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公路工程施工安全风险评估指南 第3部分:隧道工程(征求意见稿).docx

1、用,创新融资机制,畅通投资项目融资渠道。第三章 项目投资单位一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提

2、升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系

3、,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动

4、化生产线及实验测试设备。二、公司经济效益分析上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入11985.09万元,同比增长33.24%(2989.88万元)。其中,主营业业务焦油化工生产及销售收入为11034.04万元,占营业总收入的92.06%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2518.94万元,较去年同期相比增长406.45万元,增长率19.24%;实现净利润1889.20万元,较去年同期相比增长314.79万元,增长率19.99%。第四章 项目市场空间分析一、建设地经济发展概况地区生产总值3621.74亿元,比上年增长9.73%。其中,第一产业增加值289.74亿元,增长8.78%;第二产

5、业增加值2245.48亿元,增长5.23%第三产业增加值1086.52亿元,增长8.24%。一般公共预算收入234.70亿元,同比增长7.51%,一般公共预算支出484.12亿元,同比增长7.70%。国税收入329.76亿元,同比增长9.55%;地税收入亿元93.04,同比增长6.70%。居民消费价格上涨1.14%。其中,食品烟酒上涨1.01%,衣着上涨0.83%,居住上涨1.12%,生活用品及服务上涨0.97%,教育文化和娱乐上涨0.97%,医疗保健上涨0.76%,其他用品和服务上涨0.85%,交通和通信上涨0.63%。全部工业完成增加值1994.54亿元。规模以上工业企业实现增加值1229

6、.42亿元,比上年增长6.40%。规模以上AA、BB、CC、DD(含焦油化工)等主导行业共完成工业增加值1156.17亿元,增长8.42%。AA完成增加值418.33亿元,增长8.88%;BB完成工业增加值318.30亿元,增长7.44%;CC完成工业增加值232.72亿元,增长12.00%;DD完成工业增加值139.56亿元,增长7.90%。规模以上工业企业实现主营业务收入6054.61亿元,比上年增长10.94%。实现利润总额300.68亿元,比上年增长6.63%。固定资产投资完成4470.30亿元,比上年增长9.70%。其中,建设项目投资完成3933.86亿元,增长7.10%;房地产开发

7、投资完成536.44亿元,增长11.06%。在固定资产投资中,第一产业投资完成223.52亿元,同比增长10.53%;第二产业投资完成3397.43亿元,同比增长8.33%;第三产业投资完成849.36亿元,增长10.08%。高新技术产业投资814.08亿元,增长7.72%。民间投资3255.87亿元,增长5.71%。城市基础设施投资583.38亿元,增长6.58%。重点项目1381个,完成投资2195.65亿元,增长10.52%。全市实现社会消费品零售总额1479.53亿元,比上年增长5.73%。城镇实现零售额906.17亿元,增长7.84%;乡村实现零售额374.52亿元,增长11.04%

8、。限额以上批发零售企业商品零售额亿元316.25,增长10.39%。实际利用外资64821.99万美元,同比增长57.64%。外贸进出口总值257.20亿元,同比增长51.25%。其中,出口总值167.18亿元,同比增长53.61%;进口总值90.02亿元,同比增长58.84%。二、焦油化工行业市场分析目前,区域内拥有各类焦油化工企业945家,规模以上企业38家,从业人员47250人。截至2017年底,区域内焦油化工产值107949.30万元,较2016年91412.74万元增长18.09%。产值前十位企业合计收入48463.57万元,较去年40894.08万元同比增长18.51%。区域内经济

9、发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.06亿元,年均增长8.32%。预计区域内焦油化工行业市场需求规模将达到162643.79万元,利润总额48316.49万元,净利润18800.11万元,纳税11653.56万元,工业增加值58170.64万元,产业贡献率11.67%。第五章 选址方案评估一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。对周围环境不应产生污染或对周围环境

10、污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xx工业园。园区积极开展产业园区清理整顿。按照淘汰一批、整合一批、飞地一批、提升一批的要求,省产业园区建设领导小组办公室统筹组织对各级各部门批准的各类产业发展区域进行集中清理整顿,重点解决产业园区发展中存在的布局零散、规模不大、效益不好、管理混乱等问题,依法严格查处越权审批、违规设立产业园区,违规违法用地,违规使用资金,破坏污染环境等行为。以国家级或省级重点产业园区为主体,整合同一行政区域区块相邻的各类产业园区,建设10个左右产业园区集群。加大省级及以下各类低、小、散产业园区整

11、合、退出力度,对一个功能区块上存在多个主体的产业园区,按照一个主体、一套班子、多块牌子的原则进行空间整合和体制融合,清理整顿结果依法依规进行公布。园区区位于中心城区东部,依江而建,成立于1995年,2000年被批准为省级经济园区,是区域内重点发展的15大园区之一,区内配套功能完善,综合环境优越,世界500强企业及国内投资项目相继落户。2009年月,当地政府决定,将原城区科技工业园区划归经济园区,建设高新技术产业园,地理位置优越,交通便捷,规划面积15平方公里,园区已实现“七通一平”。园区区按功能定位分为“四园一中心”,即:化工产业园、化工装备制造园、高新技术园、港口物流园、行政商务中心,力争通

12、过3年的努力,产业规模突破2000亿元,形成特色鲜明、产业配套、功能齐全的综合性园区。园区鼓励产业聚集发展。引导重大产业项目向产业园区集中,优质资源向优势产业聚集,推动产业项目进入产业园区集中建设。充分发挥产业园区内重点产业、骨干企业的带动作用,促进专业化分工和社会化协作,形成良好的配套协作关系。落实高新技术企业优惠政策,着力培育高新技术企业和科技型中小微企业。加快发展现代物流、企业管理、科技研发、市场服务、技术推广、网络信息、金融保险、商务服务、咨询中介等生产性服务业。积极发展循环经济,大力推广节能、节水、节地、节材生产经营方式,鼓励产业园区建设生态工业,积极推行清洁生产。三、建设条件分析企

13、业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】

14、24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.84%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率7.30%,固定资产投资强度172.15万元/亩。六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的

15、控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则达到工艺流程(经营程序)顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。按照建(构)筑物的生产性质和使用功能,项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区,要求功能分区明确,人流、物流便捷流畅,生产工艺流程顺畅简捷;这样布置既能充分利用现有场地,有利于生产设施的联系,又有利于外部水、电、气等能源的接入,管线敷设短捷,相互联系方便。(二)主要工程布置设计要求应与场外道路衔接顺畅,便于企业运输车辆直

16、接进入国道、高速公路等国家级道路网络,场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求,使货物运输顺畅,合理分散物流和人流,尽量避免或减少交叉,使主要人流、物流路线短捷、运输安全。(三)绿化设计投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地,美化的重点是办公区,场区周边以高大乔木为主,办公区以绿色草坪、花坛为主,道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主,适当结合花坛和垂直绿化,起到环境保护与美观的作用,创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。场区植物配置以本地区树种为主,绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置

17、等要求,并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能,疏密适当高低错落,形成一定的层次感。(四)辅助工程设计1、消防水源采用低压制,同一时间内按火灾一次考虑,室内外均设环状消防管网,室外消火栓间距不大于100.00米,消火栓距道路边不大于2.00米。2、生活粪便污水经级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放;雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水,生活给水水压0.35Mpa。投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外,室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系

18、统。3、10KV配电室设有专用防雷柜,低压系统分级配有避雷器,弱电系统配有电涌保护器(SPD)。配电系统采用TN-C-S制,变压器中性点接地,接地电阻R4.00欧姆,高压配电设备采用接地保护,低压用电设备采用接零保护,正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。4、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理,场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统,尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。5、卫生间均设排气扇,将湿气和臭气经排风机排至室外,通风换气次数一定要大于10.00次/小时。车间采用传统的热水循环取暖形式,其他厂房及办公室采用燃气辐射采暖形

19、式。有空调要求的办公室和生活间夏季设置空调,空调温度范围要求为26.00-28.00,空调设备采用分体式空调控制器。八、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;

20、通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。第六章 项目工艺原则一、原辅材料采购及管理投资项目原料采购后应按质量(等级)要求贮存在原料仓库内,同时,对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要,不合格原材料不得进入公司仓库,应严把原材料质量关,确保生产质量。所需原料应经济易得,就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较,选择最为适合、最经济的原料。二、技术管理特点项目产品数据管理技术(PDM):项目承办单位数据管理技术即是以软件技术为基础,以产品为核心,实现对产品相关的数据、过程、资源一体化集成管理的技术。PDM明确定位为面

21、向制造企业,以产品为管理的核心,以数据、过程和资源为管理信息的三大要素。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求对于项目产品生产技术方案的选用,遵循“技术上先进可行,经济上合理有利,综合利用资源”的进步原则,采用先进的集散型控制系统,由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数,使产品质量稳定在高水平上,同时可降低物料的消耗。对于项目产品生产技术方案的选用,遵循“技术上先进可行,经济上合理有利,综合利用资源”的进步原则,采用先进的集散型控制系统,由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数,使产品质量稳定在高水平上,同时可降低物料的消耗。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备,使用高质量的原辅材料,

22、稳定和提高产品质量,制造高附加值的产品,提高项目承办单位市场竞争能力。(二)项目技术优势分析技术设备投资和产品生产成本低,具有较强的经济合理性;投资项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。投资项目采用国内先进的产品技术,该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点,其技术特性属于技术密集型,该技术具备以下优势:节能设施先进并可进行多规格产品转换,项目运行成本较低,应变市场能力很强。四、设备选型方案投资项目的生产设备及检测设备以工艺需要为依据,满足工艺要求为原则,并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性,以及达到或超过国家相关的节能和环境保护要求;先进

23、的生产技术和装备是保证产品质量的关键,因此,工艺装备必须选择国内外著名生产厂商的产品,并且在保证产品质量的前提下,优先选用国产的名牌节能环境保护型产品。主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应,同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性,能够达到节能和清洁生产的各项要求;投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平,经生产厂家使用证明运转稳定可靠,能够满足生产高质量产品的要求。根据项目的建设规模和项目承办单位生产经验以及对国内外设备性能的了解,投资项目工艺设备及检测设备选用原则是以国产设备为主,关键设备拟从国外进口,国内采购以人民币支付。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国

24、内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计98台(套),设备购置费1307.70万元。第七章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3894.03(万元)。(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1667.75万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5561.78万元,其中:固定资产投资3894.03万元,占项目总投资的70.01%;流动资金1667.75万元,占项目总投资的29.99%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1473.48万元,占项目总投资的26.49%;设备购置费1307.70万

25、元,占项目总投资的23.51%;其它投资1112.85万元,占项目总投资的20.01%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3894.03+1667.75=5561.78(万元)。二、资金筹措全部自筹。第八章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算项目预计三年达产:第一年收入4508.80万元,总成本5979.54万元,利润总额-1470.74万元,净利润76.58万元,增值税135.25万元,税金及附加-1103.06万元,所得税-367.69万元;第二年收入9017.60万元,总成本10413.47万元,利润总额-1395.87万元,净利润-1046.90万

26、元,增值税270.50万元,税金及附加92.81万元,所得税-348.97万元;第三年生产负荷100%,收入11272.00万元,总成本8820.61万元,利润总额2451.39万元,净利润1838.54万元,增值税338.12万元,税金及附加100.92万元,所得税612.85万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11272.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=338.12万元。(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用8820.61万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加100.92万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入

27、-综合总成本费用-寷墌26(憯销匀踀%销谚销销讀缁鐀销悧頀h婋椀攂弃氉塒晬恛孔嵧搀漀挀瀀椀挀最椀昀氀塒晬恛孔嵧搀漀挀尀尀搀搀昀愀戀戀愀搀礀氀匀稀洀匀氀礀椀伀一搀刀渀挀栀戀瀀圀洀伀挀焀刀琀瘀氀嘀圀氀塒昀恛汛蝔昀挀攀昀挀搀搀戀挀戀氀塒晬恛0氰塒牧譎蒍膑譬藿虶汎塒葴艳貂睎卑牖譎屝豾乓葰百湨腾晾恛虎氰塒晜恛艢00敭0蚕晙恛癎腞桬梕卑塎晷恛盿虥N氰塒萰晶獶馍批婎苿翿厖0谰驒晷恛0驒鹛汥塒葬湑譬慟蝧敭虑癏幼鹹棿扑誗癣蕧杣氰塒鶚鮀葎屝蝥忿羀蒎徍g葞膕桬卑汏塒暁葛厖晏恛盿瞀晧恛0諿葎晶恛敾瑎0鹔0映暈恛葎葶蚈敭葑晶恛臿魒晜恛鱢汧鹒屝牏杓氰塒萰祔憘繧颕盿驒睛卑璈璏斐貐屝鹒屝屝屏琀瑟螃馍恧鱏侌絎魒豥葛蝥捥馍氀塒瘀

28、刀愀圀吀挀椀愀洀挀伀洀吀吀欀氀吀氀昀倀瀀昀渀洀栀猀唀琀洀娀甀欀瘀欀倀稀最夀吀欀唀崁销鉄Q叜砀堰芸L妸叜胔-徔倀棙Zi縀$莩地热空调项目立项申请报告undefined(20亩).docxpic1.gif地热空调项目立项申请报告undefined20亩.docx2019-1139ba9a3b3-0bad-4c85-8ede-fab864c0df06FRwtrf7F/mcgkk3ThOv8XfEyThBjhxm4fOM5aX7qZzZ8NhEXMYi4cA=地热,空调,项目,立项,申请报告,undefined,20d4bd55ca437f44e2dd630b0a98875470常畘潮汕人000120

29、0001可研报告20191103112331374BO3lg2nEvkZOQ9wpLOgJej4sWkrHmIL3R5oQSWZ3Cup8JlxHXIfJxLi7K06jn+wLD頀h梭緀$莢灰铁铸件项目立项申请报告undefined(50亩).docxpic1.gif灰铁铸件项目立项申请报告undefined50亩.docx2019-113dbb48a07-dfa2-4954-a9d8-2efc5502a1cdIkqyk1HEuL9/TuLOtxzqq5RlVkgGarZsOsUbrQldCvpc1GOOD3NxFA=铸件,项目,立项,申请报告,undefined,50aa9585659a2

30、285c6e6eaeb09461c23d6眻常畘泓域咨询0001200001可研报告20191103131849343FEuu5fC/+5gx7BwYviY8u/1cyZu4JXjbkovcu+YgJq/zoHR6erDXWK4ciT7bEwmXH813覄耀舀(远故4】泓域咨询MACRO/ 混纺染料项目立项申请报告混纺染料项目立项申请报告规划设计 / 投资分析 第一章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、2015年5月19日,国务院印发了中国制造2025,部署全面推进实施制造强国战略。这是我国实施制造强国战略第一个十年行动纲领,提出了通过“三步走”实现制造强国的战略目标:第一步,到2025年迈

31、入制造强国行列;第二步,到2035年我国制造业整体达到世界强国阵营中等水平;第三步,到新中国成立100年时,制造业大国地位更加巩固,综合实力进入世界制造强国前列。2、新一代信息技术与制造业深度融合,正在引发影响深远的产业变革,形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。各国都在加大科技创新力度,推动三维(3D)打印、移动互联网、云计算、大数据、生物工程、新能源、新材料等领域取得新突破。基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革;网络众包、协同设计、大规模个性化定制、精准供应链管理、全生命周期管理、电子商务等正在重塑产业价值链体系;可穿戴智能产品、智能家电、智能汽车

32、等智能终端产品不断拓展制造业新领域。我国制造业转型升级、创新发展迎来重大机遇。新中国成立尤其是改革开放以来,我国制造业持续快速发展,建成了门类齐全、独立完整的产业体系,有力推动工业化和现代化进程,显著增强综合国力,支撑我国世界大国地位。然而,与世界先进水平相比,我国制造业仍然大而不强,在自主创新能力、资源利用效率、产业结构水平、信息化程度、质量效益等方面差距明显,转型升级和跨越发展的任务紧迫而艰巨。坚持把质量作为建设制造强国的生命线,强化企业质量主体责任,加强质量技术攻关、自主品牌培育。建设法规标准体系、质量监管体系、先进质量文化,营造诚信经营的市场环境,走以质取胜的发展道路。二、必要性分析1

33、、经济新常态,需要创新宏观调控思路和方式,培育经济发展的持久动力。从根本上说,就是向改革要动力,向结构调整要助力,向民生改善要潜力;就是要激活力,把该放的权放到位,让市场主体真正放开手脚;就是要补短板,把该做的事做好,增加公共产品有效供给;就是要强实体,把该给的政策给足,夯实发展的微观基础。新常态是新的探索,要创新宏观调控思路和方式,统筹稳增长促改革调结构惠民生防风险,以改革开路,充分发挥市场的决定性作用,激发企业和社会活力,培育经济发展的内生动力,加快经济转型升级结构优化,更好地改善民生。经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展,包括经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增

34、长”的经济,而不是总量经济;着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展,而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促发展,用发展促增长。2、从国内经济发展来看,“十二五”时期以来,中国经济发展的突出特征是经济发展向“新常态”过渡。整体的宏观经济指标表现良好,但是深层次的结构性矛盾仍旧突出。经济增长速度出现明显的阶段性下调,经济结构出现显著性的改善。2010-2014年期间,经济增长率从10.4%下降到7.4%;产业结构出现显著性变化,第二产业占GDP比重从46.7%下降到42.6%,第三产业从43.2%上升到48.2%。二、三产业比重出现逆转。其次,就业规模总体扩大,就业结构转换特征突出。2010-2014年期间,总体就业规模从7.61亿人上升到7.73亿人(增加1000多万人)。城镇就业规模明显上升,从3.47亿人上升至3.93亿人(增加了4600万人),占总就业比重从45.6%上升到50.8%;乡村就业规模显著下降。就业的产业部门分布继续呈现显著变化,2010-2013年期间,第一产业就业比重从36.7%下降到31.4%,第三产业就业比重从34.1%上升到38.5%,服务业部门的就业贡献显著增强,净增加3300万人。就业的所有制部门继续呈现多元化。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金 耀

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