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如何编写电机原理说明器项目可行性分报告模板.docx

上传人:潮汕人 文档编号:1703032 上传时间:2020-04-02 格式:DOCX 页数:81 大小:75.95KB
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1、泓域咨询MACRO/ 溴戊烷投资建设项目立项申请报告溴戊烷投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很

2、多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人邹xx(三)项目承办单位简介公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较

3、高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司高度重视技术人才的

4、培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,

5、为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积22397.86平方米(折合约33.58亩),其中:净用地面积22397.86平方米(红线范围折合约33.58亩)。项目规划总建筑面积36284.53平方米,其中:规划建设主体工程27702.91平方米,计容建筑面积36284.53平方米;预

6、计建筑工程投资2877.39万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为溴戊烷,根据市场情况,预计年产值8237.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5395.63(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2877.391830.41160.685395.631.1工程费用万元2877.391830.4165

7、28.201.1.1建筑工程费用万元2877.392877.3944.60%1.1.2设备购置及安装费万元1830.411830.4128.37%1.2工程建设其他费用万元687.83687.8310.66%1.2.1无形资产万元363.76363.761.3预备费万元324.07324.071.3.1基本预备费万元138.14138.141.3.2涨价预备费万元185.93185.932建设期利息万元3固定资产投资现值万元5395.635395.632、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1056.01万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万

8、元6528.203923.644453.666528.206528.206528.201.1应收账款万元1958.461273.001370.921958.461958.461958.461.2存货万元2937.691909.502056.382937.692937.692937.691.2.1原辅材料万元881.31572.85616.91881.31881.31881.311.2.2燃料动力万元44.0728.6430.8544.0744.0744.071.2.3在产品万元1351.34878.37945.941351.341351.341351.341.2.4产成品万元660.98429

9、.64462.69660.98660.98660.981.3现金万元1632.051060.831142.431632.051632.051632.052流动负债万元5472.193556.923830.535472.195472.195472.192.1应付账款万元5472.193556.923830.535472.195472.195472.193流动资金万元1056.01686.41739.211056.011056.011056.014铺底流动资金万元352.00228.80246.40352.00352.00352.003、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6451.

10、64万元,其中:固定资产投资5395.63万元,占项目总投资的83.63%;流动资金1056.01万元,占项目总投资的16.37%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2877.39万元,占项目总投资的44.60%;设备购置费1830.41万元,占项目总投资的28.37%;其它投资687.83万元,占项目总投资的10.66%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5395.63+1056.01=6451.64(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6451.64119

11、.57%119.57%100.00%2项目建设投资万元5395.63100.00%100.00%83.63%2.1工程费用万元4707.8087.25%87.25%72.97%2.1.1建筑工程费万元2877.3953.33%53.33%44.60%2.1.2设备购置及安装费万元1830.4133.92%33.92%28.37%2.2工程建设其他费用万元363.766.74%6.74%5.64%2.2.1无形资产万元363.766.74%6.74%5.64%2.3预备费万元324.076.01%6.01%5.02%2.3.1基本预备费万元138.142.56%2.56%2.14%2.3.2涨价

12、预备费万元185.933.45%3.45%2.88%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5395.63100.00%100.00%83.63%5建设期间费用万元6流动资金万元1056.0119.57%19.57%16.37%7铺底流动资金万元352.006.52%6.52%5.46%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.21%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率6.61%,固定资产投资强度160.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8267.608267.6027702.9127702.912416.

13、551.1主要生产车间4960.564960.5616621.7516621.751498.261.2辅助生产车间2645.632645.638864.938864.93773.301.3其他生产车间661.41661.411606.771606.77144.992仓储工程1754.091754.095578.055578.05353.872.1成品贮存438.52438.521394.511394.5188.472.2原料仓储912.13912.132900.592900.59184.012.3辅助材料仓库403.44403.441282.951282.9581.393供配电工程93.559

14、3.5593.5593.556.683.1供配电室93.5593.5593.5593.556.684给排水工程107.58107.58107.58107.585.974.1给排水107.58107.58107.58107.585.975服务性工程1110.921110.921110.921110.9270.485.1办公用房466.84466.84466.84466.8433.885.2生活服务644.08644.08644.08644.0829.866消防及环保工程313.40313.40313.40313.4022.376.1消防环保工程313.40313.40313.40313.4022

15、.377项目总图工程46.7846.7846.7846.78-41.547.1场地及道路硬化3268.44499.07499.077.2场区围墙499.073268.443268.447.3安全保卫室46.7846.7846.7846.788绿化工程1228.9343.01合计11693.9236284.5336284.532877.39(四)设备方案项目计划购置设备共计81台(套),设备购置费1830.41万元。五、节能与环保1、项目年用电量990386.95千瓦时,折合121.72吨标准煤。2、项目年总用水量6955.94立方米,折合0.59吨标准煤。3、“溴戊烷投资建设项目投资建设项目”

16、,年用电量990386.95千瓦时,年总用水量6955.94立方米,项目年综合总耗能量(当量值)122.31吨标准煤/年。达产年综合节能量30.58吨标准煤/年,项目总节能率24.06%,能源利用效果良好。4、项目符合某某高新技术产业开发区发展规划,符合某某高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“溴戊烷投资建设项目”主要从事溴戊烷项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(

17、2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性溴戊烷投资建设项目选址于某某高新技术产业开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。七、项目评价1、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“溴戊烷投资建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位137个,达产年纳税总额837.56万元,可以

18、促进某某高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。2、项目达产年投资利润率28.66%,投资利税率34.48%,全部投资回报率21.50%,全部投资回收期6.15年,固定资产投资回收期6.15年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。鰐狭!狭狭!狭狭狭!狭鸠狭輀狭餐狭狭!狭刡狭!狭狭狭脡!迨狭!辺狭辻班迭狭狭狭謀!狭狭!狭谐!狭狭狭狭狭狭狭、鄐怐鄐鄀鄐鄐鄐脃酐鄀倀Rİ朊敐芙麓痰麆狭狭!狭鬀狭鰀!狭贐狭狭爡狭狭鸀狭狭狭狭狭狭贐!班狭!狭裼狽刡褐颩狽1颬狽贐飽狽【鄠【鄀【f朊敐芙麓賲麇篰一縂颿狽狽言珽!狽狽蠐!狽刡鴀狽狽狽狽!狽鸀!狽騀狽狽!狽狽褀狽狽

19、!狽狽鰐贐!狽狽狽!狽狽狽狽狽览狽觉狽!觚狽觋狽!覼狽覭狽觽狽馘狽馉狽!駙狽馋狽!馜狽1狽!狽餐!狽稁鐂鄀【倀怐鄐嘐泓域咨询MACRO/ 中低压电缆连接件投资建设项目立项申请报告中低压电缆连接件投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场

20、的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2

21、、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(

22、集团)有限公司(二)项目负责人夏xx(三)项目承办单位简介公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,

23、能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续

24、改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点(

25、一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积32356.17平方米(折合约48.51亩),其中:净用地面积32356.17平方米(红线范围折合约48.51亩)。项目规划总建筑面积45945.76平方米,其中:规划建设主体工程29041.06平方米,计容建筑面积45945.76平方米;预计建筑工程投资3239.38万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的

26、运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为中低压电缆连接件,根据市场情况,预计年产值17

27、288.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8911.29(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3239.384273.71183.708911.291.1工程费用万元3239.384273.7111818.581.1.1建筑工程费用万元3239.383239.3829.53%1.1.2设备购置及安装费万元4273.714273.7138.96%1.2工程建设其他费用万元1398.201398.2012.75%1.2.1无形资产万元665.17665.171.3预备费万元733.03733.03

28、1.3.1基本预备费万元376.68376.681.3.2涨价预备费万元356.35356.352建设期利息万元3固定资产投资现值万元8911.298911.292、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2058.59万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11818.585270.648053.1211818.5811818.5811818.581.1应收账款万元3545.571418.232481.903545.573545.573545.571.2存货万元5318.362127.343722.855318.365318.365318.36

29、1.2.1原辅材料万元1595.51638.201116.861595.511595.511595.511.2.2燃料动力万元79.7831.9155.8479.7879.7879.781.2.3在产品万元2446.45978.581712.512446.452446.452446.451.2.4产成品万元1196.63478.65837.641196.631196.631196.631.3现金万元2954.641181.862068.252954.642954.642954.642流动负债万元9759.993904.006831.999759.999759.999759.992.1应付账款万

30、元9759.993904.006831.999759.999759.999759.993流动资金万元2058.59823.441441.012058.592058.592058.594铺底流动资金万元686.19274.48480.34686.19686.19686.193、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10969.88万元,其中:固定资产投资8911.29万元,占项目总投资的81.23%;流动资金2058.59万元,占项目总投资的18.77%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定建筑构件选用标准要求1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋:基础受力主筋均采用H

31、RB400,箍筋及其他次要构件为HPB300。2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条,HRB400级钢筋选用E50系列焊条。3、埋件钢板采用Q235钢、Q345钢,吊钩用HPB235。4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。(三)隔墙、围护墙材料本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材料(多孔砖),材料强度均应符合GB50003规范要求:多孔砖强度MU10.0,砂浆强度M10.0-M7.5。(四)水泥及混凝土保护层(略)四、土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积9293.44平方米,其中:计容建筑面积9293.44平方米,计划建筑工程投资667.19万元,占项目总

32、投资的17.82%。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4584.514584.516183.666183.66488.331.1主要生产车间2750.712750.713710.203710.20302.761.2辅助生产车间1467.041467.041978.771978.77156.271.3其他生产车间366.76366.76358.65358.6529.302仓储工程972.67972.672021.362021.36116.092.1成品贮存243.17243.17505.34505.3429.022.2原料仓储50

33、5.79505.791051.111051.1160.372.3辅助材料仓库223.71223.71464.91464.9126.703供配电工程51.8851.8851.8851.883.353.1供配电室51.8851.8851.8851.883.354给排水工程59.6659.6659.6659.663.004.1给排水59.6659.6659.6659.663.005服务性工程616.02616.02616.02616.0235.385.1办公用房277.43277.43277.43277.4316.705.2生活服务338.59338.59338.59338.5914.316消防及环

34、保工程173.78173.78173.78173.7811.236.1消防环保工程173.78173.78173.78173.7811.237项目总图工程25.9425.9425.9425.94-11.417.1场地及道路硬化1770.01307.08307.087.2场区围墙307.081770.011770.017.3安全保卫室25.9425.9425.9425.948绿化工程606.3421.22合计6484.469293.449293.44667.19第八章 公用辅助工程(略)一、供电工程(一)供电条件及年用电量估算(二)供电电源(三)电机材料项目供电配电方案(四)照明设计(五)电能计

35、量及节能措施(六)电气安全与接地(七)设备防雷及接零保护二、给水、排水工程(一)给水水源及用水量(二)供水方案(三)排水工程三、空调与通风及通讯工程规划(一)电机材料项目空调方案(二)电机材料项目通风方案第九章 原辅材料供应及成品管理(略)一、原辅材料供应(一)主要原材料及辅助材料供应(二)主要原材料及辅助材料的质量要求二、原辅材料采购管理及成品贮存(一)原辅材料采购管理1、电机材料项目建成投产后,电机材料项目建设单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划,掌握原材料的性能、特点,在不影响产品质量的前提下,对电机材料项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量,为企业节约使用原材料降低采

36、购成本。2、本期工程电机材料项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应,并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。(二)原辅材料的贮存、运输(三)产成品的贮存第十章 工艺技术设计及设备选型方案(略)一、工艺技术设计确定的原则(一)原料路线确定原则1、电机材料项目所需原料来源应稳定可靠,电机材料项目建成后应保证原料的质量和连续供应。2、所需原料应经济易得,就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较,选择最为适合、最经济的原料。(二)优质环保木皮生产工艺技术路线确定原则(略)二、工艺技术方案(一)工艺技术方案要求(二)技术来源及先进性说明(三)工业化技术方案可靠性分析三、关键工艺技术

37、说明四、设备选型第十一章 环境保护“十三五”要高举绿色发展大旗,推进资源综合利用向高值化、规模化、集约化方向发展,建立技术先进、清洁安全、吸纳就业能力强的现代化工业资源综合利用产业新模式,促进工业领域资源综合利用与信息产业、工业服务业、城镇化建设和社会管理服务深度融合。主要从以下五个着力点推进工业资源综合利用:一、建设区域环境质量现状投资项目建设地点项目建设地主要大气污染物为二氧化硫、二氧化碳和PM10,根据当地环境监测部门连续5.00天监测数据显示,项目建设区域监测到的二氧化硫、PM10和二氧化碳浓度较低,达到环境空气质量标准级标准要求,未出现超标现象,环境空气质量本底值较好。二、建设期环境

38、保护(一)建设期大气环境影响防治对策对施工场地、施工道路应适时洒水、清扫,在施工场地每天洒水抑尘作业四至五次,可使扬尘造成的TSP污染距离减小到30.00米以内范围。(二)建设期噪声环境影响防治对策项目建设承包单位应加强施工管理,合理安排施工作业时间,午间(12:00-14:00)及晚间(22:00-6:00)严禁高噪设备施工,降低人为噪声,合理布局施工现场,严格按照施工噪声管理的有关规定执行,在施工过程中,施工单位应严格执行建筑施工场界噪声限值(GB12523)中的有关规定,避免施工噪声扰民事件的发生。(三)建设期水环境影响防治对策生活废水:建筑施工队员的生活将产生一定量的生活废水,包括:食堂废水、洗涤废水和冲厕水等,主要污染物有:

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