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最新水利工程建设年度工作总结h.doc

上传人:徐皓 文档编号:1899639 上传时间:2020-04-08 格式:DOC 页数:6 大小:62KB
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1、构建产业化导向的专利组合和战略布局,建设绿色制造技术专利池,推动知识产权资源共享。提升绿色制造项目甄别、技术鉴定、成果推广、信息交流等服务能力,建立企业、中介机构与金融机构之间的互动机制,利用市场机制和信息化手段,提供知识培训、问题诊断、技术方案、融资支持、效果评估一体化服务。实施绿色制造培训行动计划,完善绿色制造人才培训、咨询、信息等绿色促进服务体系,针对中小企业开展网上培训、免费义诊等。针对“十三五”基础制造工艺绿色发展目标,围绕轻量化、清洁化、精密化、短流程化、循环化等重点方向,加大重点绿色基础制造工艺的研发、应用和推广力度。良好生态环境,是最公平的公共产品,是最普惠的民生福祉。当前,我

2、国资源约束趋紧,环境污染严重,生态系统退化的问题十分严峻,人民群众对清新空气、干净饮水、安全食品、优美环境的要求越来越强烈,生态环境恶化及其对人民健康的影响已经成为我们的心头之患,成为突出的民生问题。扭转环境恶化、提高环境质量,是事关全面小康、事关发展全局的一项刻不容缓的重要工作。3、工厂是制造业的生产单元、实施主体,绿色工厂是实现转型升级的发展之路。2016年9月国家工信部首次提出建设绿色制造指标体系,开展绿色工厂、绿色园区、绿色产品、绿色供应链管理等示范创建工作。经过各省努力,目前已经完成两批四百余家国家级绿色示范评价认定,取得了可喜的成绩。工厂是制造业的生产单元、实施主体,绿色工厂是实现

3、转型升级的发展之路。2016年9月国家工信部首次提出建设绿色制造指标体系,开展绿色工厂、绿色园区、绿色产品、绿色供应链管理等示范创建工作。经过各省努力,目前已经完成两批四百余家国家级绿色示范评价认定,取得了可喜的成绩。(四)项目区绿色节能发展工业节能与绿色标准化工作涉及面广、参与主体多,需要加强沟通协调。工业和信息化部将会同有关部门,以及地方行业主管部门、节能监察机构、行业协会、社会组织和重点企业共同参与,搭建工作平台,加强工作沟通协调,总结标准制定实施经验,开展地方标准交流,统筹推进工业节能与绿色标准化工作。第五章 综合评价1、表征制造强国的一些指标,如单位制造业增加值的全球发明专利授权量、

4、制造业研发投入强度、制造业研发人员占从业人员比重、制造业全员劳动生产率、销售利润率、信息化发展指数(IDI指数),2016年与2012年相比,都有不同程度的提高。中国近年来高度重视制造业研发创新,2015年中国制造业研发投入强度为2.01%,近五年来首次超过2%。在推进智能制造中,一批试点示范企业通过实施制造智能化,生产效率提高20%、运营成本降低20%、产品研制周期缩短30%、产品不良品率降低20%、能耗降低10%,充分显示了这些企业在第四次工业革命浪潮中勇立潮头的精神。同时,这些企业还带动了尚处在工业2.0和工业3.0阶段的制造企业。应该指出,在实施中国制造2025中,各种不同所有制的企业

5、,不论国有、民营抑或内资、外资,都积极参与其中。不少在中国境内的外资企业,自动化业务因此而有大幅增长。国外品牌的智能制造装备在中国市场的增长,也是有目共睹。以工业机器人为例,2016年多关节机器人在中国市场销量42963台,同比增长25.2%,与上年度相比,增速加快19.1个百分点。平面多关节(SCARA)机器人销售9553台,同比增长51.9%。两者在中国市场的占比分别为78.5%和88.7%。与其说是企业的性质或是中国制造2025的指向性而影响其市场准入,不如说是企业的实力与服务水平影响其在中国的市场状况。2、该项目适应国内和国际婴幼儿辅食行业总体发展趋势,是国家支持和鼓励发展的产业,婴幼

6、儿辅食市场前景良好。3、该项目投资效益是显著的;通过财务分析得出,项目将产生较好的经济效益,并具有一定的抗风险能力,从投资经济角度来评价,本期工程项目具备经济合理性,而且具有较好的投资价值;通过经济效益分析认定,达纲年投资利润率25.03%,投资利税率30.29%,全部投资回报率18.77%,全部投资回收期6.83年,表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。综上所述,该项目经营状况良好。在xxx临港经济开发区建设婴幼儿辅食项目,其建设选址合理,自然条件良好,综合优势突出,功能分区明确,投资规模适度,符合xxx临港经济开发区及xxx临港经济开发区“十三五”婴

7、幼儿辅食产业发展规划,切合xxx临港经济开发区经济发展的实际需求,是一项经济效益明显、社会效益良好、环境保护效益突出的开发建设项目。本期工程项目的实施,对于增加国家财政收入,加快xxx临港经济开发区全面建设小康社会步伐具有重要意义。第六章 项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7137.287570.15163.0814109.681.1工程费用万元7137.287570.1510726.351.1.1建筑工程费用万元7137.287137.2843.14%1.1.2设备购置及安装费万元7570.157570.154

8、5.76%1.2工程建设其他费用万元-597.75-597.75-3.61%1.2.1无形资产万元-239.18-239.181.3预备费万元-358.57-358.571.3.1基本预备费万元-186.49-186.491.3.2涨价预备费万元-172.08-172.082建设期利息万元3固定资产投资现值万元14109.6814109.68流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10726.354196.657736.4710726.3510726.3510726.351.1应收账款万元3217.911287.162413.433217.91321

9、7.913217.911.2存货万元4826.861930.743620.144826.864826.864826.861.2.1原辅材料万元1448.06579.221086.041448.061448.061448.061.2.2燃料动力万元72.4028.9654.3072.4072.4072.401.2.3在产品万元2220.36888.141665.272220.362220.362220.361.2.4产成品万元1086.04434.42814.531086.041086.041086.041.3现金万元2681.591072.632011.192681.592681.592681

10、.592流动负债万元8292.033316.816219.028292.038292.038292.032.1应付账款万元8292.033316.816219.028292.038292.038292.033流动资金万元2434.32973.731825.742434.322434.322434.324铺底流动资金万元811.43324.58608.58811.43811.43811.43总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16544.00117.25%117.25%100.00%2项目建设投资万元14109.68100.00%100.00%85.29%2.1工程费用万元14707.43104.24%104.24%88.90%2.1.1建筑工程费万元7137.2850.58

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