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高支高密经编面料项目可行性研究报告范本参考(28亩).docx

上传人:喜多多 文档编号:1911159 上传时间:2020-04-09 格式:DOCX 页数:78 大小:82.03KB
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资源描述

1、引进消化吸收等多种途径,不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平,具有显著的竞争优势。undefined公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好

2、型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改

3、造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。二、公司经济效益分析上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入20176.91万元,同比增长31.30%(4809.34万元)。其中,主营业业务绿色装备铸造生产及销售收入为18423.57万元,占营业总收入的91.31%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4237.155649.535246.005044.2320176.912主营业务收入3868.955158.604790.134605.8918423.572.1绿色

4、装备铸造(A)1276.751702.341580.741519.946079.782.2绿色装备铸造(B)889.861186.481101.731059.364237.422.3绿色装备铸造(C)657.72876.96814.32783.003132.012.4绿色装备铸造(D)464.27619.03574.82552.712210.832.5绿色装备铸造(E)309.52412.69383.21368.471473.892.6绿色装备铸造(F)193.45257.93239.51230.29921.182.7绿色装备铸造(.)77.38103.1795.8092.12368.473其

5、他业务收入368.20490.94455.87438.341753.34根据初步统计测算,公司实现利润总额5537.74万元,较去年同期相比增长1398.04万元,增长率33.77%;实现净利润4153.31万元,较去年同期相比增长682.56万元,增长率19.67%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元20176.91完成主营业务收入万元18423.57主营业务收入占比91.31%营业收入增长率(同比)31.30%营业收入增长量(同比)万元4809.34利润总额万元5537.74利润总额增长率33.77%利润总额增长量万元1398.04净利润万元4153.31净利润增长率19.67

6、%净利润增长量万元682.56投资利润率45.54%投资回报率34.16%财务内部收益率27.25%企业总资产万元36003.53流动资产总额占比万元27.14%流动资产总额万元9772.46资产负债率21.66%第四章 项目市场分析一、建设地经济发展概况地区生产总值2132.10亿元,比上年增长6.47%。其中,第一产业增加值170.57亿元,增长6.95%;第二产业增加值1321.90亿元,增长11.90%第三产业增加值639.63亿元,增长11.24%。一般公共预算收入269.75亿元,同比增长8.18%,一般公共预算支出510.91亿元,同比增长9.16%。国税收入309.74亿元,同

7、比增长8.51%;地税收入亿元43.42,同比增长10.54%。居民消费价格上涨1.05%。其中,食品烟酒上涨0.97%,衣着上涨0.88%,居住上涨0.70%,生活用品及服务上涨1.07%,教育文化和娱乐上涨0.67%,医疗保健上涨0.76%,其他用品和服务上涨0.82%,交通和通信上涨0.98%。全部工业完成增加值1792.18亿元。规模以上工业企业实现增加值1344.67亿元,比上年增长8.05%。规模以上AA、BB、CC、DD(含绿色装备铸造)等主导行业共完成工业增加值1007.73亿元,增长11.23%。AA完成增加值402.71亿元,增长6.22%;BB完成工业增加值302.15亿

8、元,增长11.33%;CC完成工业增加值268.96亿元,增长8.77%;DD完成工业增加值151.00亿元,增长7.02%。规模以上工业企业实现主营业务收入6268.81亿元,比上年增长8.09%。实现利润总额457.34亿元,比上年增长9.70%。固定资产投资完成3976.91亿元,比上年增长9.65%。其中,建设项目投资完成3499.68亿元,增长5.02%;房地产开发投资完成477.23亿元,增长11.59%。在固定资产投资中,第一产业投资完成198.85亿元,同比增长8.72%;第二产业投资完成3022.45亿元,同比增长10.60%;第三产业投资完成755.61亿元,增长9.31%

9、。高新技术产业投资695.46亿元,增长5.91%。民间投资3237.28亿元,增长9.73%。城市基础设施投资514.87亿元,增长5.01%。重点项目1370个,完成投资2333.14亿元,增长5.38%。全市实现社会消费品零售总额1313.50亿元,比上年增长7.65%。城镇实现零售额1068.56亿元,增长5.44%;乡村实现零售额544.86亿元,增长7.74%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元378.70,增长10.65%。实际利用外资60727.68万美元,同比增长55.74%。外贸进出口总值211.54亿元,同比增长51.93%。其中,出口总值137.50亿元,同比增长57.

10、72%;进口总值74.04亿元,同比增长51.10%。二、区域内绿色装备铸造行业市场分析目前,区域内拥有各类绿色装备铸造企业508家,规模以上企业42家,从业人员25400人。截至2017年底,区域内绿色装备铸造产值135374.30万元,较2016年115261.22万元增长17.45%。产值前十位企业合计收入55072.62万元,较去年47492.77万元同比增长15.96%。区域内绿色装备铸造行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元135374.30同期产值万元115261.22同比增长17.45%从业企业数量家508规上企业家42从业人数人25400前十位企业产值万元55072.62去

11、年同期47492.77万元。1、xxx有限责任公司(AAA)万元13492.792、xxx实业发展公司万元12115.983、xxx集团万元7159.444、xxx有限责任公司万元6057.995、xxx科技公司万元3855.086、xxx公司万元3579.727、xxx集团万元275.368、xxx有限责任公司万元2257.989、xxx科技公司万元2147.8310、xxx公司万元1652.18区域内绿色装备铸造企业经营状况良好。以AAA为例,2017年产值13492.79万元,较上年度11672.97万元增长15.59%,其中主营业务收入12886.17万元。2017年实现利润总额378

12、2.99万元,同比增长27.98%;实现净利润1465.16万元,同比增长18.22%;纳税总额70.96万元,同比增长15.58%。2017年底,AAA资产总额22614.35万元,资产负债率23.56%。2017年区域内绿色装备铸造企业实现工业增加值52651.54万元,同比2016年47382.60万元增长11.12%;行业净利润13402.51万元,同比2016年11661.45万元增长14.93%;行业纳税总额48194.72万元,同比2016年43642.78万元增长10.4范园区和千家绿色示范工厂,推广普及万种绿色产品,主要产业初步形成绿色供应链。(四)项目区绿色节能发展当前和今

13、后一个时期,我国仍然处在大力推进节能减排的关键时期。要全面完成“十三五”规划提出的节能减排目标,企业还需要在未来几年中继续努力,做好节能减排的大文章。值得注意的是,节能减排是一个循序渐进的过程。企业节能减排应当在原有的工作与成绩的基础上继续深入推进,把企业的短期利益与长远发展相结合,在加强技术创新和改造、提升管理能力与完善长效机制等方面下功夫,积极履行社会责任,有效开展节能减排,从而实现企业经济效益与节能减排之间的良性循环。第五章 综合评价1、上半年,全国固定资产投资(不含农户)297316亿元,同比增长6.0%,增速比一季度回落1.5个百分点。其中,民间投资184539亿元,同比增长8.4%

14、,比上年同期加快1.2个百分点。分产业看,第一产业投资增长13.5%;第二产业投资增长3.8%,其中制造业投资增长6.8%,增速连续三个月回升,比一季度加快3.0个百分点,比上年同期加快1.3个百分点;第三产业投资增长6.8%,其中基础设施投资增长7.3%。高技术制造业投资同比增长13.1%,增速比全部投资快7.1个百分点。上半年,全国房地产开发投资55531亿元,同比增长9.7%。全国商品房销售面积77143万平方米,增长3.3%。全国商品房销售额66945亿元,增长13.2%。2、该项目适应国内和国际纱布制品行业总体发展趋势,是国家支持和鼓励发展的产业,纱布制品市场前景良好。3、该项目投资

15、效益是显著的;通过财务分析得出,项目将产生较好的经济效益,并具有一定的抗风险能力,从投资经济角度来评价,本期工程项目具备经济合理性,而且具有较好的投资价值;通过经济效益分析认定,达纲年投资利润率46.94%,投资利税率55.29%,全部投资回报率35.21%,全部投资回收期4.34年,表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。综上所述,该项目经营状况良好。在某临港经济技术开发区建设纱布制品项目,其建设选址合理,自然条件良好,综合优势突出,功能分区明确,投资规模适度,符合某临港经济技术开发区及某临港经济技术开发区“十三五”纱布制品产业发展规划,切合某临港经济技

16、术开发区经济发展的实际需求,是一项经济效益明显、社会效益良好、环境保护效益突出的开发建设项目。本期工程项目的实施,对于增加国家财政收入,加快某临港经济技术开发区全面建设小康社会步伐具有重要意义。第六章 项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4856.113657.05172.0710737.171.1工程费用万元4856.113657.0520345.861.1.1建筑工程费用万元4856.114856.1132.05%1.1.2设备购置及安装费万元3657.053657.0524.13%1.2工程建设其他费用万元2

17、224.012224.0114.68%1.2.1无形资产万元902.80902.801.3预备费万元1321.211321.211.3.1基本预备费万元600.07600.071.3.2涨价预备费万元721.14721.142建设期利息万元3固定资产投资现值万元10737.1710737.17流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20345.8612536.9615561.6020345.8620345.8620345.861.1应收账款万元6103.763967.444272.636103.766103.766103.761.2存货万元9155.

18、645951.166408.959155.649155.649155.641.2.1原辅材料万元2746.691785.351922.682746.692746.692746.691.2.2燃料动力万元137.3389.2796.13137.33137.33137.331.2.3在产品万元4211.592737.542948.124211.594211.594211.591.2.4产成品万元2060.021339.011442.012060.022060.022060.021.3现金万元5086.473306.203560.535086.475086.475086.472流动负债万元15929

19、.5010354.1811150.6515929.5015929.5015929.502.1应付账款万元15929.5010354.1811150.6515929.5015929.5015929.503流动资金万元4416.362870.633091.454416.364416.364416.364铺底流动资金万元1472.11956.881030.481472.111472.111472.11总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15153.53141.13%141.13%100.00%2项目建设投资万元10737.17100.00%100.

20、00%70.86%2.1工程费用万元8513.1679.29%79.29%56.18%2.1.1建筑工程费万元4856.1145.23%45.23%32.05%2.1.2设备购置及安装费万元3657.0534.06%34.06%24.13%2.2工程建设其他费用万元902.808.41%8.41%5.96%2.2.1无形资产万元902.808.41%8.41%5.96%2.3预备费万元1321.2112.31%12.31%8.72%2.3.1基本预备费万元600.075.59%5.59%3.96%2.3.2涨价预备费万元721.146.72%6.72%4.76%3建设期利息万元4固定资产投资现

21、值万元10737.17100.00%100.00%70.86%5建设期间费用万元6流动资金万元4416.3641.13%41.13%29.14%7铺底流动资金万元1472.1213.71%13.71%9.71%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元19745.7021264.6030378.0030378.0030378.001.1纱布制品万元19745.7021264.6030378.0030378.0030378.002现价增加值万元6318.626804.679720.969720.969720.963增值税万元637.73686.799

22、81.13981.13981.133.1销项税额万元4860.484860.484860.484860.484860.483.2进项税额万元2521.582715.553879.353879.353879.354城市维护建设税万元44.6448.0868.6868.6868.685教育费附加万元19.1320.6029.4329.4329.436地方教育费附加万元12.7513.7419.6219.6219.629土地使用税万元166.48166.48166.48166.48166.4810税金及附加万元243.01248.90284.22284.22284.22总成本费用估算一览表序号项目单

23、位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元14748.7193%;绿色装备铸造行业完成投资48454.17万元,同比2016年40989.91万元增长18.21%。区域内绿色装备铸造行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元52651.541.1同期增加值万元47382.601.2增长率11.12%2行业净利润万元13402.512.12016年净利润万元11661.452.2增长率14.93%3行业纳税总额万元48194.723.12016纳税总额万元43642.783.2增长率10.43%42017完成投资万元48454.174.12016行业投资万元18.21

24、%区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.06亿元,年均增长8.65%。预计区域内绿色装备铸造行业市场需求规模将达到203541.27万元,利润总额54469.49万元,净利润25308.70万元,纳税12319.91万元,工业增加值65199.64万元,产业贡献率10.31%。区域内绿色装备铸造行业市场预测(单位:万元)序号项目2018年2019年2020年1产值157622.36179116.32203541.272利润总额42181.1747933.1554469.493净利润19599.0622271.6625308.704纳税总额9540.5410841.521

25、2319.915工业增加值50490.6057375.6865199.646产业贡献率5.00%8.00%10.31%7企业数量610744952第五章 土建工程研究一、建筑工程设计原则建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提,力求生产流程布置合理,尽量做到人货分流,功能分区明确,符合建筑设计防火规范(GB50016)要求。二、项目总平面设计要求功能分区合理,人流、车流、物流路线清楚,避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。三、土建工程设计年限及安全等级根据建筑抗震设计规范(GB50011)的规定,投资项目建筑物结构设计符合根据建筑抗震设计规范(GB50011)的规定,投资项目建筑物结

26、构设计符合度抗震设防的要求,基本地震加速度值为0.20g,设计地震分组为第一组,抗震设防类别为乙类,各建筑物均采取相应抗震构造设计。根据建筑结构可靠度设计统一标准(GB50068)的规定,投资项目中所有建(构)筑物均按永久性建筑要求设计,使用年限为50.00年。砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱,建筑物耐火等级为级。四、建筑工程设计总体要求项目承办单位的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定,特殊建筑物按专门的技术规范、标准执行。五、土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积74358.49平方米,其中:计容建筑面积74358.49平方米,计划建筑工程投资5865.86万元,占项目总投资的37.

27、48%。第六章 选址方案一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xx经济示范区。园区支持企业转型升级。优化产业结构,大力培育新兴产业,改造提升传统产业,发挥技术改造资金

28、对促进工业经济转型升级的引导作用,市重点技术改造(含“零土地”技改)项目设备投入300万元(含)以上的,一般项目、新兴产业项目和“机器换人”项目分别按实际设备投入额的15%、20%、30%给予资助。通过几年发展,我市装备制造业规模不断扩大、产品种类逐步增多、产品档次不断提升,初步形成了以乘用车、重型汽车、专用车及零部件为主的汽车制造,以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备制造,以风机整机组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造和以压力容器为主的化工设备制造的装备制造产业体系。园区鼓励标准厂房建设。深入推进实施135工程,合理确定产业园区标准厂房建设总体布局、规模以及有关配套设施。紧紧围绕

29、产业特性、行业特点、企业特征进行规划建设,突出标准厂房建设的实用性。完善标准厂房集中区域内道路、电力、通讯、给排水及污水处理等基础配套设施,满足入驻企业生产经营基本需要。坚持谁投资、谁所有、谁受益的原则,鼓励和引导各类企业、组织及自然人投资建设产业园区标准厂房。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有

30、力保障。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数60.82%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率5.65%,固定资产投资强度160.59万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米53113.2179.63亩2基底面积平方米32303.453建筑面积平方米74358.495865.86万元4容积

31、率1.405建筑系数60.82%6主体工程平方米46064.507绿化面积平方米4198.528绿化率5.65%9投资强度万元/亩160.59六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土倠偀偐,V鐊芠馓溓胏劾鬚頚勞勮远劯鰐飚势蠐势勏勏募募!募募募鶚勯勯蘙!授贐袨鶟抈裏授餀飉誨掘1掘飌掘颾1折抸拘抙鴐抹掹掹鸐!迿掹拉!拉!觙择蠐择!鮭拹跎拹拹!拹諩抚骸抚骚鸐鳮抪餐鷛抪抪抺拊!拊!拚

32、拚拚拚拚揚褀拺拺拺謐拺贐还拺飮掋讉觿抋騐诽抋鮙怠倰偀恠腠怀灠灠偐偀偐倠怰偰倰倰灐偀琀鎇鎙靮勎谐勞劏蠐勏勏募鴐募募募勯袨C授裿掘飺折抸拸抹拉鮭拹鶬拹拹!把初髩鷛抪覸拊預拊拚拚!拚褐拺拺拺謐拺拺讘騀诽抋鯙怠怠怠腠倀恰倠怰倰倰倰倰偀渀潰鎂窘鞟打【勞拸鐆炠蝯颓齺厗葢İ抸鎂躙韦j勎誙勯醻裿拨拨!抺拊迨拪鬐拺!龞抋!鎇躙韦=K餀勯裿鶮拹拚拺鸐讟 资源集中于最具竞争优势的行业上,或者将经营重点收缩于价值链上,培育企业核心竞争优势。2、引导民营企业建立品牌管理体系,增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点,扶持一批品牌培育和运营专业服务机构,打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。(二)法人治理结构xxx集

33、团按照现代企业制度的要求进行组织和运行,建立有股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策的治理结构;股东大会拥有对公司资产的最终所有权并根据股权比例行使相应股东权;由股东大会选举的董事组成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策权;由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使监督权,维护股东利益,对股东大会负责;由董事会聘请的公司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥活动,保持企业的市场竞争力和经营效率。xxx集团组织经营机构的设置按照“精简、高效”的原则,而且业务开展、专业技术培训、经营管理活动必须服从公司统一管理;为保证各

34、部门及全体员工之间的协调配合,以完成企业生产经营目标,按照中华人民共和国公司法的规定并结合企业实际情况对企业的组织机构进行设置。(三)公司管理体制xxx集团的机构设置按现代化企业制度设置管理体制,根据生产经营管理工作的实际需要,本着“力求精简、实行全员聘用制,管理机构精简,适用和提高效益”的原则确定。本期工程项目按车间及现代企业体制运作,实行生产管理现代化。实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进、工人技术水平优良,在此基础上精简机构,建立一套科学管理机构和管理体制,减少管理人员,人员编制根据生产设备的需要进行配置。生产设备、辅助生产设施、公用工程设施由生产车间统一管理。生产车间对主要生产设备

35、的正常运行、安全、产品质量负责。xxx集团实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。第四章 风险因素分析及规避措施一、社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以某某经济示范区项目建设地为重点,分析“LCD模组项目”对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。二、社会影

36、响因素分析(一)项目实施对当地居民收入的影响项目建设区域为某某经济示范区项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。(二)对所在地区文化、教育、卫生的影响文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;本期工程项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、

37、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(三)对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程等的影响本期工程项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升某某经济示范区项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于某某经济示范区项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。三、社会影响效果分析(一)主要社会影响效果分析本期工程项目建设有利于繁荣地方

38、经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善某某经济示范区项目建设地的环境状况,进一步改善眉山市的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域LCD模组产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(二)对土地利用效果分析1、本期工程项目拟总用地面积29974.98平方米(折合约44.94亩),项目的实施将会进一步减少土地可用量;此外,近年来,城市化、工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张,而建设用地需求的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大。(三)对环境污染影响分析1、项目施工活动对自然环境

39、会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。2、通过实施绿色制造体系工程,到2020年,创建百家绿色设计示范企业,百家绿色设计中心,力争开发推广万种绿色产品。3、清洁生产是从源头提高资源利用效率、减少或避免污染物产生的有效措施。当前,我国工业污染物减排压力有增无减,工业领域清洁生产技术水平提升仍有较大潜力,清洁生产管理服务体系尚需进一步完善。“十三五”规划纲要明确提出要“支持绿色清洁生产,推进传统制造业绿色改造,推动建立绿色低碳循环发

40、展产业体系”。因此,“十三五”期间,要把全面实施传统产业清洁化改造,作为促进工业绿色转型升级,实现绿色发展发展的重要内容和抓手,作为协调推进经济发展和环境保护的根本途径。加快建设覆盖工业产品全生命周期资源消耗、能源消耗、污染物及温室气体排放、人体健康影响等要素的生态影响基础数据库。推动建设包括绿色材料库、设备资源库、绿色工艺库、零件信息库等在内的绿色生产基础数据库和产值数据库。支持钢铁、有色、造纸、印染、电子信息等重点行业建设行业绿色制造生产过程物质流和能量流数据库。建立绿色产品可追溯信息系统,提高绿色产品物流信息化和供应链协同水平。研究制定数据标准和采集方法,完善数据计量、信息收集、监测分析

41、保障体系,开发企业生产数据与数据库公共服务平台对接的软件系统。(四)项目区绿色节能发展坚持以科学发展观为指导,落实节约资源基本国策,把节能降耗作为转变工业发展方式、推动工业转型升级的重要抓手,以提升工业能源利用效率为主线,以科技创新为支撑,以政策法规为保障,加快淘汰落后生产能力,大力推进工艺、装备、产品的结构调整和技术进步,加快以节能降耗为核心的企业技术改造,强化重点用能企业节能管理,加强信息通信技术在节能降耗中的应用,培育和发展节能产品装备制造业和节能服务产业,加快构建资源节约型、环境友好型工业体系,提高工业绿色发展水平。第五章 综合评价1、上半年,全国固定资产投资(不含农户)297316亿元,同比增长6.0%,增速比一季度回落1.5个百分点。其中,民间投资184539

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