ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:79 ,大小:80.50KB ,
资源ID:2052861      下载积分:69 文币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.wenkunet.com/d-2052861.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录   微博登录 

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文((word可编辑参考模板)PCB油墨项目可行性分析报告.docx)为本站会员(稻壳)主动上传,文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知文库网(发送邮件至13560552955@163.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

(word可编辑参考模板)PCB油墨项目可行性分析报告.docx

1、翻愀瀀栀琀洀氀頀/w前台访问/c-00012-9-875828-0-0-0-0-9-0-0.html114.223.175.1520最瀀栀琀洀氀騀塙怀/Mg前台访问/d-1951521.html60.168.81.1300痼姂翻椀瀀栀琀洀氀鰀萀/Ic前台访问/p-17568.html40.77.167.1880殼翻遠攀瀀栀琀洀氀鸀氁荶怀/Mk前台访问/p-2040443.html156.255.215.1300癬翻最瀀栀琀洀氀氁荶怀/Mk前台访问/p-2040226.html156.255.215.1300殼翻遠最瀀栀琀洀氀5Sowap前台访问/p-1283545.html220.201.87

2、.2280殼翻遠开瀀栀琀洀氀笀谑5Smwap前台访问/p-1118096.html116.7.168.2430殼翻遠椀瀀栀琀洀氀谀圣/y前台访问/c-00011-996-38834-0-0-0-0-9-0-2.html58.56.96.270匀欀眀愀瀀瀀栀琀洀氀怀/Mk前台访问/p-2040227.html156.255.215.1300最缀眀愀瀀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀怀/Mg前台访问/p-1640366.html157.55.39.1250紀需栀琀洀氀瀀爀漀搀甀挀琀瀀栀琀洀氀怀/Mg前台访问/p-1631266.html157.55.39.1250榌翻最瀀栀琀洀氀怀/Mc前台访问/p-2

3、009124.html54.36.148.60甌颣翻攀瀀栀琀洀氀栀/Ia前台访问/p-75920.html59.63.74.1650榌翻挀瀀栀琀洀氀谁铪怀/Mk前台访问/p-1859311.html222.220.154.2110甌颣翻攀瀀栀琀洀氀怀5Sowap前台访问/d-1508853.html122.237.18.1880榌翻最瀀栀琀洀氀怀5Sowap前台访问/d-1836524.html123.125.71.1160甌颣翻椀瀀栀琀洀氀怀/Ki前台访问/p-675739.html113.109.115.1660%猀贀挀栀琀洀氀怀/Mg前台访问/p-1260459.html119.5.18

4、0.1160殼翻遠攀搀栀琀洀氀鱙怀/Mg前台访问/p-1491982.html207.46.13.1160痼姂翻攀瀀栀琀洀氀怀/Ke前台访问/p-510522.html183.92.72.2000殼翻遠最瀀栀琀洀氀怀犐/Ie前台访问/p-23400.html106.120.173.710痼姂翻欀瀀栀琀洀氀、轷蠀甾/Ig前台访问/d-59333.html106.120.173.1230痼姂翻柩攀瀀栀琀洀氀怀/Mg前台访问/p-1356009.html207.46.13.1160癬翻最瀀栀琀洀氀氁荶怀/Mg前台访问/p-1905347.html42.59.108.1470櫌翻遠最瀀栀琀洀氀氁荶碣怀

5、/Ke前台访问/p-754858.html207.46.13.1160癬翻最搀栀琀洀氀氁荶怀/Mk前台访问/p-1687665.html220.181.108.1650癬仐翻挀瀀栀琀洀氀氁荶怀/Mg前台访问/p-1644963.html40.77.167.1880癬俼翻攀瀀栀琀洀氀怀/Mk前台访问/p-2040228.html156.255.215.1300櫌儨翻遠攀搀栀琀洀氀5Qmwap前台访问/p-627005.html223.11.188.1980痼姂儨翻最瀀栀琀洀氀怀/Kg前台访问/d-675748.html114.96.168.2330櫌剔翻遠攀搀栀琀洀氀哠怀/Kc前台访问/p-75

6、6883.html40.77.167.730櫌剔翻遠最瀀栀琀洀氀耀5Sqwap前台访问/p-1996302.html220.243.136.2500璬厀翻遠最瀀栀琀洀氀耀5gwap前台访问/BookRead.aspx?id=1996302220.243.136.2280厀甀輀挀栀琀洀氀胠怀/Me前台访问/p-1667285.html40.77.167.730咬攀瀀栀琀洀氀怀/_y前台访问/BookRead.aspx?id=911659203.208.60.370嗘愀礀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀怀/Ki前台访问/p-511721.html123.171.164.2170璬圄翻遠攀瀀栀琀洀氀怀/M

7、e前台访问/p-1442448.html54.36.150.90有限公司万元10439.424、xxx有限责任公司万元8833.355、xxx科技发展公司万元5621.226、xxx科技发展公司万元5219.717、xxx有限公司万元401.528、xxx有限责任公司万元3292.439、xxx科技发展公司万元3131.8310、xxx科技发展公司万元2409.10区域内原料药设备及机械企业经营状况良好。以AAA为例,2017年产值19674.29万元,较上年度17358.65万元增长13.34%,其中主营业务收入18705.69万元。2017年实现利润总额6759.33万元,同比增长23.9

8、3%;实现净利润2441.37万元,同比增长20.23%;纳税总额155.20万元,同比增长14.58%。2017年底,AAA资产总额32769.21万元,资产负债率42.44%。2017年区域内原料药设备及机械企业实现工业增加值63893.80万元,同比2016年55175.99万元增长15.80%;行业净利润16677.60万元,同比2016年14683.57万元增长13.58%;行业纳税总额16943.53万元,同比2016年14669.72万元增长15.50%;原料药设备及机械行业完成投资40026.81万元,同比2016年35904.92万元增长11.48%。区域内原料药设备及机械行

9、业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元63893.801.1同期增加值万元55175.991.2增长率15.80%2行业净利润万元16677.602.12016年净利润万元14683.572.2增长率13.58%3行业纳税总额万元16943.533.12016纳税总额万元14669.723.2增长率15.50%42017完成投资万元40026.814.12016行业投资万元11.48%区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.09亿元,年均增长7.83%。预计区域内原料药设备及机械行业市场需求规模将达到249668.09万元,利润总额73440.83万元,净利润

10、33147.20万元,纳税16163.16万元,工业增加值96424.80万元,产业贡献率14.17%。区域内原料药设备及机械行业市场预测(单位:万元)序号项目2018年2019年2020年1产值193342.97219707.92249668.092利润总额56872.5864627.9373440.833净利润25669.2029169.5433147.204纳税总额12516.7514223.5816163.165工业增加值74671.3684853.8296424.806产业贡献率9.00%12.00%14.17%7企业数量101012321577第四章 产品规划分析一、产品规划项目主

11、要产品为原料药设备及机械,根据市场情况,预计年产值42819.00万元。相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业,根据国内统计数据显示,相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业,对国民经济发展起到很大的推动作用。坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点,根据市场的变化合理调整产品结构,真正做到市场需要什么产品就生产什么产品,市场的热点在哪里,创新工作的着眼点就放在哪里;针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案,增加产品高附加值,能够满足人们对项目产品的需求。二、建设规模(一)用地规模该项目总征地面积46556.60平方米(折

12、合约69.80亩),其中:净用地面积46556.60平方米(红线范围折合约69.80亩)。项目规划总建筑面积53074.52平方米,其中:规划建设主体工程41256.09平方米,计容建筑面积53074.52平方米;预计建筑工程投资4735.54万元。(二)设备购置项目计划购置设备共计94台(套),设备购置费6227.96万元。(三)产能规模项目计划总投资16529.16万元;预计年实现营业收入42819.00万元。第五章 项目建设地分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该

13、项目选址位于某某产业示范园区。园区不断完善自身创新体系建设,加快承接国际、沿海产业转移,促进优势产业集聚,推进产业结构从低附加值的一般加工业为主向高附加值的先进制造业和高新技术产业为主转变,产业组织形态从传统块状经济为主向现代产业集群为主转变,打造县域经济发展的重要支撑。省产业园区建设领导小组制订发布产业园区主导产业指导目录,避免产业园区之间同质化竞争,防止低水平重复建设和招商引资恶性竞争,实现产业园区错位发展,着力打造一批具有湖南特色和竞争优势的产业集群。三、建设条件分析随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就

14、使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项目办公及生活用

15、地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.16%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率5.23%,固定资产投资强度170.86万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米46556.6069.80亩2基底面积平方米28939.583建筑面积平方米53074.524735.54万元4容积率1.145建筑系数62.16%6主体工程平方米41256.097绿

16、化面积平方米2774.848绿化率5.23%9投资强度万元/亩170.86六、节约用地措施七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则达到工艺流程(经营程序)顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。同时考虑用地少、施工费用节约等要求,沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物,改善和美化生产环境。(二)主要工程布置设计要求道路在项目建设场区内呈环状布置,拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式,可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后,根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入(出)、操作等规划统

17、一设计,选择并确定车间布置方案。(三)绿化设计场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。(四)辅助工程设计1、投资项目采用雨、污分流制排水系统,分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。2、项目建设地内规划的排水方案采用分流制,并已建立完善的排水系统,完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等;因此,室外消防用水量按25.00L/S,火灾延续时间按2.00小时计,同一时间

18、发生火灾次数按一次考虑;室内消防栓用水量15.00L/S,火灾延续时间按2.00小时计,室内外的消防栓均按规范间距要求布置。生活粪便污水经级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放;雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。3、投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给,供电电源电压为10KV,架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内,由场区配电屏分流到主体工程内,配电电压为380V/220V;场区电缆埋地敷设,车间内电缆架空敷设,该地区的供电电源可靠且电压稳定,完全能够满足投资项目的用电需求。投资项目供电电源由项目建泓域咨询MACRO/

19、 发光二极管(LED)项目可行性分析报告发光二极管(LED)项目可行性分析报告xxx投资公司发光二极管(LED)项目可行性分析报告目录第一章 基本情况第二章 背景及必要性研究分析第三章 项目调研分析第四章 项目投资建设方案第五章 选址可行性分析第六章 项目工程设计说明第七章 项目工艺先进性第八章 项目环保研究第九章 安全规范管理第十章 项目风险应对说明第十一章 项目节能评估第十二章 实施安排第十三章 投资情况说明第十四章 项目经济评价分析第十五章 招标方案第十六章 项目评价第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营

20、理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治

21、区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配

22、套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。(三)公司经济效益分析上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入43952.25万元,同比增长31.20%(10452.92万元)。其中,主营业业务发光二极管(LED)生产及销售收入为39956.29万元,占营业总收入的90.91%。根据初步统计测算,公司实现利润总额11391.02万元,较

23、去年同期相比增长1000.71万元,增长率9.63%;实现净利润8543.26万元,较去年同期相比增长1155.61万元,增长率15.64%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元43952.25完成主营业务收入万元39956.29主营业务收入占比90.91%营业收入增长率(同比)31.20%营业收入增长量(同比)万元10452.92利润总额万元11391.02利润总额增长率9.63%利润总额增长量万元1000.71净利润万元8543.26净利润增长率15.64%净利润增长量万元1155.61投资利润率64.34%投资回报率48.26%财务内部收益率23.65%企业总资产万元49044

24、.85流动资产总额占比万元38.19%流动资产总额万元18729.99资产负债率37.58%二、项目概况(一)项目名称发光二极管(LED)项目(二)项目选址某某工业园区(三)项目用地规模项目总用地面积55687.83平方米(折合约83.49亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.94%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率6.05%,固定资产投资强度189.18万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积55687.83平方米,建筑物基底占地面积44516.85平方米,总建筑面积90771.16平方米,其中:规划建设主体工程63063.86平方米,项目规划绿化面积5490.58平方

25、米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计165台(套),设备购置费6250.93万元。(七)节能分析1、项目年用电量566470.09千瓦时,折合69.62吨标准煤。2、项目年总用水量36910.15立方米,折合3.15吨标准煤。3、“发光二极管(LED)项目投资建设项目”,年用电量566470.09千瓦时,年总用水量36910.15立方米,项目年综合总耗能量(当量值)72.77吨标准煤/年。达产年综合节能量29.72吨标准煤/年,项目总节能率25.95%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某工业园区发展规划,符合某某工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都

26、采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资21034.35万元,其中:固定资产投资15794.64万元,占项目总投资的75.09%;流动资金5239.71万元,占项目总投资的24.91%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入50833.00万元,总成本费用38529.55万元,税金及附加426.39万元,利润总额12303.45万元,利税总额14426.87万元,税后净利润9227.59万元,达产年纳税总额5199.28万元;达产年投资利润

27、率58.49%,投资利税率68.59%,投资回报率43.87%,全部投资回收期3.78年,提供就业职位746个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明项目报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性

28、的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。作为投资决策前必不可少的关键环节,报告是在前一阶段的报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某工业园区及某某工业

29、园区发光二极管(LED)行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某工业园区发光二极管(LED)产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“发光二极管(LED)项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某工业园区经济发展,为社会提供就业职位746个,达产年纳税总额5199.28万元,可以促进某某工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率58.49%,投资利税率68.59%,全部投资回报率43.87%,全部投资回收期3.78年,固定资产投资回收期3.78年(含建设期),项目具

30、有较强的盈利能力和抗风险能力。4、国家支持民营经济发展,是明确的、一贯的,而且是不断深化的,不是一时的权宜之计,更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用,“三个没有变”的判断:“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变,我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变,我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时,公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是写入党章和宪法的基本经济制度,这是不会变的,也是不能变的。进入新时代,中国的民营经济只会壮大、不会离场,只会越来越好、不会越来越差。民间投资是我国制造业发展的主要力量,约

31、占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见,围绕中国制造2025,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米55687.8383.49

32、亩1.1容积率1.631.2建筑系数79.94%1.3投资强度万元/亩189.181.4基底面积平方米44516.851.5总建筑面积平方米90771.161.6绿化面积平方米5490.58绿化率6.05%2总投资万元21034.352.1固定资产投资万元15794.642.1.1土建工程投资万元6596.252.1.1.1土建工程投资占比万元31.36%2.1.2设备投资万元6250.932.1.2.1设备投资占比29.72%2.1.3其它投资万元2947.462.1.3.1其它投资占比14.01%2.1.4固定资产投资占比75.09%2.2流动资金万元5239.712.2.1流动资金占比2

33、4.91%3收入万元50833.004总成本万元38529.555利润总额万元12303.456净利润万元9227.597所得税万元1.638增值税万元1697.039税金及附加万元426.3910纳税总额万元5199.2811利税总额万元14426.8712投资利润率58.49%13投资利税率68.59%14投资回报率43.87%15回收期年3.7816设备数量台(套)16517年用电量千瓦时566470.0918年用水量立方米36910.1519总能耗吨标准煤72.7720节能率25.95%21节能量吨标准煤29.7222员工数量人746第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、制造

34、业仍然是推动我市经济社会持续健康发展不可或缺的重要力量,是推动我市经济向更高层次跃升的基本支撑。要加快产业转型升级,做强做优先进制造业,培育壮大战略性新兴产业,加快发展现代服务业,推动建立创新能力强、质量效益好、结构布局合理、可持续发展和国际竞争力强的产业新体系,在新起点上重振我市产业雄风。2、按照“抓住一个龙头,带动一个行业、带旺一批企业、带活一片区域,形成集群式发展”的模式,切实增强产业龙头带动作用,规划引导产业链聚集发展、协同发展,打造一批高质量发展的产业集群。工业,是一个城市经济社会发展的重要支撑。近年来,我市坚持把产业做强做大、推动工业高质量发展放在首位,全面落实工业稳增长各项政策措

35、施,大力实施“大产业”发展战略,深入开展工业发展大会战,坚持传统产业转型升级和新兴产业培育。3、新兴产业继续保持全球产业的增长极优势,增速保持在7.5%以上。发达国家新兴产业间的竞争由传统的主导行业及其产品的规模与市场竞争,转变为细分领域的技术突破挖掘与掌控发展主导权的争夺,世界各国选择符合本国产业基础条件且具有全球产业引领效应的新兴产业细分领域重点培育。美国聚焦于掌握机器人和人工智能领域的全球技术话语权,日本发力商业模式创新与全球瓶颈技术和先导产品的研发,德国以工业4.0集成系统为抓手,确立全球数字化工业生产模式和标准,英国突破生物和新材料领域核心技术,韩国调整成长动力产业并培育新增长点。总

36、体来看,2016年全球新兴产业规模总体平稳,细分市场分化,技术创新由通用共性技术向细分领域聚焦,扶持战略政策更加精准。展望2017年,全球新兴产业中的人工智能等产品将集中发力,全球生产网络趋于稳定,内部融合发展将大力提升价值链延伸能力。在动荡的国际经济金融环境下,无论是发达经济体,还是新兴经济体,都程度不同地面临着共同的问题。那就是:传统的增长动力在逐步减弱,需要在新常态下培育新的增长动力。因此,发展创新型的战略性新兴产业,已经成为主要经济体产业结构升级和抢占全球经济发展制高点的关键。当前,中国推动战略性新兴产业发展的一系列政策举措,正在逐步产生效果,并增强中国经济蓄势前行的新发展动力。4、

37、“十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项

38、事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、必要性分析1、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。

本站链接:文库   一言   我酷   合作


客服QQ:2549714901微博号:文库网官方知乎号:文库网

经营许可证编号: 粤ICP备2021046453号世界地图

文库网官网©版权所有2025营业执照举报