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2016-2020年中国高速公路市场调查及投资建议报告 .doc

上传人:瓦拉西瓦 文档编号:1559083 上传时间:2020-02-22 格式:DOC 页数:23 大小:405KB
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资源描述

1、造现代产业体系的核心动能。以技术改造为抓手,大力推动传统产业转型升级,提升产业发展层次。以融合发展为主战场,积极发展数字经济,推动数字经济与实体经济融合发展,培育高质量发展新引擎。3、展望中国战略性新兴产业未来发展,一是增强制度内生增长机制的建设,在政策倾斜扶持,人才、资金、市场等资源配置优先,夯实竞争的基础。二是更加重视从需求端拉动产业发展,综合并用各类手段培育新兴产业市场。三是把握好中国现有的产业基础和发展比较优势,有所为、有所不为,明确发展重点和优势产业,加强与传统产业的改造升级结合,推进完整的产业链体系。四是围绕重点领域集中力量突破制约产业发展的技术进步核心关键问题。从提出培育发展战略

2、性新兴产业战略的背景来看,国务院是在应对国际金融危机、促进产业振兴和经济增长的同时,为抓住新一轮科技和产业革命机遇,着力提高经济长远发展中增量的水平,带动整个产业结构的优化升级和经济发展方式转变而实施的重大部署。因此,培育发展战略性新兴产业从一开始就肩负着着眼长远为调结构提供新的增长点和立足当前为经济增长提供新动力的双重历史使命。从这几年的发展实践来看,战略性新兴产业也确实发挥了这样的作用。在当前严峻复杂的国内外环境下,很多地方的新兴产业蓬勃发展、逆势而上,出现了新兴产业投资规模、产出增速、占经济总量比例、提供就业机会等大幅增长的可喜局面,在调结构、转方式、稳增长中展现出亮丽的前景。战略性新兴

3、产业要继续同时发挥好这两方面作用,关键在于引导社会资源,结合区域经济发展实际情况,选择好新兴产业的发展重点和方向,加快创新成果产业化,促使科技第一生产力作用得到发挥,优先扶持高端产业链协同发展。这样,有利于保持我国经济平稳较快发展,为实现今年我国经济社会发展目标作出更大的贡献,而且有利于加快提高战略性新兴产业在我国经济中所占的比重,带动我国产业结构不断向高端发展,提升经济发展质量,为经济发展方式转变提供强大动力。4、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事

4、关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、必要性分析1、在保持经济社会大局稳定的情况下,2018年世界经济结构的裂变、市场情绪的巨变、微观基础的变异、经济政策的叠加错配以及结构性体制性问题进一步的集中暴露,改变了中国宏观经济2016年以来

5、“稳中向好”的运行趋势,宏观经济核心指标在“稳中有变”中呈现“持续回缓”的态势,下行压力持续加大。这说明中国宏观经济既没有“触底企稳”,也没有步入稳定复苏的“新周期”,反而在内部“攻坚战”与外部“贸易摩擦”的叠加中全面步入中国经济新常态的新阶段。当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。2019年上半年宏观经济的短期下行压力依然较大,特别是近期经济形势出现的一些值得高度关注的新变

6、化,可能意味着负向产出缺口开始扩大,宏观政策需要再调整和再定位。正因如此,中央经济工作会议指出,宏观政策要强化逆周期调节,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,稳定总需求。积极的财政政策要加力提效,实施更大规模的减税降费,稳健的货币政策要松紧适度,保持流动性合理充裕。结构性政策要强化体制机制建设,坚持向改革要动力,深化国资国企、财税金融、土地、市场准入、社会管理等领域改革。2、实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需

7、要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的发展。同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。这些年,为推动绿色发展,中央积极谋划顶层设计、持续加大投入,做了许多工作。各地

8、各部门亦重拳治理大气雾霾和水污染、加强生态安全屏障建设、大力发展节能环保产业。然而,相比于已经取得的成绩,今后的任务更重,时间更紧。今年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年,在这一关键时期,必须推动绿色发展取得新的突破,抓紧构建起绿色发展的大格局,为实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。传统产业要利用信息通信技术及互联网平台实施“互联网+”战略,加强以自动控制和感知、工业核心软件、工业互联网、工业云和智能服务平台为核心的“新四基”建设,加快形成有效协调的“四基”产业链,实现传统产业与互联网的渗透融合。传统产业通过应用大数据、云计算、物联网、软件信息服务、智能终端,

9、利用互联网的开放、平等、互动等特性,引导数字技术、智能技术广泛应用于其研发设计、生产制造、经营管理等关键环节,实现这些环节的大数据分析与整合,以重组运营流程、优化资源配置、重构商业模式等手段完成转型升级,提高创新力和生产力,最终提升效益效率和竞争力。传统产业可以把智能化作为转型升级的主攻方向,实施“智能制造提升工程”,建立机器人自动化示范生产线,打造柔性化生产、场景化应用的示范工厂,通过“互联网智能制造”,变革传统产业的生产、管理和营销模式,促进传统产业向智能化、高端化、绿色化发展而转型升级。3、全面深化改革为产业转型升级不断优化发展环境。“十三五”时期是我国全面深化改革的关键时期,我市要充分

10、发掘和利用好现有机遇及优势,激发全社会勇于创新、敢于进取的热情,促进思想观念和体制机制创新,培育新的竞争优势,使经济社会发展道路更加宽广,赢得更多改革红利。“十三五”期间,全区将继续坚持“工业强区”战略目标,全区工业仍将处于快速发展的过程中,工业经济发展面临重大的发展机遇,同时也面临着更加严峻的挑战。新常态下“一带一路”经济发展战略的重大机遇。“十三五”时期是促进我国经济长期平稳较快发展的新时期,经济发展的新常态,并不仅仅意味着发展速度由“高速”降为“中高速”,还包含产业结构调整升级、工业节能减排等方面。“十三五”期间,我国已进入全面建成小康社会的决定性阶段,正处于经济转型升级、加快推进社会主

11、义现代化的重要时期,也处于区域发展的关键时期,我国经济发展面临着全球经济复苏、国内经济体制改革、开放型经济战略、城镇化推进、区域协调发展等五大机遇。4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项

12、目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。近年来,项目承办单位培

13、养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 投资单位说明一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想”

14、 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 二、公司经济效益分析上一年度,xxx科技公司实现营业

15、收入14572.56万元,同比增长18.57%(2281.92万元)。其中,主营业业务护理用品生产及销售收入为12713.62万元,占营业总收入的87.24%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入3060.244080.323788.873643.1414572.562主营业务收入2669.863559.813305.543178.4112713.622.1护理用品(A)881.051174.741090.831048.874195.492.2护理用品(B)614.07818.76760.27731.032924.132.3护理用品(C)453.88605

16、.17561.94540.332161.322.4护理用品(D)320.38427.18396.66381.411525.632.5护理用品(E)213.59284.79264.44254.271017.092.6护理用品(F)133.49177.99165.28158.92635.682.7护理用品(.)53.4071.2066.1163.57254.273其他业务收入390.38520.50483.32464.731858.94根据初步统计测算,公司实现利润总额4174.80万元,较去年同期相比增长659.31万元,增长率18.75%;实现净利润3131.10万元,较去年同期相比增长547

17、.46万元,增长率21.19%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元14572.56完成主营业务收入万元12713.62主营业务收入占比87.24%营业收入增长率(同比)18.57%营业收入增长量(同比)万元2281.92利润总额万元4174.80利润总额增长率18.75%利润总额增长量万元659.31净利润万元3131.10净利润增长率21.19%净利润增长量万元547.46投资利润率56.51%投资回报率42.38%财务内部收益率26.15%企业总资产万元18255.18流动资产总额占比万元25.09%流动资产总额万元4580.01资产负债率25.97%第四章 市场前景分析一、建

18、设地经济发展概况地区生产总值3827.19亿元,比上年增长6.67%。其中,第一产业增加值306.18亿元,增长8.76%;第二产业增加值2372.86亿元,增长11.72%第三产业增加值1148.16亿元,增长7.23%。一般公共预算收入241.86亿元,同比增长6.66%,一般公共预算支出438.21亿元,同比增长9.82%。国税收入384.56亿元,同比增长8.11%;地税收入亿元88.24,同比增长6.43%。居民消费价格上涨1.18%。其中,食品烟酒上涨1.19%,衣着上涨0.69%,居住上涨1.08%,生活用品及服务上涨0.80%,教育文化和娱乐上涨0.92%,医疗保健上涨0.99

19、%,其他用品和服务上涨0.85%,交通和通信上涨0.63%。全部工业完成增加值1731.62亿元。规模以上工业企业实现增加值1256.48亿元,比上年增长7.27%。规模以上AA、BB、CC、DD(含护理用品)等主导行业共完成工业增加值1245.08亿元,增长9.57%。AA完成增加值402.85亿元,增长6.57%;BB完成工业增加值303.08亿元,增长10.24%;CC完成工业增加值224.73亿元,增长5.32%;DD完成工业增加值113.28亿元,增长7.47%。规模以上工业企业实现主营业务收入6488.45亿元,比上年增长8.65%。实现利润总额688.50亿元,比上年增长8.36

20、%。固定资产投资完成4222.77亿元,比上年增长9.46%。其中,建设项目投资完成3716.04亿元,增长7.83%;房地产开发投资完成506.73亿元,增长5.29%。在固定资产投资中,第一产业投资完成211.14亿元,同比增长6.44%;第二产业投资完成3209.31亿元,同比增长10.81%;第三产业投资完成802.33亿元,增长6.00%。高新技术产业投资692.30亿元,增长9.12%。民间投资3762.17亿元,增长5.97%。城市基础设施投资583.17亿元,增长5.10%。重点项目991个,完成投资2285.57亿元,增长6.02%。全市实现社会消费品零售总额1400.85亿

21、元,比上年增长11.24%。城镇实现零售额809.56亿元,增长5.16%;乡村实现零售额574.57亿元,增长10.92%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元363.95,增长13.28%。实际利用外资62835.25万美元,同比增长54.53%。外贸进出口总值245.32亿元,同比增长53.68%。其中,出口总值159.46亿元,同比增长58.66%;进口总值85.86亿元,同比增长51.45%。二、区域内护理用品行业市场分析目前,区域内拥有各类护理用品企业650家,规模以上企业24家,从业人员32500人。截至2017年底,区域内护理用品产值119229.28万元,较2016年10665

22、4.69万元增长11.79%。产值前十位企业合计收入50967.34万元,较去年44135.21万元同比增长15.48%。区域内护理用品行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元119229.28同期产值万元106654.69同比增长11.79%从业企业数量家650规上企业家24从业人数人32500前十位企业产值万元50967.34去年同期44135.21万元。1、xxx科技公司(AAA)万元12487.002、xxx投资公司万元11212.813、xxx科技公司万元6625.754、xxx有限公司万元5606.415、xxx投资公司万元3567.716、xxx公司万元3312.887、xxx科

23、技公司万元254.848、xxx有限公司万元2089.669、xxx投资公司万元1987.7310、xxx公司万元1529.02区域内护理用品企业经营状况良好。以AAA为例,2017年产值12487.00万元,较上年度10558.05万元增长18.27%,其中主营业务收入11978.40万元。2017年实现利润总额3563.06万元,同比增长23.45%;实现净利润1017.72万元,同比增长16.62%;纳税总额67.26万元,同比增长19.47%。2017年底,AAA资产总额24604.08万元,资产负债率49.96%。2017年区域内护理用品企业实现工业增加值27204.37万元,同比2

24、016年23590.33万元增长15.32%;行业净利润12696.48万元,同比2016年11147.04万元增长13.90%;行业纳税总额43958.39万元,同比2016年37632.39万元增长16.81%;护理用品行业完成投资31993.68万元,同比2016年27592.65万元增长15.95%。区域内护理用品行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元27204.371.1同期增加值万元23590.331.2增长率15.32%2行业净利润万元12696.482.12016年净利润万元11147.042.2增长率13.90%3行业纳税总额万元43958.393.12016纳

25、税总额万元37632.393.2增长率16.81%42017完成投资万元31993.684.12016行业投资万元15.95%区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.03亿元,年均增长7.37%。预计区域内护理用品行业市场需求规模将达到179967.48万元,利润总额49087.29万元,净利润17299.88万元,纳税11923.75万元,工业增加值69303.42万元,产业贡献率10.25%。区域内护理用品行业市场预测(单位:万元)序号项目2018年2019年2020年1产值139366.81158371.38179967.482利润总额38013.2043196.8

26、249087.293净利润13397.0215223.8917299.884纳税总额9233.7510492.9011923.755工业增加值53668.5760987.0169303.426产业贡献率5.00%8.00%10.25%7企业数量7809521219第五章 项目工程设计说明一、建筑工程设计原则项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计;在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下,力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便,努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设

27、计规范进行项目建筑工程设计;在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下,力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便,努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。二、项目总平面设计要求本工程项目位于项目建设地,本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证,最后达成共识。功能分区合理,人流、车流、物流路线清楚,避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。本次设计融入了全新的设计理念,以建设和谐企业为前提条件,以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点,全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素,极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。三、土建工程设计年限及安全等级根据建筑结构可靠度

28、设计统一标准(GB50068)的规定,投资项目中所有建(构)筑物均按永久性建筑要求设计,使用年限为50.00年。根据建筑抗震设计规范(GB50011)的规定,投资项目建筑物结构设计符合根据建筑抗震设计规范(GB50011)的规定,投资项目建筑物结构设计符合度抗震设防的要求,基本地震加速度值为0.20g,设计地震分组为第一组,抗震设防类别为乙类,各建筑物均采取相应抗震构造设计。四、建筑工程设计总体要求根据需要,积极采用经过验证的新技术和经过国家或省、部级鉴定的新材料,并尽可能利用地方建设材料;在生产工艺允许的条件下,尽可能采用联合厂房,并考虑开敞与半开敞甚至露天装置以节约项目建设投资。本项目设计

29、必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范,根据国民经济发展的需要,按照市规划和环境保护等规划的要求,统筹安排、因地制宜,做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工程质量。五、土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积35244.41平方米,其中:计容建筑面积35244.41平方米,计划建筑工程投资2906.13万元,占项目总投资的35.29%。第六章 选址分析一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xx产业发展示范区。园区明确主导产业定位。充分发

30、挥各产业园区比较优势,综合考虑产业政策、资源禀赋、环境承载能力、经济发展潜力、区位优势等因素,因地制宜确定优先发展的主导产业,明确产业准入的投入产出强度、节能减排和环境保护标准。园区依托科技和人才优势,全面提升创新能力,产业定位突出高端化、集群化、数字化,加快技术研发、高新技术产业化、服务外包、现代服务业以及高附加值制造业发展,率先实现转型升级。园区规划面积50平方公里,启动区面积为10平方公里,处于多条高速公路交织地带,是贵州省东西、南北交通节点城市,也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极,是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。园区不断坚

31、持全面深化改革和政策创新,体制机制改革取得重大进展。国家高新区始终站在国家和社会的改革潮头,在科技和经济结合、科技和金融融合、知识产权保护和运用、人才吸引和培育,以及产城融合、国际化发展等方面开展了全方位的改革探索。大力培育各类创新创业促进组织,建设公共服务平台,形成了结构合理、功能完善、特色鲜明的科技服务体系,促进了科技资源的开放共享。进一步深化“小政府,大服务”的理念,部分国家高新区探索实施了“负面清单”管理模式。加大简政放权力度,简化创业企业注册手续,持续优化大众创业、万众创新的制度环境。持续创新管理体制和社会治理模式,广泛汇聚利用各类社会力量,积极向产业组织者转变。国家自创区作为我国改

32、革创新的先锋引领,开展了一系列体制机制和政策创新,成效显著。先后研究出台“6+4”、“新四条”、“黄金十条”、“科技新九条”等政策措施,极大程度解放和发展了科技生产力。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技

33、术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土

34、资发【2008】24号)文件规定的具体要求。投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.35%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率5.89%,固定资产投资强度185.73万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米21890.9432.82亩2基底面积平方米13430截至2017年底,区域内彩涂板产值132806.58万元,较201

35、6年118450.39万元增长12.12%。产值前十位企业合计收入62364.09万元,较去年55746.93万元同比增长11.87%。区域内彩涂板行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元132806.58同期产值万元118450.39同比增长12.12%从业企业数量家619规上企业家42从业人数人30950前十位企业产值万元62364.09去年同期55746.93万元。1、xxx有限责任公司(AAA)万元15279.202、xxx(集团)有限公司万元13720.103、xxx公司万元8107.334、xxx有限责任公司万元6860.055、xxx公司万元4365.496、xxx公司万元405

36、3.677、xxx公司万元311.828、xxx有限责任公司万元2556.939、xxx公司万元2432.2010、xxx公司万元1870.92区域内彩涂板企业经营状况良好。以AAA为例,2017年产值15279.20万元,较上年度13043.54万元增长17.14%,其中主营业务收入14715.99万元。2017年实现利润总额5004.10万元,同比增长19.20%;实现净利润1932.64万元,同比增长25.35%;纳税总额124.86万元,同比增长19.38%。2017年底,AAA资产总额29125.65万元,资产负债率45.97%。2017年区域内彩涂板企业实现工业增加值23928.20万元,同比2016年20940.05万元增长14.27%;行业净利润13452.56万元,同比2016年11224.50万元增长19.85%;行业纳税总额34042.63万元,同比2016年29448.64万元增长15.60%;彩涂板行业完成投资36519.28万元,同比2016年31330.89万元增长16.56%。区域内彩涂板行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元23928.201.1同期增加值万元20940.051.2增长率14.27%2行业净利润万元13452

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