1、费用万元6290.9486.12%86.12%63.95%2.1.1建筑工程费万元2954.7140.45%40.45%30.04%2.1.2设备购置及安装费万元3336.2345.67%45.67%33.91%2.2工程建设其他费用万元499.096.83%6.83%5.07%2.2.1无形资产万元499.096.83%6.83%5.07%2.3预备费万元515.037.05%7.05%5.24%2.3.1基本预备费万元234.213.21%3.21%2.38%2.3.2涨价预备费万元280.823.84%3.84%2.85%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7305.06100.00%
2、100.00%74.26%5建设期间费用万元6流动资金万元2532.1634.66%34.66%25.74%7铺底流动资金万元844.0511.55%11.55%8.58%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.58%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率5.91%,固定资产投资强度183.13万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10266.9810266.9825618.4425618.442019.011.1主要生产车间6160.196160.1915371.0615371.061251.791.2辅助生产
3、车间3285.433285.438197.908197.90646.081.3其他生产车间821.36821.361485.871485.87121.142仓储工程2178.282178.2810154.2010154.20582.012.1成品贮存544.57544.572538.552538.55145.502.2原料仓储1132.711132.715280.185280.18302.652.3辅助材料仓库501.00501.002335.472335.47133.863供配电工程116.18116.18116.18116.187.493.1供配电室116.18116.18116.1811
4、6.187.494给排水工程133.60133.60133.60133.606.704.1给排水133.60133.60133.60133.606.705服务性工程1379.581379.581379.581379.5879.075.1办公用房624.93624.93624.93624.9336.425.2生活服务754.65754.65754.65754.6545.776消防及环保工程389.19389.19389.19389.1925.106.1消防环保工程389.19389.19389.19389.1925.107项目总图工程58.0958.0958.0958.09176.087.1场地
5、及道路硬化4027.23695.80695.807.2场区围墙695.804027.234027.237.3安全保卫室58.0958.0958.0958.098绿化工程1692.8459.25合计14521.9041240.2841240.282954.71(四)设备方案项目计划购置设备共计99台(套),设备购置费3336.23万元。五、节能与环保1、项目年用电量931803.43千瓦时,折合114.52吨标准煤。2、项目年总用水量10918.72立方米,折合0.93吨标准煤。3、“中空异型材投资建设项目投资建设项目”,年用电量931803.43千瓦时,年总用水量10918.72立方米,项目年
6、综合总耗能量(当量值)115.45吨标准煤/年。达产年综合节能量28.86吨标准煤/年,项目总节能率24.05%,能源利用效果良好。4、项目符合xx工业园区发展规划,符合xx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“中空异型材投资建设项目”主要从事中空异型材项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性中空异型
7、材投资建设项目选址于xx工业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx工业园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。七、项目评价1、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“中空异型材投资建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx工业园区经济发展,为社会提供就业职位376个,达产年纳税总额1979.85万元,可以促进xx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。2、项目达产年投资利润
8、率47.08%,投资利税率55.44%,全部投资回报率35.31%,全部投资回收期4.33年,固定资产投资回收期4.33年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。政策给足,夯实发展的微观基础。新常态是新的探索,要创新宏观调控思路和方式,统筹稳增长促改革调结构惠民生防风险,以改革开路,充分发挥市场的决定性作用,激发企业和社会活力,培育经济发展的内生动力,加快经济转型升级结构优化,更好地改善民生。2、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建
9、成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。加快供给侧结构性改革,培育发展新动力。重点落实“三去一降一补”五大任务,化解产能过剩、降低企业成本、补齐工业发展短板、培育发展新动力。运用市场机制、经济手段、法治办法,加快市场出清,有效化解钢铁、水泥行业过剩产能;多措并举降低企业成本;着力增强工业投资项目的质量和效益,释放新的需求;在石油化工、煤化工、新能源、装备制造、电子信息等重点产业,攻破关键技术,实现创新牵引,培育发展新动力;以混合所有制改革为突破口,加大
10、国企改革力度,发挥国有企业在新型工业化建设进程中的主力军作用,扩大国有经济的影响力和控制力。3、“十三五”期间,全区工业经济发展要不断创新发展理念,转变发展方式,提升发展速度,努力实现总量扩张,质量提升和经济效益提高。要全面贯彻落实各项发展战略,抢抓政策机遇,发挥自身优势,在发展中求率先,在发展中调整产业结构,在发展中转变经济增长方式,加快工业转型升级步伐,全面提升我区工业经济的综合实力。坚持发挥比较优势的原则,以大企业、大集团建设为引领,形成区域工业配套大企业大集团协调发展的格局。坚持错位发展,发展区域特色优势产业,采取“精、专、特、新”的发展模式。坚持“工业图强”战略目标,抢抓国家、省、市
11、扶持政策机遇,以创新驱动、结构调整和产业升级为重点,实现我区工业经济稳步发展。4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。
12、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。第三章 项目市场前景分析目前,区域内拥有各类绿化用土企业607家,规模以上企业38家,从业人员30泓域咨询MACRO/ 白桦茸提取物投资建设项目立项申请报告白桦茸提取物投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正
13、是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综
14、合经济效益。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资
15、源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人钟xx(三)项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校
16、建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研
17、发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积29841.58平方米(折合约44.74亩),其中:净用地面积29841.58平方米(红线范围折合约44.74亩)。项目规划总建筑面积40286.13平方米,其中:规划建设主体工程30940.11平方米,计容建筑面
18、积40286.13平方米;预计建筑工程投资3086.21万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建
19、设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为白桦茸提取物,根据市场情况,预计年产值24072.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7186.14(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3086.212502.00160.627186.141.1工程费用万元3086.212502.0018633.021.1.1建筑工程费用万元3086.213086.2131.31%1.1.2设备购置及安装费万元2502.002502.0025.38%1.2工程建设其他费用万元1597.931597.9316.21%1.
20、2.1无形资产万元747.68747.681.3预备费万元850.25850.251.3.1基本预备费万元465.12465.121.3.2涨价预备费万元385.13385.132建设期利息万元3固定资产投资现值万元7186.147186.142、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2671.80万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18633.028285.8212421.0118633.0218633.0218633.021.1应收账款万元5589.913074.454192.435589.915589.915589.911.2存货万元
21、8384.864611.676288.648384.868384.868384.861.2.1原辅材料万元2515.461383.501886.592515.462515.462515.461.2.2燃料动力万元125.7769.1894.33125.77125.77125.771.2.3在产品万元3857.042121.372892.783857.043857.043857.041.2.4产成品万元1886.591037.631414.951886.591886.591886.591.3现金万元4658.262562.043493.694658.264658.264658.262流动负债万元
22、15961.228778.6711970.9115961.2215961.2215961.222.1应付账款万元15961.228778.6711970.9115961.2215961.2215961.223流动资金万元2671.801469.492003.852671.802671.802671.804铺底流动资金万元890.59489.83667.95890.59890.59890.593、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9857.94万元,其中:固定资产投资7186.14万元,占项目总投资的72.90%;流动资金2671.80万元,占项目总投资的27.10%。(2)固定
23、资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3086.21万元,占项目总投资的31.31%;设备购置费2502.00万元,占项目总投资的25.38%;其它投资1597.93万元,占项目总投资的16.21%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7186.14+2671.80=9857.94(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9857.94137.18%137.18%100.00%2项目建设投资万元7186.14100.00%100.00%72.90%2.1工程费用万元5588.21
24、77.76%77.76%56.69%2.1.1建筑工程费万元3086.2142.95%42.95%31.31%2.1.2设备购置及安装费万元2502.0034.82%34.82%25.38%2.2工程建设其他费用万元747.6810.40%10.40%7.58%2.2.1无形资产万元747.6810.40%10.40%7.58%2.3预备费万元850.2511.83%11.83%8.63%2.3.1基本预备费万元465.126.47%6.47%4.72%2.3.2涨价预备费万元385.135.36%5.36%3.91%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7186.14100.00%100.0
25、0%72.90%5建设期间费用万元6流动资金万元2671.8037.18%37.18%27.10%7铺底流动资金万元890.6012.39%12.39%9.03%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.64%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率6.10%,固定资产投资强度160.62万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12582.8512582.8530940.1130940.112607.261.1主要生产车间7549.717549.7118564.0718564.071616.501.2辅助生产车间402
26、6.514026.519900.849900.84834.321.3其他生产车间1006.631006.631794.531794.53156.442仓储工程2669.632669.636074.916074.91372.312.1成品贮存667.41667.411518.731518.7393.082.2原料仓储1388.211388.213158.953158.95193.602.3辅助材料仓库614.01614.011397.231397.2385.633供配电工程142.38142.38142.38142.389.823.1供配电室142.38142.38142.38142.389.8
27、24给排水工程163.74163.74163.74163.748.784.1给排水163.74163.74163.74163.748.785服务性工程1690.761690.761690.761690.76103.625.1办公用房708.62708.62708.62708.6259.695.2生活服务982.14982.14982.14982.1443.336消防及环保工程476.97476.97476.97476.9732.896.1消防环保工程476.97476.97476.97476.9732.897项目总图工程71.1971.1971.1971.19-102.157.1场地及道路硬化
28、4957.91729.62729.627.2场区围墙729.624957.914957.917.3安全保卫室71.1971.1971.1971.198绿化工程1533.6453.68合计17797.5240286.1340286.133086.21(四)设备方案项目计划购置设备共计122台(套),设备购置费2502.00万元。五、节能与环保1、项目年用电量454103.65千瓦时,折合55.81吨标准煤。2、项目年总用水量11270.22立方米,折合0.96吨标准煤。3、“白桦茸提取物投资建设项目投资建设项目”,年用电量454103.65千瓦时,年总用水量11270.22立方米,项目年综合总耗
29、能量(当量值)56.77吨标准煤/年。达产年综合节能量23.19吨标准煤/年,项目总节能率25.04%,能源利用效果良好。4、项目符合xx新兴产业示范基地发展规划,符合xx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“白桦茸提取物投资建设项目”主要从事白桦茸提取物项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性白
30、桦茸提取物投资建设项目选址于xx新兴产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。七、项目评价1、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“白桦茸提取物投资建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位425个,达产年纳税总额2244.39万元,可以促进xx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政
31、收入做出积极的贡献。2、项目达产年投资利润率53.29%,投资利税率62.74%,全部投资回报率39.97%,全部投资回收期4.00年,固定资产投资回收期4.00年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。案要求以生产项目产品为基础,以提高质量为前提,在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上,优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。建立完善柔性生产模式;投资项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点,因此,项目泓域咨询MACRO/ 原料药生产设备投资建设项目立项申请报告原料药生产设备投资建设项目立项申
32、请报告一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建
33、设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级
34、,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人钟xx(三)项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技
35、术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备
36、,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积49077.86平方米(折合约73.58亩),其中:净用地面积49077.86平方米(红线范围折合约73.58亩)。项目规划总建筑面积82450.80平方米,其中:规划建设主体工程64153.69平方米,计容建筑面积82450.80平方米;预计建筑工程投资6981.54万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建
37、筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为原料药生产设备,根据市场情况,预计年产值31227.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13622.60(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6981.545599.87185.1413622.601.1工程费用万元6981.545599.8723332.111.1.1建筑工程费用万元6981.54698
38、1.5440.16%1.1.2设备购置及安装费万元5599.875599.8732.21%1.2工程建设其他费用万元1041.191041.195.99%1.2.1无形资产万元580.69580.691.3预备费万元460.50460.501.3.1基本预备费万元194.52194.521.3.2涨价预备费万元265.98265.982建设期利息万元3固定资产投资现值万元13622.6013622.602、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3761.45万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23332.1110053.3814965.10
39、23332.1123332.1123332.111.1应收账款万元6999.633149.834899.746999.636999.636999.631.2存货万元10499.454724.757349.6110499.4510499.4510499.451.2.1原辅材料万元3149.841417.432204.883149.843149.843149.841.2.2燃料动力万元157.4970.87110.24157.49157.49157.491.2.3在产品万元4829.752173.393380.824829.754829.754829.751.2.4产成品万元2362.381063.071653.662362.382362.382362.381.3现金万元5833.032624.864083.12