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书画纸项目经营分析报告(项目总结分析).docx

上传人:潮汕人 文档编号:1906047 上传时间:2020-04-09 格式:DOCX 页数:25 大小:39.13KB
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资源描述

1、特色的工业建筑群的新形象。建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下,符合现代主体工程的特点,立面处理力求简洁大方,色彩组合以淡雅为基调,适当运用局部色彩点缀,在满足项目建设地规划要求的前提下,着重体现项目承办单位企业精神,创造一个优雅舒适的生产经营环境。二、项目总平面设计要求功能分区合理,人流、车流、物流路线清楚,避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。三、土建工程设计年限及安全等级四、建筑工程设计总体要求根据需要,积极采用经过验证的新技术和经过国家或省、部级鉴定的新材料,并尽可能利用地方建设材料;在生产工艺允许的条件下,尽可能采用联合厂房,并考虑开敞与半开敞甚至露天装置以节约项目建

2、设投资。该项目建筑设计及结构设计在满足生产工艺要求的前提下,尽量贯彻工业厂房联合化、露天化、结构轻型化原则,并注意因地制宜。对采光通风、保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家现行规范、规程和规定执行,努力做到场房设计保障安全、技术先进、经济合理、美观适用,同时方便施工、安装和维修。五、土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积27092.21平方米,其中:计容建筑面积27092.21平方米,计划建筑工程投资2328.36万元,占项目总投资的29.81%。第六章 项目选址一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不

3、良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于某某新兴产业示范区。园区不断培育壮大新兴产业,推进制造强国建设。发展战略性产业是把握新一轮科技革命引发的重大产业发展机遇的必然选择。党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略,加快建设创新型国家,培育新增长点,形成新动能。因此,去产能调结构转动能应摆在各项工作的突出位置,着力培育壮大战略性新兴产业,力促工业经济高质量发展。园区鼓励标准厂房建设。深入推进实施135工程,合理确定产业园区标准厂房建设总体布局、规模以及有关配套设施。紧紧围绕产业特性、行业特点、企业特征进行规划建设,突出标准厂房建设的实用性。完善标准厂房集中区域内道路、电力、通讯、给排水及污水处理

4、等基础配套设施,满足入驻企业生产经营基本需要。坚持谁投资、谁所有、谁受益的原则,鼓励和引导各类企业、组织及自然人投资建设产业园区标准厂房。园区着重优化实体经济发展新环境。认真贯彻党中央、国务院关于发展实体经济,特别是先进制造业的战略部署,大力推动中国制造向中国创造、中国速度向中国质量、制造大国向制造强国转变。同时,切实降低实体经济企业成本,全面推进依法行政,深化“放管服”改革,强化涉企收费目录清单管理,较大限度降低制度性交易成本和企业税费负担,为实体经济发展创造优良发展环境。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷

5、,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地

6、相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数58.24%,建筑容积率1.15,建设区域绿

7、化覆盖率6.12%,固定资产投资强度170.17万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米23558.4435.32亩2基底面积平方米13720.443建筑面积平方米27092.212328.36万元4容积率1.155建筑系数58.24%6主体工程平方米18055.387绿化面积平方米1656.728绿化率6.12%9投资强度万元/亩170.17六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则达到

8、工艺流程(经营程序)顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。(二)主要工程布置设计要求车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。(三)绿化设计投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地,美化的重点是办公区,场区周边以高大乔木为主,办公区以绿色草坪、花坛为主,道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主,适当结合花坛和垂直绿化,起到环境保护与美观的作用,创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。(四)辅助工程设计1、给水系统由项目建设地给水管网直供;场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式,在场区内形成环状,

9、从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给,规划在场区内建设完善的给水管网,接入场区外部现有给水管网,即可保证项目的正常用水。2、3、电源设备选用隔爆型dBT4级防爆电器,照明导线穿钢管敷设,其他环境按一般建筑物设计;进入易燃易爆区域的各类电缆采用防火性能较高的阻燃电缆;场内配电采用放射式配电方式,室外电缆直埋或电缆沟敷设,直埋埋深1.00米,过路及穿墙以钢管保护。室外电源采用三相四线制380V/220V,室内采用三相五线制,照明灯具电压为220V;场内动力、照明负荷按“类”用电负荷设计;自10KV电网引一路架空线作为主电源引入场内10KV终端杆,经避雷器

10、保护后,以电缆方式引入场内配电室。低压配电系统采用TN-C-S接地型式,电源中性线在进户处作重复接地,接地装置均利用泓域咨询MACRO/ 预混合饲料添加剂项目可行性报告预混合饲料添加剂项目可行性报告规划设计 / 投资分析 预混合饲料添加剂项目可行性报告说明该预混合饲料添加剂项目计划总投资4884.52万元,其中:固定资产投资4111.94万元,占项目总投资的84.18%;流动资金772.58万元,占项目总投资的15.82%。达产年营业收入6596.00万元,总成本费用5179.01万元,税金及附加91.59万元,利润总额1416.99万元,利税总额1704.03万元,税后净利润1062.74万

11、元,达产年纳税总额641.29万元;达产年投资利润率29.01%,投资利税率34.89%,投资回报率21.76%,全部投资回收期6.10年,提供就业职位101个。努力做到合理布局的原则:力求做到功能分区明确、生产流程顺畅、交通组织合理,环境保护良好,空间处理协调,厂容厂貌整洁,有利于生产管理和工程分区建设。.主要内容:概述、建设背景及必要性、市场调研预测、建设规划方案、项目选址规划、工程设计方案、工艺说明、项目环境影响情况说明、企业安全保护、项目风险评价分析、项目节能评估、项目实施进度计划、投资方案计划、项目经营效益、总结评价等。第一章 概述一、项目概况(一)项目名称预混合饲料添加剂项目(二)

12、项目选址xxx高新技术产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积17035.18平方米(折合约25.54亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.65%,建筑容积率1.65,建设区域绿化覆盖率6.78%,固定资产投资强度161.00万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积17035.18平方米,建筑物基底占地面积10502.19平方米,总建筑面积28108.05平方米,其中:规划建设主体工程22337.45平方米,项目规划绿化面积1906.69平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计61台(套),设备购置费1452.58万元。(七)节能分析1、项目年用电量637665.34

13、千瓦时,折合78.37吨标准煤。2、项目年总用水量2689.06立方米,折合0.23吨标准煤。3、“预混合饲料添加剂项目投资建设项目”,年用电量637665.34千瓦时,年总用水量2689.06立方米,项目年综合总耗能量(当量值)78.60吨标准煤/年。达产年综合节能量29.07吨标准煤/年,项目总节能率20.74%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划,符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资

14、及资金构成项目预计总投资4884.52万元,其中:固定资产投资4111.94万元,占项目总投资的84.18%;流动资金772.58万元,占项目总投资的15.82%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6596.00万元,总成本费用5179.01万元,税金及附加91.59万元,利润总额1416.99万元,利税总额1704.03万元,税后净利润1062.74万元,达产年纳税总额641.29万元;达产年投资利润率29.01%,投资利税率34.89%,投资回报率21.76%,全部投资回收期6.10年,提供就业职位101个。(十二)进度规划本期工

15、程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。二、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。项目报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析报告,简称可研,是在制订生产、基建、科研计划的前期,通过全面的调查研究,分析论证某个建设或改造

16、工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地预混合饲料添加剂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地预混合饲料添加剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“预混合饲料添加剂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位101个,达产年纳税总额641.29万元,可以促进xxx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定

17、,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.01%,投资利税率34.89%,全部投资回报率21.76%,全部投资回收期6.10年,固定资产投资回收期6.10年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、2016年7月,工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了关于引导企业创新管理提质增效的指导意见,并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”,会同发展改革委等有关部门,推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作,引导企业树立现代企业经营管理理念,增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务,

18、建立中小企业管理咨询服务专家信息库,并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布,供广大民营企业、中小企业选用,为各地开展管理咨询服务提供支撑;鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务,帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程,全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训,推动企业提升管理水平。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17035.1825.54亩1.1容积率1.651.2建筑系数61

19、.65%1.3投资强度万元/亩161.001.4基底面积平方米10502.191.5总建筑面积平方米28108.051.6绿化面积平方米1906.69绿化率6.78%2总投资万元4884.522.1固定资产投资万元4111.942.1.1土建工程投资万元2517.572.1.1.1土建工程投资占比万元51.54%2.1.2设备投资万元1452.582.1.2.1设备投资占比29.74%2.1.3其它投资万元141.792.1.3.1其它投资占比2.90%2.1.4固定资产投资占比84.18%2.2流动资金万元772.582.2.1流动资金占比15.82%3收入万元6596.004总成本万元51

20、79.015利润总额万元1416.996净利润万元1062.747所得税万元1.658增值税万元195.459税金及附加万元91.5910纳税总额万元641.2911利税总额万元1704.0312投资利润率29.01%13投资利税率34.89%14投资回报率21.76%15回收期年6.1016设备数量台(套)6117年用电量千瓦时637665.3418年用水量立方米2689.0619总能耗吨标准煤78.6020节能率20.74%21节能量吨标准煤29.0722员工数量人101第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、“十三五”时期我市发展的机遇和挑战并存,机遇大于挑战,是我市转型发展的关键期

21、,是突破各种发展“瓶颈”制约和体制障碍的攻坚期。我们必须抢抓发展机遇,积极应对各种挑战,顶住压力,保持定力,精准发力,在发展与改革中解决各种矛盾和问题,努力开启我市经济社会发展的新篇章。undefined2、党的十九大报告作出了“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期”的重大判断。高质量发展,强调的是质量而非速度,强调的是发展而非增长。进入高质量发展阶段,面临着加快发展、转型升级的双重考验。我市主动适应把握引领经济发展新常态,实施工业强桂战略,深入推进工业供给侧结构性改革,工业总量实现翻番,产业结构进一步优化,高技术产业取得长足进步,

22、工业化信息化融合水平居西部前列,工业化持续加快,为推动工业高质量发展奠定了良好基础。同时,我们清醒地看到,当前我市仍面临着工业基础薄弱、产业结构偏重、综合效益偏低、高质量供给能力不足、新旧动能接续转换不畅等问题。3、“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段,也是战略性新兴产业大有可为的战略机遇期。我国创新驱动所需的体制机制环境更加完善,人才、技术、资本等要素配置持续优化,新兴消费升级加快,新兴产业投资需求旺盛,部分领域国际化拓展加速,产业体系渐趋完备,市场空间日益广阔。但也要看到,我国战略性新兴产业整体创新水平还不高,一些领域核心技术受制于人的情况仍然存在,一些改革举措和政策措施落实不到

23、位,新兴产业监管方式创新和法规体系建设相对滞后,还不适应经济发展新旧动能加快转换、产业结构加速升级的要求,迫切需要加强统筹规划和政策扶持,全面营造有利于新兴产业蓬勃发展的生态环境,创新发展思路,提升发展质量,加快发展壮大一批新兴支柱产业,推动战略性新兴产业成为促进经济社会发展的强大动力。4、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划

24、纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、必要性分析1、当今世界面临百年未有之大变局,中国发展处于重要的战略机遇期。当前内外部压力和问题的暴露决定了中国大改革的窗口期已经全面出现,2019年中国必定将踏上改革开放的新征程。2019年也必定成为中国摆脱新常态低迷期、走向高质量发展模式的关键

25、年。世界经济结构与秩序的裂变期、中国经济结构转换的关键期、深层次问题的累积释放期以及中国新一轮大改革的推行期,决定了中国宏观经济的历史方位与国际方位,这也决定了2019年经济运行的模式可能发生变化。当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。2、在产业层面,延伸产业链条,大力培育竞争新优势。在煤炭、化工、有色等重点产业,以产业链延伸为主线,不断提高精深加工度。引导传统支柱产业领域的

26、重点企业从点式发展方式向链式发展方式转变。在承接产业转移中,明确产业链上的薄弱环节及空白点,找准与传统优势产业对接的切入点,积极引进能够与传统产业进行链式对接的新兴产业“蜂王型”企业或项目,以增量激活存量,带动传统产业更新改造。贯彻稳中求进工作总基调,根本点在于稳定大局、不断进取。稳,首先是宏观政策要稳,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策;稳,关键是市场预期要稳,预期稳,市场才能稳,大局才能稳,才能增强企业家信心、提高政府公信力。正所谓“明者远见于未萌而智者避危于无形”,稳中求进同样意味着更加积极主动地防范风险,坚决守住金融风险、社会民生、生态环境等底线,真正做到防患未然、未雨绸缪。3、“

27、十三五”时期本市工业经济发展以率先加快工业转型升级为主线,做大做强高端装备制造业,培育壮大战略性新兴产业,改造提升传统产业,加快推进智能制造产业,全力发展现代制造服务业。推动工业增长由投资驱动为主向创新驱动为主转变,不断增强本市工业经济内生增长能力,创建装备技术智能制造创新示范中心。实施创新工程,提高企业创新能力,加强创新平台建设,完善创新创业制度体系;打造高端人才工程,加快发展现代职业教育,创新人才培养与引进模式,完善高端人才激励机制;打造质量品牌建设工程,提升标准化引领能力,提高企业质量管理水平,推进质量品牌建设。近年来,市委市政府为了支持全市工业的发展和创新创业,成立工业企业服务中心及设

28、立政府应急转贷资金,打造政府、社会和企业协同企业服务联盟框架,为企业提供多层次、网络化服务。经过“十二五”的发展,我市工业取得了一些成绩,也为下一步工业经济的跨越发展打下了坚实的基础。4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起

29、到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销

30、售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第三章 项目建设单位一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略

31、,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。二、公司经济效益分析上一年度,xxx公司实现营业收入4162.69万元,同比增长33.82%(1051.92万元)。其中,主营业业务预混合饲料添加剂生产及销售收入为3686.24万元,占营业总收入的88.55%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入8

32、74.161165.551082.301040.674162.692主营业务收入774.111032.15958.42921.563686.242.1预混合饲料添加剂(A)255.46340.61316.28304.111216.462.2预混合饲料添加剂(B)178.05237.39220.44211.96847.842.3预混合饲料添加剂(C)131.60175.47162.93156.67626.662.4预混合饲料添加剂(D)92.89123.86115.01110.59442.352.5预混合饲料添加剂(E)61.9382.5776.6773.72294.902.6预混合饲料添加剂(

33、F)38.7151.6147.9246.08184.312.7预混合饲料添加剂(.)15.4820.6419.1718.4373.723其他业务收入100.05133.41123.88119.11476.45根据初步统计测算,公司实现利润总额936.34万元,较去年同期相比增长228.52万元,增长率32.28%;实现净利润702.25万元,较去年同期相比增长150.67万元,增长率27.32%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元4162.69完成主营业务收入万元3686.24主营业务收入占比88.55%营业收入增长率(同比)33.82%营业收入增长量(同比)万元1051.92利润

34、总额万元936.34利润总额增长率32.28%利润总额增长量万元228.52净利润万元702.25净利润增长率27.32%净利润增长量万元150.67投资利润率31.91%投资回报率23.93%财务内部收益率25.69%企业总资产万元10238.49流动资产总额占比万元32.27%流动资产总额万元3303.94资产负债率42.98%第四章 市场调研预测一、建设地经济发展概况地区生产总值2874.95亿元,比上年增长8.61%。其中,第一产业增加值230.00亿元,增长5.57%;第二产业增加值1782.47亿元,增长11.73%第三产业增加值862.48亿元,增长10.56%。一般公共预算收入

35、219.97亿元,同比增长9.52%,一般公共预算支出502.54亿元,同比增长7.66%。国税收入319.73亿元,同比增长7.53%;地税收入亿元95.37,同比增长9.43%。居民消费价格上涨1.14%。其中,食品烟酒上涨0.65%,衣着上涨0.95%,居住上涨0.82%,生活用品及服务上涨0.91%,教育文化和娱乐上涨0.82%,医疗保健上涨0.98%,其他用品和服务上涨0.81%,交通和通信上涨0.65%。全部工业完成增加值1516.11亿元。规模以上工业企业实现增加值1438.05亿元,比上年增长6.00%。规模以上AA、BB、CC、DD(含预混合饲料添加剂)等主导行业共完成工业增

36、加值1106.06亿元,增长9.43%。AA完成增加值499.00亿元,增长5.85%;BB完成工业增加值391.35亿元,增长6.07%;CC完成工业增加值260.36亿元,增长6.99%;DD完成工业增加值142.85亿元,增长10.87%。规模以上工业企业实现主营业务收入5984.45亿元,比上年增长9.19%。实现利润总额898.78亿元,比上年增长5.75%。固定资产投资完成4473.14亿元,比上年增长9.29%。其中,建设项目投资完成3936.36亿元,增长6.13%;房地产开发投资完成536.78亿元,增长9.29%。在固定资产投资中,第一产业投资完成223.66亿元,同比增长

37、5.41%;第二产业投资完成3399.59亿元,同比增长11.74%;第三产业投资完成849.90亿元,增长9.47%。高新技术产业投资1070.94亿元,增长7.83%。民间投资3025.09亿元,增长8.00%。城市基础设施投资501.99亿元,增长6.15%。重点项目1299个,完成投资2526.05亿元,增长5.97%。全市实现社会消费品零售总额1162.62亿元,比上年增长11.81%。城镇实现零售额1026.37亿元,增长8.46%;乡村实现零售额507.17亿元,增长8.56%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元361.60,增长13.59%。实际利用外资50967.44万美元,

38、同比增长50.94%。外贸进出口总值302.45亿元,同比增长52.18%。其中,出口总值196.59亿元,同比增长56.46%;进口总值105.86亿元,同比增长58.08%。二、区域内预混合饲料添加剂行业市场分析目前,区域内拥有各类预混合饲料添加剂企业654家,规模以上企业19家,从业人员32700人。截至2017年底,区域内预混合饲料添加剂产值161379.71万元,较2016年140942.98万元增长14.50%。产值前十位企业合计收入67163.56万元,较去年60886.19万元同比增长10.31%。区域内预混合饲料添加剂行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元161379.71同期产

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