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聚合氯化铝项目可行性研究报告(立项备案报告).docx

上传人:德宇轩 文档编号:1507082 上传时间:2020-02-10 格式:DOCX 页数:119 大小:125.47KB
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1、泓域咨询MACRO/ 聚丙烯管项目可行性研究报告 聚丙烯管项目聚丙烯管项目 可行性研究报告可行性研究报告 xxxxxx有限责任公司有限责任公司 泓域咨询MACRO/ 聚丙烯管项目可行性研究报告 摘要 该聚丙烯管项目计划总投资17775.07万元,其中:固定资产投资1 3466.87万元,占项目总投资的75.76%;流动资金4308.20万元,占项 目总投资的24.24%。 达产年营业收入29951.00万元,总成本费用23152.26万元,税金 及附加313.89万元,利润总额6798.74万元,利税总额8050.39万元, 税后净利润5099.06万元,达产年纳税总额2951.33万元;达产

2、年投资 利润率38.25%,投资利税率45.29%,投资回报率28.69%,全部投资回 收期4.99年,提供就业职位578个。 坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。注重 发挥投资项目的经济效益、区域规模效益和环境保护效益协同发展, 利用项目承办单位在项目产品方面的生产技术优势,使投资项目产品 达到国际领先水平,实现产业结构优化,达到“高起点、高质量、节 能降耗、增强竞争力”的目标,提高企业经济效益、社会效益和环境 保护效益。 泓域咨询MACRO/ 聚丙烯管项目可行性研究报告 聚丙烯管项目可行性研究报告目录聚丙烯管项目可行性研究报告目录 第一章第一章 基本信息基本信息 一、项目名

3、称及建设性质 二、项目承办单位 三、战略合作单位 四、项目提出的理由 五、项目选址及用地综述 六、土建工程建设指标 七、设备购置 八、产品规划方案 九、原材料供应 十、项目能耗分析 十一、环境保护 十二、项目建设符合性 十三、项目进度规划 十四、投资估算及经济效益分析 十五、报告说明 十六、项目评价 十七、主要经济指标 泓域咨询MACRO/ 聚丙烯管项目可行性研究报告 第二章第二章 项目建设背景及必要性分析项目建设背景及必要性分析 一、项目承办单位背景分析 二、产业政策及发展规划 三、鼓励中小企业发展 四、宏观经济形势分析 五、区域经济发展概况 六、项目必要性分析 第三章第三章 市场分析预测市

4、场分析预测 第四章第四章 产品及建设方案产品及建设方案 一、产品规划 二、建设规模 第五章第五章 项目选址研究项目选址研究 一、项目选址原则 二、项目选址 三、建设条件分析 四、用地控制指标 五、用地总体要求 六、节约用地措施 七、总图布置方案 八、运输组成 泓域咨询MACRO/ 聚丙烯管项目可行性研究报告 九、选址综合评价 第六章第六章 项目工程方案分析项目工程方案分析 一、建筑工程设计原则 二、项目工程建设标准规范 三、项目总平面设计要求 四、建筑设计规范和标准 五、土建工程设计年限及安全等级 六、建筑工程设计总体要求 七、土建工程建设指标 第七章第七章 工艺概述工艺概述 一、项目建设期原

5、辅材料供应情况 二、项目运营期原辅材料采购及管理 二、技术管理特点 三、项目工艺技术设计方案 四、设备选型方案 第八章第八章 环境保护说明环境保护说明 一、建设区域环境质量现状 二、建设期环境保护 三、运营期环境保护 四、项目建设对区域经济的影响 泓域咨询MACRO/ 聚丙烯管项目可行性研究报告 五、废弃物处理 六、特殊环境影响分析 七、清洁生产 八、项目建设对区域经济的影响 九、环境保护综合评价 第九章第九章 生产安全生产安全 一、消防安全 二、防火防爆总图布置措施 三、自然灾害防范措施 四、安全色及安全标志使用要求 五、电气安全保障措施 六、防尘防毒措施 七、防静电、触电防护及防雷措施 八

6、、机械设备安全保障措施 九、劳动安全保障措施 十、劳动安全卫生机构设置及教育制度 十一、劳动安全预期效果评价 第十章第十章 建设风险评估分析建设风险评估分析 一、政策风险分析 二、社会风险分析 泓域咨询MACRO/ 聚丙烯管项目可行性研究报告 三、市场风险分析 四、资金风险分析 五、技术风险分析 六、财务风险分析 七、管理风险分析 八、其它风险分析 九、社会影响评估 第十一章第十一章 项目节能分析项目节能分析 一、节能概述 二、节能法规及标准 三、项目所在地能源消费及能源供应条件 四、能源消费种类和数量分析 二、项目预期节能综合评价 三、项目节能设计 四、节能措施 第十二章第十二章 项目实施安

7、排方案项目实施安排方案 一、建设周期 二、建设进度 三、进度安排注意事项 四、人力资源配置 泓域咨询MACRO/ 聚丙烯管项目可行性研究报告 五、员工培训 六、项目实施保障 第十三章第十三章 项目投资规划项目投资规划 一、项目估算说明 二、项目总投资估算 三、资金筹措 第十四章第十四章 项目经济效益可行性项目经济效益可行性 一、经济评价综述 二、经济评价财务测算 二、项目盈利能力分析 第十五章第十五章 项目招投标方案项目招投标方案 一、招标依据和范围 二、招标组织方式 三、招标委员会的组织设立 四、项目招投标要求 五、项目招标方式和招标程序 六、招标费用及信息发布 第十六章第十六章 项目结论项

8、目结论 附表1:主要经济指标一览表 附表2:土建工程投资一览表 泓域咨询MACRO/ 聚丙烯管项目可行性研究报告 附表3:节能分析一览表 附表4:项目建设进度一览表 附表5:人力资源配置一览表 附表6:固定资产投资估算表 附表7:流动资金投资估算表 附表8:总投资构成估算表 附表9:营业收入税金及附加和增值税估算表 附表10:折旧及摊销一览表 附表11:总成本费用估算一览表 附表12:利润及利润分配表 附表13:盈利能力分析一览表 泓域咨询MACRO/ 聚丙烯管项目可行性研究报告 第一章第一章 基本信息基本信息 一、项目名称及建设性质一、项目名称及建设性质 (一)项目名称(一)项目名称 聚丙烯

9、管项目 (二)项目建设性质(二)项目建设性质 该项目属于新建项目,依托xx高新区良好的产业基础和创新氛围 ,充分发挥区位优势,全力打造以聚丙烯管为核心的综合性产业基地 ,年产值可达30000.00万元。 二、项目承办单位二、项目承办单位 xxx有限责任公司 三、战略合作单位三、战略合作单位 xxx公司 四、项目提出的理由四、项目提出的理由 展望未来,工业制造业仍将在中国经济发展中发挥主导作用,并 逐步实现从低端向中高端,从低成本生产要素向战略性新兴产业、高 新技术产业的转变,最终由“中国制造”走向“中国创造”,从“工 业制造业大国”转为“工业制造业强国”。中国成为工业制造业强国 的一个重要途径

10、就是推进“新型工业化”。2002年十六大首次提出“ 泓域咨询MACRO/ 聚丙烯管项目可行性研究报告 走新型工业化道路”。21世纪的工业化与1819世纪的工业化内涵已 有很大不同。信息技术的普及、20世纪积累起来的科学知识和技术发 明,使传统工业的面貌发生着巨大变化。 xx高新区把加快发展作为主题,以经济结构的战略性调整为主线 ,大力调整产业结构,加强基础设施建设,积极推进对外开放,加速 观念创新、体制创新、科技创新和管理创新,努力提高经济的竞争力 和经济增长的质量和效益。该项目的建设,通过科学的产业规划和发 展定位可成为xx高新区示范项目,有利于吸引科技创新型中小企业投 资,吸引市内外、省内

11、外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管 理方法、经验集聚xx高新区,进一步巩固xx高新区招商引资竞争力。 五、项目选址及用地综述五、项目选址及用地综述 (一)项目选址方案(一)项目选址方案 项目选址位于xx高新区,地理位置优越,交通便利,规划电力、给 排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。 (二)项目用地规模(二)项目用地规模 项目总用地面积50338.49平方米(折合约75.47亩),土地综合利 用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照聚丙烯 泓域咨询MACRO/ 聚丙烯管项目可行性研究报告 管行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求 。 六、

12、土建工程建设指标六、土建工程建设指标 项目净用地面积50338.49平方米,建筑物基底占地面积28164.39 平方米,总建筑面积80541.58平方米,其中:规划建设主体工程62675 .64平方米,项目规划绿化面积4942.71平方米。 七、设备购置七、设备购置 项目计划购置设备共计147台(套),主要包括:xxx生产线、xx 设备、xx机、xx机、xxx仪等,设备购置费5301.22万元。 八、产品规划方案八、产品规划方案 根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:聚丙烯管xxx单 位/年。综合考xxx有限责任公司企业发展战略、产品市场定位、资金 筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售

13、渠道和策略、管理经验以 及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx 有限责任公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素,项 目按照规模化、流水线生产方式布局,本着“循序渐进、量入而出” 原则提出产能发展目标。 九、原材料供应九、原材料供应 泓域咨询MACRO/ 聚丙烯管项目可行性研究报告 项目所需的主要原材料及辅助材料有:xxx、xxx、xx、xxx、xx等 ,xxx有限责任公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料 ,供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应,同时能 够满足xxx有限责任公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。 十、项目能耗分析十、项

14、目能耗分析 1、项目年用电量1349861.94千瓦时,折合165.90吨标准煤,满足 聚丙烯管项目项目生产、办公和公用设施等用电需要 2、项目年总用水量23636.93立方米,折合2.02吨标准煤,主要是 生产补给水和办公及生活用水。项目用水由xx高新区市政管网供给。 3、聚丙烯管项目项目年用电量1349861.94千瓦时,年总用水量23 636.93立方米,项目年综合总耗能量(当量值)167.92吨标准煤/年。 达产年综合节能量47.36吨标准煤/年,项目总节能率28.18%,能源利 用效果良好。 十一、环境保护十一、环境保护 项目符合xx高新区发展规划,符合xx高新区产业结构调整规划和

15、国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理 措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态 环境产生明显的影响。 泓域咨询MACRO/ 聚丙烯管项目可行性研究报告 项目设计中采用了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产 品,同时采取完善和有效的清洁生产措施,能够切实起到消除和减少 污染的作用。项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方清洁 生产的标准要求。 十二、项目建设符合性十二、项目建设符合性 (一)产业发展政策符合性(一)产业发展政策符合性 由xxx有限责任公司承办的“聚丙烯管项目”主要从事聚丙烯管项 目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导

16、目录(201 1年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。 (二)项目选址与用地规划相容性(二)项目选址与用地规划相容性 聚丙烯管项目选址于xx高新区,项目所占用地为规划工业用地, 符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境 功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物 达标排放,满足xx高新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项 目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。 (三)(三)“三线一单三线一单”符合性符合性 泓域咨询MACRO/ 聚丙烯管项目可行性研究报告 1、生态保护红线:聚丙烯管项目用地性质为建设用地,不在主导 生态功能

17、区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区 等生态保护区内,符合生态保护红线要求。 2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环 境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。 3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗 量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。 4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目 采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能 够得到合理处置,不会产生二次污染。 十三、项目进度规划十三、项目进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。在技术交流谈判同时,提前 进行设计工作。对于

18、制造周期长的设备,提前设计,提前定货。融资 计划应比资金投入计划超前,时间及资金数量需有余地。 十四、投资估算及经济效益分析十四、投资估算及经济效益分析 (一)项目总投资及资金构成(一)项目总投资及资金构成 泓域咨询MACRO/ 聚丙烯管项目可行性研究报告 项目预计总投资17775.07万元,其中:固定资产投资13466.87万 元,占项目总投资的75.76%;流动资金4308.20万元,占项目总投资的 24.24%。 (二)资金筹措(二)资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 (三)项目预期经济效益规划目标(三)项目预期经济效益规划目标 项目预期达产年营业收入29951.00万元,总成本费

19、用23152.26万 元,税金及附加313.89万元,利润总额6798.74万元,利税总额8050.3 9万元,税后净利润5099.06万元,达产年纳税总额2951.33万元;达产 年投资利润率38.25%,投资利税率45.29%,投资回报率28.69%,全部 投资回收期4.99年,提供就业职位578个。 十五、报告说明十五、报告说明 项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务 、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市 场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资 金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项 目经济效益及社会效益进

20、行科学预测,从而为客户提供全面的、客观 的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。 泓域咨询MACRO/ 聚丙烯管项目可行性研究报告 十六、项目评价十六、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx高新 区及xx高新区聚丙烯管行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进x x高新区聚丙烯管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优 化有着积极的推动意义。 2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“聚丙烯管项目”,本 期工程项目的建设能够有力促进xx高新区经济发展,为社会提供就业 职位578个,达产年纳税总额2951.33万元,可以促进xx高新区区域经 济的繁荣发展和

21、社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。 3、项目达产年投资利润率38.25%,投资利税率45.29%,全部投资 回报率28.69%,全部投资回收期4.99年,固定资产投资回收期4.99年 (含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 4、国家支持民营经济发展,是明确的、一贯的,而且是不断深化 的,不是一时的权宜之计,更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非 公有制经济的地位和作用,习近平总书记明确提出了“三个没有变” 的判断:“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变 ,我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有 变,我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供

22、更多机会的 泓域咨询MACRO/ 聚丙烯管项目可行性研究报告 方针政策没有变。”同时,公有制为主体、多种所有制经济共同发展 ,是写入党章和宪法的基本经济制度,这是不会变的,也是不能变的 。进入新时代,中国的民营经济只会壮大、不会离场,只会越来越好 、不会越来越差。 综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环 境保护、清洁生产都是积极可行的。 十七、主要经济指标十七、主要经济指标 主要经济指标一览表主要经济指标一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注 1 占地面积平方米 50338.49 75.47亩 1.1 容积率 1.60 1.2 建筑系数 55.95% 1.3 投资强

23、度万元/亩 178.44 1.4 基底面积平方米 28164.39 1.5 总建筑面积平方米 80541.58 1.6 绿化面积平方米 4942.71 绿化率6.14% 2 总投资万元 17775.07 2.1 固定资产投资万元 13466.87 2.1.1 土建工程投资万元 7068.73 2.1.1.1 土建工程投资占比万元 39.77% 2.1.2 设备投资万元 5301.22 2.1.2.1 设备投资占比 29.82% 泓域咨询MACRO/ 聚丙烯管项目可行性研究报告 2.1.3 其它投资万元 1096.92 2.1.3.1 其它投资占比 6.17% 2.1.4 固定资产投资占比 75

24、.76% 2.2 流动资金万元 4308.20 2.2.1 流动资金占比 24.24% 3 收入万元 29951.00 4 总成本万元 23152.26 5 利润总额万元 6798.74 6 净利润万元 5099.06 7 所得税万元 1.60 8 增值税万元 937.76 9 税金及附加万元 313.89 10 纳税总额万元 2951.33 11 利税总额万元 8050.39 12 投资利润率 38.25% 13 投资利税率 45.29% 14 投资回报率 28.69% 15 回收期年 4.99 16 设备数量台(套) 147 17 年用电量千瓦时 1349861.94 18 年用水量立方米

25、 23636.93 19 总能耗吨标准煤 167.92 20 节能率 28.18% 21 节能量吨标准煤 47.36 22 员工数量人 578 泓域咨询MACRO/ 聚丙烯管项目可行性研究报告 第二章第二章 项目建设背景及必要性分析项目建设背景及必要性分析 一、项目承办单位背景分析一、项目承办单位背景分析 (一)公司概况(一)公司概况 公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业” 经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公 司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。 公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准 确的计量器具配置,就不能为企业能源

26、消费的各个环节提供可靠的数 据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目 承办单位依据ISO10012- 1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家 质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx 省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国 家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176- 2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建 立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审 认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器( 设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能

27、源计量数据 泓域咨询MACRO/ 聚丙烯管项目可行性研究报告 的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计 量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的 有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的 实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了 积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。 产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研 发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信 息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测 能力,提升产品可靠性。 (二)公司经济效益分析(

28、二)公司经济效益分析 上一年度,xxx集团实现营业收入25955.75万元,同比增长21.84% (4652.19万元)。其中,主营业业务聚丙烯管生产及销售收入为2420 3.60万元,占营业总收入的93.25%。 上年度主要经济指标上年度主要经济指标 序号序号项目项目第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度合计合计 1 营业收入 5450.717267.616748.496488.9425955.75 2 主营业务收入 5082.766777.016292.946050.9024203.60 2.1 聚丙烯管(A) 1677.312236.412076.671996.

29、807987.19 2.2 聚丙烯管(B) 1169.031558.711447.381391.715566.83 2.3 聚丙烯管(C) 864.071152.091069.801028.654114.61 泓域咨询MACRO/ 聚丙烯管项目可行性研究报告 2.4 聚丙烯管(D) 609.93813.24755.15726.112904.43 2.5 聚丙烯管(E) 406.62542.16503.43484.071936.29 2.6 聚丙烯管(F) 254.14338.85314.65302.551210.18 2.7 聚丙烯管(.) 101.66135.54125.86121.0248

30、4.07 3 其他业务收入 367.95490.60455.56438.041752.15 根据初步统计测算,公司实现利润总额6115.48万元,较去年同期 相比增长1067.99万元,增长率21.16%;实现净利润4586.61万元,较 去年同期相比增长525.61万元,增长率12.94%。 上年度主要经济指标上年度主要经济指标 项目项目单位单位指标指标 完成营业收入万元 25955.75 完成主营业务收入万元 24203.60 主营业务收入占比 93.25% 营业收入增长率(同比) 21.84% 营业收入增长量(同比)万元 4652.19 利润总额万元 6115.48 利润总额增长率 21

31、.16% 利润总额增长量万元 1067.99 净利润万元 4586.61 净利润增长率 12.94% 净利润增长量万元 525.61 投资利润率 42.07% 投资回报率 31.56% 财务内部收益率 21.10% 泓域咨询MACRO/ 聚丙烯管项目可行性研究报告 企业总资产万元 38032.76 流动资产总额占比万元 36.07% 流动资产总额万元 13719.89 资产负债率 33.62% 二、产业政策及发展规划二、产业政策及发展规划 (一)中国制造(一)中国制造20252025 相对于中国宏观经济发展,中国制造2025是一个偏向技术性的制 造业发展规划。相对于国际上的“工业4.0”(也称

32、“4.0工业革命” ),中国制造2025是一个立足中国当下工业基础和发展水平的发展规 划。但是,实际上,中国制造2025的意义当然不是纯技术上的,其目 标当然也不限于中国当下工业发展水平的国际排序。实现中国制造202 5,意味着中国跻身世界制造业强国之列。 (二)工业绿色发展规划(二)工业绿色发展规划 推进绿色发展、建设美丽城市,要着力实施污染防治“三大战役 ”,打造美丽环境。要打好大气污染防治攻坚战,着力实施减少工业 污染物排放工程、抑制城市扬尘工程、压减煤炭消费总量工程、治理 机动车船污染工程;要打好水污染防治攻坚战,着力实施严重污染水 体整治工程、良好水体保护工程、水污染防治设施建设工程

33、、饮用水 环境安全保障工程;要打好土壤污染防治攻坚战,着力实施土壤环境 泓域咨询MACRO/ 聚丙烯管项目可行性研究报告 监测预警基础工程、土壤污染分类管控工程、土壤污染治理与修复工 程。 (三)(三)xxxxxx十三五发展规划十三五发展规划 战略性新兴产业的发展,是重大科技突破和新兴社会需求二者的 有机结合。在经济发展新常态下,战略性新兴产业将突破传统产业发 展瓶颈,为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机 遇。 (四)(四)xxxx高质量发展规划高质量发展规划 传统产业作为转型升级主战场,关键要重视技术改造和创新,尤 其是加快实施以信息化、自动化、智能化、供应链管理为重点的技术

34、 改造,强化以核心基础零部件(元器件)、关键基础材料、先进基础 工艺、产业技术基础为内容的“四基”建设,注重利用新技术、新工 艺、新装备和网络技术实现机器换人、流程创新、产品创新和模式转 变,充分利用生产性服务,塑造我市传统产业增长新优势,打造传统 产业可持续竞争力。传统优势制造业通过加强关键技术和先进工艺的 高端化改造、结构调整及相关流程、产品、模式创新,做强总部、研 发、设计、营销和产业链整合工作,将有力促进传统企业从全球价值 链低端制造环节向“微笑曲线”两端高附加值的研发、设计、销售及 泓域咨询MACRO/ 聚丙烯管项目可行性研究报告 售后服务环节延伸拓展或实现全产业链发展,拓展传统产业

35、生产发展 的新空间和价值增值的新路径,让传统产业的核心得以在新技术背景 下焕发出新的活力,提升产业竞争力,实现“凤凰涅?”而改造升级 或转化为现代产业,这将是我市传统产业尤其是传统制造业升级为现 代产业的主要路径。 三、鼓励中小企业发展三、鼓励中小企业发展 国家支持民营经济发展,是明确的、一贯的,而且是不断深化的 ,不是一时的权宜之计,更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公 有制经济的地位和作用,习近平总书记明确提出了“三个没有变”的 判断:“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变, 我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变 ,我们致力于为非公有制经济发展营造良

36、好环境和提供更多机会的方 针政策没有变。”同时,公有制为主体、多种所有制经济共同发展, 是写入党章和宪法的基本经济制度,这是不会变的,也是不能变的。 进入新时代,中国的民营经济只会壮大、不会离场,只会越来越好、 不会越来越差。 鼓励专业化发展,引导和支持中小企业针对专门的客户群体或市 场,拥有专项技术或生产工艺,使其产品和服务在产业链某个环节中 泓域咨询MACRO/ 聚丙烯管项目可行性研究报告 处于优势地位,利用自身特色和比较优势,为大企业、大项目和产业 链提供优质零部件、元器件、配套产品和配套服务。 四、宏观经济形势分析四、宏观经济形势分析 着眼大势认识当前经济形势,更要冷静看清我国发展仍处

37、于并将 长期处于重要战略机遇期。当今世界,正在经历百年未有之大变局。 大变局之中,我们既要牢牢抓住没有变的重要战略机遇期,又要紧紧 盯住大变局中同生并存的危和机。要紧扣重要战略机遇新内涵,化危 为机、转危为安,变压力为动力。要坚持不懈地通过加快经济结构优 化升级,提升科技创新能力,深化改革开放,加快绿色发展,积极参 与全球经济治理体系变革,牢牢抓住世界大变局给中华民族伟大复兴 带来的重大机遇。 五、区域经济发展概况五、区域经济发展概况 地区生产总值3161.40亿元,比上年增长6.67%。其中,第一产业 增加值252.91亿元,增长7.11%;第二产业增加值1960.07亿元,增长9 .33%

38、第三产业增加值948.42亿元,增长7.55%。 一般公共预算收入237.37亿元,同比增长11.76%,一般公共预算 支出544.73亿元,同比增长8.04%。国税收入323.44亿元,同比增长11 .38%;地税收入亿元64.29,同比增长11.44%。 泓域咨询MACRO/ 聚丙烯管项目可行性研究报告 居民消费价格上涨1.09%。其中,食品烟酒上涨0.70%,衣着上涨1 .07%,居住上涨0.87%,生活用品及服务上涨0.82%,教育文化和娱乐 上涨0.70%,医疗保健上涨1.12%,其他用品和服务上涨1.05%,交通和 通信上涨0.80%。 全部工业完成增加值1987.86亿元。规模以

39、上工业企业实现增加值 1532.11亿元,比上年增长6.81%。 规模以上AA、BB、CC、DD(含聚丙烯管)等主导行业共完成工业 增加值1287.35亿元,增长6.14%。AA完成增加值402.50亿元,增长7.5 4%;BB完成工业增加值388.55亿元,增长11.17%;CC完成工业增加值2 66.57亿元,增长5.06%;DD完成工业增加值155.69亿元,增长11.96% 。规模以上工业企业实现主营业务收入5632.92亿元,比上年增长6.09 %。实现利润总额590.05亿元,比上年增长7.78%。 固定资产投资完成4469.62亿元,比上年增长6.12%。其中,建设 项目投资完成

40、3933.27亿元,增长10.60%;房地产开发投资完成536.35 亿元,增长8.89%。在固定资产投资中,第一产业投资完成223.48亿元 ,同比增长10.61%;第二产业投资完成3396.91亿元,同比增长5.17% ;第三产业投资完成849.23亿元,增长11.36%。高新技术产业投资753 .66亿元,增长10.03%。民间投资3361.19亿元,增长5.71%。城市基础 泓域咨询MACRO/ 聚丙烯管项目可行性研究报告 设施投资548.83亿元,增长11.00%。重点项目1061个,完成投资2936. 10亿元,增长8.30%。 全市实现社会消费品零售总额1765.40亿元,比上年

41、增长8.55%。 城镇实现零售额1001.39亿元,增长5.84%;乡村实现零售额382.36亿 元,增长8.43%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元390.86,增长 11.67%。 实际利用外资67340.89万美元,同比增长52.57%。外贸进出口总 值296.22亿元,同比增长53.80%。其中,出口总值192.54亿元,同比 增长57.16%;进口总值103.68亿元,同比增长50.10%。 六、项目必要性分析六、项目必要性分析 (一)符合聚丙烯管产业政策要求(一)符合聚丙烯管产业政策要求 1、中国制造2025的实施,已经和仍将发挥提升中国制造企业 国际竞争力的作用,中国制造业将直

42、面第四次工业革命的机遇和挑战 ,并受惠于所产生的科技成果,加快转型升级和动能转换的步伐,进 一步提升创新能力和供给能力,排除干扰,朝着制造强国这一目标坚 定地前进。 2、十九大报告提出:“中国经济正由高速增长阶段转向高质量发 展阶段”。着力打造制造业“双创”升级版,促进大中小企业融通发 泓域咨询MACRO/ 聚丙烯管项目可行性研究报告 展。支持优势企业建立上下游协同的企业集团,提升产业链水平。落 实好国家对中小企业特别是小微企业的优惠支持政策,培育一批“专 精特新”小巨人企业和专注细分领域的“单项冠军”企业。 3、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导 目录(2011年本)(20

43、13年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目 。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年 规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。 (二)顺应宏观经济环境发展方向(二)顺应宏观经济环境发展方向 1、着眼大势认识当前经济形势,更要冷静看清我国发展仍处于并 将长期处于重要战略机遇期。当今世界,正在经历百年未有之大变局 。大变局之中,我们既要牢牢抓住没有变的重要战略机遇期,又要紧 紧盯住大变局中同生并存的危和机。要紧扣重要战略机遇新内涵,化 危为机、转危为安,变压力为动力。要坚持不懈地通过加快经济结构 优化升级,提升科技创新能力,深化改革开放,加快绿色发展,积极 参与全

44、球经济治理体系变革,牢牢抓住世界大变局给中华民族伟大复 兴带来的重大机遇。 2、我国经济当前正处于转型升级和全面深化改革的关键时期,根 本任务是解决长期积累的经济发展不平衡、不协调、不可持续的深层 泓域咨询MACRO/ 聚丙烯管项目可行性研究报告 次矛盾。只有通过转变发展方式、完善体制机制,切实解决这些矛盾 和问题,才能够形成经济增长的新常态。经济增长新常态从微观方面 看,是产品和服务的安全度和性价比明显提高;从结构方面看,是供 需结构、区域布局结构、内外结构、收入分配结构合理均衡;从宏观 方面看,是发展空间可持续拓展、资源环境约束明显缓解、产品、服 务、资金通过市场交换顺畅有效益地循环;从经

45、济发展流量与存量的 关系看,是形成的各类固定资产、基础设施、不动产的品质明显提高 ,系统配套性、布局合理性、耐久性和可传承性明显增强。达到这些 标准,还有明显差距。因此当前经济转型和改革攻坚的任务十分繁重 。 (三)项目建设有利条件(三)项目建设有利条件 项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品 生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方 向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干 、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才 优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系, 并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年

46、都拿出一定数量的专项资 金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。 泓域咨询MACRO/ 聚丙烯管项目可行性研究报告 (四)企业可持续发展的必然选择(四)企业可持续发展的必然选择 目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的 需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工 艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产 的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过 保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面 的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身 还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。 泓域咨询MAC

47、RO/ 聚丙烯管项目可行性研究报告 第三章第三章 市场分析预测市场分析预测 目前,区域内拥有各类聚丙烯管企业642家,规模以上企业29家, 从业人员32100人。截至2017年底,区域内聚丙烯管产值196078.57万 元,较2016年174913.98万元增长12.10%。产值前十位企业合计收入88 800.24万元,较去年74049.57万元同比增长19.92%。 区域内聚丙烯管行业经营情况区域内聚丙烯管行业经营情况 项目项目单位单位指标指标备注备注 行业产值万元 196078.57 同期产值万元 174913.98 同比增长 12.10% 从业企业数量家 642 规上企业家 29 从业人

48、数人 32100 前十位企业产值万元 88800.24 去年同期74049.57万元。 1、xxx集团(AAA)万元 21756.06 2、xxx有限责任公司万元 19536.05 3、xxx集团万元 11544.03 4、xxx公司万元 9768.03 5、xxx有限责任公司万元 6216.02 6、xxx科技发展公司万元 5772.02 7、xxx集团万元 444.00 泓域咨询MACRO/ 聚丙烯管项目可行性研究报告 8、xxx公司万元 3640.81 9、xxx有限责任公司万元 3463.21 10、xxx科技发展公司万元 2664.01 区域内聚丙烯管企业经营状况良好。以AAA为例,

49、2017年产值2175 6.06万元,较上年度18242.55万元增长19.26%,其中主营业务收入209 99.82万元。2017年实现利润总额5769.53万元,同比增长10.89%;实 现净利润1936.92万元,同比增长27.44%;纳税总额155.40万元,同比 增长18.40%。2017年底,AAA资产总额55548.46万元,资产负债率20.0 9%。 2017年区域内聚丙烯管企业实现工业增加值49689.47万元,同比2 016年43821.74万元增长13.39%;行业净利润19281.89万元,同比2016 年16774.15万元增长14.95%;行业纳税总额19873.33万元,同比2016 年17508.00万元增长13.51%;聚丙烯管行业完成投资50738.23万元, 同比2016年42612.10万元增长19.07%。 区域内聚丙烯管行业营业能力分析区域内聚丙烯管行业营业能力分析 序号序号项目项目单位单位指标指标 1 行业工业增加值万元 49689.47 1.1 同期增加值万元 43821.74 1.2 增长率 13.39% 泓域咨询MACRO/ 聚丙烯管项目可行性研究报告 2 行业净利润万元 19281.89 2.1 2016年

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