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发电机组设备检修项目立项备案申请(word模板可编辑).docx

1、扭转业务发展的颓势。为改善资产结构,推 进公司业务转型,报告期内,公司对传统管道主业资产及天然气资产进行整合和剥离,进一步理 顺公司业务架构, 加快转型步伐。 报告期内, 公司完成了实际控制人变更和董监高换届选举工作, 以良好的公司治理为依托,不断完善经营管理体制,公司紧跟内外形势的变化,对公司业务发展 做出前瞻性战略部署,调整盈利模式,以求获得更大的发展机遇,提升上市公司估值。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年, 我国国内生产总值达到 74.4 万亿, 同比增长 6.7%, 经济运行缓中趋稳、 稳中向好, 但经济增

2、长内生动力依然不足,行业下游需求低迷,产能过剩问题依旧突出,钢管行业整体运行 态势仍然偏弱。2016 年钢材整体价格波动较大,原材料价格的大幅波动较大影响了企业的利润空 间。同时,市场竞争激烈导致公司利润空间不断被压缩,企业生产经营面临巨大的挑战。面对种 种不利因素,公司沉着应对,不断深化内部改革,降本增效,稳步推进战略调整和转型升级,为 公司持续健康发展奠定良好基础。 报告期主要工作开展情况如下:报告期主要工作开展情况如下: 2016 年年度报告 10 / 146 1 1、转让子公司股权,业务转型持续推进转让子公司股权,业务转型持续推进。报告期内,公司以公开拍卖的方式整体转让公司持 有的四川

3、玉龙、伊犁玉龙、玉龙科技、玉龙精密和香港嘉仁等 5 家子公司 100%的股权。同时,协 议转让控股子公司响水紫源 60%的股权。 通过相继处置下属子公司股权, 一方面有利于减少亏损, 增加公司现金储备,改善资产质量。另一方面,为公司战略调整和转型发展奠定良好的基础,增 强持续发展能力和盈利能力,保护股东利益。 2 2、控制控制权变更权变更到位到位,管理架构管理架构优化优化重组重组。报告期内,公司目前控股股东知合科技以股份协议 转让和表决权委托方式获得公司的控制权。同时,为适应公司新的控制体系,结合公司未来发展 战略及路径,公司完成了董事会、监事会的换届选举工作,并聘任了业务经验丰富的高级管理人

4、 员。目前公司管理架构、控制体系已基本明确,通过一系列的优化调整,更好体现未来业务发展 需要,为未来持续发展奠定了组织基础。 3 3、现金管理提高资金利用效率现金管理提高资金利用效率,有效降低财务费用。,有效降低财务费用。2016 年,为提高募集资金使用效率, 增加公司现金收益,公司严格按照中国证监会上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管 理和使用的监管要求、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)等有关 规定履行决策程序,对公司 2014 年度非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理。报告期内,公 司使用闲置募集资金和自有资金购买保本理财产品累计取得利息收益 9,124

5、,659.02 元,实际获 得的收益与预期收益不存在重大差异。并利用闲置募集资金临时性补充流动资金,以有效降 低公司财务费用。 4 4、变更募集资金投资项目,助力尼日利亚项目落地。变更募集资金投资项目,助力尼日利亚项目落地。报告期内,鉴于国内宏观经济疲弱和大 型项目建设阶段性放缓导致的国内需求不振, 公司致力于开拓尼日利亚市场, 将部分 2014 年度非 公开发行股票募投项目变更为投资建设尼日利亚年产 8 万吨的高钢级螺旋埋弧焊钢管生产线一条 及年产 200 万平方米的 3PE 防腐生产线一条。同时,公司与中国土木工程集团有限公司于 2016 年 7 月签署战略合作框架协议 ,双方资源共享,共

6、同探索开辟尼日利亚等非洲国家的市场。在 资金和各项资源的支持下, 尼日利亚项目于 2015 年 12 月 16 日举行奠基仪式, 截止报告期末已完 成 2.5 万平方米的螺旋车间、6000 平方米的防腐车间、3000 平方米的综合大楼、1000 平方米的 办公大楼以及相应配套设施的建设。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内, 公司实现销售量57.42万吨, 较上年同期减少6.47%, 公司实现营业收入181,450.76 万元,较上年同期下降 18.53%;营业成本 153,780.13 万元,较上年同期减少 16.16%,实现归属 于上市公司股东的净利润-64,034

7、.97 万元,较上年同期下降 591.71%。公司主营业务收入和营业 成本同时下降主要原因是钢管行业上游钢铁市场波动频度和幅度较大,原材料价格上涨加大了企 业成本压力,且需求不足导致公司产品销量和毛利额降幅较大,海外国家及地区对钢管行业的反 倾销导致公司海外业务大幅下降;净利润下降主要原因是公司主营业务盈利下滑、公司计提资产 减值准备、转让子公司股权导致的亏损。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 1,814,507,646.53 2,227,2

8、21,869.06 -18.53 营业成本 1,537,801,328.16 1,834,276,454.06 -16.16 销售费用 76,044,117.86 102,364,257.46 -25.71 管理费用 117,448,769.10 162,096,571.72 -27.54 财务费用 -1,578,983.50 -9,658,928.38 不适用 经营活动产生的现金流量净额 261,033,077.71 253,466,126.53 2.99 投资活动产生的现金流量净额 421,350,531.26 -316,609,737.79 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 110,5

9、27,871.75 -224,048,326.37 不适用 研发支出 16,214,868.05 68,551,283.39 -76.35 2016 年年度报告 11 / 146 1.1. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 由于销售规模的下降,成本总额也出现了相应的下降。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率(%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率 比上年 增减(%) 金 属 制 品 业 1,717,516,800.

10、20 1,450,229,911.50 15.56 -20.10 -17.19 增加 2.96个 百分点 其他业务 96,990,846.33 87,571,416.66 9.71 24.78 5.61 增加 16.39 个百分 点 合计 1,814,507,646.53 1,537,801,328.16 15.25 -18.53 -16.16 减少 2.39个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率 比上年 增减(%) 直 缝 高 频 焊 接 钢管 49,337,055.27 42,710

11、,179.14 13.43 -49.68 -51.28 增加 2.86个 百分点 螺 旋 埋 弧 焊 接 钢管 644,242,872.66 556,812,711.43 13.57 -25.04 -20.76 减少 4.68个 百分点 方 矩 形 管 284,935,011.27 235,321,630.54 17.41 2.86 -10.67 增加 12.51 个 百分点 直 缝 埋 弧 焊 接 钢管 737,954,415.81 612,477,101.08 17.00 -19.33 -12.03 减少 6.88个 百分点 管 道 天 然气 1,047,445.19 2,908,289.

12、31 -177.66 379.62 112.72 增加 348.37 个 百 分 点 合计 1,717,516,800.20 1,450,229,911.50 15.56 -20.10 -17.19 减少 2.96个 百分点 主营业务分地区情况 2016 年年度报告 12 / 146 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率 比上年 增减(%) 国内 1,688,060,196.82 1,434,974,262.06 14.99 9.18 10.68 减少 1.15个 百分点 国外 126,447,449.71 102,

13、827,066.10 18.68 -81.43 -80.88 减少 2.36个 百分点 合计 1,814,507,646.53 1,537,801,328.16 15.25 -18.53 -16.16 减少 2.39个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减(%) 销售量比上 年增减(%) 库存量比上 年增减(%) 直缝埋弧焊 接钢管 235,233.33 226,522.95 33,926.13 18.26 10.41 34.54 螺旋埋弧焊 接钢管

14、 215,384.54 215,832.36 28,236.79 -19.75 -20.40 -1.56 方矩形管 111,131.90 116,722.66 7,356.21 -0.29 5.80 -43.18 直缝高频焊 接钢管 11,056.37 15,120.83 2,056.32 -51.51 -44.42 -66.40 合计 572,806.15 574,198.79 71,575.45 -4.78 -6.46 -1.91 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本

15、比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 金属制品 业 原材料 1,056,581,449.06 85.63 1,172,628,903.93 85.71 -9.90 金属制品 业 人工 48,651,294.65 3.94 53,117,129.08 3.88 -8.41 金属制品 业 折旧 78,446,188.97 6.36 76,286,392.21 5.58 2.83 金属制品 业 其他 50,151,021.90 4.06 66,099,052.94 4.83 -24.13 金属制品 业 合计 1,233,829,954.58 100.00 1,368

16、,131,478.16 100.00 -9.82 2016 年年度报告 13 / 146 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 直缝埋弧焊 接钢管 原材料 500,532,659.2 6 82.23 504,048,528.98 81.37 -0.70 直缝埋弧焊 接钢管 人工 19,283,710.88 3.17 23,016,209.20 3.72 -16.22 直缝埋弧焊 接钢管 折旧 58,963,541.37 9.69 55,502,148.

17、63 8.96 6.24 直缝埋弧焊 接钢管 其他 29,906,522.13 4.91 36,853,435.17 5.95 -18.85 直缝埋弧焊 接钢管 合计 608,686,433.6 5 100.00 619,420,321.98 100.00 -1.73 螺旋埋弧焊 接钢管 原材料 340,437,175.4 0 87.56 427,905,077.13 87.99 -20.44 螺旋埋弧焊 接钢管 人工 16,670,688.54 4.29 17,760,665.58 3.65 -6.14 螺旋埋弧焊 接钢管 折旧 14,736,317.47 3.79 15,312,641.8

18、2 3.15 -3.76 螺旋埋弧焊 接钢管 其他 16,968,127.05 4.36 25,335,846.68 5.21 -33.03 螺旋埋弧焊 接钢管 合计 388,812,308.4 5 100.00 486,314,231.21 100.00 -20.05 方矩形管 原材料 212,912,482.3 5 92.85 235,224,934.75 93.02 -9.49 方矩形管 人工 9,416,895.23 4.11 9,340,254.30 3.69 0.82 方矩形管 折旧 3,896,586.27 1.70 4,810,928.16 1.90 -19.01 方矩形管 其

19、他 3,077,775.83 1.34 3,504,076.02 1.39 -12.17 方矩形管 合计 229,303,739.6 8 100.00 252,880,193.23 100.00 -9.32 直缝高频焊 接钢管 原材料 2,699,132.05 38.41 5,450,363.07 57.27 -50.48 直缝高频焊 接钢管 人工 3,280,000.00 46.67 3,000,000.00 31.52 9.33 直缝高频焊 接钢管 折旧 849,743.86 12.09 660,673.60 6.94 28.62 直缝高频焊 接钢管 其他 198,596.89 2.83

20、405,695.07 4.26 -51.05 直缝高频焊 接钢管 合计 7,027,472.80 100.00 9,516,731.74 100.00 -26.16 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 52,582.66 万元,占年度销售总额 28.98%;其中前五名客户销售额中关联方销 售额 0 万元,占年度销售总额 0 %。 2016 年年度报告 14 / 146 前五名供应商采购额 52,537.95 万元,占年度采购总额 39.69%;其中前五名供应商采购额中关联 方采购额 0 万元,占年度采购总额 0%。 2.2

21、. 费用费用 适用 不适用 单位:元 项目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 销售费用 76,044,117.86 102,364,257.46 -25.71% 管理费用 117,448,769.10 162,096,571.72 -27.54% 财务费用 -1,578,983.50 -9,658,928.38 不适用 说明:财务费用增加主要是银行利息收入减少所致。 3.3. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 单位:元 本期费用化研发投入 16,214,868.05 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 16,214,868.05 研发投入总额占营业收入比例(%)

22、0.89 公司研发人员的数量 29 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 8.41 研发投入资本化的比重(%) 0.00 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4. 现金流现金流 适用 不适用 单位:元 项目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 经营活动产生的现金流量净额 261,033,077.71 253,466,126.53 2.99 投资活动产生的现金流量净额 421,350,531.26 -316,609,737.79 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 110,527,871.75 -224,048,326.37 不适用 说明:投资活动产生的现金流量本年度转为净流入,主要是由于处置子公司的现金流入和银行理 财投资到期回收所致; 筹资活动产生的现金流量本年度净流入增加,主要是由于偿还债务净流出减少所致。 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 1、 报告期内, 受国内外经济环境的影响, 公司所处的钢管行业市场需求持续下滑, 产能明显过剩, 公司盈利状况持续下滑,相关资产出现减值迹象,对存在明显减值迹象的固定资产计提了减值准 备共计 29,597.94 万元。 2016 年年度报告 15 / 146 2、公司报告期内转让了子公司四川玉龙、伊犁玉龙、玉龙科技、玉龙精密和香港嘉仁等 5 家子公 司

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