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新蒲新区医疗保障局 .doc

上传人:瓦拉西瓦 文档编号:1241956 上传时间:2019-12-13 格式:DOC 页数:8 大小:52.58KB
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1、新蒲新区医疗保障局新蒲新区医疗保障局 20192019年度部门预算年度部门预算 2019年年8月月 1 目目 录录 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 二、机构设置情况 三、部门决算单位构成及人员构成 第二部分 2019年度部门预算公开报表 表1: 2019年部门收支总体情况表 表2:2019年部门收入总体情况表 表3:2019年部门支出总体情况表 表4:2019年财政拨款收支总表 表5:2019年一般公共预算支出表 表6:2019年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类 ) 表7:2019年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 表8:2019年政府性基金预算支出表 表9:2019年初

2、资产情况表 表10:2019年政府采购预算表 表11:2019年项目支出预算绩效目标情况表 表12:2019年部门预算部门整体支出绩效目标情况表 第三部分2019年度部门预算情况说明 (一)收入预算情况 (二)一般公共预算支出情况 (三)政府性基金预算收支情况 (四)其他需要说明公开的信息。 第四部分 名词解释 2 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 (一) 宣传贯彻执行国家、省、市和区关于医疗、生育保险 工作的法律、法规和政策;负责编制全区医疗保险事业发展规 划、 年度计划并组织实施;负责医疗保障业务咨询、培训和参保对 象 查询等服务事项;制定部门规章并组织实施。 (二) 负责拟定全区医疗

3、、生育保险筹资计划并组织实施; 负责按时足额支付医疗、生育保险待遇。 (三) 负责执行全区医疗、生育保险基金预决算管理、会计 财务核算管理,编制财务报表。 (四) 负责组织实施上级制定的城乡统一的药品、医用耗材、 医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,组织实 施 药品、医用耗材价格、招标采购和医疗服务项目、医疗服务设 施 收费等政策;建立价格动态调整机制,推动建立市场主导的社 会 医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。 (五) 负责组织实施医疗保障基金监督管理办法,建立健全 医疗保障基金安全防控机制,完善内控制度,执行内部审计, 稽 核医疗保障待遇支付和领取情况,推进

4、医疗保障基金支付方式 改 革。 3 (六) 负责全区医疗保障经办业务档案的标准化建设、日常 管理和查询利用。 (七) 负责定点医疗机构、定点零售药店确定、协议管理, 并对其收费情况和服务质量进行检查、审核与监督,依法查处 医 疗保障领域违法违规行为。 (八) 负责医疗保障经办管理、公共服务体系建设,开展医 疗保障领域对外交流合作。并组织实施异地就医管理和费用结 算,建立健全医疗保障关系转移接续制度。 (九) 负责全区医疗保障信息化建设工作,负责信息系统的 运行、维护和管理,负责医疗保障信息采集、整理、记录、统 计 分析工作。 (十)负责组织实施离退休人员医疗保障待遇相关政策。负 责指导乡镇(街

5、道)医保办开展医疗保险经办服务工作。 (十一)结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工 作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展 提 供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作 ; 按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依 法 促进部门政务数据规范管理、共享和开放。 二、 机构设置情况 4 本单位有3个内设机构。本单位内设机构包括办公室、法规 监管科、业务科。本单位下属事业单位:遵义市新蒲新区医保 服务中心,内设信息科、综合科、稽核科、待遇科。 三、部门决算单位构成及人员构成 (一)部门决算单位构成 序号单位名称单位类型 1新蒲新区医疗保障局行政单位

6、 (二)部门人员构成 在编实有人数编制数 合计行政编制事业编制 离退休人员 288170 第二部分 2019年度部门预算公开报表(见附表) 表1: 2019年部门收支总体情况表 表2:2019年部门收入总体情况表 表3:2019年部门支出总体情况表 表4:2019年财政拨款收支总表 表5:2019年一般公共预算支出表 表6:2019年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类 ) 表7:2019年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 5 表8:2019年政府性基金预算支出表 表9:2019年初资产情况表 表10:2019年政府采购预算表 表11:2019年项目支出预算绩效目标情况表 表12:

7、2019年部门预算部门整体支出绩效目标情况表 第三部分2019年度部门预算情况说明 一、收入预算情况 2019年收入预算总额2073.17万元,均为公共财政预算拨款 收入,其中:一般公共预算财政拨款收入2073.17万元。 二、支出预算情况 2019年部门预算总额2073.17万元,其中医疗卫生与计划生 育支出2073.17万元,均为项目支出。 三、其他需要说明公开的信息。 (一)非财政拨款情况:本单位无非财政拨款事项。 (二)政府采购信息:本单位无政府采购事项 第四部分第四部分 名词解释名词解释 (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。 (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单

8、位 取得的非财政补助收入。 (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动所取得的收入。 6 (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按 有关规定上缴的收入。 (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业 单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使 用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收

9、支相抵后按国 家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度 收支缺口的资金。 (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金, 既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其 他收入的结转和结余。 (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。 (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也 包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人

10、员支出和公用支出。 (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 7 (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财 政预算资金对附属单位的补助支出。 (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经 费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费 反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费 、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购 置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待)支出。 (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

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