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环保醇醚燃料项目经营分析报告(项目总结分析).docx

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资源描述

1、泓域咨询MACRO/ 蒸压粉煤灰砖项目投资立项申请报告蒸压粉煤灰砖项目投资立项申请报告一、项目概论(一)项目名称蒸压粉煤灰砖项目(二)项目建设单位xxx投资公司(三)法定代表人武xx(四)公司简介公司一直秉承“坚持原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业

2、。公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产

3、品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 上一年度,xxx有限公司实现营业收入3504.11万元,同比增长12.58%(391.67万元)。其中,主营业业务蒸压粉煤灰砖生产及销售收入为3153.08万元,占营业总收入的89.98%。根据初步统计测算,公司实现利润总额715.11万元,较去年同期相比增长57.02万元,增长率8.66%;实现净利润536.33万元,较去

4、年同期相比增长89.88万元,增长率20.13%。(五)项目选址xx高新技术产业开发区(六)项目用地规模项目总用地面积7557.11平方米(折合约11.33亩)。(七)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.97%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率6.27%,固定资产投资强度176.98万元/亩。项目净用地面积7557.11平方米,建筑物基底占地面积5438.85平方米,总建筑面积10428.81平方米,其中:规划建设主体工程8126.20平方米,项目规划绿化面积653.54平方米。(八)设备选型方案项目计划购置设备共计108台(套),设备购置费788.37万元。(九)节能分析1、项目年

5、用电量1172972.26千瓦时,折合144.16吨标准煤。2、项目年总用水量3601.06立方米,折合0.31吨标准煤。3、“蒸压粉煤灰砖项目投资建设项目”,年用电量1172972.26千瓦时,年总用水量3601.06立方米,项目年综合总耗能量(当量值)144.47吨标准煤/年。达产年综合节能量50.76吨标准煤/年,项目总节能率26.51%,能源利用效果良好。(十)项目总投资及资金构成项目预计总投资2648.61万元,其中:固定资产投资2005.18万元,占项目总投资的75.71%;流动资金643.43万元,占项目总投资的24.29%。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入45

6、03.00万元,总成本费用3568.20万元,税金及附加45.70万元,利润总额934.80万元,利税总额1109.44万元,税后净利润701.10万元,达产年纳税总额408.34万元;达产年投资利润率35.29%,投资利税率41.89%,投资回报率26.47%,全部投资回收期5.28年,提供就业职位76个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。(十三)项目评价1、项目达产年投资利润率35.29%,投资利税率41.89%,全部投资回报率26.47%,全部投资回收期5.28年,固定资产投资回收期5.28年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、从促进产业发展看,民营企业

7、机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发,是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。同时,民营经济也是参与国际竞争的重要力量。国家支持民营经济发展,是明确的、一贯

8、的,而且是不断深化的,不是一时的权宜之计,更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用,“三个没有变”的判断:“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变,我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变,我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时,公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是写入党章和宪法的基本经济制度,这是不会变的,也是不能变的。进入新时代,中国的民营经济只会壮大、不会离场,只会越来越好、不会越来越差。二、产品规划及建设规模(一)产品规划项目主要产品为蒸压粉煤灰砖,根据市场情况,预计年产值4503.00万元。

9、通过对国内外市场需求预测可以看出,我国项目产品将以内销为主并扩大外销,随着产品宣传力度的加大,产品价格的降低,产品质量的提高和产品的多样化,项目产品必将更受欢迎;通过对市场需求预测分析,国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势,市场销售前景非常看好。项目承办单位计划在项目建设地建设项目,具有得天独厚的地理条件,与xx省同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展相关产业前景广阔。(二)用地规模该项目总征地面积7557.11平方米(折合约11.33亩),其中:净用地面积7557.11平方米(红线范围折合约11.33亩)。项目规划总建筑面积1

10、0428.81平方米,其中:规划建设主体工程8126.20平方米,计容建筑面积10428.81平方米;预计建筑工程投资780.74万元。(三)用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.97%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率6.27%,固定资产投资强度176.98万元/亩。项目预计总建筑面积10428.81平方米,其中:计容建筑面积10428.81平方米,计划建筑工程投资780.74万元,占项目总投资的29.48%。(四)选址综合评价该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目承办单位通过

11、对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。三、项目风险说明投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势

12、群体、社会服务容量等方面的影响。投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。四、项目投资情况(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2005.18(万元)。(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金643.43万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2648.61万元,其中:固定资产投资2005.18万元,占项目总投资的75.71%;流动资金643.43万元,占项目总投资的24.29%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资780.74万元,占项目总投资的29.48%

13、;设备购置费788.37万元,占项目总投资的29.77%;其它投资436.07万元,占项目总投资的16.46%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2005.18+643.43=2648.61(万元)。(四)资金筹措全部自筹。五、经济效益分析(一)营业收入估算该“蒸压粉煤灰砖项目”经营期内不考虑通货膨胀因素,只考虑蒸压粉煤灰砖行业设备相对价格变化,假设当年蒸压粉煤灰砖设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入4503.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=128.94万元。(三)综合总成本费用估算根据谨慎财务测算

14、,当项目达到正常生产年份时,按达产年经营能力计算,本期工程项目综合总成本费用3568.20万元,其中:可变成本3035.76万元,固定成本532.44万元。(四)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=934.80(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=934.8025.00%=233.70(万元)。(五)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=934.80(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=934.8025.00%=233.70(万元)。3、本

15、项目达产年可实现利润总额934.80万元,缴纳企业所得税233.70万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=934.80-233.70=701.10(万元)。4、根据计算得到以下经济指标。(1)达产年投资利润率=35.29%。(2)达产年投资利税率=41.89%。(3)达产年投资回报率=26.47%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入4503.00万元,总成本费用3568.20万元,税金及附加45.70万元,利润总额934.80万元,企业所得税233.70万元,税后净利润701.10万元,年纳税总额408.34万元。六、综合结论1、中小企业在推

16、动我国国民经济持续快速发展、缓解就业压力、促进市场繁荣和社会稳定等方面发挥了不可替代的重要作用。目前中小企业已占我国企业总数的99以上,其工业总产值、实现利税和出口总额分别占全国的60、40和60左右。中小企业还提供了约75的城镇就业机会,为实现社会充分就业起到了决定性作用。促进中小企业的发展是一个世界性的课题,各国政府都十分重视中小企业的发展和立法。一些发达国家在50年前就出台了专门的中小企业法律,并逐步形成了较为完备的中小企业政策和法律体系。目前我国中小企业在发展中还存在一些困难,技术装备落后、融资渠道不畅、信息闭塞等问题制约了中小企业的健康发展,影响了它们潜力的充分发挥。日趋突出的就业矛

17、盾也对政府促进中小企业发展提出了迫切的要求。我国加入世界贸易组织后,市场竞争日趋激烈,为中小企业创造公平竞争的外部环境,也是国家义不容辞的责任。2、项目配套条件成熟。投资项目在项目建设地内组织实施,实施地周边道路四通八达,原料及产品运输方便,项目建设区域内配套建有完善的水、电、气、通讯工程设施等有利条件。投资项目建设条件是有利的;项目选址于项目建设地,交通便利且工商业发达,人才资源汇集,地理位置优越,公用辅助设施有保证,完全能够满足项目的建设与发展要求,而且,建设内容符合项目建设地的产业发展目标和总体规划。该项目建设选址合理,自然条件良好,综合优势突出,功能分区明确,投资规模适度,符合项目建设

18、地“十三五”产业发展规划,切合项目建设地经济发展的实际需求,是一项经济效益明显、社会效益良好、环境保护效益突出的开发建设项目。投资项目的实施,对于增加国家财政收入,加快当地全面建设小康社会步伐具有重要意义。维护规划的权威性,严格按照建设程序进行规划、设计、施工;配套设施既不能提高标准也不能降低质量,要认真做好“投资、质量、进度”的全过程控制,精心设计、精心施工,力争创建优良工程。八、主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米7557.1111.33亩1.1容积率1.381.2建筑系数71.97%1.3投资强度万元/亩176.981.4基底面积平方米5438.851.5总建筑面积平方

19、米10428.811.6绿化面积平方米653.54绿化率6.27%2总投资万元2648.612.1固定资产投资万元2005.182.1.1土建工程投资万元780.742.1.1.1土建工程投资占比万元29.48%2.1.2设备投资万元788.372.1.2.1设备投资占比29.77%2.1.3其它投资万元436.072.1.3.1其它投资占比16.46%2.1.4固定资产投资占比75.71%2.2流动资金万元643.432.2.1流动资金占比24.29%3收入万元4503.004总成本万元3568.205利润总额万元934.806净利润万元701.107所得税万元1.388增值税万元128.9

20、49税金及附加万元45.7010纳税总额万元408.3411利税总额万元1109.4412投资利润率35.29%13投资利税率41.89%14投资回报率26.47%15回收期年5.2816设备数量台(套)10817年用电量千瓦时1172972.2618年用水量立方米3601.0619总能耗吨标准煤144.4720节能率26.51%21节能量吨标准煤50.7622员工数量人76总成本费用万元22889.0814905.4818897.2822889.0822889.0822889.0810.1可变成本万元19958.9911975.3915967.1919958.9919958.9919958.

21、9910.2固定成本万元2930.092930.092930.092930.092930.092930.0911盈亏平衡点51.90%51.90%利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元29162.002增值税万元865.233税金及附加万元285.494总成本费用万元22889.085利润总额万元6272.926企业所得税万元1568.237净利润万元4704.698纳税总额万元2718.959利税总额万元7423.6410投资利润率40.69%11投资利税率48.15%12投资回报率30.52%泓域咨询MACRO/ 冷轧不锈钢项目可行性研究报告冷轧不锈钢项目可行性研究报告xxx(集团

22、)有限公司冷轧不锈钢项目可行性研究报告目录第一章 项目基本信息第二章 背景及必要性第三章 市场分析第四章 产品规划方案第五章 项目选址科学性分析第六章 建设方案设计第七章 工艺原则第八章 项目环境保护分析第九章 安全保护第十章 风险评估第十一章 节能方案第十二章 计划安排第十三章 项目投资方案分析第十四章 项目经济效益分析第十五章 招标方案第十六章 总结及建议第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司一直秉承“坚持

23、原创,追求领先”的经营理念,不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司秉承“科技创新、诚信为本”的

24、企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。(三)公司经济效益分析上一年度,xxx投资公司实现营业收入20289.46万元,同比增长9.99%(1843.57万元)。其中,主营业业务冷轧不锈钢生产及销售收入为17185.27万元,占营业总收入的84.70%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4457.32万元,较去年同期相比增长531.43万元,增长率13.54%;实现净利润3342.99万元,较去年同期相比增长414.47万元,增长率14.15%。上年度主要经济指

25、标项目单位指标完成营业收入万元20289.46完成主营业务收入万元17185.27主营业务收入占比84.70%营业收入增长率(同比)9.99%营业收入增长量(同比)万元1843.57利润总额万元4457.32利润总额增长率13.54%利润总额增长量万元531.43净利润万元3342.99净利润增长率14.15%净利润增长量万元414.47投资利润率43.24%投资回报率32.43%财务内部收益率22.08%企业总资产万元18987.94流动资产总额占比万元26.31%流动资产总额万元4996.56资产负债率32.64%二、项目概况(一)项目名称冷轧不锈钢项目(二)项目选址xx保税区(三)项目用

26、地规模项目总用地面积28761.04平方米(折合约43.12亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数71.64%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率6.33%,固定资产投资强度198.91万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积28761.04平方米,建筑物基底占地面积20604.41平方米,总建筑面积34800.86平方米,其中:规划建设主体工程27568.86平方米,项目规划绿化面积2202.30平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计73台(套),设备购置费3797.77万元。(七)节能分析1、项目年用电量513744.92千瓦时,折合63.14吨标准煤。2、项目年总用

27、水量20231.77立方米,折合1.73吨标准煤。3、“冷轧不锈钢项目投资建设项目”,年用电量513744.92千瓦时,年总用水量20231.77立方米,项目年综合总耗能量(当量值)64.87吨标准煤/年。达产年综合节能量21.62吨标准煤/年,项目总节能率20.96%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx保税区发展规划,符合xx保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11148.35万元,其中:固定资产投资8577.00万

28、元,占项目总投资的76.94%;流动资金2571.35万元,占项目总投资的23.06%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入18860.00万元,总成本费用14477.62万元,税金及附加187.58万元,利润总额4382.38万元,利税总额5174.43万元,税后净利润3286.78万元,达产年纳税总额1887.65万元;达产年投资利润率39.31%,投资利税率46.41%,投资回报率29.48%,全部投资回收期4.89年,提供就业职位386个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富

29、、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明投资项目报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx保税区及xx

30、保税区冷轧不锈钢行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx保税区冷轧不锈钢产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“冷轧不锈钢项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx保税区经济发展,为社会提供就业职位386个,达产年纳税总额1887.65万元,可以促进xx保税区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率39.31%,投资利税率46.41%,全部投资回报率29.48%,全部投资回收期4.89年,固定资产投资回收期4.89年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从促

31、进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发,是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。同时,民营经济也是参与国际竞争的重要力量。综上所述,项目

32、的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米28761.0443.12亩1.1容积率1.211.2建筑系数71.64%1.3投资强度万元/亩198.911.4基底面积平方米20604.411.5总建筑面积平方米34800.861.6绿化面积平方米2202.30绿化率6.33%2总投资万元11148.352.1固定资产投资万元8577.002.1.1土建工程投资万元2526.862.1.1.1土建工程投资占比万元22.67%2.1.2设备投资万元3797.772.1.2.1设备投资占比34.07%

33、2.1.3其它投资万元2252.372.1.3.1其它投资占比20.20%2.1.4固定资产投资占比76.94%2.2流动资金万元2571.352.2.1流动资金占比23.06%3收入万元18860.004总成本万元14477.625利润总额万元4382.386净利润万元3286.787所得税万元1.218增值税万元604.479税金及附加万元187.5810纳税总额万元1887.6511利税总额万元5174.4312投资利润率39.31%13投资利税率46.41%14投资回报率29.48%15回收期年4.8916设备数量台(套)7317年用电量千瓦时513744.9218年用水量立方米202

34、31.7719总能耗吨标准煤64.8720节能率20.96%21节能量吨标准煤21.6222员工数量人386第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、制造业是立国之本、强国之基。以制造业为代表的实体经济取得显著成就,为满足人民对美好生活的需要提供了可靠保障,为我国经济赢得主动、赢得优势、赢得未来打下坚实基础。从国际视野看,中国制造业的发展壮大,充分见证了中国在国际产业分工中发挥着不可或缺的重要作用,充分展现了中国推动经济全球化和世界经济复苏的重要力量。2、工业是经济发展的基础,工业强则经济强。紧紧围绕供给侧结构性改革和新旧动能转换,牢牢把握工业经济发展的重点层面、关键环节、突出问题,提出激励性措

35、施,打造政策洼地,催生发展动力。围绕工业经济高质量发展,坚持“工业强市”主战略不动摇,牢牢把握转型发展核心,以高端化、绿色化、智能化、融合化、标准化为目标,聚焦重点产业转型升级,着力实施企业技术改造、智能化改造、绿色化改造“三大改造”,着力以项目建设、平台服务、以企招商、企业家素质提升、经济运行监测为抓手,保持工业经济平稳增长,推进工业经济高质量发展,为全面建成小康社会打下坚实基础。3、未来5到10年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进,物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域,信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。

36、增材制造(3D打印)、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破,推动传统工业体系分化变革,将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展,精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广,生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮,清洁生产技术应用规模持续拓展,新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合,数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业,创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。创新驱动的新兴产业逐渐成为推动全球经济复苏和增长的主要动力,引发国际分工和国际贸易格局重构,

37、全球创新经济发展进入新时代。在中国当前重点推动战略性新兴产业发展,主要是在劳动力成本等持续上升、追赶型增长方式面临外部约束等背景下的必然政策选择,体现了内生增长的内涵。经典的内生增长理论认为,国家或地区经济可不依赖外力推动而通过自身内在因素实现持续健康增长,内生的技术进步和创新是推动经济持续增长的决定要素,其中技术创新是经济增长的源泉,而劳动分工程度和专业化人力资本的积累水平决定技术创新水平高低。技术进步带来消费需求结构和产业结构分化,由技术研发机制、市场培育机制、制度激励机制共同作用直接推动产业发展。战略性新兴产业内生性增长体现为需求、知识、制度等内生变量的增长。同时,基于中国当前的市场潜力

38、、以及人力资源等方面的雄厚积累,推动战略新兴产业的发展,是有现实条件支持的。另外,适应转型需求的战略新兴产业,往往对整个产业的转型具有一定的先行、引领、引导作用。技术的重大突破导致技术分化,形成不同发展方向的技术,继而依靠技术选择形成市场信赖的技术群和企业群。产业创新技术的先行性、主导性和突破性,使产业具有政策导向作用,预示着未来经济发展重心能够代表未来科技、产业发展的方向,成为产业发展的主流,在未来较长时期内对经济和产业发展具有较强的引领和带动作用。4、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴

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