1、寵鲀(憭谀皿樁匀鰀欀耀欀谀皿樁讀缁H缀空綶欀椀伂范挄眄缄缄缄包吀珿蹑靔偧沖琀睑讌祎奏蒉祎瀀搀昀攀戀昀挀搀挀愀愀戀挀挀挀昀最椀昀匀吀珿蹑靔偧沖琀睑讌祎奏蒉祎瀀搀昀尀尀戀昀攀昀昀愀搀愀樀倀堀愀圀一戀堀瘀礀一礀堀伀刀搀倀漀渀瀀琀猀戀刀瀀瘀氀戀焀猀昀砀儀匀吀猀蹑靔偧沖琀睑謀祎奏祎摦挀愀搀昀愀昀昀搀愀昀搀挀挀漀甀渀琀椀渀最甀搀椀琀瘀趑眀圀琀礀砀嘀匀倀漀搀瀀椀甀圀琀昀娀樀最稀瘀爀樀漀刀猀焀刀唀砀眀猀渀猀瘀猀攀砀渀稀唀愀漀焀戀愀爀匀退萀欀3懂1a殘殘胔-稀!甸i縀$4、泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司公司债券2019年半年度财务报告.pdfae7e1bb321c74382b5e321da4e179eff.gi
2、f4、泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司公司债券2019年半年度财务报告.pdf2020-115fadad8d3-2da3-4c56-b716-fcc87a3ca2bfK6VjVwKTZXnByUBZlit+37+HPxJAo0zMJYG/EVRJfsJmypPgcJSQtA=泰州市,文化产业,发展有限公司,公司债券,2019,半年度,财务报告955faa0dbb1d828898e907917e400c82 AccountingAudit0001600006其他金融20201105223150335z4rgS0L4dEdHekAGWkH0Z1JlsJaBR/FwvvZNp17DQ9ExZ8/mR5
3、ykh/AdB9Mxwjzj ?0攧.寵鶬昀(憭倀牋樁匀欀欀倀牋樁讀缁朰H缀空綶欀椀嬂鬃唄礄禄礄霄唄圀腓聥池琀琀瑎桢噥捦獶譑祎蒘瀀搀昀攀戀搀搀戀昀昀攀搀挀搀戀最椀昀圀腓聥池琀琀瑎桢噥捦獶譑祎蒘瀀搀昀尀尀昀挀攀挀愀搀戀戀昀搀氀搀瀀唀吀稀倀渀栀最稀娀搀匀一唀氀夀吀琀洀最甀欀焀匀栀樀夀氀漀椀愀圀腓聥池瑎桢噥捦獶謀祎摦搀搀戀攀挀攀搀戀攀搀栀嘀蠭帀!蠬挀挀漀甀渀琀椀渀最甀搀椀琀瘀趑琀戀一漀氀渀猀欀娀氀欀唀嘀堀一氀甀儀爀儀猀伀琀琀夀娀琀娀挀焀最夀刀戀夀洀倀倀氀圀瘀挀縀爀瀀縀爀吀昀椀縀縀琀氀琀昀縀縀椀紀縀縀縀縀縀縀椀縀縀縀縀縀縀縀縀縀縀洀琀琀洀縀縀縀縀縀昀愀洀瀀氀琀昀崀縀縀椀愀洀瀀焀甀漀琀椀琀吀氀吀縀吀娀琀
4、稀椀唀椀昀縀縀爀笀樀昀縀氀吀縀吀娀縀椀氀縀椀縀椀氀縀縀縀昀退萀欀7懦1a胔-稀#洄i縀$S前锋2013、2014年度财务报告会计差错更正事项说明的专项审核报告.pdf3012bf75c5d340938ede83eaa101c80c.gifS前锋2013、2014年度财务报告会计差错更正事项说明的专项审核报告.pdf2020-1158aa142fb-755f-4c9b-907e-133e2cd60785LXF86kDCveZru2nNazL8qRyKBncfAfAD1FoaK0P3BAluwofPPmoU2Q=前锋,2013,2014,年度,财务报告,会计,差错,更正,事项,说明,专项,审核,报
5、告0d37e9b68ecc1d11932ef7d0c4dc5f64 AccountingAudit0001600006其他金融20201105224937362tLHKva4N325aqysiqCZl3bF3VEgLrYjWr2eHUuTbvN/5WEG0adwGK1SAayYlxjwj S挀挀漀甀渀琀椀渀最甀搀椀琀瘀趑瀀搀昀氀苿罙汧抏齢汥抏昀挀挀搀挀攀戀搡怐耀蠪蠪洀蠪v言琀粆樁5gwap前台访问/BookRead.aspx?id=1636569111.206.221.870鮋勈虴犰匀洀眀愀瀀瀀栀琀洀氀谀慒璱粆樁簲5gwap前台访问/BookRead.aspx?id=1636546111.20
6、6.198.1050鮍螠鈁最瀀栀琀洀氀踀粇樁蟃/Ke前台访问/d-140676.html185.191.171.40鮏勈裌扼最蔀眀愀瀀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀退粋樁/Mi前台访问/p-1257634.html185.191.171.350鮑豐最蔀眀愀瀀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀鈀倀粌樁5Sowap前台访问/p-1873706.html116.179.32.1790鮓豐寵(憭倀甹樁匀欀尀欀倀甹樁讀缁眂H缀空綶欀椀企眃眃眃匄吀珿蹑轙偧沖琀捦葫祎瀀搀昀匀吀珿蹑轙偧沖琀捦葫祎瀀搀昀尀尀昀挀攀搀愀愀挀攀昀戀昀搀愀昀攀栀嘀漀猀砀嘀刀儀娀礀稀砀一愀愀最愀愀瀀堀匀猀倀吀洀刀欀匀洀儀匀吀猀蹑偧沖琀捦祎捔昀戀昀
7、戀挀昀昀挀搀搀愀昀挀攀挀挀漀甀渀琀椀渀最甀搀椀琀瘀趑瀀昀氀氀挀娀洀猀焀焀瘀瀀刀圀一礀眀伀爀攀吀攀攀攀吀瘀挀欀栀倀礀娀焀眀甀愀爀儀琀戀稀娀攀匀氀退萀蠀欀懬1a胔-韇稀甸i縀$莳七一二:2018年度审计报告及财务报表.pdf99c9ad0458884eb1aa6eb3ec26c0c7a2.gif七一二:2018年度审计报告及财务报表.pdf2020-1152f63fdab-4857-441d-b777-f404a479294fj3IX9cW3RzY5KlWZhUKFDbtMLsO5+09NV0NsKtRbpGPYiZcdDEVzlg=一二,2018,年度,审计报告,财务报表314f18725e93
8、0e4d56212e74f790251f常田AccountingAudit0001600006其他金融20201105225250974oJrOQWbkxtk8aWhj/vwPSsTi3TrmljCWeNJVK3Q9Faaj5EgUyAlQyN4EMoJGQHYv 天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年度 财务报表附注 天津七一二通信广播股份有限公司天津七一二通信广播股份有限公司 二二 O 一八一八年度年度财务报表附注财务报表附注 (除特殊注明外,金额单位(除特殊注明外,金额单位均均为人民币元)为人民币元) 一、一、 公司基本情况公司基本情况 (一一) 公司概况公司概况 天津七一二通信广
9、播股份有限公司(以下简称Q攪.寵(憭倀甹樁匀欀尀欀倀甹樁讀缁眂H缀空綶欀椀企眃眃眃匄吀珿蹑轙偧沖琀捦葫祎瀀搀昀匀吀珿蹑轙偧沖琀捦葫祎瀀搀昀尀尀昀挀攀搀愀愀挀攀昀戀昀搀愀昀攀栀嘀漀猀砀嘀刀儀娀礀稀砀一愀愀最愀愀瀀堀匀猀倀吀洀刀欀匀洀儀匀吀猀蹑偧沖琀捦祎捔昀戀昀戀挀昀昀挀搀搀愀昀挀攀挀挀漀甀渀琀椀渀最甀搀椀琀瘀趑瀀昀氀氀挀娀洀猀焀焀瘀瀀刀圀一礀眀伀爀攀吀攀攀攀吀瘀挀欀栀倀礀娀焀眀甀愀爀儀琀戀稀娀攀匀瘀趑嘀儀堀猀吀昀儀匀欀礀昀氀儀儀一砀稀漀夀圀娀渀愀嘀昀昀堀吀漀甀焀最刀娀攀瘀栀漀搀挀昀戀搀挀愀挀戀搀愀挀攀吡簑怚耀蠪蠪洀蠪v言琀粆樁5gwap前台访问/BookRead.aspx?id=16365691
10、11.206.221.870鮋勈虴犰匀洀眀愀瀀瀀栀琀洀氀谀慒璱粆樁簲5gwap前台访问/BookRead.aspx?id=1636546111.206.198.1050鮍螠鈁最瀀栀琀洀氀踀粇樁蟃/Ke前台访问/d-140676.html185.191.171.40鮏勈裌扼最蔀眀愀瀀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀退粋樁/Mi前台访问/p-1257634.html185.191.171.350鮑豐最蔀眀愀瀀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀鈀倀粌樁5Sowap前台访问/p-1873706.html116.179.32.1790鮓豐匀漀眀愀瀀瀀栀琀洀氀鐀倀粌樁/y前台访问/c-00002-925-20390-0
11、-0-0-0-9-7-1.html121.234.250.2280鮕返%最搀栀琀洀氀阀怃峠粑樁5gwap前台访问/BookRead.aspx?id=2651742111.206.221.1070鮗鄀%椀搀栀琀洀氀頀粒樁5Sowap前台访问/p-2566705.html116.179.32.1750鮙钄%最瀀栀琀洀氀騀粕樁蟃/Mi前台访问/p-2713508.html185.191.171.400鮛雜匀焀眀愀瀀瀀栀琀洀氀鰀怃峠恞粚樁5gwap前台访问/BookRead.aspx?id=2633487111.206.221.200鮝驠最瀀栀琀洀氀鸀舃抲貴粛樁/Mg前台访问/p-2323736.ht
12、ml116.179.32.790鮟勈鮌犰礀需挀栀琀洀氀粜樁5Sowap前台访问/p-1197290.html116.179.32.1550鮡幜鷤最茀眀愀瀀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀粟樁/Mg前台访问/p-2753696.html207.46.13.1200鮣鼐眀錀挀栀琀洀氀鐀粢樁5Sqwap前台访问/p-3024147.html220.181.108.1710鮥%掠最瀀栀琀洀氀粤樁蟃5Qiwap前台访问/d-1547 镜头生产建设项目 可行性研究报告镜头生产建设项目可行性研究报告建设单位: X X实业有限公司编制工程师: 范兆文专业编制项目可行性研究报告、项目申请报告、项目建议书咨询服务如需量
13、身编制可研报告需要提供项目基本信息,详情沟通工程师第11页目 录第一章 总 论11.1项目概要11.1.1项目名称11.1.2项目建设单位11.1.3项目建设性质11.1.4项目建设地点11.1.5项目负责人11.1.6项目投资规模11.1.7项目建设规模21.1.8项目资金来源31.1.9项目建设期限31.2项目承建单位介绍31.3编制依据31.4 编制原则41.5研究范围41.6主要经济技术指标51.7综合评价6第二章 项目背景及必要性分析82.1项目提出背景82.2本次项目发起缘由92.3项目建设必要性分析102.3.1加快高新技术产业发展提振战略性新兴产业的的重要举措102.3.2促进
14、我国制造业转型升级及振兴发展的需要102.3.3是我国镜头生产产业结构调整与振兴的需要112.3.4符合中国制造2025“三步走”实现制造强国战略目标122.3.5提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要122.3.6增加当地就业带动产业链发展的需要132.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要132.4项目可行性分析142.4.1政策可行性142.4.2市场可行性162.4.3技术可行性162.4.4管理可行性172.5结论分析17第三章 行业市场分析183.1我国镜头生产产业发展现状分析183.2我国镜头生产市场运行状况分析193.3我国镜头生产产业发展现状分析203.4我国镜头
15、生产企业未来发展趋势分析213.5我国镜头生产市场发展前景分析233.6市场小结25第四章 项目建设条件264.1厂址选择264.2区域投资环境264.2.1区域地理位置264.2.2区域气候条件274.2.3区域交通区位条件274.2.4区域经济发展27第五章 总体规划方案285.1总图布置原则285.2土建方案285.2.1总体规划方案285.2.2土建工程方案295.3主要建设内容305.4工程管线布置方案305.4.1给排水305.4.2供电325.5道路设计345.6总图运输方案355.7土地利用情况355.7.1项目用地规划选址355.7.2用地规模及用地类型35第六章 主要产品及
16、技术方案376.1主要产品方案376.2产品标准376.3产品价格制定原则376.4产品生产规模确定376.5项目产品生产工艺386.5.1产品工艺方案选择386.5.2产品工艺流程38第七章 原料供应及设备选型397.1主要原材料供应397.2主要设备选型39第八章 节约能源方案418.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范418.2建设项目能源消耗种类和数量分析418.2.1能源消耗种类418.2.2能源消耗数量分析418.3项目所在地能源供应状况分析428.4主要能耗指标及分析428.5节能措施和节能效果分析438.5.1工业节能438.5.2节水措施448.5.3企业节能管理448.
17、6结论45第九章 环境保护与消防措施469.1设计依据及原则469.1.1环境保护设计依据469.1.2设计原则469.2建设地环境条件479.3 项目建设和生产对环境的影响479.3.1 项目建设对环境的影响479.3.2 项目生产过程产生的污染物489.4 环境保护措施方案489.4.1 项目建设期环保措施489.4.2 项目运营期环保措施509.4.3环境管理与监测机构509.5绿化方案519.6消防措施519.6.1设计依据519.6.2防范措施519.6.3消防管理539.6.4消防措施的预期效果53第十章 劳动安全卫生5410.1 编制依据5410.2概况5410.3 劳动安全55
18、10.3.1工程消防5510.3.2防火防爆设计5510.3.3电力5610.3.4防静电防雷措施5610.4劳动卫生5610.4.1通风5610.4.2卫生5710.4.3照明5710.4.4个人防护5710.4.5安全教育及防护57第十一章 企业组织机构与劳动定员5911.1组织机构5911.2劳动定员5911.3激励和约束机制5911.4人力资源管理6011.5福利待遇60第十二章 项目实施规划6212.1建设工期的规划6212.2建设工期6212.3实施进度安排62第十三章 投资估算与资金筹措6313.1投资估算依据6313.2建设投资估算6313.3流动资金估算6513.4资金筹措6
19、513.5项目投资总额6513.6资金使用和管理69第十四章 财务及经济评价7014.1总成本费用估算7014.1.1基本数据的确立7014.1.2产品成本7114.1.3平均产品利润7214.2财务评价7214.2.1项目投资回收期7214.2.2项目投资利润率7214.2.3不确定性分析7314.3经济效益评价结论76第十五章 风险分析及规避7815.1项目风险因素7815.1.1不可抗力因素风险7815.1.2技术风险7815.1.3市场风险7815.1.4资金管理风险7915.2风险规避对策7915.2.1不可抗力因素风险规避对策7915.2.2技术风险规避对策7915.2.3市场风险
20、规避对策7915.2.4资金管理风险规避对策80第十六章 招标方案8116.1招标管理8116.2招标依据8116.3招标范围8116.4招标方式8216.5招标程序8216.6评标程序8316.7发放中标通知书8316.8招投标书面情况报告备案8316.9合同备案83第十七章 结论与建议8417.1结论8417.2建议84附 表85附表1 销售收入预测表85附表2 总成本表87附表3 外购原材料表89附表4 外购燃料及动力费表90附表5 工资及福利表92附表6 利润与利润分配表93附表7 固定资产折旧费用表95附表8 无形资产及递延资产摊销表97附表9 流动资金估算表98附表10 资产负债表
21、100附表11 资本金现金流量表102附表12 财务计划现金流量表104附表13 项目投资现金量表108附表14 资金来源与运用表110一、项目的基本信息113二、项目的主要产品114三、项目的生产资源114四、项目(现有设施)的土建工程115五、项目的环境与劳动保护116六、项目的工作人员116七、对项目的补充说明或编写要求117第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称 镜头生产建设项目1.1.2项目建设单位X X实业有限公司1.1.3项目建设性质新建项目1.1.4项目建设地点本项目建设地址位于上海市金山区1.1.5项目编制负责人范 兆 文 186-1277-59111.1.6项目投资
22、规模项目的总投资为20000.00万元,其中,建设投资为17600.00万元(装修改造工程费用为4835.00万元,设备及安装投资10022.40万元,土地费用为1500.00万元,其他费用为730.30万元,预备费512.30万元),铺底流动资金为2400.00万元。项目建成后,达产年可实现年产值50000.00万元,计算期内年均销售收入为36818.18万元,年均利润总额5728.52万元,年均净利润为4296.39万元,年上缴增值税为1755.48万元,年上缴税金及附加为193.10万元,年上缴所得税1432.13万元;项目投资利润率为28.64%,投资利税率38.39%,税后财务内部收
23、益率20.84%,税后投资回收期(含建设期)为5.79年。1.1.7项目建设规模项目建成达产后年设计生产能力为:年产镜头生产系列产品10万套。本次建设项目占地面积50.00亩,总建筑面积为26470.00平方米,主要建设内容及规模如下:主要建筑物、构筑物一览表序号单体名称占地面积(m2)层数建筑面积(m2)1生产车间10000.00110000.002原料库房3500.0013500.003成品库房4500.001500.0013500.003成品库房4500.0014500.004办公综合楼800.0043200.005职工宿舍800.0043200.006职工食堂500.0021000.0
24、07配电房300.001300.008门卫室70.00170.009环保处理站400.001400.0010其他辅助设施300.001300.00合计21170.0026470.00行政办公及其他设施占地面积2100.00辅助设施道路及硬化8000.008000.00绿化4000.004000.001.1.8项目资金来源本项目总投资资金20000.00万元人民币,资金来源为项目企业自筹。1.1.9项目建设期限本项目建设工期共计2年。1.2项目承建单位介绍是一家专业生产和销售的高科技企业,用于自主知识产权,高工30多名,高级管理人才25名。1.3编制依据1. 中华人民共和国国民经济和社会发展第十
25、三个五年规划纲要;2. 上海市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要;3. 国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020);4. “十三五”国家战略性新兴产业发展规划5. 汽车铝合金防撞梁产业中长期发展规划;6. 中国制造2025;7. 建设项目经济评价方法与参数及使用手册(第三版);8. 工业可行性研究编制手册;9. 现代财务会计;10. 工业投资项目评价与决策;11. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据;12. 国家公布的相关设备及施工标准。1.4 编制原则 (1)充分利用企业现有基础设施条件,将该企业现有条件(设备、场地等)均纳入到设计方案,合理调整,以减少重复投资。(2
26、)坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则,采用德国最先进的产品生产技术,选用德国最先进的设备,确保产品的质量,以达到企业的高效益。(3)认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定,执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。(4)设计中尽一切努力节能降耗,节约用水,提高能源重复利用率。(5)注重环境保护,在项目建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。(6)注重劳动安全和卫生,设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证;对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测,确定
27、了本项目的产品生产纲领;对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议;对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价;对项目建设及运营中出现风险因素作出分析,重点阐述规避对策。1.6主要经济技术指标本项目主要经济技术指标如下:项目主要经济技术指标表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1总占地面积亩50.002总建筑面积26470.003达产年设计生产能力万套/年10.004总投资资金,其中:万元20000.004.1建筑工程费用万元4835.004.2设备及安装费用万元10022.404.3土地费用万元1500.004.4其他费用万元730.304.5预备费用万元512
28、.304.6铺底流动资金万元2400.00二主要数据1正常达产年年产值万元50000.002计算期内年均销售收入万元36818.183年平均利润总额万元5728.524年均净利润万元4296.395年销售税金及附加万元193.106年均增值税万元1755.487年均所得税万元1432.138项目定员人2009建设期个月24三主要评价指标1项目投资利润率%28.64%2项目投资利税率%38.39%3税后财务内部收益率%20.84%4税前财务内部收益率%26.21%5税后财务静现值(ic=8%)万元18,683.116税前财务静现值(ic=8%)万元27,647.117投资回收期(税后)含建设期年
29、5.798投资回收期(税前)含建设期年5.009盈亏平衡点%36.69%1.7综合评价本项目重点研究“汽车铝合金防撞梁建设项目”的设计与建设,项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等,逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化汽车铝合金防撞梁研发生产基地,生产高品质汽车铝合金防撞梁系列产品,以满足当前市场的极大需求,进而增强项目企业的市场竞争力和发展后劲,并促进当地国民经济的又好又快发展。项目的实施符合我国相关产业发展政策,是推动我国汽车铝合金防撞梁行业持续快速健康发展的重要举措,符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业,增加当地利税,带动当地经济发展。项目建设还将形
30、成产业集群,拉大产业链条,对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此,本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益,还具有很强的社会效益。所以,本项目建设十分可行。 汽车铝合金防撞梁建设项目 可行性研究报告第二章 项目背景及必要性分析2.1项目提出背景当前中国经济正处于结构调整关键期、增长速度换挡期以及发展的重要战略机遇期,必须向深化改革要动力,使市场在资源配置中起决定性作用,提高经济发展质量与效益。汽车铝合金防撞梁产业是国民经济重要支柱产业,涉及面广、关联度高、消费拉动大。汽车铝合金防撞梁产业的振兴,对于推进汽车铝合金防撞梁产业结构优化升级,增强企业素质和国际竞争力,促进相关产业和国民经济平稳较快发展,都具有重要意义。随着社会和经济的发展、全球化趋势的加快,我国汽车铝合金防撞梁正处于强劲发展的阶段,当前时期是我国全面建设小康社会的关键时期,是加快转变经济发展方式的攻坚时期,经济结构战略性调整为项目所处行业提供了重要发展机遇。产业的利好政策环境将为项目发展带来广阔的市场空间,全国有17个省21个市将作为支柱产业,同时,跨国企业也不遗余力地抢滩中国庞大的消费市场。因此,中国汽车铝合金防撞梁早已经把关注放到国内市场,受政府政策的