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自走式青饲料收货机项目投资商业计划书范本(投资融资分析).docx

上传人:潮汕人 文档编号:1904972 上传时间:2020-04-09 格式:DOCX 页数:62 大小:67.67KB
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资源描述

1、育一批创新型领军企业等。其二,使现代金融服务实体经济的能力不断增强,就要落实好中央出台的金融支持实体经济相关政策,运用大数据、互联网等新型技术改善融资服务,积极发展多层次资本市场,增强金融服务实体经济能力。其三,使人力资源支撑实体经济发展的作用不断优化,就要落实好新时期产业工人队伍建设改革方案和制造业人才发展规划指南,培养一大批具有创新精神和国际视野的企业家人才、专家型人才和高级经营管理人才,建设知识型、技能型、创新型的劳动者大军。尤需强调的是,对实体经济伤害最大的“脱实向虚”现象,很大程度上反映了市场的盲目性,通过加强宏观调控发挥“有形之手”的作用格外重要。这方面,不仅要强化金融监管治理、促

2、其回归本源,还应抓紧考虑综合采取调控手段和政策措施形成导向机制。过去的一年,央行明确提出将“脱实向虚”“以钱炒钱”列为监控重点,证监会推出再融资新政,保监会严厉惩治“野蛮人”等,都值得肯定。面对振兴实体经济的紧迫任务,“有形之手”该出手时就出手,在制度安排中有效减少“赚快钱”“一夜暴富”的诱惑和投机取巧的机会,形成建设制造强国的有效激励体制,激发和保护企业精神,弘扬劳模精神和工匠精神,引导形成亲实业、重实业的社会风尚和舆论氛围。第二章 经济效益分析一、投资情况说明截至目前,项目实际完成投资3040.03万元,占计划投资的54.53%。其中:完成固定资产投资2013.33万元,占总投资的66.2

3、3%;完成流动资金投资1026.70,占总投资的33.77%。二、经济评价财务测算(一)营业收入估算根据初步统计测算,该项目实际实现营业收入5647.99万元,同比增长12.81%(641.15万元)。其中,主营业务收入为5264.32万元,占营业总收入的93.21%。(二)利润及利润分配根据初步统计测算,该项目实际实现利润总额1663.57万元,较去年同期相比增长315.29万元,增长率23.39%;实现净利润1247.68万元,较去年同期相比增长198.74万元,增长率18.95%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3040.031.1完成比例54.53%2完成固定资产投资

4、万元2013.332.1完成比例66.23%3完成流动资金投资万元1026.703.1完成比例33.77%三、项目盈利能力分析按照相关计算准则,该项目主要盈利分析指标如下:1、投资利润率:54.72%。2、财务内部收益率:25.43%。3、投资回报率:41.04%。第三章 经营分析一、运营情况说明截至目前,该项目(公司)总资产规模达到12321.77万元,其中流动资产总额4781.74万元,占资产总额的38.81%,资产负债率24.69%,运营情况良好。二、项目运营组织结构(一)完善企业管理制度的意义1、进一步提高中小企业“专精特新”水平,发展一批主营业务突出、竞争力强、成长性高、专注于细分市

5、场的专业化“小巨人”企业,不断提高发展质量和水平,走专业化、精细化、特色化、新颖化发展之路,是实现中小企业转型升级的重要途径。要积极引导中小企业专注核心业务,提高专业生产、服务和协作配套能力,为大企业、大项目和产业链提供零部件、配套产品和配套服务,促进大中小企业协调发展;引导中小企业精细化生产、精细化管理、精细化服务,以美誉度高、性价比好、品质精良的产品和服务在细分市场中占据优势;引导中小企业利用特色资源,弘扬传统技艺和地域文化,采用独特工艺、技术、配方或原料,研制生产具有地方或企业特色的产品,引导中小企业开展技术创新、管理创新和商业模式创新,培育新的增长点,形成新的竞争优势。通过培育和扶持,

6、不断提高“专精特新”中小企业的数量和比重,提高中小企业的整体素质。引导中小企业开拓市场,支持中小企业加强市场调研,顺应需求升级要求,创新营销模式,深耕细分市场,拓展发展空间。鼓励中小企业加强工贸结合、农贸结合和内外贸结合,利用电商平台等多种方式开拓市场,提高市场拓展效率。推进连锁经营、特许经营、物流配送等现代流通方式。近年来,产业集群已经成为我国中小企业发展的重要组织形式和载体,对于提高专业化分工与协作配套、促进生产要素有效集聚和优化配置、降低创业创新成本以及节约社会资源等方面具有重要作用,是工业化和信息化发展到一定阶段的必然趋势。目前,产业集群已覆盖了纺织、服装、皮革、五金制品、工艺美术等大

7、部分传统行业,在信息技术、生物工程、新能源、新材料以及文化创意产业等新技术领域发展加速,涌现出一批龙头骨干企业和区域品牌,在县域经济发展中作用显著。2、鼓励民营企业参与智能制造工程,围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用,建设一批数字化车间和智能工厂,引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作,建设一批试验验证平台,开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造,提高精准制造、敏捷制造能力。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活,在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企

8、业,有助于企业技术创新能力进一步升级。同时,大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿,能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识,对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新,服务于工业设计,丰富产品品种、提升产品附加值,进而创造出新技术、新模式、新业态。(二)法人治理结构xxx有限公司按照现代企业制度的要求进行组织和运行,建立有股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策的治理结构;股东大会拥有对公司资产的最终所有权并根据股权比例行使相应股东权;由股东大会选举的董事组成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策权;由股东大会选举产生的监事和

9、职工代表监事组成的监事会行使监督权,维护股东利益,对股东大会负责;由董事会聘请的公司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥活动,保持企业的市场竞争力和经营效率。xxx有限公司组织经营机构的设置按照“精简、高效”的原则,而且业务开展、专业技术培训、经营管理活动必须服从公司统一管理;为保证各部门及全体员工之间的协调配合,以完成企业生产经营目标,按照中华人民共和国公司法的规定并结合企业实际情况对企业的组织机构进行设置。(三)公司管理体制xxx有限公司的机构设置按现代化企业制度设置管理体制,根据生产经营管理工作的实际需要,本着“力求精简、实行全员聘用制,管理机构精简,适用和提高效

10、益”的原则确定。本期工程项目按车间及现代企业体制运作,实行生产管理现代化。实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进、工人技术水平优良,在此基础上精简机构,建立一套科学管理机构和管理体制,减少管理人员,人员编制根据生产设备的需要进行配置。生产设备、辅助生产设施、公用工程设施由生产车间统一管理。生产车间对主要生产设备的正常运行、安全、产品质量负责。xxx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定

11、、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。第四章 风险因素分析及规避措施一、社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以xxx工业新城项目建设地为重点,分析“金属软磁粉芯项目”对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。二、社会影响因素分析(一)项目实施对当地居民收入的影响项目建设区域为xxx工业新城项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动

12、和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。(二)对所在地区文化、教育、卫生的影响文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;本期工程项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(三

13、)对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程等的影响本期工程项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升xxx工业新城项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于xxx工业新城项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。三、社会影响效果分析(一)主要社会影响效果分析本期工程项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善xxx工业新城项目建设地的环境状况,进一步改善眉山市的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域金属软磁粉芯产业结构8.768315.032.2铜合金(B)1217.021622.691506.781448.835795

14、.322.3铜合金(C)899.531199.381113.711070.874283.502.4铜合金(D)634.97846.62786.15755.913023.652.5铜合金(E)423.31564.41524.10503.942015.762.6铜合金(F)264.57352.76327.56314.961259.852.7铜合金(.)105.83141.10131.02125.99503.943其他业务收入831.211108.281029.12989.533958.14根据初步统计测算,公司实现利润总额6658.05万元,较去年同期相比增长1083.23万元,增长率19.43%

15、;实现净利润4993.54万元,较去年同期相比增长826.63万元,增长率19.84%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元29155.19完成主营业务收入万元25197.05主营业务收入占比86.42%营业收入增长率(同比)16.84%营业收入增长量(同比)万元4202.96利润总额万元6658.05利润总额增长率19.43%利润总额增长量万元1083.23净利润万元4993.54净利润增长率19.84%净利润增长量万元826.63投资利润率60.37%投资回报率45.28%财务内部收益率25.56%企业总资产万元29536.30流动资产总额占比万元33.09%流动资产总额万元97

16、74.67资产负债率45.16%第四章 市场前景分析一、建设地经济发展概况地区生产总值2081.62亿元,比上年增长6.66%。其中,第一产业增加值166.53亿元,增长6.09%;第二产业增加值1290.60亿元,增长9.82%第三产业增加值624.49亿元,增长11.13%。一般公共预算收入249.46亿元,同比增长6.26%,一般公共预算支出462.11亿元,同比增长9.81%。国税收入331.30亿元,同比增长10.48%;地税收入亿元90.65,同比增长8.14%。居民消费价格上涨1.13%。其中,食品烟酒上涨0.77%,衣着上涨0.69%,居住上涨1.00%,生活用品及服务上涨1.

17、16%,教育文化和娱乐上涨0.74%,医疗保健上涨0.83%,其他用品和服务上涨0.83%,交通和通信上涨1.18%。全部工业完成增加值1533.31亿元。规模以上工业企业实现增加值1431.81亿元,比上年增长8.22%。规模以上AA、BB、CC、DD(含铜合金)等主导行业共完成工业增加值1086.49亿元,增长7.80%。AA完成增加值402.13亿元,增长6.72%;BB完成工业增加值350.35亿元,增长5.35%;CC完成工业增加值274.44亿元,增长6.45%;DD完成工业增加值119.88亿元,增长7.94%。规模以上工业企业实现主营业务收入6298.08亿元,比上年增长7.8

18、1%。实现利润总额308.09亿元,比上年增长8.01%。固定资产投资完成4207.37亿元,比上年增长10.90%。其中,建设项目投资完成3702.49亿元,增长8.29%;房地产开发投资完成504.88亿元,增长8.95%。在固定资产投资中,第一产业投资完成210.37亿元,同比增长6.57%;第二产业投资完成3197.60亿元,同比增长8.19%;第三产业投资完成799.40亿元,增长7.19%。高新技术产业投资945.76亿元,增长11.55%。民间投资3157.02亿元,增长11.63%。城市基础设施投资575.26亿元,增长8.82%。重点项目878个,完成投资2039.99亿元,

19、增长6.46%。全市实现社会消费品零售总额1326.91亿元,比上年增长11.78%。城镇实现零售额1007.04亿元,增长9.77%;乡村实现零售额584.91亿元,增长9.05%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元302.35,增长6.46%。实际利用外资53407.65万美元,同比增长57.16%。外贸进出口总值205.28亿元,同比增长54.29%。其中,出口总值133.43亿元,同比增长58.79%;进口总值71.85亿元,同比增长59.12%。二、区域内铜合金行业市场分析目前,区域内拥有各类铜合金企业710家,规模以上企业39家,从业人员35500人。截至2017年底,区域内铜合金

20、产值184204.44万元,较2016年159002.54万元增长15.85%。产值前十位企业合计收入89760.60万元,较去年78366.16万元同比增长14.54%。区域内铜合金行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元184204.44同期产值万元159002.54同比增长15.85%从业企业数量家710规上企业家39从业人数人35500前十位企业产值万元89760.60去年同期78366.16万元。1、xxx科技公司(AAA)万元21991.352、xxx有限责任公司万元19747.333、xxx集团万元11668.884、xxx公司万元9873.675、xxx实业发展公司万元6283

21、.246、xxx有限公司万元5834.447、xxx集团万元448.808、xxx公司万元3680.189、xxx实业发展公司万元3500.6610、xxx有限公司万元2692.82区域内铜合金企业经营状况良好。以AAA为例,2017年产值21991.35万元,较上年度18338.35万元增长19.92%,其中主营业务收入21346.05万元。2017年实现利润总额6087.36万元,同比增长12.30%;实现净利润2341.62万元,同比增长15.77%;纳税总额166.42万元,同比增长15.58%。2017年底,AAA资产总额41392.98万元,资产负债率20.11%。2017年区域内

22、铜合金企业实现工业增加值33743.25万元,同比2016年30130.59万元增长11.99%;行业净利润23848.10万元,同比2016年20048.84万元增长18.95%;行业纳税总额61507.76万元,同比2016年55452.36万元增长10.92%;铜合金行业完成投资42949.63万元,同比2016年36122.48万元增长18.90%。区域内铜合金行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元33743.251.1同期增加值万元30130.591.2增长率11.99%2行业净利润万元23848.102.12016年净利润万元20048.842.2增长率18.95%3

23、行业纳税总额万元61507.763.12016纳税总额万元55452.363.2增长率10.92%42017完成投资万元42949.634.12016行业投资万元18.90%区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.05亿元,年均增长8.33%。预计区域内铜合金行业市场需求规模将达到277384.74万元,利润总额85353.16万元,净利润27582.52万元,纳税22080.12万元,工业增加值89532.09万元,产业贡献率18.81%。区域内铜合金行业市场预测(单位:万元)序号项目2018年2019年2020年1产值214806.74244098.57277384.

24、742利润总额66097.4975110.7885353.163净利润21359.9124272.6227582.524纳税总额17098.8519430.5122080.125工业增加值69333.6578788.2489532.096产业贡献率13.00%17.00%18.81%7企业数量85210391330第五章 工程设计方案一、建筑工程设计原则项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计;在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下,力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便,努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。项目承办单位本着

25、“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计;在满足投资项目生产工艺设备泓域咨询MACRO/ 塑料果蔬筐项目可行性报告塑料果蔬筐项目可行性报告规划设计 / 投资分析 塑料果蔬筐项目可行性报告说明该塑料果蔬筐项目计划总投资11443.57万元,其中:固定资产投资9110.22万元,占项目总投资的79.61%;流动资金2333.35万元,占项目总投资的20.39%。达产年营业收入15634.00万元,总成本费用12329.14万元,税金及附加182.07万元,利润总额3304.86万元,利税总额3942.77万元,税后净利润2478.64万元,达产年纳税总额1464.

26、13万元;达产年投资利润率28.88%,投资利税率34.45%,投资回报率21.66%,全部投资回收期6.12年,提供就业职位328个。报告根据项目建设进度及项目承办单位能够提供的资本金等情况,提出建设项目资金筹措方案,编制建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。.主要内容:项目概论、项目建设及必要性、市场分析、产品及建设方案、选址分析、项目建设设计方案、项目工艺原则、环境保护概述、项目安全保护、项目风险说明、节能评估、进度计划、项目投资方案分析、项目盈利能力分析、项目综合评价结论等。第一章 项目概论一、项目概况(一)项目名称塑料果蔬筐项目(二)项目选址某某产业示范中心(三)项目用地规模项目

27、总用地面积31842.58平方米(折合约47.74亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.88%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率5.21%,固定资产投资强度190.83万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积31842.58平方米,建筑物基底占地面积23843.72平方米,总建筑面积37892.67平方米,其中:规划建设主体工程25604.84平方米,项目规划绿化面积1972.92平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计81台(套),设备购置费3686.62万元。(七)节能分析1、项目年用电量1122525.34千瓦时,折合137.96吨标准煤。2、项目年总用水量1

28、0634.83立方米,折合0.91吨标准煤。3、“塑料果蔬筐项目投资建设项目”,年用电量1122525.34千瓦时,年总用水量10634.83立方米,项目年综合总耗能量(当量值)138.87吨标准煤/年。达产年综合节能量36.91吨标准煤/年,项目总节能率22.79%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某产业示范中心发展规划,符合某某产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11443.57万元,其中:固定资产投资911

29、0.22万元,占项目总投资的79.61%;流动资金2333.35万元,占项目总投资的20.39%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入15634.00万元,总成本费用12329.14万元,税金及附加182.07万元,利润总额3304.86万元,利税总额3942.77万元,税后净利润2478.64万元,达产年纳税总额1464.13万元;达产年投资利润率28.88%,投资利税率34.45%,投资回报率21.66%,全部投资回收期6.12年,提供就业职位328个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施

30、工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。二、报告说明报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用报告和融资用报告。审批核准用的报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。三、项目评价1、本期工程项目

31、符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某产业示范中心及某某产业示范中心塑料果蔬筐行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某产业示范中心塑料果蔬筐产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“塑料果蔬筐项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某产业示范中心经济发展,为社会提供就业职位328个,达产年纳税总额1464.13万元,可以促进某某产业示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.88%,投资利税率34.45%,全部投资回报率21.66%,全部投资回收期6.12年,固定

32、资产投资回收期6.12年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见,提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通,职能转变到位、政府行为规范,宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理,充分激发社会投资动力和活力,完善政府投资体制,发挥好政府投资的引导和带动作用,创新融资机制,畅通投资项目融资渠道。民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关

33、部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见,围绕中国制造2025,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。鼓励民营企业参与智能制造工程,围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用,建设一批数字化车间和智能工厂,引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作,建设一批试验验证平台,开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造,提高精准制造、敏捷制造能力。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效

34、益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米31842.5847.74亩1.1容积率1.191.2建筑系数74.88%1.3投资强度万元/亩190.831.4基底面积平方米23843.721.5总建筑面积平方米37892.671.6绿化面积平方米1972.92绿化率5.21%2总投资万元11443.572.1固定资产投资万元9110.222.1.1土建工程投资万元2718.252.1.1.1土建工程投资占比万元23.75%2.1.2设备投资万元3686.622.1.2.1设备投资占比32.22%2.1.3其它投资万元2705.3

35、52.1.3.1其它投资占比23.64%2.1.4固定资产投资占比79.61%2.2流动资金万元2333.352.2.1流动资金占比20.39%3收入万元15634.004总成本万元12329.145利润总额万元3304.866净利润万元2478.647所得税万元1.198增值税万元455.849税金及附加万元182.0710纳税总额万元1464.1311利税总额万元3942.7712投资利润率28.88%13投资利税率34.45%14投资回报率21.66%15回收期年6.1216设备数量台(套)8117年用电量千瓦时1122525.3418年用水量立方米10634.8319总能耗吨标准煤13

36、8.8720节能率22.79%21节能量吨标准煤36.9122员工数量人328第二章 项目建设及必要性一、项目建设背景1、未来我市必须把准未来趋势方向,继续发挥在制造业领域的特色优势,将重振产业雄风作为我市经济发展的中心任务,推动产业结构从中低端向中高端迈进,全力打造现代产业发展新高地。2、党的十九大报告明确指出:“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。”这是党中央对当前经济发展大势的科学判断,也是直努力提高制造业供给体系质量,不断增强供给结构对需求升级的适应性,加快制造业高质量发展步伐。我国仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。世界多极化、经济全球化深入发展,国际产业转移加快,区域合作不

37、断深化,为先进制造业基地建设提供了有利的条件。2、我市的工业化仍处初期阶段,是做大增量和高质量发展的关键时期,全市工业发展滞后,未完全发挥社会经济发展的主要作用,低端低位发展的特征明显,依赖资源、发展方式粗放、创新能力弱、动能不足等问题突出。进入新时代、面对新机遇和挑战,全面实施“工业强市”战略,推进工业高质量发展既是对那坡县工业发展形势的情形认识,又是改变现状的具体表现。党的十九大报告作出了“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期”的重大判断。高质量发展,强调的是质量而非速度,强调的是发展而非增长。进入高质量发展阶段,面临着加快发展

38、、转型升级的双重考验。undefined3、我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。高质量发展是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展,是体现新发展理念的发展,是创新成为第一动力、协调成为内生特点,绿色成为普遍形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的发展。推动高质量发展,是保持经济持续健康发展的必然要求,是适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求,是遵循经济规律发展的必然要求。科学认识高质量发展的丰富内涵和要求,有助于当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策。到2020年,战略性新兴产业发展要实现以下目标:产业规模持续壮大,成为经济社会

39、发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱,并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点,平均每年带动新增就业100万人以上。我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段。推动高质量发展是做好经济工作的根本要求。高质量发展是体现新发展理念的发展,突出高质量发展导向,就是要坚持稳中求进,在稳的前提下,有所进取、以进求稳,更好满足人民群众多样化、多层次、多方面的需求。4、二、必要性分析1、经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展,包括经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”

40、的经济,而不是总量经济;着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展,而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促发展,用发展促增长。在新常态背景中,我国的经济一定会有新的发展,在经济发展的同时在获得一定新的机遇,可能也会面临着一定的困难。在本文可以通过在新常态下我国经济发展情况,我国的经济发展存在着较为明显的减速,所以应该引起重视。此外,在发展的角度上看,新常态的经济法发展主要是贸易区进行,是通过市场的发展来得到进一步的发展,粗放型经济发展模式的消失,代表着我国经济市场恢复了正常。振兴实体经济,事关我国经济社会发展全局。我国是个大国,必须发展实体经济,不断推

41、进工业现代化、提高制造业水平,不能“脱实向虚”。应该说,我们是靠实体经济发展起来的,还要依靠实体经济走向未来。任何时候,实体经济都是我国发展的根基;没有这个根基,我国经济非但走不远,而且难以在国际竞争中取胜。为此,建设现代化经济体系,必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。2、从国内看,我国经济发展进入新常态,消费、投资、出口、生产要素相对优势等都发生了较大变化,经济正处于新旧动能转换阶段,正从高速增长转向中高速增长,势必面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。但进入新常态,没有改变我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期的判断,改变的是重要战略机遇期的内涵和条件;没有改变我国经济发展

42、总体向好的基本面,改变的是经济发展方式和经济结构。“十三五”时期中国经济的基础、条件和动力在于:一方面,我国经济有巨大潜力和内在韧性。这种潜力和韧性来自新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进所蕴含的扩大内需强劲需求;来自我国地域幅员辽阔且产业类型多样,经济的支撑非独木一根,而是“四梁八柱”;来自大众创业、万众创新蕴藏着无穷创意和无限财富;来自多年来我国发展取得的巨大成就、积累的丰富经验。另一方面,全面深化改革正在源源不断释放改革红利。“十二五”期间尤其是十八大以来,各方面改革呈现蹄疾步稳、纵深推进的良好态势,在一些重要领域和关键环节取得新突破,给经济发展注入了持续强劲的动能。能不能认清

43、机遇、抓住机遇、用好机遇,是能不能赢得主动、赢得优势、赢得未来的关键。面对我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,面对我国经济发展进入新常态,各地各部门观念上要适应,认识上要到位,方法上要对路,工作上要得力,准确把握战略机遇期内涵的深刻变化,牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,破解发展难题,厚植发展优势,更加有效地应对各种风险和挑战,继续集中力量把自己的事情办好,不断开拓发展新境界。当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技

44、术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。着力构建先进工业体系,提升新兴行业发展水平,由传统工业向新兴产业转型升级一直是我国工业战略布局的重点。技术进步、转型升级对经济的带动作用,也进一步提高了地方的积极性。从近期公布的地方政府工作计划来看,不少地方根据实际情况提出了有针对性的方案,力图加快破局工业转型升级,发展壮大高新技术产业。3、全面深化改革为产业转型升级不断优化发展环境。“十三五”时期是我国全面深化改革的关键时期,我市要充分

45、发掘和利用好现有机遇及优势,激发全社会勇于创新、敢于进取的热情,促进思想观念和体制机制创新,培育新的竞争优势,使经济社会发展道路更加宽广,赢得更多改革红利。城镇化进程和居民消费结构升级为产业转型升级提供了广阔空间。城镇化是扩大内需的最大潜力所在,巨大的消费潜力将转化为经济持续发展的强大动力。“十二五”期间,我国城镇化率将超过50%,内需主导、消费驱动、惠及民生的一系列政策措施将进一步引导居民消费预期,推动居民消费结构持续优化升级,为我国工业持续发展提供有力支撑。总体来看,我市工业经济及优势工业发展中虽然存在诸多矛盾和问题,但“十三五”将仍是工业发展的战略机遇期。以科学发展、富民强市为主题,以打造经济升级版为主线,以转变发展方式、优化经济结构、加快培育经济增长新动力为主攻方向,以强化自主创新,加快技术改造,突出节能降耗,推进两化融合为重点,改造提升传统优势产业,培育发展战略性新兴产业,构建以高新技术产业为主导、优势产业为基础,科技创新与产业发展相互促进

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