1、本文旨在通过图文并茂的形式来说明ABAQUS6.10在的安装方法。本人已经试验过,没问题,只要按照以下方法就能装上!一、 安装ABAQUS6.10的帮助文档你最好有虚拟光驱,没的话可以去360安全卫士中下载:打开360安全卫士-软件管家-软件宝库-在搜索栏中搜 DAEMON 用虚拟光驱打开镜像文件DVD2双击进入虚拟盘,双击进行安装。此步是安装abaqus.10帮助文档。一路点击Next默认安装HTML格式的帮助文档。继续点击NextHostname/IP address栏中会自动出现你计算机名,不用管他,继续点击Next,Next为节约宝贵的C盘空间资源,本人把软件装D盘。系统会提示:D盘没
2、有 SIMULIA文件夹,是否新建该文件夹? 点击YES点击Install 进行安装帮助文档装好了,点击Done。以后查阅abaqus6.10帮助文档时,点击开始-程序中的 HTML Documentation, 即可进入。二、安装license和abaqus6.10主程序用虚拟光驱打开镜像文件DVD1同样在虚拟光驱中,双击系统提示安装VC+2005, 默认安装点击OK 连续两个Next先安装License(默认点击Next)Hostname中输入你的计算机名(一般会自动生成的),继续Next选择下面那个Just install the licensing utilities选项,点Next安
3、装路径改为:D:SIMULIA 继续NextLicense目录中文件安装完成,点击Done。此时暂停安装工作(不要关闭正在安装的程序,下面转入系统变量的设置和license的修改)添加环境变量:鼠标放在我的电脑上点击右键-属性-高级-环境变量在下面的系统变量栏中新建名称和值为如下的系统变量。Name: LM_LICENSE_FILE value: 27011hostname (hostname即自己的计算机名) 然后全都确定回到虚拟光驱中,并找到crack文件夹并点击进入。找到abq6101.dat,并把它复制到桌面上(一定要看好下面记事本的内容是否与本文一致,有时候abq6101.dat内容
4、不一样,例如最后颜色较浅的那种有时就不行)用记事本打开该文件,并把第一行中this_host 改成你的计算机名。然后把修改过的abq6101.dat复制到D:SIMULIALicense安装目录下。在该目录下新建记事本abaqus6.10.txt,并把该文件扩展名改为.log双击该目录(D:SIMULIALicense)中的lmtools.exe 在Config Services选项栏中设置路径 Path to the lmgrd.exe file中输入路径D:SIMULIALicenselmgrd.exePath to the license file中输入路径D:SIMULIALicens
5、eabq6101.datPath to the debug log file中输入路径D:SIMULIALicenseabaqus6.10.log勾选下面的 Start Server at Power Up和 Use Services选项并点击save Service 来保存设置。(如果你的安装目录与我不同 要输入相应的路径)在Start/Stop/Reread选项中 点击Start Server 来开启服务(最下面一行,会显示Server Start Successful,即表示开启成功;如果开启失败 可以尝试先点击Stop Server,再点击Start Server)License全搞定
6、了,下面继续安装abaqus6.10的主程序。一路默认 Next, YES, Next 我把安装路径改成D盘了,继续Next,Next,Next直到Finish直到需要填写激活服务器时, 填入创建的地址:27011hostname (hostname即自己的计算机名) 继续Next,Next,我把主程序安装路径改在D盘,继续Next系统提示:该文件夹不存在 是否创建? 点YES下面是设置abaqus的工作目录,以后运算的临时文件会存在该目录下,因此需要较大的硬盘空间。我的D盘剩余空间大,故设置在D盘下。继续Next点击Install进行安装(此步骤需要的时间较长)继续Next,Next安装完成
7、了,点Done。在开始菜单中的程序中 找到 ABAQUS CAE,即为abaqus6.10的窗口。OK了ABAQUS汉化方法方法一: abaqus6.9汉化方法2010-04-04 17:10第一步:开始:控制面板:区域和语言选项,在“语言”里确保“为东亚语言安装文件”被选中,在“区域选项”的“区域”一栏里确保是“中国”。(一般为系统默认)第二步:在环境变量里新建系统变量:name:ABAQUS_USE_LOCALIZATIONvalue:1如果你还想在使用英文界面,那就那value的值改为0或不填即可,也可干脆把这个环境变量删除。本人亲自试验,绝对可信。(如果你需要搞二次开发,还需要安装额外
8、的软件和修改相应的环境变量)我以前曾经遇到电脑重启后帮助文档和主程序打不开的情况(可能是我系统的原因),后来在D:SIMULIADocumentationinstallation_infov6.下找到verifyServer.bat 双击 即解决问题了。临时记忆 与君共享囍螺2010年9月27日20:41:11于工作室ABAQUS汉化方法方法一: abaqus6.9汉化方法2010-04-04 17:10第一步:开始:控制面板:区域和语言选项,在“语言”里确保“为东亚语言安装文件”被选中,在“区域选项”的“区域”一栏里确保是“中国”。(一般为系统默认)第二步:在环境变量里新建系统变量:name
9、:ABAQUS_USE_LOCALIZATIONvalue:1如果你还想在使用英文界面,那就那value的值改为0或不填即可,也可干脆把这个环境变量删除。本人亲自试验,绝对可信。方法二: abaqus6.9汉化方法:在.6.9-1Configuration目录下把locale.txt中的“Default ja_JP = 1 en_US = 1 zh_CN =0”最后的zh_CN =0改为zh_CN =1,文件另存为t.txt. 再按上述方法就可以达到快速切换的目的了,不想用英文的,直接改为1保存即可。win7 32位安装 Abaqus 6.10-1 并成功通过子程序验证。y$j4&Mq.? 电
10、驴下载的2DVD的Abaqus 6.10-1。8i:t#O*M _ Microsoft Visual Studio 2008 英文版 url=http:/ g! w7 H /size/colorhX;qS6k! Intel Visual Fortran 11.1.065 专业版 url=http:/registrationcenter- size=41.安装Abaqus:/sizep-X8M n:#b6i6p size=4/size f0T!nJ#rz#nP1)用虚拟光驱加载DVD2,安装Document,直接运行根目录下的setup.exe即可,安装过程比较简单。设置环境变量:鼠标右键点击桌
11、面“我的电脑”图标,通过路径“属性-高级-环境变量”,然后在系统变量栏新建一个环境变量,变量名LM_LICENSE_FILE,值为color=#43699a27011hostname/color。(hostname为你的计算机名)0zH+l&u泓域咨询MACRO/ 绿色装备投资建设项目立项申请绿色装备投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完
12、善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共
13、性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人陈xx(三)项目承办单位简介公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使
14、企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优
15、化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积33556.77平方米(折合约50.31亩),其中:净用地面积
16、33556.77平方米(红线范围折合约50.31亩)。项目规划总建筑面积38254.72平方米,其中:规划建设主体工程23257.10平方米,计容建筑面积38254.72平方米;预计建筑工程投资2887.31万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为绿色装备,根据市场情况,预计年产值31035.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8668.92(万
17、元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2887.314465.68172.318668.921.1工程费用万元2887.314465.6820672.851.1.1建筑工程费用万元2887.312887.3122.75%1.1.2设备购置及安装费万元4465.684465.6835.19%1.2工程建设其他费用万元1315.931315.9310.37%1.2.1无形资产万元628.92628.921.3预备费万元687.01687.011.3.1基本预备费万元279.96279.961.3.2涨价预备费万元407.05407.
18、052建设期利息万元3固定资产投资现值万元8668.928668.922、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4019.85万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20672.8510177.9819038.2220672.8520672.8520672.851.1应收账款万元6201.852790.834961.486201.856201.856201.851.2存货万元9302.784186.257442.239302.789302.789302.781.2.1原辅材料万元2790.831255.882232.672790.832790.
19、832790.831.2.2燃料动力万元139.5462.79111.63139.54139.54139.541.2.3在产品万元4279.281925.683423.424279.284279.284279.281.2.4产成品万元2093.13941.911674.502093.132093.132093.131.3现金万元5168.212325.704134.575168.215168.215168.212流动负债万元16653.007493.8513322.4016653.0016653.0016653.002.1应付账款万元16653.007493.8513322.4016653.0
20、016653.0016653.003流动资金万元4019.851808.933215.884019.854019.854019.854铺底流动资金万元1339.94602.981071.961339.941339.941339.943、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12688.77万元,其中:固定资产投资8668.92万元,占项目总投资的68.32%;流动资金4019.85万元,占项目总投资的31.68%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2887.31万元,占项目总投资的22.75%;设备购置费4465.68万元,占项目总投资的35
21、.19%;其它投资1315.93万元,占项目总投资的10.37%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8668.92+4019.85=12688.77(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12688.77146.37%146.37%100.00%2项目建设投资万元8668.92100.00%100.00%68.32%2.1工程费用万元7352.9984.82%84.82%57.95%2.1.1建筑工程费万元2887.3133.31%33.31%22.75%2.1.2设备购置及安装费万元4465.685
22、1.51%51.51%35.19%2.2工程建设其他费用万元628.927.25%7.25%4.96%2.2.1无形资产万元628.927.25%7.25%4.96%2.3预备费万元687.017.92%7.92%5.41%2.3.1基本预备费万元279.963.23%3.23%2.21%2.3.2涨价预备费万元407.054.70%4.70%3.21%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8668.92100.00%100.00%68.32%5建设期间费用万元6流动资金万元4019.8546.37%46.37%31.68%7铺底流动资金万元1339.9515.46%15.46%10.56%(
23、三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.13%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率7.09%,固定资产投资强度172.31万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18536.0618536.0623257.1023257.101930.891.1主要生产车间11121.6411121.6413954.2613954.261197.151.2辅助生产车间5931.545931.547442.277442.27617.881.3其他生产车间1482.881482.881348.911348.91115.852仓储工程3
24、932.683932.689748.459748.45588.622.1成品贮存983.17983.172437.112437.11147.162.2原料仓储2044.992044.995069.195069.19306.082.3辅助材料仓库904.52904.522242.142242.14135.383供配电工程209.74209.74209.74209.7414.253.1供配电室209.74209.74209.74209.7414.254给排水工程241.20241.20241.20241.2012.744.1给排水241.20241.20241.20241.2012.745服务性工
25、程2490.702490.702490.702490.70150.395.1办公用房1064.451064.451064.451064.4577.675.2生活服务1426.251426.251426.251426.2571.646消防及环保工程702.64702.64702.64702.6447.736.1消防环保工程702.64702.64702.64702.6447.737项目总图工程104.87104.87104.87104.8741.817.1场地及道路硬化6715.251319.491319.497.2场区围墙1319.496715.256715.257.3安全保卫室104.871
26、04.87104.87104.878绿化工程2882.24100.88合计26217.9038254.7238254.722887.31(四)设备方案项目计划购置设备共计74台(套),设备购置费4465.68万元。五、节能与环保1、项目年用电量573548.93千瓦时,折合70.49吨标准煤。2、项目年总用水量28100.72立方米,折合2.40吨标准煤。3、“绿色装备投资建设项目投资建设项目”,年用电量573548.93千瓦时,年总用水量28100.72立方米,项目年综合总耗能量(当量值)72.89吨标准煤/年。达产年综合节能量25.61吨标准煤/年,项目总节能率27.06%,能源利用效果良
27、好。4、项目符合某某经济合作区发展规划,符合某某经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“绿色装备投资建设项目”主要从事绿色装备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性绿色装备投资建设项目选址于某某经济合作区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区
28、划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济合作区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。七、项目评价1、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“绿色装备投资建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某经济合作区经济发展,为社会提供就业职位547个,达产年纳税总额3104.43万元,可以促进某某经济合作区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。2、项目达产年投资利润率57.87%,投资利税率67.87%,全部投资回报率43.40%,全部投资回收期3.80年,固定资产投资回收期3.80年(
29、含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。项目单位指标1行业工业增加值万元33628.711.1同期增加值万元29752.021.2增长率13.03%2行业净利润万元13963.112.12016年净利润万元12216.192.2增长率14.30%3行业纳税总额万元29467.793.12016纳税总额万元25427.383.2增长率15.89%42017完成投资万元32308.004.12016行业投资万元13.56%区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.03亿元,年均增长7.62%。预计区域内制动摩擦片行业市场需求规模将达到171962.48万元,利润总额50
30、411.62万元,净利润22367.54万元,纳税14457.67万元,工业增加值65451.84万元,产业贡献率17.88%。区域内制动摩擦片行业市场预测(单位:万元)序号项目2018年2019年2020年1产值133167.74151326.98171962.482利润总额39038.7644362.2350411.623净利润17321.4319683.4422367.544纳税总额11196.0212722.7514457.675工业增加值50685.9157597.6265451.846产业贡献率12.00%16.00%17.88%7企业数量95911701498 第五章 项目方案分
31、析一、产品规划项目主要产品为制动摩擦片,根据市场情况,预计年产值27503.00万元。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础,市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测;目前,我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大,由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点,所以项目产品的生产量满足不了市场要求,每年还需大量从外埠调入或国外进口,商品市场需求高于产品制造发展速度,因此,项目产品具有广阔的潜在市场。随着全球经济一体化格局的形成,相关行业的市场竞争愈加激烈,要想在市场上站稳脚跟、求得突破,就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍,创新机制建立起
32、一套行之有效的营销策略。二、建设规模(一)用地规模该项目总征地面积43468.39平方米(折合约65.17亩),其中:净用地面积43468.39平方米(红线范围折合约65.17亩)。项目规划总建筑面积65637.27平方米,其中:规划建设主体工程40862.55平方米,计容建筑面积65637.27平方米;预计建筑工程投资4977.47万元。(二)设备购置项目计划购置设备共计86台(套),设备购置费4728.83万元。(三)产能规模项目计划总投资16007.56万元;预计年实现营业收入27503.00万元。 第六章 项目选址方案一、项目选址该项目选址位于某某循环经济产业园。园区鼓励产业聚集发展。
33、引导重大产业项目向产业园区集中,优质资源向优势产业聚集,推动产业项目进入产业园区集中建设。充分发挥产业园区内重点产业、骨干企业的带动作用,促进专业化分工和社会化协作,形成良好的配套协作关系。落实高新技术企业优惠政策,着力培育高新技术企业和科技型中小微企业。加快发展现代物流、企业管理、科技研发、市场服务、技术推广、网络信息、金融保险、商务服务、咨询中介等生产性服务业。积极发展循环经济,大泓域咨询MACRO/ 智能电柜项目投资建议与可行性分析研究智能电柜项目投资建议与可行性分析研究规划设计 / 投资分析 摘要该智能电柜项目计划总投资6127.66万元,其中:固定资产投资4944.18万元,占项目总
34、投资的80.69%;流动资金1183.48万元,占项目总投资的19.31%。达产年营业收入8472.00万元,总成本费用6450.54万元,税金及附加109.50万元,利润总额2021.46万元,利税总额2409.78万元,税后净利润1516.10万元,达产年纳税总额893.69万元;达产年投资利润率32.99%,投资利税率39.33%,投资回报率24.74%,全部投资回收期5.54年,提供就业职位138个。认真贯彻执行“三高、三少”的原则。“三高”即:高起点、高水平、高投资回报率;“三少”即:少占地、少能耗、少排放。总论、投资背景及必要性分析、产业分析、项目建设内容分析、项目选址方案、项目建
35、设设计方案、项目工艺可行性、项目环境保护和绿色生产分析、项目安全管理、风险防范措施、项目节能、项目实施方案、项目投资估算、经济效益、项目评价等。智能电柜项目投资建议与可行性分析研究目录第一章 总论第二章 投资背景及必要性分析第三章 产业分析第四章 项目建设内容分析第五章 项目选址方案第六章 项目建设设计方案第七章 项目工艺可行性第八章 项目环境保护和绿色生产分析第九章 项目安全管理第十章 风险防范措施第十一章 项目节能第十二章 项目实施方案第十三章 项目投资估算第十四章 经济效益第十五章 项目招投标方案第十六章 项目评价第一章 总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司
36、简介公司坚持以科技创新为动力,建立了基础设施较为先进的技术中心,建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之
37、本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。为实现公司的战略目标,公司在未
38、来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效
39、的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。(三)公司经济效益分析上一年度,xxx公司实现营业收入7831.20万元,同比增长25.66%(1599.29万元)。其中,主营业业务智能电柜生产及销售收入为7346.48万元,占营业总收入的93.81%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1644.552192.742036.111957.807831.
40、202主营业务收入1542.762057.011910.081836.627346.482.1智能电柜(A)509.11678.81630.33606.082424.342.2智能电柜(B)354.83473.11439.32422.421689.692.3智能电柜(C)262.27349.69324.71312.231248.902.4智能电柜(D)185.13246.84229.21220.39881.582.5智能电柜(E)123.42164.56152.81146.93587.722.6智能电柜(F)77.14102.8595.5091.83367.322.7智能电柜(.)30.8641.1438.2036.73146.933其他业务收入101.79135.72126.03121.18484.72根据初步统计测算,公司实现利润总额1960.00万元,较去年同期相比增长426.81万元,增长率27.84%;实现净利润1470.00万元,较去年同期相比增长223.60万元,增长率17.94%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元7831.20完成主营业务收入万元7346.48主营业务收入占比93.81%营业收入增长率(同比)25.66%营业收入增长量(同比)万元1599.29利润总额万元1960.00利润总额增长率27.84%利润总额增长量万元426.81