸工程。 综上,本项目的实施对下游河段生态环境影响较小,项目下游 10km 范围内无饮用 水源。 16 环境质量状况环境质量状况 (表(表三三) 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地环境空气、地面水、地 下水、声环境、生态环境等下水、声环境、生态环境等): 为了解项目所在区域环境质量现状以及可能存在的问题, 大气引用稻城
42、县环境保护 和林业局发布的稻城县环保大楼楼顶大气质量数据, 并且委托四川中斯诺检测服务有限 公司于 2018 年 1 月 7 日至 8 日对拟建项目地的声环境质量、地表水等进行了环境质量 现状监测(中斯诺环检字【2019】第 01016 号)。监测情况及结果分别描述如下。 一、大气环境质量现状 根据稻城县环境保护和林业局发布的信息,稻城县大气质量如下表: 表表 3-1 稻城县环境质量现状稻城县环境质量现状 空气监测 点位名称 监测 时间 可吸入颗粒 物(PM10) (g/m3) 二氧化硫 (g/m3) 二氧化氮 (g/m3) 一氧化碳 (mg/m3) 臭氧 8h (g/m3 ) 可吸入颗粒 物(PM2.5) (g/m3) 稻城县环 保大楼楼 顶 日均 值 19.98 7.35 4.02 0.29 80.76 9.5 执行标准 / 150 150 80 4 160 75 由上表可以看出,稻城县环境质量良好,无超标现