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ok 量子力学概论( 哈佛教材)格里菲斯.pdf

1、.253568.25206.162.1成品贮存444.67444.67892.06892.0651.542.2原料仓储924.92924.921855.491855.49107.202.3辅助材料仓库409.10409.10820.70820.7047.423供配电工程94.8694.8694.8694.866.173.1供配电室94.8694.8694.8694.866.174给排水工程109.09109.09109.09109.095.524.1给排水109.09109.09109.09109.095.525服务性工程1126.511126.511126.511126.5165.095.1

2、办公用房468.46468.46468.46468.4636.035.2生活服务658.05658.05658.05658.0532.926消防及环保工程317.79317.79317.79317.7920.666.1消防环保工程317.79317.79317.79317.7920.667项目总图工程47.4347.4347.4347.43-89.447.1场地及道路硬化3029.94502.32502.327.2场区围墙502.323029.943029.947.3安全保卫室47.4347.4347.4347.438绿化工程969.1833.92合计11857.9526035.8126035

3、.811880.35六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则达到工艺流程(经营程序)顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。(二)主要工程布置设计要求项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后,根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入(出)、操作等规划统一设计,选择并确定车间布置方案。(三)绿化设计投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的

4、空地,美化的重点是办公区,场区周边以高大乔木为主,办公区以绿色草坪、花坛为主,道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主,适当结合花坛和垂直绿化,起到环境保护与美观的作用,创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。(四)辅助工程设计1、投资项目采用雨、污分流制排水系统,分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。2、投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水,生活给水水压0.35Mpa。3、按国家有关规范进行防雷接地系统设计,并尽量利用建筑物屋面、柱内、圈梁及基础内主钢筋做防雷与接地设施;生产线接地保护采用TN-C-S接地系统;场区按类建筑物考虑防雷设施,采用沿四周山墙设置避雷带,变压器中

5、性点接地,接地电阻小于4.00欧姆。4、项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制;采用合适的运输方式和运输路线,使企业的物流组成达到合理优化;把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计,使全场物料运输形成有机的整体。5、项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置;选用系统设备时,各配套设备的性能及技术要求应协调一致,系统配置的详细清单及安装、辅助材料待确定系统成套供货商后,按技术要求由成套厂商提供;系统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场安装调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的

6、成套厂商配套供货,并应对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。八、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。第六章 工艺原则一、原辅材料采购及管理按目前市场的需求情况,原料存储时间约为20-30天,存放在原料仓库内;投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库,以满足投资项目生产的需要。二、技术管理特点在项目产品制造过程中,根据客户需要直接或间接将产品的生产、检验要求转化为公司内部质量控制标准,加强过程控制,确保产品制造质量的稳定。项目

7、承办单位“倡导预防、健康安全、遵纪守法、持续和谐”的质量方针,实现持续改进。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原则:在确保产品质量稳定可靠的前提下,生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制造工艺特性要求,采用合理的工艺流程,同时,配备先进、经济、合理的生产设备,使项目产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产品质量相匹配,力求技术上实用、经济上合理。(二)项目技术优势分析投资项目采用的技术与国内资源条件适应,具有良好的技术适应性;该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性,技术工艺路线简洁,有利于流程控制和设备操作,工艺技术已经被国内

8、生产实践检验,证明技术成熟,技术支援条件良好,具有较强的可靠性。四、设备选型方案项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求,对比考察了多个生产设备制造企业,优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备,确保投资项目生产及产品质量检验的需要。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计104台(套),设备购置费2508.45万元。第七章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5532.66(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1880.3

9、52508.45189.935532.661.1工程费用万元1880.352508.457239.101.1.1建筑工程费用万元1880.351880.3526.63%1.1.2设备购置及安装费万元2508.452508.4535.52%1.2工程建设其他费用万元1143.861143.8616.20%1.2.1无形资产万元617.80617.801.3预备费万元526.06526.061.3.1基本预备费万元250.87250.871.3.2涨价预备费万元275.19275.192建设期利息万元3固定资产投资现值万元5532.665532.66(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金15

10、28.97万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7239.103589.006085.707239.107239.107239.101.1应收账款万元2171.73868.691520.212171.732171.732171.731.2存货万元3257.601303.042280.323257.603257.603257.601.2.1原辅材料万元977.28390.91684.10977.28977.28977.281.2.2燃料动力万元48.8619.5534.2048.8648.8648.861.2.3在产品万元1498.50599.

11、401048.951498.501498.501498.501.2.4产成品万元732.96293.18513.07732.96732.96732.961.3现金万元1809.78723.911266.841809.781809.781809.782流动负债万元5710.132284.053997.095710.135710.135710.132.1应付账款万元5710.132284.053997.095710.135710.135710.133流动资金万元1528.97611.591070.281528.971528.971528.974铺底流动资金万元509.65203.86356.765

12、09.65509.65509.65(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7061.63万元,其中:固定资产投资5532.66万元,占项目总投资的78.35%;流动资金1528.97万元,占项目总投资的21.65%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1880.35万元,占项目总投资的26.63%;设备购置费2508.45万元,占项目总投资的35.52%;其它投资1143.86万元,占项目总投资的16.20%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5532.66+1528.97=7061.63(万元)。总投资构成估

13、算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7061.63127.64%127.64%100.00%2项目建设投资万元5532.66100.00%100.00%78.35%2.1工程费用万元4388.8079.33%79.33%62.15%2.1.1建筑工程费万元1880.3533.99%33.99%26.63%2.1.2设备购置及安装费万元2508.4545.34%45.34%35.52%2.2工程建设其他费用万元617.8011.17%11.17%8.75%2.2.1无形资产万元617.8011.17%11.17%8.75%2.3预备费万元526.069.5

14、1%9.51%7.45%2.3.1基本预备费万元250.874.53%4.53%3.55%2.3.2涨价预备费万元275.194.97%4.97%3.90%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5532.66100.00%100.00%78.35%5建设期间费用万元6流动资金万元1528.9727.64%27.64%21.65%7铺底流动资金万元509.669.21%9.21%7.22%二、资金筹措全部自筹。第八章 经济效益一、经济评价财务测算项目预计三年达产:第一年收入4591.20万元,总成本11077.82万元,利润总额-6486.62万元,净利润95.45万元,增值税147.73万元,

15、税金及附加-4864.97万元,所得税-1621.65万元;第二年收入8034.60万元,总成本17080.50万元,利润总额-9045.90万元,净利润-6784.43万元,增值税258.52万元,税金及附加108.74万元,所得税-2261.47万元;第三年生产负荷100%,收入11478.00万元,总成本8800.42万元,利润总额2677.58万元,净利润2008.18万元,增值税369.32万元,税金及附加122.04万元,所得税669.39万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11478.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=369

16、.32万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4591.208034.6011478.0011478.0011478.001.1车轴油万元4591.208034.6011478.0011478.0011478.002现价增加值万元1469.182571.073672.963672.963672.963增值税万元147.73258.52369.32369.32369.323.1销项税额万元1836.481836.481836.481836.481836.483.2进项税额万元586.861027.011467.161467.161467.16

17、4城市维护建设税万元10.3418.1025.8525.8525.855教育费附加万元4.437.7611.0811.0811.086地方教育费附加万元2.955.177.397.397.399土地使用税万元77.7277.7277.7277.7277.7210税金及附加万元95.45108.74122.04122.04122.04(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用8800.42万元。总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元5868.712347.484108.105868.715868.715868.712外购燃料动力费万元391

18、.22156.49273.85391.22391.22391.223工资及福利费万元1259.491259.491259.491259.491259.491259.494修理费万元25.0810.0317.5625.0825.0825.085其它成本费用万元1031.48412.59722.041031.481031.481031.485.1其他制造费用万元330.29132.12231.20330.29330.29330.295.2其他管理费用万元121.3248.5384.92121.32121.32121.325.3其他销售费用万元522.83209.13365.98522.83522.

19、83522.836经营成本万元8575.983430.396003.198575.988575.988575.987折旧费万元209.00209.00209.00209.00209.00209.008摊销费万元15 超纤皮项目投资分析报告超纤皮项目投资分析报告规划设计 / 投资分析 摘要说明该超纤皮项目计划总投资17994.80万元,其中:固定资产投资13695.01万元,占项目总投资的76.11%;流动资金4299.79万元,占项目总投资的23.89%。达产年营业收入30961.00万元,总成本费用23344.83万元,税金及附加320.75万元,利润总额7616.17万元,利税总额8987

20、.43万元,税后净利润5712.13万元,达产年纳税总额3275.30万元;达产年投资利润率42.32%,投资利税率49.94%,投资回报率31.74%,全部投资回收期4.65年,提供就业职位596个。报告根据项目工程量及投资估算指标,按照国家和xx省及当地的有关规定,对拟建工程投资进行初步估算,编制项目总投资表,按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期固定资产借款利息等列出投资总额的构成情况,并提出各单项工程投资估算值以及与之相关的测算值。基本情况、项目建设背景、市场调研、建设规划方案、选址方案、土建工程方案、工艺先进性、清洁生产和环境保护、企业卫生、项目风险概况、节能方案、实施安排

21、、投资估算与资金筹措、项目经济效益、综合结论等。第一章 项目建设背景一、项目建设背景1、中国制造业如何紧随全球工业进入4.0阶段?企业面临的是转型升级,制造业要从大规模生产转向大规模定制,首先要转变思想:管理理念上要从以往以产品为中心低价获取市场转向以客户为中心快速响应客户需求;生产模式上要从以往的根据是场预测生产产品转向按客户订单安排生产;以往企业以降低成本提高生产效率取得竞争优势,要向通过提供差异化的产品,满足客户特定需求快速提供服务上转变;流程上要从以往的低价开发、生产、销售交付产品和服务向多样化、定制化生产、销售、交付产品和服务。2、表征制造强国的一些指标,如单位制造业增加值的全球发明

22、专利授权量、制造业研发投入强度、制造业研发人员占从业人员比重、制造业全员劳动生产率、销售利润率、信息化发展指数(IDI指数),2016年与2012年相比,都有不同程度的提高。中国近年来高度重视制造业研发创新,2015年中国制造业研发投入强度为2.01%,近五年来首次超过2%。在推进智能制造中,一批试点示范企业通过实施制造智能化,生产效率提高20%、运营成本降低20%、产品研制周期缩短30%、产品不良品率降低20%、能耗降低10%,充分显示了这些企业在第四次工业革命浪潮中勇立潮头的精神。同时,这些企业还带动了尚处在工业2.0和工业3.0阶段的制造企业。应该指出,在实施中国制造2025中,各种不同

23、所有制的企业,不论国有、民营抑或内资、外资,都积极参与其中。不少在中国境内的外资企业,自动化业务因此而有大幅增长。国外品牌的智能制造装备在中国市场的增长,也是有目共睹。以工业机器人为例,2016年多关节机器人在中国市场销量42963台,同比增长25.2%,与上年度相比,增速加快19.1个百分点。平面多关节(SCARA)机器人销售9553台,同比增长51.9%。两者在中国市场的占比分别为78.5%和88.7%。与其说是企业的性质或是中国制造2025的指向性而影响其市场准入,不如说是企业的实力与服务水平影响其在中国的市场状况。3、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的

24、发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、必要性分析1、来快速释放后发优势阶段的模式,也不同于欧美经济体主要靠创新驱动和消费主导的模式,而是介于二者之间过渡状态,呈现规模经济和结构变动释放增长效应逐渐减弱,同时质量效益提升和全要素生产率贡献逐步增强的混合特征。当前我国经济减速是趋势性、结构性的,但不会是断崖式的。因为我国工业化、城镇化尚未结束,地区发展差距巨大,2.6亿农民工需要转变为市民,2亿贫困人口(按高标准)需要脱贫,1亿城市棚户区住户需要新的家园,这些都蕴含着巨大的需求空间。同时,我国改革开放的制度红利继续释放,每年有近700万大学生毕业,有良好的基础设施和产业配套能力,创

25、新能力不断加强,新优势正在逐步形成。新旧优势与需求潜力结合,一定会释放出强大的动力,以支撑新常态下中国经济的中高速增长。2、产业是国民经济可持续发展的支撑力量和社会和谐稳定的重要基石。总书记指出:“产业结构优化升级是提高我国经济综合竞争力的关键举措。要加快改造提升传统产业,深入推进信息化与工业化深度融合,着力培育战略性新兴产业,大力发展服务业特别是现代服务业,积极培育新业态和新商业模式,构建现代产业发展新体系。”从国际看,当前全球经济格局深度调整,产业竞争异常激烈。国际金融危机爆发后,发达国家纷纷提出“再工业化”战略,试图在新的技术平台上提升制造业和发展新兴产业,继续以核心技术和专业服务牢牢掌

26、控全球价值链的高端环节。因此,推动我国产业结构的优化升级已经刻不容缓。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,

27、其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第二章 基本情况一、项目概况(一)项目名称超纤皮项目(二)项目选址某产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积48670.99平方米(折合约72.97亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.58%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率6.09%,固定资产投资强度187.68万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积48670.99平方米,建筑物基底占地面积33865.27平方米

28、,总建筑面积74466.61平方米,其中:规划建设主体工程47561.44平方米,项目规划绿化面积4532.96平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计167台(套),设备购置费4566.79万元。(七)节能分析1、项目年用电量919110.34千瓦时,折合112.96吨标准煤。2、项目年总用水量29175.74立方米,折合2.49吨标准煤。3、“超纤皮项目投资建设项目”,年用电量919110.34千瓦时,年总用水量29175.74立方米,项目年综合总耗能量(当量值)115.45吨标准煤/年。达产年综合节能量47.16吨标准煤/年,项目总节能率29.66%,能源利用效果良好。(八)环境保

29、护项目符合某产业示范中心发展规划,符合某产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资17994.80万元,其中:固定资产投资13695.01万元,占项目总投资的76.11%;流动资金4299.79万元,占项目总投资的23.89%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入30961.00万元,总成本费用23344.83万元,税金及附加320.75万元,利润总额7616.17万元,

30、利税总额8987.43万元,税后净利润5712.13万元,达产年纳税总额3275.30万元;达产年投资利润率42.32%,投资利税率49.94%,投资回报率31.74%,全部投资回收期4.65年,提供就业职位596个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。(三)“三线一单”符合性1、生态保护红线:超纤皮项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区

31、划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某产业示范中心及某产业示范中心超纤皮行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某产业示范中心超纤皮产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“超纤皮项目”

32、,本期工程项目的建设能够有力促进某产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位596个,达产年纳税总额3275.30万元,可以促进某产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.32%,投资利税率49.94%,全部投资回报率31.74%,全部投资回收期4.65年,固定资产投资回收期4.65年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、落后产能本质是浪费资源、严重污染环境、不具备安全生产条件、产品质量不合格的生产能力。落后产能的大量存在,不仅使得行业整体技术低、竞争力差,而且物耗能耗高、污染排放大,严重破坏生态环境,安全生产条件差,产

33、品质量无保障,给人民群众生命财产安全留下很大隐患。淘汰落后产能是推进供给侧结构性改革重要内容,是落实去产能的重要手段,是治理雾霾的迫切需要,也是促进产业优化升级和提升国际竞争力的重要途径。第三章 承办单位概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,实现新的跨越,创造新

34、的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自

35、治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。二、公司经济效益分析上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入18380.11万元,同比增长10.07%(1681.28万元)。其中,主营业业务超纤皮生产及销售收入为15273.44万元,占营业总收入的83.10%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3859.825146.434778.834595.0318380.112主营业务收入3207.424276.563971.093818.3615273.442.1超纤皮(A)1058.451411.271310.461260.065040.242.2超纤皮

36、(B)737.71983.61913.35878.223512.892.3超纤皮(C)545.26727.02675.09649.122596.482.4超纤皮(D)384.89513.19476.53458.201832.812.5超纤皮(E)256.59342.13317.69305.471221.882.6超纤皮(F)160.37213.83198.55190.92763.672.7超纤皮(.)64.1585.5379.4276.37305.473其他业务收入652.40869.87807.73776.673106.67根据初步统计测算,公司实现利润总额5040.76万元,较去年同期相比

37、增长839.66万元,增长率19.99%;实现净利润3780.57万元,较去年同期相比增长453.40万元,增长率13.63%。第四章 市场调研一、建设地经济发展概况地区生产总值2829.88亿元,比上年增长10.62%。其中,第一产业增加值226.39亿元,增长9.77%;第二产业增加值1754.53亿元,增长9.62%第三产业增加值848.96亿元,增长7.34%。一般公共预算收入202.63亿元,同比增长7.25%,一般公共预算支出459.39亿元,同比增长11.67%。国税收入303.10亿元,同比增长9.63%;地税收入亿元43.11,同比增长6.79%。居民消费价格上涨1.05%。

38、其中,食品烟酒上涨0.89%,衣着上涨1.12%,居住上涨1.01%,生活用品及服务上涨1.19%,教育文化和娱乐上涨1.15%,医疗保健上涨1.00%,其他用品和服务上涨1.09%,交通和通信上涨0.65%。全部工业完成增加值1714.89亿元。规模以上工业企业实现增加值1275.83亿元,比上年增长7.12%。规模以上AA、BB、CC、DD(含超纤皮)等主导行业共完成工业增加值1276.92亿元,增长7.36%。AA完成增加值484.61亿元,增长11.54%;BB完成工业增加值301.15亿元,增长7.52%;CC完成工业增加值247.37亿元,增长11.40%;DD完成工业增加值108

39、.68亿元,增长8.36%。规模以上工业企业实现主营业务收入5984.45亿元,比上年增长6.60%。实现利润总额615.94亿元,比上年增长6.92%。固定资产投资完成4193.13亿元,比上年增长6.29%。其中,建设项目投资完成3689.95亿元,增长11.37%;房地产开发投资完成503.18亿元,增长6.07%。在固定资产投资中,第一产业投资完成209.66亿元,同比增长5.90%;第二产业投资完成3186.78亿元,同比增长6.91%;第三产业投资完成796.69亿元,增长11.28%。高新技术产业投资1063.52亿元,增长5.64%。民间投资3753.84亿元,增长8.66%。

40、城市基础设施投资591.11亿元,增长8.97%。重点项目1269个,完成投资2715.57亿元,增长11.18%。全市实现社会消费品零售总额1421.95亿元,比上年增长5.85%。城镇实现零售额1094.42亿元,增长8.48%;乡村实现零售额465.46亿元,增长6.07%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元517.54,增长9.01%。实际利用外资52576.83万美元,同比增长59.85%。外贸进出口总值366.57亿元,同比增长59.73%。其中,出口总值238.27亿元,同比增长54.98%;进口总值128.30亿元,同比增长53.99%。二、超纤皮行业市场分析目前,区域内拥有各类超纤皮企业514家,规模以上企业44家,从业人员25700人。截至2017年底,区域内超纤皮产值118033.37万元,较2016年102673.43万元增长14.9

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