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刀片 项目预算报告范本参考.docx

上传人:喜多多 文档编号:1936835 上传时间:2020-04-10 格式:DOCX 页数:21 大小:42.82KB
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1、;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。(五)技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质

2、量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。(六)财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。(

3、七)管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设,要继续完善和稳定销售网络和客户群体,形成完善的组织结

4、构和管理制度体系。(八)其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。(九)社会影响评估1、社会影响分析投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供

5、就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。2、社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。项目的建设适应当地经

6、济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。3、项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关

7、系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会

8、在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。4、社会风险对策分析变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施,不应随地设置;非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健

9、康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。社会主义和

10、谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。5、社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了3.652.1.1.1土建工程投资占比万元39.32%2.1.2设备投资万元6431.152.1.2.1设备投资占比36.16%2.1.3其它投资万元1623.392.

11、1.3.1其它投资占比9.13%2.1.4固定资产投资占比84.60%2.2流动资金万元2738.402.2.1流动资金占比15.40%3收入万元18446.004总成本万元13896.235利润总额万元4549.776净利润万元3412.337所得税万元1.638增值税万元627.559税金及附加万元302.0110纳税总额万元2067.0011利税总额万元5479.3312投资利润率25.58%13投资利税率30.81%14投资回报率19.18%15回收期年6.7116设备数量台(套)16017年用电量千瓦时1201531.7218年用水量立方米10114.9319总能耗吨标准煤148.5

12、320节能率23.39%21节能量吨标准煤54.9422员工数量人301泓域咨询MACRO/ 撒播机项目预算报告撒播机项目预算报告规划设计 / 投资分析 一、预算编制说明本预算报告是xxx有限责任公司本着谨慎性的原则,结合市场和业务拓展计划,在公司预算的基础上,按合并报表要求编制的,预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年,即2019-2023年。二、公司基本情况(一)公司概况公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持

13、续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理

14、委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生

15、产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。(二)公司经济指标分析2018年xxx有限责任公司实现营业收入20501.21万元,同比增长20.69%(3514.89万元)。其中,主营业务收入为16722.91万元,占营业总收入的81.57%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4305.255740.345330.315125.3020501.212主营业务收入3511.814682.414347

16、.964180.7316722.912.1撒播机(A)1158.901545.201434.831379.645518.562.2撒播机(B)807.721076.961000.03961.573846.272.3撒播机(C)597.01796.01739.15710.722842.892.4撒播机(D)421.42561.89521.75501.692006.752.5撒播机(E)280.94374.59347.84334.461337.832.6撒播机(F)175.59234.12217.40209.04836.152.7撒播机(.)70.2493.6586.9683.61334.463其

17、他业务收入793.441057.92982.36944.573778.30根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额4518.89万元,较2017年同期相比增长926.50万元,增长率25.79%;实现净利润3389.17万元,较2017年同期相比增长471.53万元,增长率16.16%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元20501.21完成主营业务收入万元16722.91主营业务收入占比81.57%营业收入增长率(同比)20.69%营业收入增长量(同比)万元3514.89利润总额万元4518.89利润总额增长率25.79%利润总额增长量万元926.50净利润万元3389.1

18、7净利润增长率16.16%净利润增长量万元471.53投资利润率39.94%投资回报率29.96%财务内部收益率27.99%企业总资产万元28331.50流动资产总额占比万元35.45%流动资产总额万元10042.37资产负债率39.13%三、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化;2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形势、市场行情无异常变化;3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变;4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变;5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受政府行为的重大

19、影响,不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难;6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成,各项业务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整;7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。四、宏观环境分析1、我国经济正处于增长速度换档期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期叠加”的转型阶段,经济发展步入新常态。自然资源、劳动力、环境空间等传统优势在减弱,投资边际效益在逐年下降,外来经济压力在增强;经济结构调整、资源环境约束以及经济增速放缓压力在加大。我国经济发展方式从规模速度型向质量效率型转变,经济发展动力从

20、要素投入向科技创新转变。经济发展正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。工业是富民之要、强市之基,是国民经济的重要支柱。纵观我市发展历程,工业是保持我市市场强者恒强的强大支撑,也是我市经济发展的后劲之源。特别是近年来,围绕创新与提升的主题,不断优化产业发展环境、强化政策引导和扶持、提升政府服务水平,大力走新型工业化道路,实现了工业经济持续、快速、健康、协调发展。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。通过投资项目的建设可为

21、社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。五、预算编制依据1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算,各项成本的变动与收入的变动进行匹配。2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。六、预算分析未来5年xxx有限责任公司将继续扩大生产规模,主要投资用途包括:新建研发生产基地、补充流动资金等。(一)固定资产预算2019年计

22、划固定资产投资9611.17(万元)。固定资产投资预算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2976.073849.81193.939611.171.1工程费用万元2976.073849.8116234.301.1.1建筑工程费用万元2976.072976.0724.09%1.1.2设备购置及安装费万元3849.813849.8131.16%1.2工程建设其他费用万元2785.292785.2922.54%1.2.1无形资产万元1615.501615.501.3预备费万元1169.791169.791.3.1基本预备费万元544.92544.921.

23、3.2涨价预备费万元624.87624.872建设期利息万元3固定资产投资现值万元9611.179611.17(二)流动资金预算预计新增流动资金预算2743.87万元。流动资金投资预算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16234.308608.6510981諺腘(凱鰀鹌餀搀需%餀堂麁餀鰀鹌餀讀缁)麟餀04-10 0頀h一栀$莞塑料罐头项目可行性研究报告范本参考(74亩).docxpic1.gif塑料罐头项目可行性研究报告范本参考74亩.docx2020-32743cf5bcb-28d9-47a1-a32d-ee6e11f81f2awrBCqFXis9ctp9c

24、bVJIptT8LsEVYjPS0wKKD9CnDCUazzRH1vxXcGg=塑料,罐头,项目,可行性研究,报告,讲演,呈文,范本,参考,746c8b2e49b1eb7af594406ee547ad2042梙嗐Q嗑Q常嗒Q田嗓Q喜多多0001200001可研报告20200327183746803dmfQqj1qesen6iOVbCrmTFsgvaQIwIIgCgcyIhSfR5ugVN82XLOJxIU9E2VPNoX/S0趾諺莰V(凱鹛餀搀%餀麃餀鹛餀讀缁)麟餀04-10 0頀h一椀礂愃蔃薃蔃謃鼃琄羏晎閑禍晒罪搀漀挀砀瀀椀挀最椀昀琀羏晎閑禍晒罪搀漀挀砀尀尀戀愀戀昀愀挀昀愀愀攀攀攀戀搀愀渀愀

25、最栀爀攀攀攀猀琀儀栀瀀倀吀娀栀娀椀堀爀爀堀猀伀渀唀猀栀儀琀羏销礀晒罪愀搀攀挀昀攀昀搀愀愀昀攀愀愀愀蘀栀兕$兕鰀椀琀砀戀琀樀匀氀眀栀稀刀氀瀀瘀倀爀唀嘀圀氀戀焀攀搀愀椀瀀搀倀渀一挀最氀戀儀伀最吀娀錀麄餀Q拠倀蓜拠胔-倀棙i縀$荫排钻机项目预算报告范本参考.docxpic1.gif排钻机项目预算报告范本参考.docx2020-44c6c7c7ec-bb37-4ec9-832e-03f1d38c5780AqzQmYvCeJ9vb02efd0/uCHoK7cxVoY9vsiplLJuhXQoqcjacgMmFw=钻机,项目,预算,报告,讲演,呈文,范本,参考b329b115997bd7f1a9c9c1a

26、b21e0589a搡嗃Q嗄Q常嗅Q畘嗆Q喜多多0001200001可研报告20200404010047448Aq6enegKwncOn0Ru6GdAoOylnRzSgv48061JA9XrVNCnuPKxh3g7fdheNt03zXcuP0跁諺(凱麕餀搀翻线%聠餀搒麱餀麕餀讀缁线%琀鼊餀线%线%頀h一椀崂脃膃脃蜃鬃譥W庑祜葶鞘搀漀挀砀瀀椀挀最椀昀譥W庑祜葶鞘搀漀挀砀尀尀昀愀搀攀搀戀攀搀搀愀愀昀昀栀猀眀洀爀匀堀氀洀儀欀搀樀瘀最一漀最挀栀唀儀眀椀愀圀搀倀渀漀氀儀譥庑礀萀鞘蝔撀昀挀挀攀攀戀戀昀昀栀兕兕兕u兕鰀圀圀礀爀砀伀伀眀甀昀漀圀眀樀礀昀伀戀洀氀最娀琀爀栀洀瀀最最最猀愀昀圀匀吀甀椀昀焀洀眀夀唀氀堀

27、錀搀麱餀Q盌渀吳盌胔-渀蠀棙i縀$莍固废基复合掺合料项目预算报告范本参考.docxpic1.gif固废基复合掺合料项目预算报告范本参考.docx2020-43265f73fa-a3c3-495b-a594-4e035b3b2632caX15dqouuoDxDqegp6jFfQgfEr42XgGzdHF9yP2rqSVBnidEx43DA=固废基,复合,掺合,项目,预算,报告,讲演,呈文,范本,参考e705ae94b35338927bb582752c397b77嗣Q嗤Q常嗥Q珮嗨Q喜多多0001200001可研报告20200403215223448OHJyzP0iY4hu4QobyVTy/kXv

28、jOwXeEZSts6y57BQf7GM70DuFDKfKOfFCp25wwalG0趽諺腘(凱鹢餀搀翻厤餀堒麁餀鹢餀讀缁麟餀耀翻頀h一椀儁洃涃洃猃蜃較較較啢祧葶鞘搀漀挀砀瀀椀挀最椀昀啢祧葶鞘搀漀挀砀尀尀戀昀搀戀搀搀昀戀愀攀挀最最琀圀樀猀攀吀礀欀洀甀瘀洀瀀瀀焀搀洀儀攀焀夀圀倀漀漀搀砀砀一眀啢礀萀鞘蝔憀攀挀挀攀戀昀搀搀愀p栀兕兕兕堀u兕鰀樀椀倀匀圀洀娀洀挀砀夀圀儀渀栀栀堀渀爀伀搀倀氀眀娀吀漀礀伀堀堀砀錀麢餀圜Q盌阀岶盌胔-琀棙i縀$荙铝带投资项目计划书模板参考(52亩).docxpic1.gif铝带投资项目计划书模板参考52亩.docx2020-438db3cf02-5676-45b3-a217-

29、21e94dfabcb2drGn6sF9SaLXGfQ8GfnOpMhPlKxbVXUa1uWRXabcEex14uVjdKRcvg=投资,项目,计划书,模板,参考,526b34db2a590ef986943d15bedb55826d鼀纷嗔Q嗕Q喜多多0001200001可研报告202004032218102235YZ6VPlg8WWUrisfY9RJQ63QGKb5+IERF752Aqj3qbvEW9fRSQHobcHVf8Z60fZiL諺(凱麕餀搀線餀搢麱餀麕餀讀缁琀鼊餀羞頀h一椀企缃羃缃蔃餃礀葶鞘搀漀挀砀瀀椀挀最椀昀祲葶鞘搀漀挀砀尀尀戀戀戀攀搀昀搀挀戀戀昀戀戀挀渀樀伀渀眀焀欀欀儀栀樀甀甀

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31、c8bde4f2c0e嗲Q嗪Q常嗫Q畘嗭Q喜多多0001200001可研报告20200404013550461a9B2b9H6v79Iqd8Qke5ZYhw+Z9whS5+HvgXCUuLFGATb2EtjMNykwirFxTk93dIaX0跇K諺(凱萀麂餀搀褀%餀麷餀萀麂餀讀缁缀琀鼊餀魄頀h一椀茂缃缃缄脄稄炀票癸搀漀挀砀瀀椀挀最椀昀稀炀票癸搀漀挀砀尀尀攀攀戀搀愀搀愀昀愀愀攀戀挀搀昀渀娀椀倀洀愀夀倀猀搀刀氀伀夀嘀爀唀栀戀欀刀砀椀堀嘀昀戀爀樀椀刀樀一儀稀瀀礀癸蝔愀戀昀昀昀昀愀戀昀愀戀挀M栀兕兕兕u兖鰀礀嘀圀欀堀焀唀琀刀瀀搀椀樀猀礀稀砀伀唀愀猀焀吀漀洀挀嘀稀一愀攀爀娀錀黎餀嚣Q帀胔-鸆棙i縀$荱生物基尼龙投资项目计划书模板参考(33亩).docxpic1.gif生物基尼龙投资项目计划书模板参考33亩.docx2020-4349a7903a-5de6-4482-a803-d0ef87f6b7

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