2017-601811-新华文轩:2017年年度报告.PDF

举报
资源描述
亏为盈的经营目标。 报告期内,公司实现营业收入 150,137.53 万元,较上年同期下降 3.75%,主要原因是本年贸 易与房地产板块子公司营业收入下降导致。 实现营业利润 3,759.51 万元, 与上年同期相比盈利增 大,主要原因是转让子公司沈阳万恒隆屹房地产开发有限公司、联营企业沈阳万恒易赛房地产开 发有限公司,投资收益增加导致。实现归属于母公司所有者的净利润为 1,950.28 万元,较上年同 期-7,863.12 万相比增加 9,813.40 万元 。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内,贸易业实现营业收入 112,832.26 万元,毛利率为 14.18%;林业资源开发业实现 营业收入 11,518.60 万元,毛利率为 26.37%;电池制造业实现营业收入 23,968.84 万元,毛利率 为 40.34%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 2017 年年度报告 10 / 176 营业收入 150,137.53 155,990.61 -3.75 营业成本 121,313.00 126,542.80 -4.13 销售费用 9,787.91 8,878.56 10.24 管理费用 14,953.77 16,618.09 -10.02 财务费用 3,658.17 4,825.23 -24.19 经营活动产生的现金流量净额 -6,547.11 -300.40 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -14,179.70 -8,607.33 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 63,504.13 14,301.48 344.04 研发支出 877.84 1,258.76 -30.26 1.1. 收入和成本分析收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内,贸易业实现营业收入 112,832.26 万元,营业成本 96,834.89 万元;房地产开发及 物业服务实现营业收入 1,740.64 万元,营业成本 1,389.58 万元;林业资源开发业实现营业收入 11,518.60 万元,营业成本 8,480.90 万元;电池制造业实现营业收入 23,968.84 万元,营业成本 14,298.67 万元。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 贸易 112,832.26 96,834.89 14.18 -4.82 -4.10 减少 0.64 个百分点 房 地 产 开 发 及 物 业 服务 1,740.64 1,389.58 20.17 -61.38 -52.37 减少 15.11 个百分点 林 业 资 源 开发 11,518.60 8,480.90 26.37 23.52 7.72 增加 10.8 个百分点 电 池 制 造 销售 23,968.84 14,298.67 40.34 -0.66 -3.36 增加 1.66 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 √适用 □不适用 贸易业:与上年同期相比营业收入与成本略有降低,毛利率与上年同期相比基本持平。 房地产开发及物业服务:本年商品房为尾盘销售,营业收入与上年同期相比有较大降幅,营 业收入中物业服务收入占比较大,毛利率降低。 林业资源开发:本年度林业板块随着产能逐步释放,营业收入和营业成本较上年同期相比有 较大增幅,随着生产加工的扩大,毛利率水平较上年同期相比有所增长。 电池制造销售:与上年同期相比营业收入与成本略有降低,但因预付材料款有效控制原材料 成本,毛利率与上年同期相比略有增加。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 □适用 √不适用 2017 年年度报告 11 / 176 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位:万元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金 额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 贸易 采购成本 96,834.89 80.03 100,975.91 79.79 -4.10 房地产开发 及物业服务 商品房开发 成本及物业 服务成本 1,389.58 1.15 2,917.19 2.30 -52.37 林业资源开 发 砍伐与加工 成本 8,480.90 7.01 7,873.13 6.22 7.72 电池制造销 售 电池制造成 本 14,298.67 11.81 14,795.21 11.69 -3.36 成本分析其他情况说明 √适用 □不适用 贸易业:营业收入减少,营业成本随之减少。 房地产开发及物业服务:本年商品房为尾盘销售,销售额下降导致对应结转成本同比下降。 林业资源开发:随着产能逐步释放,林业子公司营业收入有增长,营业成本随之增加。 电池制造销售:九夷能源预付原材料款,降低采购成本所致。 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 43,416.36 万元,占年度销售总额 29.01%;其中前五名客户销售额中关联方销 售额 0 万元,占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 14,922.82 万元,占年度采购总额 12.33%;其中前五名供应商采购额中关联 方采购额 5,730.56 万元,占年度采购总额 4.74%。 其他说明 无 2.2. 费用费用 √适用 □不适用 单位:万元 科目 本期数 上年同期 变动比例(%) 情况说明 销售费用 9,787.91 8,878.56 10.24 主要原因是职工薪酬、检验费、媒 体推广费增加所致。 管理费用 14,953.77 16,618.09 -10.02 主要原因是职工薪酬、房租物业管 理费、研发费用、中介机构费用减 少所致。 财务费用 -24.19 主要原因是利息支出减少、汇兑收 2017 年年度报告 12 / 176 3,658.17 4,825.23 益增加所致。 3.3. 研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 √适用 □不适用 单位:万元 本期费用化研发投入 877.84 本期资本化研发投入 研发投入合计 877.84 研发投入总额占营业收入比例(%) 0.58 公司研发人员的数量 73 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 3.98 研发投入资本化的比重(%) 0 情况说明情况说明 □适用 √不适用 4.4. 现金流现金流 √适用 □不适用 单位:万元 科目 本期数 上年同期 变动比例 (%) 情况说明 经营活动产生的现 金流量净额 -6,547.11 -300.40 不适用 主要是因销售产品、提供劳务收到 的现金较上年同期减少以及支付的 往来款项增加所致。 投资活动产生的现 金流量净额 -14,179.70 -8,607.33 不适用 主要是募集资金购买理财产品以及 锂能公司设备采购增加较大所致。 筹资活动产生的现 金流量净额 63,504.13 14,301.48 344.04 主要是公司收到募集资金所致。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 公司挂牌转让沈阳易赛股权事项至 2017 年 8 月 1 日已全部收回股权转让款 1.12 亿元,实现 投资收益 1,991.59 万元。 2017 年 9 月 4 日,公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于转让公司持有的沈阳万 恒隆屹房地产开发有限公司 100%股权的议案》,同意以 4,905.51 万元价格转让隆屹股权给辽宁 万恒集团有限公司。截至报告期末,该事项已实施完毕,实现投资收益 1,861.01 万元。 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 √适用 □不适用 2017 年年度报告 13 / 176 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位:万元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 (%) 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 (%) 本期期末 金额较上 期期末变 动比例(%) 货币资金 109,600.52 38.55 71,729.05 32.28 52.80 应收票据 107.57 0.04 20.00 0.01 437.85 应收账款 19,332.22 6.80 18,347.76 8.26 5.37 预付款项 2,280.86 0.80 3,935.70 1.77 -42.05 应收利息 515.80 0.18 146.39 0.07 252.35 其他应收款 5,538.99 1.95 19,342.97 8.71 -71.36 其他流动资产 20,924.26 7.36 2,243.97 1.01 832.47 长期股权投资 12,588.20 4.43 21,519.43 9.69 -41.50 固定资产 30,731.19 10.81 31,568.24 14.21 -2.65 在建工程 21,601.65 7.60 7,335.63 3.30 194.48 工程物资 441.24 0.16 172.17 0.08 156.28 长期待摊费用 1,300.63 0.46 701.09 0.32 85.52 其他非流动资产 11,256.94 3.96 334.36 0.15 3,266.71 短期借款 64,955.93 22.85 57,403.87 25.84 13.16 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融负债 - - 2,889.61 1.30 -100.00 应付票据 4,537.44 1.60 25,144.76 11.32 -81.95 应付账款 22,313.94 7.85 16,657.76 7.50 33.96 预收款项 2,523.93 0.89 1,560.72 0.70 61.72 应交税费 629.78 0.22 4,880.42 2.20 -87.10 其他应付款 3,212.57 1.13 6,760.58 3.04 -52.48 一年内到期的非 流动负债 4,371.59 1.54 1,309.36 0.59 233.87 长期借款 19,968.49 7.02 25,840.09 11.63 -22.72 货币资金增加主要是公司收到募集资金,截止至报告期末尚有部分资金未投入项目使用导致。 应收票据增加主要是林业子公司应收票据增加导致。 应收账款增加主要由于应收销售货款增加导致。 预付款项减少主要由于九夷能源上年末预付原材料款结转导致。 应收利息增加主要是九夷能源定期存款计提利息导致。 其他应收款减少主要是本年收回莱茵海岸股权转让款及往来款导致。 其他流动资产增加主要是公司购买理财产品导致。 长期股权投资减少主要是由于转让沈阳易赛、万恒隆屹房地产股权所致。 固定资产减少主要是由于本年已转让的房地产子公司万恒隆屹上年末金额较大导致。 在建工程增加主要是新建九夷锂能项目工程款和设备采购款增加导致。 工程物资增加主要是九夷能源以及林业子公司购置专用材料、设备和为生产准备的工具及器具所 致。 长期待摊费用增加主要是本年新发生装修费用导致。 其他非流动资产增加主要是新建九夷锂能项目预付工程款增加导致。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少主要由于香港民族外汇合约交割转回已计 提金融负债导致。 应付票据减少主要是票据到期偿付导致。 2017 年年度报告 14 / 176 应付账款增加主要是新建九夷锂能项目应付工程款和设备采购款增加导致。 预收账款增加主要是林业子公司及部分贸易子公司预收货款增加导致。 应交税费减少主要是本年已转让的房地产子公司万恒隆屹上年末金额较大导致。 其他应付款减少主要是往来款和保证金、押金减少导致。 一年内到期的非流动负债增加主要是按照还款计划林业子公司一年内到期的长期借款增加导致。 长期借款减少主要是林业子公司长期借款转为一年内到期的非流动负债及偿还部分借款导致。 其他说明 无 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 √适用 □不适用 单位:元 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 227,916,150.77 定期存单 113,000,000.00 元(其中 83,000,000.00 元被 质押, 用于为子公司辽宁九夷锂能股份有限公司在银行开 立国际信用证提供担保),冻结银行存款 42,582,180.49 元 ( 其 中 33,434,266.44 元 用 于 短 期 借 款 质 押 、 9,147,869.05 元用于长期借款质押) , 银行承兑汇票保证 金 2,120,000.00.00 元,其他保证金 70,213,970.28 元 以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金融 资产 19,685,159.62 为取得短期借款质押 固定资产 75,078,104.52 系子公司辽宁时代物业发展有限公司以位于中山区港湾 街 7 号的房屋建筑物为长短期借款提供抵押担保。 长期股权投 资 100,528,036.75 公司以融诚林业股份有限公司对 SBL-TRB 公司持有 95.50% 的 股 权 ( 长 期 股 权 投 资 账 面 价 值 为 100,241,157.88 元)以及融诚林业股份有限公司对融林 资源有限公司持有 100.00%的股权(长期股权投资账面 价值为 286,878.87 元) 为期末余额为 169,889,200.00 元 长期借款提供质押担保 合计 423,207,451.66 3.3. 其他说明其他说明 □适用 √不适用 ( (四四) ) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 □适用 √不适用 2017 年年度报告 15 / 176 ( (五五) ) 投资状况分析投资状况分析 1 1、、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为子公司时代万恒(香港)民族有限 公司(以下简称“香港民族”)于 2015 年 1 月份购买的一份万用环球寿险,期限 20 年,年 利率第1年4.2%, 第2年以后每年最低2%。 年末公允价值根据保险公司提供的保单现值确定。 香港民族将该保单质押银行取得短期借款 10,324,036.00 元(1,580,000.00 美元)。2017 年 末,寿险合同公允价值根据保险公司提供的保单现值确定为 19,685,159.62 元。 公司挂牌转让沈阳易赛股权事项至 2017 年 8 月 1 日已全部收回股权转让款 1.12 亿元,实现 投资收益 1,991.59 万元。 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 □适用 √不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位:元 项目名称 期初余额 期末余额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产-寿险合同 20,383,625.30 19,685,159.62 合计 20,383,625.30 19,685,159.62 ( (六六) ) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 √适用 □不适用 公司于 2015 年度将大连莱茵海岸度假村有限公司 51%股权转让给辽宁万恒集团有限公司,转 让价格为 17,644.10 万元,由辽宁万恒集团有限公司分期支付。至本报告期末,辽宁万恒集团有 限公司已经支付完毕全部股权转让款。依据转让协议,股权转让前公司原应收大连莱茵海岸度假 村有限公司资金拆借款本金按照 4.5%继续计息。至 2017 年 12 月 31 日,公司对大连莱茵海岸度 假村有限公司资金拆借款本息合计 4,323.21 万元。至 2018 年 4 月 18 日,莱茵海岸已全部偿还。 公司挂牌转让沈阳易赛股权事项至 2017 年 8 月 1 日已全部收回股权转让款 1.12 亿元,实现 投资收益 1,991.59 万元。 2017 年 9 月 4 日,公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于转让公司持有的沈阳万 恒隆屹房地产开发有限公司 100%股权的议案》,同意以 4,905.51 万元价格转让隆屹股权给辽宁 万恒集团有限公司。截至报告期末,该事项已实施完毕,实现投资收益 1,86℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡泓域咨询MACRO/ 塑料复合板项目立项备案申请 塑料复合板项目立项备案申请 一、项目基本情况 (一)项目名称 塑料复合板项目 (二)项目建设单位 xxx科技发展公司 (三)法定代表人 董xx (四)公司简介 公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 经过10余年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,完善的加工制造手段,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。 公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。 公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。 上一年度,xxx科技公司实现营业收入6447.24万元,同比增长30.51%(1507.07万元)。其中,主营业业务塑料复合板生产及销售收入为5331.82万元,占营业总收入的82.70%。 根据初步统计测算,公司实现利润总额1447.84万元,较去年同期相比增长321.65万元,增长率28.56%;实现净利润1085.88万元,较去年同期相比增长206.52万元,增长率23.48%。 (五)项目选址 某高新区 (六)项目用地规模 项目总用地面积19776.55平方米(折合约29.65亩)。 (七)项目用地控制指标 该工程规划建筑系数52.99%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率6.16%,固定资产投资强度166.01万元/亩。 项目净用地面积19776.55平方米,建筑物基底占地面积10479.59平方米,总建筑面积21951.97平方米,其中:规划建设主体工程16471.95平方米,项目规划绿化面积1352.19平方米。 (八)设备选型方案 项目计划购置设备共计65台(套),设备购置费2006.04万元。 (九)节能分析 1、项目年用电量1165974.78千瓦时,折合143.30吨标准煤。 2、项目年总用水量3535.47立方米,折合0.30吨标准煤。 3、“塑料复合板项目投资建设项目”,年用电量1165974.78千瓦时,年总用水量3535.47立方米,项目年综合总耗能量(当量值)143.60吨标准煤/年。达产年综合节能量61.54吨标准煤/年,项目总节能率23.20%,能源利用效果良好。 (十)项目总投资及资金构成 项目预计总投资6014.21万元,其中:固定资产投资4922.20万元,占项目总投资的81.84%;流动资金1092.01万元,占项目总投资的18.16%。 (十一)项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入8642.00万元,总成本费用6771.85万元,税金及附加110.06万元,利润总额1870.15万元,利税总额2238.16万元,税后净利润1402.61万元,达产年纳税总额835.55万元;达产年投资利润率31.10%,投资利税率37.21%,投资回报率23.32%,全部投资回收期5.79年,提供就业职位123个。 (十二)进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。 (十三)项目评价 1、项目达产年投资利润率31.10%,投资利税率37.21%,全部投资回报率23.32%,全部投资回收期5.79年,固定资产投资回收期5.79年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 2、发挥民间投资在制造业发展中的作用,关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容,作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手,为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》,围绕《中国制造2025》,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活,在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业,有助于企业技术创新能力进一步升级。同时,大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿,能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识,对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新,服务于工业设计,丰富产品品种、提升产品附加值,进而创造出新技术、新模式、新业态。 二、投资背景及必要性分析 (一)项目建设背景 1、全面深化改革、形成发展新动力将是“十三五”我国工业发展的主题。未来五年,我市必须确立产业发展新思维,把适应和引领新常态作为产业发展的宏观逻辑,突破当前要素资源瓶颈约束,积极稳妥地完成速度、结构、动力等方面的多重转变。要善于利用国家层面的重大部署对市场和体制环境的积极影响,抢抓拓展国内发展空间的机遇,注重结构优化,注重要素提升,注重环境改善,充分激活我市产业的发展活力,为产业升级提供持续动力。从国内发展环境来看,经济增速从高速增长转向中高速增长,传统比较优势弱化,要素供给增长放缓,化解产能过剩任务艰巨,宏观经济步入“新常态”。经济结构调整加快,进入工业化中后期阶段。城镇化深度发展,区域协调发展格局进一步优化。 2、我市主动适应把握引领经济发展新常态,实施工业强桂战略,深入推进工业供给侧结构性改革,工业总量实现翻番,产业结构进一步优化,高技术产业取得长足进步,工业化信息化融合水平居西部前列,工业化持续加快,为推动工业高质量发展奠定了良好基础。同时,我们清醒地看到,当前我市仍面临着工业基础薄弱、产业结构偏重、综合效益偏低、高质量供给能力不足、新旧动能接续转换不畅等问题。实现高质量发展,是对经济新方位的科学判断。中国特色社会主义进入了新时代,基本特征就是经济已由高速增长阶段转为高质量发展阶段。推动高质量发展成为当前和今后较长时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。2017年我国GDP规模首次突破80万亿元,稳居世界第二,对世界经济贡献率超过30%,成为世界经济发展的“动力源”和“稳定器”。但是,中国连续40年的高速增长,也暴露出一些矛盾,突出问题是大而不强,环境质量下降,资源消耗过大,人力红利丧失,产能明显过剩,资金依赖性强,经济增长出现不可持续性。“三期叠加”“经济发展新常态”“高速增长阶段转为高质量发展阶段”的科学判断,在适应把握引领经济新常态中,形成完整系统的经济建设思想体系。 3、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。投资项目在国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。 我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,新一轮经济转型的特征更趋明显。经济转型是经济发展向更高级形态、更复杂分工、更合理结构演变的“惊险一跃”。在这个过程中,各类风险易发高发,有可能集中释放。本文用系统化、网络化的视角,将经济社会系统划分为六个部门,以居民、企业、金融、政府部门为核心部门,运用“部门资产负债表”方法,分析风险在经济系统中的形成、传递、转移路径。经济系统的风险外溢将激化社会部门的矛盾,一旦超过临界值,就有可能引发或增大社会风险。在经济全球化环境下,国内经济社会风险积累,将增大整个经济社会系统面对外部冲击的脆弱性。 (二)必要性分析 1、我国经济当前正处于转型升级和全面深化改革的关键时期,根本任务是解决长期积累的经济发展不平衡、不协调、不可持续的深层次矛盾。只有通过转变发展方式、完善体制机制,切实解决这些矛盾和问题,才能够形成经济增长的新常态。经济增长新常态从微观方面看,是产品和服务的安全度和性价比明显提高;从结构方面看,是供需结构、区域布局结构、内外结构、收入分配结构合理均衡;从宏观方面看,是发展空间可持续拓展、资源环境约束明显缓解、产品、服务、资金通过市场交换顺畅有效益地循环;从经济发展流量与存量的关系看,是形成的各类固定资产、基础设施、不动产的品质明显提高,系统配套性、布局合理性、耐久性和可传承性明显增强。达到这些标准,还有明显差距。因此当前经济转型和改革攻坚的任务十分繁重。在经济新常态下,经济的发展有很大的机遇,但是再有机遇的同时也面临着巨大的挑战,就是因为众多的挑战,是我国的经济发展有了变缓慢的趋势,这样就会造成银行的储蓄率发生变化,对经济的发展不利,对银行客户的储蓄也是不利,商人的投资率也受到了影响随之改变。如果在这时能够去产能加快经济发展,这样就会有效的解决产能过剩的问题,虽然在过去城镇化水平不断提高,但是依靠城镇化水平来提高经济发展,远远不是长久之策。 2、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力,是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新,意味着不同以往,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别,增长从高速转为中高速,动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;新常态之常,意味着相对稳定,这一稳定是更高水平的稳定,是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”的稳定。因此,新常态绝不只是增速降了几个百分点,更是增长动力的转换和发展质量的提升。制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点,我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看,我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛盾和问题,深化供给侧结构性改革,淘汰落后产能,加快创新驱动,优化升级传统产业,培育壮大战略性新兴产业,发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式,促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。在产业层面,延伸产业链条,大力培育竞争新优势。在煤炭、化工、有色等重点产业,以产业链延伸为主线,不断提高精深加工度。引导传统支柱产业领域的重点企业从点式发展方式向链式发展方式转变。在承接产业转移中,明确产业链上的薄弱环节及空白点,找准与传统优势产业对接的切入点,积极引进能够与传统产业进行链式对接的新兴产业“蜂王型”企业或项目,以增量激活存量,带动传统产业更新改造。 3、深入贯彻党的十八大以来中央、省、市系列重要会议精神,重构工业产业体系,建设产业新城,构建产业生态圈,营造良好产业发展环境,走出一条“创新驱动、绿色发展、军民融合、互联网+”的发展路径,力争成为我市工业绿色发展的样板区、全省军民融合创新示范区和一流的产业强市。本市工业增长在“十二五”期间不仅是受国家宏观经济形势影响出现波动年份,而且,整个“十二五”工业增长也不能完成既定的目标。尤其是2014年和2015年,工业增长与原“十二五”确定的增长指标差距较大。造成这样的状况,既有全国共性的原因,更有本市自身的问题:工业发展一波三折,“十二五”指标没有完成,其中一个重要的不可忽视的原因,就是“十一五”期间工业项目落地缓慢、这些项目未能保证在“十二五”期间顺利足额开工投产;而另一个原因就是前面提到的本市工业企业规模小、效益低。 4、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。 5、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。 三、产品规划方案 (一)产品规划 项目主要产品为塑料复合板,根据市场情况,预计年产值8642.00万元。 采取灵活的定价办法,项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则,以盈利为目标,经过科学测算,确定项目产品销售价格,为了迅速进入市场并保持竞争能力,项目产品一上市,可以采取灵活的价格策略,迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。通过以上分析表明,项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低,具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间,因此,项目产品市场前景良好,投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益,其市场可拓展的空间巨大,倍增效应显著,具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。 (二)用地规模 该项目总征地面积19776.55平方米(折合约29.65亩),其中:净用地面积19776.55平方米(红线范围折合约29.65亩)。项目规划总建筑面积21951.97平方米,其中:规划建设主体工程16471.95平方米,计容建筑面积21951.97平方米;预计建筑工程投资1840.85万元。 (三)用地总体要求 本期工程项目建设规划建筑系数52.99%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率6
展开阅读全文
相关搜索
资源标签
收藏 分享(赏)
温馨提示:
文库网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。

当前位置:首页 > 金融行业 > 其他金融


本站链接:文库   一言   我酷   合作


客服QQ:2549714901微博号:文库网官方知乎号:文库网

经营许可证编号: 粤ICP备2021046453号世界地图

文库网官网©版权所有2025营业执照举报