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智能影像设备项目经营分析报告参考模板范文.docx

上传人:稻壳 文档编号:2018884 上传时间:2020-04-18 格式:DOCX 页数:24 大小:37.88KB
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资源描述

1、节能、绿色磷酸铁锂正极材料战略意义,结合新型城镇化战略在全国上下达成共识、宏观经济触底反弹等宏观因素以及磷酸铁锂正极材料行业正在进行的落后产能淘汰、产业结构转型升级等行业因素,我国磷酸铁锂正极材料行业已经迎来复苏,迈入下一轮高速增长期。新型节能磷酸铁锂正极材料产品目前在市场中正在逐渐增多,节能环保产品在磷酸铁锂正极材料行业广阔的市场中前景令人看好。产品的销量也在不断上升,正逐渐受到消费者的青睐。随着节能建筑的广泛推广,社会对磷酸铁锂正极材料业提出了新的要求,市场对磷酸铁锂正极材料产品节能、降耗、环保指标的要求也越来越高,新型节能磷酸铁锂正极材料顺应了节能、环保形势的发展,成为炙手可热的产品。目

2、前我国已初步建立起了以节能50%为目标的建筑节能设计标准体系,部分地区执行更高的65%节能标准。而对于建筑节能,最关键的环节就是新型节能磷酸铁锂正极材料的使用与推广。同时,通过对新型磷酸铁锂正极材料的使用,建筑节能也将取得显着成效。目前,中国的工业化率接近40%,但城镇化率才51.3%,再扣除中国大量流动人口的因素,实际城镇化率不到35%。这种城镇化与工业化水平的背离,表明中国城镇化有很大的发展空间和必要性。预计未面积存量由165亿增至305亿,净增加140亿,年均增幅达13.1%。大量的房屋建设将衍生巨大的磷酸铁锂正极材料需求,新型城镇化为磷酸铁锂正极材料行业的发展注入了长期活力。未来一段时

3、期,扩大内需,开拓国内市场仍是我国经济发展的基本立足点。加快城镇化进程,加快中西部地区发展,加快基础设施建设和住宅建设,是促进投资和消费增长的重点,对新型磷酸铁锂正极材料工业发展将产生较大的拉动作用,巨大的新增建设量及既有建筑改造为新型磷酸铁锂正极材料发展提供了广阔的市场空间。3.2我国磷酸铁锂正极材料产业发展现状分析磷酸铁锂正极材料是一种用途广泛的工业材料和磷酸铁锂正极材料,作为一种应用领域范围较广的产品,随着经济的发展和市场需求规模的不断发展,磷酸铁锂正极材料产业发展水平不断提升。对于磷酸铁锂正极材料产品来说指标有不同的要求,应该属于优质等级产品。磷酸铁锂正极材料用途十分广泛。随着对磷酸铁

4、锂正极材料绿色环保要求的提高,磷酸铁锂正极材料已成为市场上的宠儿。近些年来,磷酸铁锂正极材料需求逐步扩大,磷酸铁锂正极材料墙体材料每年以20的速度增长,特别是国家出台了法律法规,需求量将逐年大幅增长。目前,国内外的磷酸铁锂正极材料建筑制品已向质轻、高强、多功能、环保等方向发展,从而成为磷酸铁锂正极材料制品中的主导产品。综合国内外研究现状,磷酸铁锂正极材料及其制品除了在水泥、陶瓷、化工、医药、食品和精密铸造等行业有着广泛的应用以外,其主要的研究领域是高强磷酸铁锂正极材料粉、新型磷酸铁锂正极材料墙板、高强度装饰板材、磷酸铁锂正极材料砌块、高级建筑装饰品、磷酸铁锂正极材料粉刷材料、磷酸铁锂正极材料基

5、复合材料以及相应的规模生产技术和装备的研究与开发等。作为磷酸铁锂正极材料资源大国,我国省、市、自治区均有磷酸铁锂正极材料矿产出,全国各地磷酸铁锂正极材料矿山和加工企业更是星罗棋布。另一方面,中国磷酸铁锂正极材料资源中,作为优质资源特级及一级磷酸铁锂正极材料,仅占总量的8%。近年来,业内对天然磷酸铁锂正极材料开采限制的呼声越来越高,大力扶持工业副产磷酸铁锂正极材料综合利用成为必然之举。按照工业和信息化部关于印发工业绿色发展规划(2016-2020年)的通知要求,2020年工业副产磷酸铁锂正极材料利用率要从十二五末的47%达到60%。随着经济社会的可持续发展,以磷酸铁锂正极材料为主要原料的各类新型

6、磷酸铁锂正极材料发展蒸蒸日上,绿色、环保、健康的磷酸铁锂正极材料磷酸铁锂正极材料及产制品需求日益增加,并将更加广泛地应用于人们生活中。3.3磷酸铁锂正极材料在建筑业中的应用分析磷酸铁锂正极材料具有许多优良性能,其产品性能涵盖了其它磷酸铁锂正极材料的所有优点,具有质轻、防火、隔音、保温、抗震等特点。天然磷酸铁锂正极材料没有放射性,防水性能和强度制品相比,因此可以大大降低高层建筑的施工费用,并且缩短了工期,方便施工。,磷酸铁锂正极材料这种特殊性能是其它所有新型磷酸铁锂正极材料所不具备的。磷酸铁锂正极材料是一种节能、节材、可回收利用、不污染环境的绿色磷酸铁锂正极材料。磷酸铁锂正极材料的建筑物在拆除时

7、,其磷酸铁锂正极材料可以回收用作原材料循环使用,即使不回收,作垃圾处理,也可自然转入土壤,不会带来环境影响。另外,天然磷酸铁锂正极材料对人体无毒无害,无腐蚀性,加工过程所掺合的材料全部是天然无机材料,因而,它是一种典型的可循环回收重复利用的新型磷酸铁锂正极材料。目前,能源和环保问题已成为制约经济发展的两大瓶颈,节能减排是各级政府和各类企业两大艰巨任务,更是企业降低成本的重要手段。随着国家可持续发展战略的推进,建筑节能是当前和今后很长一段时间内建筑业主要考核目标之一,因此,物美价廉的磷酸铁锂正极材料将有着非常广阔的市场空间。在追求经济与环境和谐发展的背景下,磷酸铁锂正极材料作为绿色环保、低碳的新

8、型磷酸铁锂正极材料正在逐渐成为市场主流趋势。磷酸铁锂正极材料的推广应用是建筑节能的有效手段之一,因此,依托科技进步、资源优势和政策优势,充分发挥磷酸铁锂正极材料的各种优良性能,大力发展磷酸铁锂正极材料,是推动资源循环再利用、建设可持续发展社会的有效途径。3.4磷酸铁锂正极材料性能特点分析磷酸铁锂正极材料1、不空鼓、不开裂:在各大工程实际使用过程中未发现任何空鼓、开裂现象;2、表面装饰性:墙面致密光滑而不起灰,有较高的强度而不收缩,外观典雅,无气味、无裂纹。3、防火性能:A级防火材料。在发生火灾时,磷酸铁锂正极材料硬化体有大量结晶水在热作用下释放出来,形成蒸汽,阻挡了火焰的蔓延,同时在整个脱水过

9、程中吸收了大量的热,从而提高了耐火性能。4、保温隔热:磷酸铁锂正极材料硬化体是一种多孔质材料,导热系数小,保温隔热性能好。5、机械施工:有良好的和易性、保水性,采用全自动磷酸铁锂正极材料喷涂机施工,操作自如,劳动强度低,材料消耗少。6、节省工期:粉砂磷酸铁锂正极材料凝结硬化块,养护周期短,整个硬化及强度达标过程1-2天全部完成,可大大提高工作效率,加快工程进度。7、具有呼吸功能:当室内环境湿度较大时,呼吸孔自动吸湿;在相反条件下,能自动释放储备的水份;能反复循环,将室内湿度控制在适宜范围之内,为居住者创造了良好舒适的生活环境。8、容重轻、施工面积大:磷酸铁锂正极材料明显减轻建筑物的自重,使其抗

10、震等级明显提高,最薄施工厚度仅为0.5cm。9、有利冬季施工:施工不受季节限制,尤其冬季(0以上)抢工期时,其水化速度不因气温低而明显减慢,只要拌合水不结冰,即具有早强快凝的特性,是冬季室内抹灰施工的好材料。3.5市场分析结论综上,本次“磷酸铁锂正极材料建设项目”建成后不仅有助于我国新型磷酸铁锂正极材料及磷酸铁锂正极材料产业的发展,还将进一步促进我国建设资源节约型,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。十三、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“电磁线投资项目”主要从事电磁线项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录

11、(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电磁线投资项目选址于xxx工业新城,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx工业新城环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。(三)“三线一单”符合性1、生态保护红线:电磁线投资项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。2、环境质量底线:该项

12、目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。十四、项目评价1、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“电磁线投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展,为社会提供就业职位553个,达产年纳税总额2474.05万元,可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地

13、方财政收入做出积极的贡献。2、项目达产年投资利润率44.73%,投资利税率52.76%,全部投资回报率33.55%,全部投资回收期4.48年,固定资产投资回收期4.48年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米35897.9453.82亩1.1容积率1.621.2建筑系数62.31%1.3投资强度万元/亩181.971.4基底面积平方米22368.011.5总建筑面积平方米58154.661.6绿化面积平方米434万元185.77185.77185.77185.77185.7710税金及附加万元254.57285

14、.85310.87310.87310.87总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元20017.8811009.8316014.3020017.8820017.8820017.882外购燃料动力费万元1458.36802.101166.691458.361458.361458.363工资及福利费万元2856.172856.172856.172856.172856.172856.174修理费万元56.6031.1345.2856.6056.6056.605其它成本费用万元3771.742074.463017.393771.743771.743771

15、.745.1其他制造费用万元1246.96685.83997.571246.961246.961246.965.2其他管理费用万元425.02233.76340.02425.02425.02425.025.3其他销售费用万元2072.671139.971658.142072.672072.672072.676经营成本万元28160.7515488.4122528.6028160.7528160.7528160.757折旧费万元471.65471.65471.65471.65471.65471.658摊销费万元27.7827.7827.7827.7827.7827.789利息支出万元-10总成本

16、费用万元28660.1817273.1223599.2628660.1828660.1828660.1810.1可变成本万元25304.5813917.5220243.6625304.5825304.5825304.5810.2固定成本万元3355.603355.603355.603355.603355.603355.6011盈亏平衡点48.28%48.28%利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元36218.002增值税万元1042.463税金及附加万元310.874总成本费用万元28660.185利润总额万元7557.826企业所得税万元1889.457净利润万元5668.368纳税

17、总额万元3242.789利税总额万元8911.1510投资利润率47.78%11投资利税率56.34%12投资回报率35.84%燃料动力费万元1200.03720.02960.021200.031200.031200.033工资及福利费万元2833.982833.982833.982833.982833.982833.984修理费万元62.6237.5750.1062.6262.6262.625其它成本费用万元4772.442863.463817.954772.444772.444772.445.1其他制造费用万元1462.18877.311169.741462.181462.181462.1

18、85.2其他管理费用万元832.08499.25665.66832.08832.08832.085.3其他销售费用万元2761.091656.652208.872761.092761.092761.096经营成本万元25869.9415521.9620695.9525869.9425869.9425869.947折旧费万元521.87521.87521.87521.87521.87521.878摊销费万元36.7836.7836.7836.7836.7836.789利息支出万元-10总成本费用万元26428.5917214.2121821.4026428.5926428.5926428.591

19、0.1可变成本万元23035.9613821.5818428.7723035.9623035.9623035.9610.2固定成本万元3392.633392.633392.633392.633392.633392.6311盈亏平衡点46.41%46.41%利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元34110.002增值税万元1059.503税金及附加万元361.044总成本费用万元26428.595利润总额万元7681.416企业所得税万元1920.357净利润万元5761.068纳税总额万元3340.899利税总额万元9101.9510投资利润率41.48%11投资利税率49.15%12

20、投资回报率31.11%在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。十、投资估算项目预计总投资2893.80万元,其中:固定资产投资2376.61万元,占项目总投资的82.13%;流动资金517.19万元,占项目总投资的17.87%。十一、经济效益测算预期达产年营业收入4193.00万元,总成本费用3280.90万元,税金及附加50.66万元,利润总额912.10万元,利税总额1088.57万元,税后净利润684.08万元,达产年纳税总额404.50万元;达产年投资利润率31.52%,投资利税率37.62%,投资回报率23.64%,全部投资回收期5.73年,提供就业职位68

21、个。十二、经济效益测算本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。十三、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“营养米粉投资项目”主要从事营养米粉项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性营养米粉投资项目选址于某某高新技术产业开发区,项目所占用地

22、为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。(三)“三线一单”符合性1、生态保护红线:营养米粉投资项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定

23、的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。十四、项目评价1、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“营养米粉投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位68个,达产年纳税总额404.50万元,可以促进某某高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。2、项目达产年投资利润率31.52%,投资利税率37.62%,全部投资回报率23.

24、64%,全部投资回收期5.73年,固定资产投资回收期5.73年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十五、9577.78万元,占计划投资的88.01%。其中:完成固定资产投资14233.29万元,占总投资的72.70%;完成流动资金投资5344.49,占总投资的27.30%。二、经济评价财务测算(一)营业收入估算根据初步统计测算,该项目实际实现营业收入43925.15万元,同比增长16.12%(6098.48万元)。其中,主营业务收入为40912.43万元,占营业总收入的93.14%。(二)利润及利润分配根据初步统计测算,该项目实际实现利润总额9958.29万元,较去年同期相比增长

25、1991.09万元,增长率24.99%;实现净利润7468.72万元,较去年同期相比增长1046.34万元,增长率16.29%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元19577.781.1完成比例88.01%2完成固定资产投资万元14233.292.1完成比例72.70%3完成流动资金投资万元5344.493.1完成比例27.30%三、项目盈利能力分析按照相关计算准则,该项目主要盈利分析指标如下:1、投资利润率:50.87%。2、财务内部收益率:23.09%。3、投资回报率:38.15%。第三章 经营分析一、运营情况说明截至目前,该项目(公司)总资产规模达到47064.71万元,其

26、中流动资产总额12567.01万元,占资产总额的26.70%,资产负债率41.26%,运营情况良好。二、项目运营组织结构(一)完善企业管理制度的意义1、按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,改善发展环境,推动智慧集群建设,形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。降低中小企业成本,发挥减轻企业负担工作机制的作用,进一步推进合理降低企业税负,全面实施涉企收费目录清单管理,规范涉企收费行为,减轻中小企业负担。优化行政审批流程和企业投资项目相关审批程序,推进降低制度性交

27、易成本。推进降低企业融资成本,推动降低企业用能、用地成本等。2、统计数据显示,民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底,我国实有个体工商户6579.4万户,私营企业2726.3万户,广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且,民营经济解决了绝大部分就业,是技术进步和创新的巨大驱动力:创造了60%以上GDP,贡献了70%以上的技术创新和新产品开发,提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出,毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。(二)法人治理结构xxx(集团)有限公司按照现代企业制度的要求进行组织和运行,建立有股东大会、董事会、监事会、总经

28、理及高层管理人员分级权限决策的治理结构;股东大会拥有对公司资产的最终所有权并根据股权比例行使相应股东权;由股东大会选举的董事组成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策权;由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使监督权,维护股东利益,对股东大会负责;由董事会聘请的公司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥活动,保持企业的市场竞争力和经营效率。xxx(集团)有限公司组织经营机构的设置按照“精简、高效”的原则,而且业务开展、专业技术培训、经营管理活动必须服从公司统一管理;为保证各部门及全体员工之间的协调配合,以完成企业生产经营目标,按照中华人

29、民共和国公司法的规定并结合企业实际情况对企业的组织机构进行设置。(三)公司管理体制xxx(集团)有限公司的机构设置按现代化企业制度设置管理体制,根据生产经营管理工作的实际需要,本着“力求精简、实行全员聘用制,管理机构精简,适用和提高效益”的原则确定。本期工程项目按车间及现代企业体制运作,实行生产管理现代化。实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进、工人技术水平优良,在此基础上精简机构,建立一套科学管理机构和管理体制,减少管理人员,人员编制根据生产设备的需要进行配置。生产设备、辅助生产设施、公用工程设施由生产车间统一管理。生产车间对主要生产设备的正常运行、安全、产品质量负责。xxx(集团)有限公

30、司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。第四章 风险因素分析及规避措施一、社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以某某高新区项目建设地为重点,分析“智能快递柜项目”对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。二、社会影响因素分析(一)项目实施对当地居民收入的影响

31、项目建设区域为某某高新区项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。(二)对所在地区文化、教育、卫生的影响文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;本期工程项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育

32、、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(三)对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程等的影响本期工程项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升某某高新区项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于某某高新区项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。三、社会影响效果分析(一)主要社会影响效果分析本期工程项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善

33、某某高新区项目建设地的环境状况,进一步改善眉山市的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域智能快递柜产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(二)对土地利用效果分析1、本期工程项目拟总用地面积56328.15平方米(折合约84.45亩),项目的实施将会进一步减少土地可用量;此外,近年来,城市化、工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张,而建设用地需求的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大。(三)对环境污染影响分析1、项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大

34、量的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。2、“九五”期间,环保目标得到了较好的实现,2010年远景目标却远未实现。其原因主要有两方面:一方面,2001年以后,我国经济高速增长、城镇化水平快速推进,随之而来的是资源消耗急速增加和生态环境日益恶化等问题;另一方面,“以问题为导向、工程主义、技术至上”的传统环境管理的思路没有及时调整,难以适应伴随经济快速发展而迅速扩张的污染负荷与生态压力。因此,必须从过去的环保实践、环保规划编制与实施中吸取经验教训,环境保护导向需要从问题导向转变为问题导向与目标

35、导向并重,环境治理思路也需要从基础的坚守底线向满足人民群众更高的环境需求转变。20多年前,我国制定的“九五”计划就包含2010年远景目标纲要。国家环境保护“九五”计划和2010年远景目标纲要提出,到2000年,基本建立比较完善的环境管理体系和与社会主义市场经济体制相适应的环境法规体系,力争使环境污染和生态破坏加剧的趋势得到基本控制,部分城市和地区的环境质量有所改善,建成若干经济快速发展、环境清洁优美、生态良性循环的示范城市和示范地区;到2010年,可持续发展战略得到较好贯彻,环境管理法规体系进一步完善,基本改变环境污染和生态恶化的状况,环境质量有比较明显的改善,建成一批经济快速发展、环境清洁优

36、美、生态良性循环的城市和地区。坚持绿色发展,必须坚持绿色富国、绿色惠民,推动形成绿色发展方式和生活方式,为人民提供更多优质生态产品。促进人与自然和谐共生、加快建设主体功能区、推动低碳循环发展、全面节约和高效利用资源、加大环境治理力度、筑牢生态安全屏障,五中全会重点从这六个方面作出了一系列周密的部署,为绿色发展指明了努力方向。以五中全会描绘的蓝图为引领,切实把生态文明的理念、原则、目标融入经济社会发展各方面,贯彻到各级各类规划和各项工作中,我们才能谱写绿色发展的新篇章。3、以供给侧结构性改革为主线,着力解决工业绿色发展不平衡不充分问题,把推进工业绿色发展作为落实制造强国建设和生态文明建设要求的硬

37、任务,力争实现愀笀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀璍怀鏐/Ke前台访问/p-908184.html42.156.138.370倰开礀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀怀/Ie前台访问/p-53699.html106.11.152.1110倲崀礀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀怀鏐/Mi前台访问/p-1177972.html42.156.138.1040倴脀需眀愀瀀挀栀琀洀氀瀀愀最攀愀洀瀀琀挀怀鏐/Kg前台访问/p-509506.html106.11.152.1460倶琼翻偠挀瀀栀琀洀氀鰁怀/Mg前台访问/d-1478171.html42.156.254.960倸愀紀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀/_前台访问/BookRead.aspx?id=509506106.11.157.1540债麿愀笀漀漀欀刀攀愀搀愀猀瀀砀椀搀

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