1、区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。二、公司经济效益分析上一年度,xxx有限公司实现营业收入5146.02万元,同比增长26.50%(1077.86万元)。其中,主营业业务塑料花生产及销售收入为4809.39万元,占营业总收入的93.46%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1080.661440.891337.971286.515146.022主营业务收入1009.971346.6
2、31250.441202.354809.392.1塑料花(A)333.29444.39412.65396.771587.102.2塑料花(B)232.29309.72287.60276.541106.162.3塑料花(C)171.70228.93212.58204.40817.602.4塑料花(D)121.20161.60150.05144.28577.132.5塑料花(E)80.80107.73100.0496.19384.752.6塑料花(F)50.5067.3362.5260.12240.472.7塑料花(.)20.2026.9325.0124.0596.193其他业务收入70.6994
3、.2687.5284.16336.63根据初步统计测算,公司实现利润总额1278.79万元,较去年同期相比增长114.87万元,增长率9.87%;实现净利润959.09万元,较去年同期相比增长184.03万元,增长率23.74%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元5146.02完成主营业务收入万元4809.39主营业务收入占比93.46%营业收入增长率(同比)26.50%营业收入增长量(同比)万元1077.86利润总额万元1278.79利润总额增长率9.87%利润总额增长量万元114.87净利润万元959.09净利润增长率23.74%净利润增长量万元184.03投资利润率41.14
4、%投资回报率30.86%财务内部收益率26.26%企业总资产万元6690.41流动资产总额占比万元34.52%流动资产总额万元2309.23资产负债率30.83%第四章 市场前景分析一、建设地经济发展概况地区生产总值3094.98亿元,比上年增长6.60%。其中,第一产业增加值247.60亿元,增长11.78%;第二产业增加值1918.89亿元,增长11.38%第三产业增加值928.49亿元,增长10.87%。一般公共预算收入297.12亿元,同比增长7.32%,一般公共预算支出456.83亿元,同比增长10.28%。国税收入323.99亿元,同比增长8.08%;地税收入亿元33.77,同比增
5、长8.61%。居民消费价格上涨1.01%。其中,食品烟酒上涨1.17%,衣着上涨0.84%,居住上涨0.95%,生活用品及服务上涨0.79%,教育文化和娱乐上涨0.65%,医疗保健上涨1.12%,其他用品和服务上涨0.75%,交通和通信上涨0.83%。全部工业完成增加值1563.75亿元。规模以上工业企业实现增加值1211.97亿元,比上年增长7.38%。规模以上AA、BB、CC、DD(含塑料花)等主导行业共完成工业增加值1215.53亿元,增长9.42%。AA完成增加值466.91亿元,增长8.23%;BB完成工业增加值368.19亿元,增长6.79%;CC完成工业增加值297.34亿元,增
6、长9.64%;DD完成工业增加值155.69亿元,增长5.58%。规模以上工业企业实现主营业务收入5528.92亿元,比上年增长6.57%。实现利润总额407.06亿元,比上年增长7.61%。固定资产投资完成4275.33亿元,比上年增长8.78%。其中,建设项目投资完成3762.29亿元,增长10.69%;房地产开发投资完成513.04亿元,增长8.79%。在固定资产投资中,第一产业投资完成213.77亿元,同比增长5.33%;第二产业投资完成3249.25亿元,同比增长10.02%;第三产业投资完成812.31亿元,增长10.82%。高新技术产业投资1041.84亿元,增长5.93%。民间
7、投资3650.90亿元,增长6.88%。城市基础设施投资593.90亿元,增长11.94%。重点项目935个,完成投资2924.72亿元,增长6.33%。全市实现社会消费品零售总额1170.30亿元,比上年增长11.60%。城镇实现零售额972.03亿元,增长8.43%;乡村实现零售额506.85亿元,增长9.20%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元348.76,增长5.99%。实际利用外资64031.11万美元,同比增长50.31%。外贸进出口总值229.33亿元,同比增长54.97%。其中,出口总值149.06亿元,同比增长54.29%;进口总值80.27亿元,同比增长59.10%。二、
8、区域内塑料花行业市场分析目前,区域内拥有各类塑料花企业518家,规模以上企业36家,从业人员25900人。截至2017年底,区域内塑料花产值166704.46万元,较2016年139560.03万元增长19.45%。产值前十位企业合计收入79351.88万元,较去年69515.44万元同比增长14.15%。区域内塑料花行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元166704.46同期产值万元139560.03同比增长19.45%从业企业数量家518规上企业家36从业人数人25900前十位企业产值万元79351.88去年同期69515.44万元。1、xxx有限公司(AAA)万元19441.212、x
9、xx投资公司万元17457.413、xxx科技发展公司万元10315.744、xxx有限公司万元8728.715、xxx有限责任公司万元5554.636、xxx实业发展公司万元5157.877、xxx科技发展公司万元396.768、xxx有限公司万元3253.439、xxx有限责任公司万元3094.7210、xxx实业发展公司万元2380.56区域内塑料花企业经营状况良好。以AAA为例,2017年产值19441.21万元,较上年度16267.43万元增长19.51%,其中主营业务收入17788.15万元。2017年实现利润总额6229.87万元,同比增长13.95%;实现净利润2155.11万
10、元,同比增长20.65%;纳税总额154.61万元,同比增长10.04%。2017年底,AAA资产总额23772.76万元,资产负债率31.63%。2017年区域内塑料花企业实现工业增加值70507.05万元,同比2016年61935.22万元增长13.84%;行业净利润16452.97万元,同比2016年14321.88万元增长14.88%;行业纳税总额28821.31万元,同比2016年25625.78万元增长12.47%;塑料花行业完成投资37293.20万元,同比2016年31265.26万元增长19.28%。区域内塑料花行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元70507.
11、051.1同期增加值万元61935.221.2增长率13.84%2行业净利润万元16452.972.12016年净利润万元14321.882.2增长率14.88%3行业纳税总额万元28821.313.12016纳税总额万元25625.783.2增长率12.47%42017完成投资万元37293.204.12016行业投资万元19.28%区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.10亿元,年均增长8.96%。预计区域内塑料花行业市场需求规模将达到250753.39万元,利润总额63633.09万元,净利润28682.96万元,纳税20954.89万元,工业增加值92576.6
12、5万元,产业贡献率11.58%。区域内塑料花行业市场预测(单位:万元)序号项目2018年2019年2020年1产值194183.42220662.98250753.392利润总额49277.4755997.1263633.093净利润22212.0825241.0028682.964纳税总额16227.4618440.3020954.895工业增加值71691.3681467.4592576.656产业贡献率6.00%10.00%11.58%7企业数量622759972第五章 项目建设设计方案一、建筑工程设计原则建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下,符合现代主体工程的特点,立面处理力求简洁
13、大方,色彩组合以淡雅为基调,适当运用局部色彩点缀,在满足项目建设地规划要求的前提下,着重体现项目承办单位企业精神,创造一个优雅舒适的生产经营环境。二、项目总平面设计要求功能分区合理,人流、车流、物流路线清楚,避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。功能分区合理,人流、车流、物流路线清楚,避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。三、土建工程设计年限及安全等级四、建筑工程设计总体要求该项目建筑设计及结构设计在满足生产工艺要求的前提下,尽量贯彻工业厂房联合化、露天化、结构轻型化原则,并注意因地制宜。对采光通风、保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家现行规范、规程和规定执行,努力做到
14、场房设计保障安全、技术先进、经济合理、美观适用,同时方便施工、安装和维修。根据需要,积极采用经过验证的新技术和经过国家或省、部级鉴定的新材料,并尽可能利用地方建设材料;在生产工艺允许的条件下,尽可能采用联合厂房,并考虑开敞与半开敞甚至露天装置以节约项目建设投资。五、土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积18327.16平方米,其中:计容建筑面积18327.16平方米,计划建筑工程投资1497.06万元,占项目总投资的34.95%。第六章 选址科学性分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响
15、。对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于某某经济新区。振兴发展基础夯实,成功创建国家级高新区,省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点;中心城区建成面积增至70万平方公里,常住人口城镇化率达到48.6%,提高1.1个百分点。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著
16、的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求
17、。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数59.06%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率6.66%,固定资产投资强度162.53万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米14207.1021.30亩2基底面积平方米8390.713建筑面积平方米18327.161497.06万元4容积率1.295建筑系数59.06%6主体工程平方米13467.697绿化面积平方米1220.008绿化率6.66%9投资强度万元/亩162.53六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规
18、定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则(二)主要工程布置设计要求场区道路布置满足安装、检修、运输和消防的要求,使货物运输顺畅
19、,合理分散物流和人流,尽量避免或减少交叉,使主要人流、物流路线短捷、运输安全。项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后,根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入(出)、操作等规划统一设计,选择并确定车间布置方案。(三)绿化设计场区植物配置以本地区树种为主,绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求,并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能,疏密适当高低错落,形成一定的层次感。(四)辅助工程设计1、场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统,消防供水系统在场区内形成供水管网。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给,规划
20、在场区内建设完善的给水管网,接入场区外部现有给水管网,即可保证项目的正常用水。投资项目采用雨、污分流制排水系统,分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。2、投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网,项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网,项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。项目建设地内规划的排水方案采用分流制,并已建立完善的排水系统,完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。3、车间电缆进户处要做重复接地,接地电阻小于10.00欧姆,其他特殊设备的工作接地电阻应按满足相应设备的接地电阻要求。低压
21、配电系统采用TN-C-S接地型式,电源中性线在进户处作重复接地,接地装置均利用建筑物基础,重复接地后PE线和N线完全分开。4、场内运输主要为原材料的卸车进库;生产过程中原材料、半成品和成品的转运质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员191人。五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳
22、动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。加强人员培训,努力提高全体员工的风险意识和技术水平,由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训,统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训;然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障项目
23、承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8554.77(万元)。(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1313.71万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9868.48万元,其中:固定资产投资8554.77万元,占项目总投资的86.69%;流动资金1313.71万元,占项目总投资的13.31%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3502.9
24、5万元,占项目总投资的35.50%;设备购置费2876.01万元,占项目总投资的29.14%;其它投资2175.81万元,占项目总投资的22.05%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8554.77+1313.71=9868.48(万元)。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,达产年收入12812.00万元,总成本10067.03万元,利润总额2744.97万元,净利润2058.73万元,增值税378.62泓域咨询MACRO/ 喷雾剂项目可行性报告喷雾剂项目可行性报告规划设计 / 投资分析 喷雾剂项目可行性报告说明该喷雾剂项目计划总投资5889.27万
25、元,其中:固定资产投资4264.46万元,占项目总投资的72.41%;流动资金1624.81万元,占项目总投资的27.59%。达产年营业收入12102.00万元,总成本费用9283.29万元,税金及附加111.65万元,利润总额2818.71万元,利税总额3319.15万元,税后净利润2114.03万元,达产年纳税总额1205.12万元;达产年投资利润率47.86%,投资利税率56.36%,投资回报率35.90%,全部投资回收期4.29年,提供就业职位188个。报告根据项目的经营特点,对项目进行定量的财务分析,测算项目投产期、达产年营业收入和综合总成本费用,计算项目财务效益指标,结合融资方案进
26、行偿债能力分析,并开展项目不确定性分析等。.主要内容:项目概论、建设必要性分析、项目市场分析、项目投资建设方案、项目建设地方案、工程设计方案、项目工艺原则、环境影响概况、项目安全卫生、风险应对评估、节能方案分析、项目实施进度、投资可行性分析、项目经济评价、评价结论等。第一章 项目概论一、项目概况(一)项目名称喷雾剂项目(二)项目选址某产业示范中心(三)项目用地规模项目总用地面积16248.12平方米(折合约24.36亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.97%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率7.06%,固定资产投资强度175.06万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积
27、16248.12平方米,建筑物基底占地面积11856.25平方米,总建筑面积24697.14平方米,其中:规划建设主体工程15924.04平方米,项目规划绿化面积1743.29平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计49台(套),设备购置费1424.54万元。(七)节能分析1、项目年用电量1136357.56千瓦时,折合139.66吨标准煤。2、项目年总用水量8711.82立方米,折合0.74吨标准煤。3、“喷雾剂项目投资建设项目”,年用电量1136357.56千瓦时,年总用水量8711.82立方米,项目年综合总耗能量(当量值)140.40吨标准煤/年。达产年综合节能量37.32吨标准煤
28、/年,项目总节能率27.87%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某产业示范中心发展规划,符合某产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5889.27万元,其中:固定资产投资4264.46万元,占项目总投资的72.41%;流动资金1624.81万元,占项目总投资的27.59%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入12102.00万元,总成本费用9283.29万元,
29、税金及附加111.65万元,利润总额2818.71万元,利税总额3319.15万元,税后净利润2114.03万元,达产年纳税总额1205.12万元;达产年投资利润率47.86%,投资利税率56.36%,投资回报率35.90%,全部投资回收期4.29年,提供就业职位188个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。二、报告说明投资项目报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供
30、全程指导服务。项目报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某产业示范中心及某产业示范中心喷雾剂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某产业示范中心喷雾剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xx
31、x实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“喷雾剂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位188个,达产年纳税总额1205.12万元,可以促进某产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率47.86%,投资利税率56.36%,全部投资回报率35.90%,全部投资回收期4.29年,固定资产投资回收期4.29年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占
32、比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。国家支持民营经济发展,是明确的、一贯的,而且是不断深化的,不是一时的权宜之计,更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用,“三个没有变”的判断:“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变,我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变,我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时,公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是写入党章和宪法的基本经济
33、制度,这是不会变的,也是不能变的。进入新时代,中国的民营经济只会壮大、不会离场,只会越来越好、不会越来越差。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16248.1224.36亩1.1容积率1.521.2建筑系数72.97%1.3投资强度万元/亩175.061.4基底面积平方米11856.251.5总建筑面积平方米24697.141.6绿化面积平方米1743.29绿化率7.06%2总投资万元5889.272.1固定资产投资万元4264.462.1.1土建工程投资万元2217.20
34、2.1.1.1土建工程投资占比万元37.65%2.1.2设备投资万元1424.542.1.2.1设备投资占比24.19%2.1.3其它投资万元622.722.1.3.1其它投资占比10.57%2.1.4固定资产投资占比72.41%2.2流动资金万元1624.812.2.1流动资金占比27.59%3收入万元12102.004总成本万元9283.295利润总额万元2818.716净利润万元2114.037所得税万元1.528增值税万元388.799税金及附加万元111.6510纳税总额万元1205.1211利税总额万元3319.1512投资利润率47.86%13投资利税率56.36%14投资回报率
35、35.90%15回收期年4.2916设备数量台(套)4917年用电量千瓦时1136357.5618年用水量立方米8711.8219总能耗吨标准煤140.4020节能率27.87%21节能量吨标准煤37.3222员工数量人188第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、经过多年的发展,制造业已经成为我市的城市名片,也是我市的核心竞争力。改革开放以来,我市制造业发展取得了显著成就,基本形成了产业体系完善、产品门类齐全、技术基础较好,国有、民营和外资企业优势互补,新兴产业与传统产业协调共进的制造业发展格局。装备制造业是为满足国民经济各部门发展和国家安全需要而制造的各种技术装备产业的总称,是“立国之本
36、、兴国之器、强国之基”,是工业化中后期经济发展的支柱产业。提供的是投资类产品,包括系统、主机、零部件和技术服务,具有技术密集、资金密集、知识密集和附加值高、成长空间大、带动作用强等特点。当前和今后一个时期是我市实现经济转型和跨越式发展的关键时期。一是国内经济发展进入新常态,国家支持发展的政策和力度持续增加,加快投资建设步伐,为县域经济发展营造了良好的外部环境。在看到发展机遇和优势的同时,我们也要清醒地认识到存在的矛盾和问题。当前和今后一个时期,我们面临着发展的双重压力,既面临引进项目资金、加快发展速度、做大经济总量的艰巨任务,又面临调整产业结构、转变发展方式、提高发展质量的迫切要求。准确把握当
37、前所面临的机遇和挑战,认真分析诸多有利和不利因素,坚定发展信心,增强忧患意识,努力推动经济社会实现跨越式发展。2、我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。这是对我国经济发展阶段变化和现在所处关口作出的一个重大判断,不仅为今后我国经济发展指明方向、提出任务,也为我市推进经济高质量发展、解决发展不平衡不充分问题,提供了一些路径选择。 供给侧结构性改革深入推进为经济高质量发展提供新动力,深化供给侧结构性改革是建设现代化经济体系的关键环节,是推动我国经济强起来的关键步骤。近年来,我国“破、立、降”力度持续加大,“三去一降一补”深入推进,实体经
38、济活力不断释放,经济发展新动力不断增强。这主要表现在:经济结构不断优化,消费拉动经济增长作用进一步增强,服务业对经济增长的贡献率接近60%,高技术产业、装备制造业增速明显快于一般工业;能源资源利用效率提高,单位国内生产总值能耗下降,发展质量和效益继续提升;新动能快速成长,一批重大科技创新成果相继问世,新兴产业蓬勃发展,传统产业加快转型升级,新动能正在深刻改变生产生活方式、塑造发展新优势。3、未来5到10年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进,物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域,信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标
39、志。增材制造(3D打印)、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破,推动传统工业体系分化变革,将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展,精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广,生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮,清洁生产技术应用规模持续拓展,新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合,数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业,创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。创新驱动的新兴产业逐渐成为推动全球经济复苏和增长的主要动力,引发国际分工和国际贸易格局重
40、构,全球创新经济发展进入新时代。战略性新兴产业的发展,是重大科技突破和新兴社会需求二者的有机结合。在经济发展新常态下,战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈,为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。4、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、必要性分析1、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育
41、着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。产业结构的水平要从低端、中端逐步走向中高端,对冲中国经济的下行压力。今后,我国应在大力发展战略性新兴产业的同时,加快传统产业优化升级。产业结构调整的根本出路是创新,要通过创新使我国企业从价值链和产业链的低端走向中高端,这涉及到技术创新、产品创新、组织创新、商业模式创新、市场创新。通过营造实业能致富,创新致大富的环境,培育
42、宽容失败、鼓励冒险、兼容并包的创新创业文化,推动合作创新和发展平台经济,鼓励企业自主创新,使企业真正成为创新主体。2、实现经济稳定增长,要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维,也要走出“速度调低了,就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出,稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”,意味着新常态下确保“稳增长”,需要花更大气力、有更大作为,形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来,对过剩产能的调整固然会影响增速,而激发新增长点的潜力,做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量,实现有就业、增收入,有质量、提效益,节能环保,没有水分、实实在在的
43、发展。同时,还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长,一要采取正确的消费政策,释放消费潜力,使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用,二要善于把握投资方向,消除投资障碍,使投资继续对经济发展发挥关键作用,三要加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新增长点。新常态下“稳增长”的潜力十分巨大,机遇也非常难得。当前,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展,国内市场潜力巨大,农业生产连年丰收
44、,国民储蓄率较高,科技和教育整体水平提升,劳动力素质改善,改革不断深化,社会保持稳定,这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件,开辟了广阔空间。我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。展望未来,改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招,停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭,改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革,要更加注重改革的系统性、整体性和协同性,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。3、本市工业增长在“十二五”期间不仅是受国家宏观经济形势影响出现波动年份,
45、而且,整个“十二五”工业增长也不能完成既定的目标。尤其是2014年和2015年,工业增长与原“十二五”确定的增长指标差距较大。造成这样的状况,既有全国共性的原因,更有本市自身的问题:工业发展一波三折,“十二五”指标没有完成,其中一个重要的不可忽视的原因,就是“十一五”期间工业项目落地缓慢、这些项目未能保证在“十二五”期间顺利足额开工投产;而另一个原因就是前面提到的本市工业企业规模小、效益低。“十三五”期间,本市工业发展要继续坚持投资的拉动力量,同时,加快向创新驱动转变,促进创新资源的聚集和发展,推动全市工业经济进入创新驱动、内生增长的发展轨道。4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我