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卫生间项目预算报告范本参考.docx

上传人:喜多多 文档编号:2003560 上传时间:2020-04-14 格式:DOCX 页数:23 大小:44.15KB
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1、4500.004办公综合楼800.0043200.005职工宿舍800.0043200.006职工食堂500.0021000.007配电房300.001300.008门卫室70.00170.009环保处理站400.001400.0010其他辅助设施300.001300.00合计21170.0026470.00行政办公及其他设施占地面积2100.00辅助设施道路及硬化8000.008000.00绿化4000.004000.001.1.8项目资金来源本项目总投资资金20000.00万元人民币,资金来源为项目企业自筹。1.1.9项目建设期限本项目建设工期共计2年。1.2项目承建单位介绍是一家专业生产

2、和销售的高科技企业,用于自主知识产权,高工30多名,高级管理人才25名。1.3编制依据1. 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要;2. 上海市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要;3. 国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020);4. “十三五”国家战略性新兴产业发展规划5. 两片式易拉罐产业中长期发展规划;6. 中国制造2025;7. 建设项目经济评价方法与参数及使用手册(第三版);8. 工业可行性研究编制手册;9. 现代财务会计;10. 工业投资项目评价与决策;11. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据;12. 国家公布的相关设备及施工标准。1.4 编

3、制原则 (1)充分利用企业现有基础设施条件,将该企业现有条件(设备、场地等)均纳入到设计方案,合理调整,以减少重复投资。(2)坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则,采用德国最先进的产品生产技术,选用德国最先进的设备,确保产品的质量,以达到企业的高效益。(3)认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定,执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。(4)设计中尽一切努力节能降耗,节约用水,提高能源重复利用率。(5)注重环境保护,在项目建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。(6)注重劳动安全和卫生,设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5研究范围本

4、研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证;对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测,确定了本项目的产品生产纲领;对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议;对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价;对项目建设及运营中出现风险因素作出分析,重点阐述规避对策。1.6主要经济技术指标本项目主要经济技术指标如下:项目主要经济技术指标表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1总占地面积亩50.002总建筑面积26470.003达产年设计生产能力万套/年10.004总投资资金,其中:万元20000.004.1建筑工程费用万元4835.004

5、.2设备及安装费用万元10022.404.3土地费用万元1500.004.4其他费用万元730.304.5预备费用万元512.304.6铺底流动资金万元2400.00二主要数据1正常达产年年产值万元50000.002计算期内年均销售收入万元36818.183年平均利润总额万元5728.524年均净利润万元4296.395年销售税金及附加万元193.106年均增值税万元1755.487年均所得税万元1432.138项目定员人2009建设期个月24三主要评价指标1项目投资利润率%28.64%2项目投资利税率%38.39%3税后财务内部收益率%20.84%4税前财务内部收益率%26.21%5税后财务

6、静现值(ic=8%)万元18,683.116税前财务静现值(ic=8%)万元27,647.117投资回收期(税后)含建设期年5.798投资回收期(税前)含建设期年5.009盈亏平衡点%36.69%1.7综合评价本项目重点研究“两片式易拉罐建设项目”的设计与建设,项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等,逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化两片式易拉罐研发生产基地,生产高品质两片式易拉罐系列产品,以满足当前市场的极大需求,进而增强项目企业的市场竞争力和发展后劲,并促进当地国民经济的又好又快发展。项目的实施符合我国相关产业发展政策,是推动我国两片式易拉罐行业持续快速健康发展的重要举

7、措,符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业,增加当地利税,带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群,拉大产业链条,对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此,本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益,还具有很强的社会效益。所以,本项目建设十分可行。 两片式易拉罐建设项目 可行性研究报告第二章 项目背景及必要性分析2.1项目提出背景当前中国经济正处于结构调整关键期、增长速度换挡期以及发展的重要战略机遇期,必须向深化改革要动力,使市场在资源配置中起决定性作用,提高经济发展质量与效益。两片式易拉罐产业是国民经济重要支柱产业,涉及面广、关联度高、消费拉动大。两片式

8、易拉罐产业的振兴,对于推进两片式易拉罐产业结构优化升级,增强企业素质和国际竞争力,促进相关产业和国民经济平稳较快发展,都具有重要意义。随着社会和经济的发展、全球化趋势的加快,我国两片式易拉罐正处于强劲发展的阶段,当前时期是我国全面建设小康社会的关键时期,是加快转变经济发展方式的攻坚时期,经济结构战略性调整为项目所处行业提供了重要发展机遇。产业的利好政策环境将为项目发展带来广阔的市场空间,全国有17个省21个市将作为支柱产业,同时,跨国企业也不遗余力地抢滩中国庞大的消费市场。因此,中国两片式易拉罐早已经把关注放到国内市场,受政府政策的影响,国内车辆制造行业已迅速启动升温,受此带动,中国的两片式易

9、拉罐行业正面临着难得的市场发展机遇。随着两片式易拉罐的发展,国内领先的制造企业通过引进先进的模具加工设备、精密锻造设备、机加工设备和检测设备以及与国外领先企业开展技术交流与合作等方式,提高了等关键零部件的设计水平,装备水平也得到了大幅度的提升,逐步接近国际先进水平。但与国际先进水平相比,我国国内总体水平还存在一定的差距,诸如在产品强度、精度与振动噪声、抗疲劳等方面,仍有一定差距。国内行业的技术水平差距主要表现为大部分企业自主开发能力较弱、装备水平落后、数控水平偏低、质量控制能力不强、检测能力薄弱等,没有系统地掌握从原材料到成品制造全过程的工艺制造技术。随着国内技术和制造工艺的不断进步,我国在各

10、方面已取得了较大进步,但在自动变速器的技术和发展路线上却相对发展缓慢。对于今后变速器技术发展趋势,对于节能减排的作用等,都是国内汽车行业当前热议的话题。两片式易拉罐产业是国民经济的支柱产业,它的发展对经济和社会发展影响重大,而作为两片式易拉罐产业上游的行业,近年来也受到了国家多项政策的鼓励和支持。相关国家产业政策的支持为行业发展带来了巨大的发展空间。历来是两片式易拉罐产业的兵家必争之地。进入理性调整期的中国两片式易拉罐市场的显著特征是基数大、增幅小、市场趋于成熟、结构趋于合理,这些特征决定了未来中国两片式易拉罐市场的竞争必然是品牌与核心技术的本土化与国际化竞争,自动变速器将是这轮竞争中最激烈的

11、焦点之一。轻量化改进、促进节能减排、是当前所有零部件企业在进行的首要工作,变速器在推动节能减排中,也起着不可或缺的作用。2.2本次项目发起缘由结合当前国内制造及两片式易拉罐产业发展态势及宏观政策导向,产业的利好政策环境将为项目发展带来广阔的市场空间,项目企业充分利用建设地产业基础优势及区位优势,依靠稳定而过硬的产品生产技术优势和人才优势,并不断加强科技研发,大力引进引进德国技术设备及德国工程师,致力于将该项目建设成国内颇具规模的两片式易拉罐研发生产基地,产业的利好政策环境将为项目发展带来广阔的市场空间,“十三五”的战略转型关键时期,制造上下游产业的迅速发展必将增加两片式易拉罐的市场需求,项目的

12、建设具备良好的市场发展空间。因此,本次项目的提出恰合时宜且意义重大,项目建设具备一定的市场发展空间,项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。2.3项目建设必要性分析2.3.1加快高新技术产业发展提振战略性新兴产业的的重要举措“十三五”时期要将战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置,这是贯彻落实党的十八届五中全会精神,实现经济持续稳定增长、在新一轮国际分工中获得更有利位置、统筹推进创新泓域咨询MACRO/ 汽车美容化学品投资建设项目立项申请汽车美容化学品投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生

13、产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济

14、,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人朱xx(三)项目承办单位简介经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻

15、性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积41414.03平方米(折合约62.09亩),其中:净用地面积41414.03平方米(红线范围折合约62.0

16、9亩)。项目规划总建筑面积53009.96平方米,其中:规划建设主体工程32997.76平方米,计容建筑面积53009.96平方米;预计建筑工程投资4765.15万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为汽车美容化学品,根据市场

17、情况,预计年产值18144.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10680.10(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4765.153342.68172.0110680.101.1工程费用万元4765.153342.6812838.031.1.1建筑工程费用万元4765.154765.1537.58%1.1.2设备购置及安装费万元3342.683342.6826.36%1.2工程建设其他费用万元2572.272572.2720.29%1.2.1无形资产万元1363.041363.041.3预备费

18、万元1209.231209.231.3.1基本预备费万元570.94570.941.3.2涨价预备费万元638.29638.292建设期利息万元3固定资产投资现值万元10680.1010680.102、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1998.47万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12838.036720.228817.4812838.0312838.0312838.031.1应收账款万元3851.412118.272695.993851.413851.413851.411.2存货万元5777.113177.414043.98577

19、7.115777.115777.111.2.1原辅材料万元1733.13953.221213.191733.131733.131733.131.2.2燃料动力万元86.6647.6660.6686.6686.6686.661.2.3在产品万元2657.471461.611860.232657.472657.472657.471.2.4产成品万元1299.85714.92909.891299.851299.851299.851.3现金万元3209.511765.232246.663209.513209.513209.512流动负债万元10839.565961.767587.6910839.561

20、0839.5610839.562.1应付账款万元10839.565961.767587.6910839.5610839.5610839.563流动资金万元1998.471099.161398.931998.471998.471998.474铺底流动资金万元666.15366.39466.31666.15666.15666.153、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12678.57万元,其中:固定资产投资10680.10万元,占项目总投资的84.24%;流动资金1998.47万元,占项目总投资的15.76%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投

21、资4765.15万元,占项目总投资的37.58%;设备购置费3342.68万元,占项目总投资的26.36%;其它投资2572.27万元,占项目总投资的20.29%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10680.10+1998.47=12678.57(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12678.57118.71%118.71%100.00%2项目建设投资万元10680.10100.00%100.00%84.24%2.1工程费用万元8107.8375.92%75.92%63.95%2.1.1建筑工程

22、费万元4765.1544.62%44.62%37.58%2.1.2设备购置及安装费万元3342.6831.30%31.30%26.36%2.2工程建设其他费用万元1363.0412.76%12.76%10.75%2.2.1无形资产万元1363.0412.76%12.76%10.75%2.3预备费万元1209.2311.32%11.32%9.54%2.3.1基本预备费万元570.945.35%5.35%4.50%2.3.2涨价预备费万元638.295.98%5.98%5.03%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10680.10100.00%100.00%84.24%5建设期间费用万元6流动资

23、金万元1998.4718.71%18.71%15.76%7铺底流动资金万元666.166.24%6.24%5.25%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.49%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率7.62%,固定资产投资强度172.01万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21810.4621810.4632997.7632997.763262.841.1主要生产车间13086.2813086.2819798.6619798.662022.961.2辅助生产车间6979.356979.3510559.2810

24、559.281044.111.3其他生产车间1744.841744.841913.871913.87195.772仓储工程4627.404627.4013007.9313007.93935.442.1成品贮存1156.851156.853251.983251.98233.862.2原料仓储2406.252406.256764.126764.12486.432.3辅助材料仓库1064.301064.302991.822991.82215.153供配电工程246.79246.79246.79246.7919.973.1供配电室246.79246.79246.79246.7919.974给排水工程2

25、83.81283.81283.81283.8117.864.1给排水283.81283.81283.81283.8117.865服务性工程2930.682930.682930.682930.68210.755.1办公用房1325.081325.081325.081325.0889.265.2生活服务1605.601605.601605.601605.60110.086消防及环保工程826.76826.76826.76826.7666.896.1消防环保工程826.76826.76826.76826.7666.897项目总图工程123.40123.40123.40123.40142.737.1场

26、地及道路硬化8299.111498.781498.787.2场区围墙1498.788299.118299.117.3安全保卫室123.40123.40123.40123.408绿化工程3104.91108.67合计30849.3153009.9653009.964765.15(四)设备方案项目计划购置设备共计122台(套),设备购置费3342.68万元。五、节能与环保1、项目年用电量744987.10千瓦时,折合91.56吨标准煤。2、项目年总用水量19012.84立方米,折合1.62吨标准煤。3、“汽车美容化学品投资建设项目投资建设项目”,年用电量744987.10千瓦时,年总用水量1901

27、2.84立方米,项目年综合总耗能量(当量值)93.18吨标准煤/年。达产年综合节能量29.43吨标准煤/年,项目总节能率24.91%,能源利用效果良好。4、项目符合xx保税区发展规划,符合xx保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“汽车美容化学品投资建设项目”主要从事汽车美容化学品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)

28、项目选址与用地规划相容性汽车美容化学品投资建设项目选址于xx保税区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx保税区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。七、项目评价1、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“汽车美容化学品投资建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx保税区经济发展,为社会提供就业职位367个,达产年纳税总额1941.46万元,可以促进xx保税区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积

29、极的贡献。2、项目达产年投资利润率34.63%,投资利税率41.28%,全部投资回报率25.97%,全部投资回收期5.35年,固定资产投资回收期5.35年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。泓域咨询MACRO/ 干粉搅拌机投资建设项目立项申请干粉搅拌机投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及

30、丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企

31、业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工

32、作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人莫xx(三)项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的

33、经济效益和社会效益。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南

34、亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通

35、过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积57735.52平方米(折合约86.56亩),其中:净用地面积57735.52平方米(红线范围折合约86.56亩)。项目规划总建筑面积81984.44平方米,其中:规划建设主体工程51557.2

36、8平方米,计容建筑面积81984.44平方米;预计建筑工程投资7125.15万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为干粉搅拌机,根据市场情况,预计年产值44430.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15889.82(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7125.157785.99183.5715889.821.1工程费用万元7125.157785.9928011.271.1.1建筑工程费用万元7125.157125.1532.80%1.1.2设备购置及安装费万元7785.997785.9935.84%1.2工程建设其他费用万元978.68978.684.50%1.2.1无形资产万元449.29449.291.3预备费万元529.39529.391.3.1基本预备费万元262.76262.761.3.2涨价预备费万元266.63266.632建设期利息万元3固定资产投资现值万元15889.8215889.822、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5835.65万元。流动资金投资

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