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司法考试 司法考试答疑周刊 .pdf

1、膴蠁(凱搀%搀攀N茬展览帐篷项目可行性研究报告(立项备案报告).docxpic1.gif展览帐篷项目可行性研究报告(立项备案报告).docx2019-101361218480-5507-4465-bfa3-ac06f06d225aBnFjqeiWeJT7eYGU8HJoEmKeqDhnW9SYMjuN9/eYvVlC1tEJxEXipQ=展览,帐篷,项目,可行性研究,报告,讲演,呈文,立项,备案8547357ac3b3b8011c0e903126b3e03b&常&田%泓域咨询0001200001可研报告20191013192237128LF1FWkKr6n0Dc6RA83k7KdGxm8mI6

2、B4cLc7EDciY/414WufMb0DNYZK6FLPxvGJL19baeb5b3f1de4d4b2f162bfc12c8c6c堀挀洀樀欀栀猀最眀伀渀唀瘀搀伀琀儀琀攀攀昀愀搀攀挀戀戀攀攀愀挀挀蠀n栀D罢瘀餀蘀D礘H刈瀀抻f匀耀6中南大学教职工因公出国(境)行前公示表 .pdfpic1.gif中南大学教职工因公出国境行前公示表.pdf2019-1013d64b3532-d458-4c43-aff8-f9b3ebc71e15t8QpT1vf0ZHhjTTrORMs0uRLMS2+IZmw1YYIT3RIylVh8arLImQdpQ=中南,大学,教职工,公出,国境,公示dbdfff2c3f12

3、2c5e8cb62c70d2b90254中南大学教职工因公出国(境)行前公示表领队 刘英 所在单位 基础医学院 职务/职称 实验师邀请信息 邀请单位 美国德克萨斯大学休斯顿医学中心邀请人 Wenliang Li 联系方式 0 0 1 -7 1 3 -5 0 0 -3 3 6 3拟出访国家/地区 美国拟出访时间 2017年 6 月 1 日 至 2018年 5 月 31 日,共计 365天拟定往返航线 北京休斯顿北京出访任务 学术访问随行人员信息 姓名 所在单位 职务/职称出访经费 经费来源 中青年骨干出国项目经费预算 12000元/月公示日期 2017年 1 月 3 日 至 2017 年 1 月

4、 9 日说明:如对公示内容有异议,请署实名通过信函或电话方式向国际合作与交流处反映。地址:长沙市岳麓区麓山南路932号中南大学本部计算机楼307邮编:410083 联系电话:0731-88830175瓦拉西瓦0001900006其他职称20191013192236613124&縀(匀晢A焁攂攂攂琀璑瀀搀昀瀀椀挀最椀昀琀璑瀀搀昀尀尀搀攀愀搀挀攀戀戀搀昀愀挀攀戀攀昀最渀砀甀猀戀倀戀伀琀搀伀瀀稀挀樀唀眀礀倀挀吀夀昀渀栀猀昀焀愀琀搀昀愀搀搀攀挀愀戀戀挀攀栀=罢M媹Q勛冝咹舀4展览帐篷项目可行性研究报告(立项备案报告).docx展览帐篷项目可行性研究报告(立项备案报告).docx2019-1013612

5、18480-5507-4465-bfa3-ac06f06d225aBnFjqeiWeJT7eYGU8HJoEmKeqDhnW9SYMjuN9/eYvVlC1tEJxEXipQ=展览,帐篷,项目,可行性研究,报告,讲演,呈文,立项,备案8547357ac3b3b8011c0e903126b3e03b泓域咨询0001200001可研报告20191013192237128,aspose0蠁欀(凱倀鴵网%A甁紂紂紂唃祻癸祺搀漀挀砀唀祻癸祺搀漀挀砀尀尀戀昀愀愀挀昀搀愀渀樀焀攀椀圀攀吀攀夀唀漀洀攀焀栀渀圀匀夀樀甀一攀夀瘀嘀氀琀砀堀椀瀀儀唀礀癸蝔祺愀挀戀戀挀攀戀攀戀M媹Q勛冝咹de7乤舀搀搁頁昁昃唃祻癸祺搀

6、漀挀砀唀祻癸祺搀漀挀砀尀尀戀昀愀愀挀昀搀愀渀樀焀攀椀圀攀吀攀夀唀漀洀攀焀栀渀圀匀夀樀甀一攀夀瘀嘀氀琀砀堀椀瀀儀唀礀癸蝔祺愀挀戀戀挀攀戀攀戀戀愀攀戀戀昀搀攀搀戀昀戀昀挀挀挀挀M媹Q勛冝咹de7乤舀搀搁頁昁稃唃祻癸祺搀漀挀砀唀祻癸祺搀漀挀砀尀尀戀昀愀愀挀昀搀愀渀樀焀攀椀圀攀吀攀夀唀漀洀攀焀栀渀圀匀夀樀甀一攀夀瘀嘀氀琀砀堀椀瀀儀唀礀癸蝔祺愀挀戀戀挀攀戀攀戀瀀搀昀氀蕴戀愀攀戀戀昀搀攀搀戀昀戀昀挀挀挀挀熀耀舀(勀泓域咨询MACRO/ 无线固话项目预算报告无线固话项目预算报告规划设计 / 投资分析 泓域咨询MACRO/ 无线固话项目预算报告一、预算编制说明本预算报告是xxx公司本着谨慎性的原则,结合市场和

7、业务拓展计划,在公司预算的基础上,按合并报表要求编制的,预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年,即2019-2023年。二、公司基本情况(一)公司概况公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造2、固定资产预算分析

8、:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1632.32万元,占项目总投资的24.52%;设备购置费1662.01万元,占项目总投资的24.96%;其它投资1836.66万元,占项目总投资的27.59%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5130.99+1526.68=6657.67(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 6657.67 129.75% 129.75% 100.00%2 项目建设投资 万元 5130.99 100.00% 100.00% 77.07%2.1 工程费用 万元 3294.33

9、 64.20% 64.20% 49.48%2.1.1 建筑工程费 万元 1632.32 31.81% 31.81% 24.52%2.1.2 设备购置及安装费 万元 1662.01 32.39% 32.39% 24.96%2.2 工程建设其他费用 万元 837.31 16.32% 16.32% 12.58%泓域咨询MACRO/ 气焊、气割器材项目预算报告2.2.1 无形资产 万元 837.31 16.32% 16.32% 12.58%2.3 预备费 万元 999.35 19.48% 19.48% 15.01%2.3.1 基本预备费 万元 571.46 11.14% 11.14% 8.58%2.3

10、.2 涨价预备费 万元 427.89 8.34% 8.34% 6.43%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 5130.99 100.00% 100.00% 77.07%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 1526.68 29.75% 29.75% 22.93%7 铺底流动资金 万元 508.89 9.92% 9.92% 7.64%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷45.00%,计划收入4909.05万元,总成本4588.31万元,利润总额2739.29万元,净利润2054.47万元,增值税138.47万元,税金及附加85.88万元,所得税684.82万元;第二年负荷

11、75.00%,计划收入8181.75万元,总成本6819.12万元,利润总额4991.69万元,净利润3743.77万元,增值税230.78万元,税金及附加96.95万元,所得税1247.92万元;第三年生产负荷100%,计划收入10909.00万元,总成本8678.12万元,利润总额2230.88万元,净利润1673.16万元,增值税307.71万元,税金及附加106.19万元,所得税557.72万元。(一)营业收入估算该“气焊、气割器材项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑气焊、气割器材行业设备相对价格变化,假设当年气焊、气割器材设备产量泓域咨询MACRO/ 气焊、气割器材项目预算报告等

12、于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入10909.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=307.71万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号 项目 单位 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年1 营业收入 万元 4909.05 8181.75 10909.00 10909.00 10909.001.1 气焊、气割器材 万元 4909.05 8181.75 10909.00 10909.00 10909.002 现价增加值 万元 1570.90 2618.16 3490.88 3490.88 3490.883 增值税 万元 138.47 230.78

13、 307.71 307.71 307.713.1 销项税额 万元 1745.44 1745.44 1745.44 1745.44 1745.443.2 进项税额 万元 646.98 1078.30 1437.73 1437.73 1437.734 城市维护建设税 万元 9.69 16.15 21.54 21.54 21.545 教育费附加 万元 4.15 6.92 9.23 9.23 9.236 地方教育费附加 万元 2.77 4.62 6.15 6.15 6.159 土地使用税 万元 69.26 69.26 69.26 69.26 69.2610 税金及附加 万元 85.88 96.95 1

14、06.19 106.19 106.19(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用8678.12万元,其中:可变成本7436.01万元,固定成本1242.11万元,具体测算数据详见元,占项目总投资的19.03%;其它投资1921.51万元,占项目总投资的21.98%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6431.60+2311.82=8743.42(万元)。总投资预算一览表序号 项目 单位 指标 占建设投资比例 占固定投资比例 占总投资比例1 项目总投资 万元 8743.42 135.94% 135.94% 1

15、00.00%2 项目建设投资 万元 6431.60 100.00% 100.00% 73.56%2.1 工程费用 万元 4510.09 70.12% 70.12% 51.58%2.1.1 建筑工程费 万元 2846.48 44.26% 44.26% 32.56%2.1.2 设备购置及安装费 万元 1663.61 25.87% 25.87% 19.03%2.2 工程建设其他费用 万元 1046.92 16.28% 16.28% 11.97%2.2.1 无形资产 万元 1046.92 16.28% 16.28% 11.97%泓域咨询MACRO/ 气焊气割设备项目预算报告2.3 预备费 万元 874

16、.59 13.60% 13.60% 10.00%2.3.1 基本预备费 万元 373.98 5.81% 5.81% 4.28%2.3.2 涨价预备费 万元 500.61 7.78% 7.78% 5.73%3 建设期利息 万元4 固定资产投资现值 万元 6431.60 100.00% 100.00% 73.56%5 建设期间费用 万元6 流动资金 万元 2311.82 35.94% 35.94% 26.44%7 铺底流动资金 万元 770.61 11.98% 11.98% 8.81%七、未来五年经济效益测算根据规划,第一年负荷40.00%,计划收入7776.00万元,总成本7493.80万元,利

17、润总额-3707.21万元,净利润-2780.41万元,增值税222.30万元,税金及附加113.57万元,所得税-926.80万元;第二年负荷70.00%,计划收入13608.00万元,总成本11452.33万元,利润总额-4063.27万元,净利润-3047.45万元,增值税389.02万元,税金及附加133.58万元,所得税-1015.82万元;第三年生产负荷100%,计划收入19440.00万元,总成本15410.85万元,利润总额4029.15万元,净利润3021.86万元,增值税555.74万元,税金及附加153.59万元,所得税1007.29万元。(一)营业收入估算泓域咨询MACRO/ 气焊气割设备项目预算报告该“气焊气割设备项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑气焊气割设备行业设备相对价格变化,假设当年气焊气割设备设备产量等于当年

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