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《奶茶历史知识》现代文艺风格课件PPT.pptx

1、 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入(元) 2,179,588,763.49 1,916,242,144.95 13.74% 1,472,681,059.64 归属于上市公司股东的净利润(元) 90,366,129.06 -27,099,031.29 433.47% 14,674,957.36 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元) 44,734,658.39 -33,134,443.65 235.01% -4

2、,428,726.06 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,494,856.27 169,272,023.54 -102.06% 76,496,153.61 基本每股收益(元/股) 0.26 -0.12 316.67% 0.06 稀释每股收益(元/股) 0.26 -0.12 316.67% 0.06 加权平均净资产收益率 4.80% -2.12% 6.92% 1.28% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产(元) 4,095,187,736.24 2,473,273,359.55 65.58% 2,271,246,251.74 归属于上市公司股东的净资

3、产(元) 1,921,135,936.52 1,281,044,154.52 49.97% 1,155,098,180.42 浙江康盛股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照

4、境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 486,233,484.69 591,421,673.14 470,031,824.06 631,901,781.60 归属于上市公司股东的净利润 11,981,541.87 22,256,779.88 33,384,634.44 22,743,172.87 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 2,191

5、,798.67 8,342,845.20 15,067,166.80 19,132,847.72 经营活动产生的现金流量净额 -608,152.60 -172,554,376.59 9,885,949.18 159,781,723.74 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) -10,562,283.89 -2,219,631.68 -191,

6、901.95 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 57,215,090.82 12,220,937.88 26,589,259.63 委托他人投资或管理资产的损益 4,489,183.82 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 27,595,143.94 2,841,920.62 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 -20,038,732.30 -1,028,983.85 1,302,131.34 浙

7、江康盛股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 可供出售金融资产取得的投资收益 受托经营取得的托管费收入 1,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 634,532.83 -3,974,104.85 -2,782,178.42 减:所得税影响额 11,255,761.84 1,958,178.19 5,422,922.04 少数股东权益影响额(税后) 3,445,702.71 -153,452.43 390,705.14 合计 45,631,470.67 6,035,412.36 19,103,683.42 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非

8、经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额(元) 原因 增值税返还 3,887,993.56 其与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、可按照一 定标准定额持续享受,故将其界定为经常性损益项目。 水利建设专项资金 2,951,410.17 其与公司正常经营业务存在直接关系,且不具特殊和偶发性,故 将其界定为经常性损益项目。 浙江康盛股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公

9、司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 2015年,公司主要从事内螺纹钢管、精密铜管、钢管、铝管、冷轧钢带、铜带、冰箱、冷柜、空调金 属管路配件的加工、销售,同时经营进出口业务。此外,公司新能源汽车零部件业务得到快速发展。 报告期内,面对中国宏观经济动荡下滑、市场需求增速放缓,冰箱等下游行业进入成熟期的现状,公 司紧紧围绕董事会提出的“调结构、保增长”的工作大纲,继续做强做实家电制冷主业,现已形成了管路 件关键材料生产、系统设计开发、部件近距离配套以及线体装配服务四大核心竞争优势。作为家电制冷系 统管路件产业的龙头企业,公司在制冷行业率先进行铜替代材料的研发和技术创新,取得一系列革命性

10、成 果。产品主要供应海尔、海信、格力、美的、美菱、西门子、惠而浦 、伊莱克斯、三星、LG等世界著名 家电制造企业,并出口美国、德国、意大利、波兰、韩国、日本、澳大利亚、印度、南美、南非等二十多 个国家和地区。 同时,公司借助资本平台,积极助推转型升级:通过非公开发行募集资金9.98亿元,增 厚公司资本实力;收购了成都联腾、荆州新动力、合肥卡诺三家新能源汽车核心零部件公司,正式进军新 能源汽车零部件领域;受托经营管理中植新能源汽车有限公司,进一步完善公司在新能源汽车领域的产业 布局;收购富嘉融资租赁有限公司75%股权,打造产融结合的全新运营模式。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况

11、 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 本期末公司固定资产较期初减少 6.31%,主要原因为表面处理车间拆除,减少了设备。 无形资产 本期末公司无形资产较期初减少 8.11%,主要原因为江苏康盛 80 亩土地使用权收储。 在建工程 本期末公司在建工程较期初增长了 83.42%,主要原因为本期未验收转固定资产投资较期初增加。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内,公司的核心竞争力未发生重大变化。 1、行业规模优势 浙江康盛股份有限公司 2015 年年度报告全文 10

12、公司作为一家专业生产家电制冷管路件的上市公司, 经过多年的发展和积累, 在制冷钢管、 制冷铝管、 冰箱两器、铜铝连接管、平行流换热器等细分产品上具有较高的知名度,目前公司的制冷钢管市场占有率 达到30%以上,其中冰箱冷凝管国内市场占有率达到60%以上。产销均位列行业首位,对下游企业有较强的 议价能力。 2、技术领先优势 公司具备较强的研发能力,技术储备丰富。长年重视对技术研发的投入和自主创新能力的提高,拥有 一支高素质的研发队伍,并积极与科研院所开展深度合作,是我国冷拔精密单层焊接钢管国家标准第 一负责起草单位、双层铜焊钢管行业标准起草单位。截止目前累计拥有各类有效专利共计140余项, 技术产业化比率较高。 3、商业模式优势 通过在家电产业基地及大型家电厂商周边设立分子公司为客户提供“零距离”优质服务是本公司一 贯坚持的独特商业模式,公司已经建立以浙江千岛湖和江苏睢宁为管材生产基地,各地共计三十余家分子 公司为部件加工及产品销售服务网络的生产经营格局,战略布局合理。较为成熟的网络布局和以服务为导 向的营销模式为公司未来发展奠定基础。 4、客户资源优势 公司拥有国内外稳定的客户资源,与包括海尔、海信、新飞、美菱、美的、伊莱克斯、西门子、惠尔 普、LG等知名的家电企业和艾默生等专业制冷设备厂商均建立了长期稳定

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