601811_新华文轩2016年年度报告.pdf

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础上,不断开发高技术含量的零部件产品,以巩固及扩大在整个汽车零部件行业的研发优势。 (2)同步设计开发能力 公司拥有专业的项目前期开发工程师和研发设计人员,现已逐步具备和客户同步开发车身及 底盘零部件的设计开发能力。同步开发既能帮助客户节约设计成本,又能避免前期设计和实际生 产之间的冲突,与整车厂商共同提高开发的效率和质量。同步开发能力是目前整车厂商评定供应 商实力的重要依据。 2017 年年度报告 12 / 205 (3)专业的技术研发团队 公司于 2012 年被安徽省经济与信息化委员会等部门评为省认定企业技术中心, 并拥有专业的 技术研发团队和多名资历丰富的研发人员。公司研发团队在消化吸收国内外先进冲压与焊接技术 工艺的基础上,结合自身多年的研发和技术积累,不断开发出具有创新性的冲压与焊接工艺,比 如激光焊接工艺等。公司运作完全遵循 ISO/TS16949 质量管理体系,始终围绕以人为本的理念, 在企业的发展过程中造就了一支经验丰富的专业技术团队。未来公司将继续通过自主培养及人才 引进等方式进一步加强技术专业人才队伍的建设。 (4)先进的生产工艺及装备 汽车零部件的特点是生产批量大,标准化程度高,质量要求严格,这要求汽车零部件生产厂家 的制造装备拥有较高的加工精度和质量稳定性,并能适应快速、连续、满负荷的生产环境。为了 保持汽车冲压及焊接零部件高质量的工艺技术水平和大规模的生产能力,公司引进了先进的全自 动冲压生产线、焊接机器人生产线。冲压工艺方面,公司引进了先进的冲压自动化生产线和辊边 工作站,有效降低了生产成本、提升了生产效率和产品质量;焊接工艺方面,公司通过引进、合 作开发等方式,将焊接自动化线、激光拼焊板技术等应用于冲压及焊接零部件生产中,有效提升 产品质量。 上述先进的生产工艺和制造装备在多项产品上的应用使得公司生产效率及公司产品的得料率、 合格率、稳定性等指标都处于行业前列,进一步增强了公司的市场竞争力。 3、汽车零部件细分市场相对领先优势 公司经过多年的市场开拓和发展积累,已成功成为江淮汽车、福田戴姆勒汽车、陕西重汽等 主要商用车生产厂商的汽车冲压及焊接零部件供应商,建立了细分市场相对领先优势。目前公司 已形成汽车车身冲压及焊接零部件、汽车底盘冲压及焊接零部件两大系列多种规格的汽车零部件 产品,覆盖了乘用车、商用车等车身和底盘各个部位,具备了较强的整车车身及底盘配套供应能 力,与提供部分配套的供应商相比,公司形成了较为完善的产品结构,能够满足整车厂商整体配 套的需求。此外,较强的应用性产品研发能力,以及良好的应对市场工艺转化能力等因素,均成 为公司在汽车冲压及焊接零部件领域赢得市场相对领先优势的关键。 4、柔性化生产管理能力优势 汽车冲压及焊接零部件产品规格繁多,公司经过多年发展和积累,配套车型不断增多,业务 规模不断扩大,并已形成柔性化生产管理能力,同一条生产线具备生产不同产品的能力,能够快 速有效地转换产品品种,实现多品种批量供货,更好地满足客户对产品多批次、灵活批量的弹性 2017 年年度报告 13 / 205 需求。柔性化生产管理能力有助于提高公司产品竞争力和盈利能力,促进公司与客户保持长期稳 定的合作关系,增强客户对公司的黏性,提高客户更换供应商的成本。 5、区位优势 作为整车厂商的一级零部件供应商,必须具备快速的响应能力,才能为其提供高效、优质的 配套服务,良好的区位优势将进一步增强公司产品的市场竞争力。公司对生产基地进行了战略布 局,迄今为止,公司已拥有合肥、芜湖、仪征、北京和十堰五个生产基地,分布在公司主要客户 的生产集中区域,并计划未来开拓新的客户并建设新的生产基地。通过建立上述生产基地,能够 为整车厂商提供全方位的服务,并最大程度提高客户满意度,主要体现在: (1)可以实现对整车 厂商的近距离、及时化供货与服务,以满足整车厂商对采购周期及采购成本的要求; (2)提高公 司快速反应能力,公司驻派工作人员到整车厂商的生产线提供现场的即时服务,并将整车厂商的 要求及时、准确的反馈到公司生产基地,快速实现产品工艺技术的调整和服务方式的变化; (3) 加强客户沟通,可以及时了解整车厂商的最新需求和新车开发情况,听取整车厂商对公司产品、 服务的各种反馈意见,并积极进行整改,实现与整车厂商的协同发展。 6、质量优势 公司拥有完善的质量管理体系和严格的过程控制管理流程,已通过 ISO/TS16949 质量管理体 系认证。同时,公司每年还实施内部审核和管理评审,持续改进生产工艺与技术,不断提高公司 产品质量,充分满足公司客户对交货及时性和品质稳定的要求。报告期内,公司产品质量优势明 显,能为整车厂商提供优质、及时的配套服务,与主要客户均保持良好的合作关系,多次获得客 户颁发的“质量贡献奖”、“质量优秀奖”等奖项。 2017 年年度报告 14 / 205 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年本公司在董事会领导下,积极应对复杂多变的行业形势,深入贯彻新发展理念,积极 推进产品技术和工艺装备转型升级,深化创新,推动公司按上市公司的标准高质量发展。 从汽车行业看:2017 年全年我国汽车产销分别完成 2901.5 万辆和 2887.9 万辆,比上年同期 分别增长 3.2%和 3%,汽车产销量虽然连续九年蝉联全球第一,但已经进入平稳运行期。 从企业经营层面看,汽车市场的竞争也愈加激烈,整车厂家越来越多的将成本压力转移给汽 车零部件企业,加之原材料价格持续上涨,公司顶住了严峻的市场竞争和成本上升压力。2017 年 取得主营收入增长 28.41%。 报告期内,公司重点工作如下: (一一)发挥上市公司的比较优势,积极开拓市场,促进营业收入稳定增长。 公司坚持“发展才是硬道理” ,以客户为中心,以销售为龙头,积极开拓市场,通过加大营销 力度,开拓新客户新市场,扩大公司产品的市场占有率。 (二二)以技术创新为抓手,积极践行国家战略,推进智能制造。 公司贯彻执行国家《中国制造 2025》的国家战略,围绕创新驱动、转型升级等关键环节,以 先进制造、高端制造、智能制造为抓手,加快公司的转型升级。报告期内,公司一方面通过加大 设备、工艺改造投入,提升公司自动化生产水平;另一方面,通过引进全自动冲压生产线、机器 人柔性生产线等智能化设备,在降低人工成本、提高生产效率的同时,大大提高了产品质量。 (三三)以上市为契机,加速推进新基地建设,缓解产能不足,完善产业布局。 报告期内公司汽车冲压及焊接零部件技术升级改造建设项目、芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部 件扩产项目、 仪征常众基地技术改造项目等按计划推进, 新成立的丰宁宏亭公司, 阜阳常阳公司、 随州常森公司及镇江常泰公司也已在办理前期报建手续。未来几年,公司将新建(或扩建)生产 基地,以进一步扩大公司业务规模、完善公司生产基地在全国范围内的战略布局。 (四)以精益生产方式为手段,降本增效,提升公司竞争力。 公司通过加强采购环节的成本控制;完善生产工艺,逐步实现智能制造,提高生产效率;加 强物流和仓储的成本控制; 发挥财务预算职能, 严格控制各部门费用预算等一系列降本增效措施, 进一步提高了公司的管理水平和生产效率,为公司产品赢得市场竞争提供了成本优势。 (五)加大科技研发创新投入、保持行业领先地位。 截止报告期末,公司拥有发明专利 14 项,实用新型专利 110 项,公司根据业务拓展和技术研 2017 年年度报告 15 / 205 发的需要,成立了技术中心,承担公司研发职能。技术中心共设置 9 个职能部门和一个委员会, 分别负责模具的自主研发设计和制造、新技术和新产品的开发设计、技术及标准化管理、质量管 理、品质控制及产品检测等工作,能够及时把握行业领先技术动向,确保研发和项目开发方向准 确可行、顺应行业发展趋势。自设立以来,公司高度重视科技研发及技术创新能力,不断优化研 发机构设置, 提高研发人员的素质和能力。 公司技术中心于 2012 年被安徽省经济与信息化委员会 等部门评为省认定企业技术中心。 (六)完善公司法人治理结构,健全公司三会制度。 报告期内公司逐步完善公司治理制度和内部控制措施,严格按照上市公司的要求进行规范运 作,进一步完善法人治理结构,健全公司三会制度,充分发挥股东大会、董事会和监事会在公司 重大决策、经营管理和监督方面的作用。 (七)推进企业价值观落地和企业文化建设。 报告期内,公司围绕企业战略发展目标和公司的经营理念,以人为本,通过组织培训学习公 司文化,加强党组织建设等一系列措施推动企业文化建设,提高员工归属感,全面提振公司员工 的主动性和积极性。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2017 年公司完成营业收入 19.16 亿元,上年同期营业收入 14.92 亿元,同比增长 28.41%,实 现归属于上市公司股东净利润 1.27 亿元,同比下降 14.24%。 主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 6.27 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 9.07 7.54 增加1.53个百分点 6.01 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的 净资产差异情况净资产差异情况 □适用 √不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: □适用 √不适用 九、九、 2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 3,201,023,123.56 4,025,055,910.49 3,821,344,416.57 4,079,275,135.73 归属于上市 公司股东的 38,478,333.54 51,498,675.50 88,189,111.14 87,503,015.01 2016 年年度报告 7 / 181 净利润 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益后的 净利润 18,705,516.01 46,014,749.78 73,464,436.58 82,628,401.15 经营活动产 生的现金流 量净额 -507,677,032.96 -181,112,364.39 730,127,998.40 1,563,548,590.44 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注(如 适用) 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 -980,661.39 8,615,708.91 -2,845,616.27 越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与 公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 18,199,163.18 6,431,797.24 5,838,050.00 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素,如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,持有交易 3,199,607.61 -11,353,029.00 3,247,129.00 2016 年年度报告 8 / 181 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益,以及处 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 28,738,638.48 -212,863.81 311,436.05 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -525,724.77 -2,921,968.59 -180,925.64 所得税影响额 -3,774,991.44 -1,445,302.08 -973,059.56 合计 44,856,031.67 -885,657.33 5,397,013.58 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、十二、 其他其他 □适用 √不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 2016年是“十三五”规划的开局之年,是宝胜深入推进转型发展的关键之年。在中航工业和 上级党委政府的领导下,公司全体干部职工紧紧围绕“五化”战略,全力争抢市场份额、优化产 业结构、推进项目建设、强化内部管理、加强企业党建,使各项工作得到积极推进,经济运行稳 中有升,发展质态持续向好。 一、一、经营模式情况说明经营模式情况说明 报告期内, 公司采用“研发+生产+营销+服务”的经营模式进行产品结构及市场结构调整, 不 断满足客户需求,提升企业价值。在研发方面,公司基于市场需求,加大了对新产品、新技术的 研发投入,不断提升新产品研发能力。并针对现有产品进行优化改造,提升现有产品品质,巩固 及拓展现有产品的市场地位。在生产方面,由于线缆行业存在“料重工轻”的特点,商品铜价格 近年来波动幅度较大,存货成本高且管理风险较大。为此,公司一方面采取以销定产的方式进行 生产经营,另一方面通过套期保值的方法控制铜价波动风险。在营销方面,公司在保持以往传统 2016 年年度报告 9 / 181 销售模式的同时,大力实施“2236”营销转型战略,从单一的营销人员营销模式向公司自主营销 和营销人员营销“双轮驱动”的营销模式转变,同时积极发展电子商务,实现线上线下两种渠道 销售,建立更加完善的立体式营销网络。 二、二、行业情况说明行业情况说明 一方面,随着国内经济生态和政治生态的变化,电线电缆行业间的竞争态势加剧,除了为数 不多的大型企业外,普遍面临开工不足的尴尬局面,一般企业的开工率只有 30-40%,许多中小型 企业出现了待产、停产、倒闭现象,国内电线电缆行业已面临重新洗牌,行业间的企业并购、资 产重组已成为我国线缆行业未来发展的一个趋势。 另一方面,虽然我国电线电缆行业存在种种弊端,但由于中国市场巨大的潜力,也为线缆产 品提供了巨大的市场空间。随着近几年国内城镇化、重工业化的发展,电力工业、数据通信业、 城市轨道交通业、汽车业以及造船等行业规模的继续扩大,通讯网络、电网建设、交通运输等领 域内对电线电缆的需求量仍处于平稳增长态势。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 详见第四节经营情况讨论与分析第二小节主要经营情况中的资产及负债情况相关说明。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 (一)(一)科技创新科技创新优势优势 公司坚持不懈地走依靠科技创新发展的道路,注重促进自主创新能力的提升,构建了较为完 善的企业自主创新体系和科研人才团队。通过科技创新走精品之路,公司逐步形成了一批企业自 有核心制造技术,技术创新和研发能力稳居国内同行业领先水平,为企业参与市场重大项目投标 竞争提供了必备的技术条件。2016 年,公司获得“2016 年度江苏省企业技术创新奖”。 (二)(二)市场营销市场营销优势优势 公司建立了行业最大、最具竞争力的营销网络渠道,在全国设立了 11 大片区、27 个区域营 销公司、63 个驻地营销公司,拥有销售人员 500 多人,形成了完整的市场服务网络和快速反应机 制,并根据新产品、新技术的特点,成立了 9 大专项项目部,培养了一支既懂技术又精商务的销 售工程师队伍。 (三)(三)品牌形象优势品牌形象优势 公司大力实施品牌战略,通过科技树牌、质量立牌、服务争牌、诚信创牌、法律护牌等手段, 不断提升宝胜品牌含金量,通过实实在在地做产品、抓质量,进一步提高企业声誉,提升了宝胜 品牌在市场中的知名度、 美誉度和忠诚度, 赢得了客户的认可和信赖。 2016 年, 公司先后获得 “全 国守合同重信用企业”、 “中国线缆行业最具竞争力”企业、 “扬州市劳动保障诚信示范单位”、 “江苏省质量奖”等称号。 (四)(四)装备先进装备先进优势优势 2016 年年度报告 10 / 181 公司坚持“智能化、信息化、自动化”的高起点,全面推广和建设“数字化工厂”,不断提 高装备智能水平,先后从欧美、日本等国家引进了主要生产、检测设备 200 多台(套),目前公 司 80%的装备均为新近购置。按照严格的质量控制标准,通过先进的装备优势,公司确保了产品 质量检测和质量控制水平均处于国内领先地位。 (五)(五)产品宽度优势。产品宽度优势。 目前,公司可专业生产 200 多个品种、20000 多个规格的各种系列电线电缆产品,可覆盖到 电线电缆应用的各个领域,配套交付能力极强,能够快速满足不同的市场客户需求。 (六)(六)人才储备人才储备优势优势 公司始终坚持以人为本的思想,大力实施“引、招、聘、培”的人才战略,营造鼓励人才成 长、培养造就人才和吸引优秀人才的良好环境和文化氛围,与西安交大、哈尔滨理工大学、上海 电缆研究所、南京航空航天大学等高等院所联合培养了 600 多名技术和管理骨干,建立了结构较 为合理的人才梯队,为企业的持续发展提供了智力支撑。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 (一)(一)深入精耕细耕市场深入精耕细耕市场,,营销工作战果斐然。营销工作战果斐然。 一是立体式营销体系成效不断显现。一是立体式营销体系成效不断显现。围绕“2236”营销战略,构建了营销人员营销、公司自 主营销、子企业独立营销和专项项目部营销以及渠道、代理的立体式营销网络。全年共有 16 家驻 地营销公司实现合同、回笼双过亿,14 位营销人员合同、回笼双过亿。其中上海营销公司全年合 同回笼均突破 15 亿,连续 19 年位列公司第一。自主营销贡献份额不断增大,全年实现自主营销 合同突破 15.4 亿元, 去年新成立的 EPC 项目部全力开拓光伏电站总包项目, 全年累计签订相关合 同 5 亿元,带动了电线电缆、电工电气和建筑安装等业务板块的集成营销。 二是二是主体市场和“三重”市场不断突破。主体市场和“三重”市场不断突破。在电力市场累计签订合同 32 亿元,成功实现国网 全部 27 家省局和中国五大发电集团的开发全覆盖,并成功开发 G20 峰会主会场、京张高铁、北京 西 1000KV 变电站、苏州中心、上海洋山深水港等一批国内重点和重大形象工程项目。 三是三是装备市场、高端市场不断拓展。装备市场、高端市场不断拓展。组建了 9 大专项项目部和装备市场推进服务组,带动各 区域、各子企业全面发力,成功取得了徐工重型机械、今创集团、广船国际、现代重工、扬子江 造船等一批装备电缆客户订单。通过技术引领,产品广泛配套于飞机、军工、舰船、海工、核电、 轨道交通、电气装备等高端装备线缆领域,实现了高端产品“上天入地下海”全覆盖。特别在航 空航天领域, 公司与相关设计研究院共同进行 EWIS 设计, 成为国内首家且唯一进行国产化生产并 装机使用的厂家。宝胜产品还成功应用于酒泉卫星发射中心,为“天宫二号”和“神舟十一号” 火箭的成功发射做出了贡献。 四是国际贸易和电子商务不断做大。四是国际贸易和电子商务不断做大。电子商务方面, “中国电线电缆商城”、“电缆现货 网”等电商平台知名度不断扩大,实现网上销售近 8000 万元,吸引了近 300 家商户入驻平台。国 际贸易方面,成功中标新加坡电力局 2 亿元订单,全年实现出口 5.05 亿元,其中直接出口 4.55 亿元。同时加强与央企和地区龙头企业紧密联系,强化与国外代理深度合作,公司在中东地区建 立了海外办事处,扩大了外贸渠道,增强参与国际市场竞争的能力。 2016 年年度报告 11 / 181 (二)(二)深入实施创新驱动,发展后劲显著增强。深入实施创新驱动,发展后劲显著增强。 一是狠抓技术创新。一是狠抓技术创新。自主研发了工业机器人拖链电缆、70 年寿命电线、电动汽车传导充电系 统用电缆,采油加热电缆等 42 项新产品,其中 18 项通过省级鉴定,航空航天导线系列产品通过 军方鉴定。全年获授权专利共 9 项,其中发明专利 5 项,申报省级以上重大科技项目 7 项,完成 省级以上成果转化项目验收 8 项。实施硬性和柔性并举,引进多名高层次人才、技术团队加盟宝 胜,进行飞机束线、核电、智能网络等电缆产品及制造装备研发。完成了第三代核电材料、核电 用 1E 级 K1 类电缆材料的研发,核电扩证许可通过国家核安全局初审,为更好开拓核电市场打下 基础。 二是狠抓项目建设。二是狠抓项目建设。围绕转型升级,实施了海底电缆、智能网络电缆等一批重大项目,加快 向行业价值链、产业链高端发展。围绕技术改造,实施了铝合金电缆二期、柔性防火电缆二期、 电线二期、中压四期技改、特缆技改以及填平补齐技改项目,并对现有设备和工艺进行了全面梳 理过堂,加快进行工艺结构优化和装备“智能化、信息化、自动化”三化升级改造,使成本优势 和装备水平有了较大提高。同时大力推进新能源项目实施, “宝利鑫新能源”全年签订 70 兆瓦屋 顶分布式光伏发电项目,并网发电 10 兆瓦。 三是狠抓战略重组。三是狠抓战略重组。公司去年相继在全国范围内实施了上海安捷、四川金瑞电工、宝胜(宁 夏)、上海亚龙等一批战略重组和合作项目,在国内进行产业布局。 二、二、报告期内主要经报告期内主要经营情况营情况 报告期内,公司实现营业收入 15,126,698,586.35 元,同比增长 16.46%;净利润 270,633,569.87 元,同比增长 62.46%;归属于母公司所有者净利润 265,669,135.19 元,同比增 长 65.52%。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 15,126,698,586.35 12,988,430,155.11 16.46 营业成本 13,866,037,329.39 11,900,997,121.49 16.51 销售费用 419,642,194.05 354,665,060.08 18.32 管理费用 249,130,061.02 208,108,743.91 19.71 财务费用 223,081,160.88 257,096,897.59 -13.23 经营活动产生的现金流量净额 1,604,887,191.49 -25,471,529.90 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -631,082,359.01 -185,442,653.01 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -212,616,584.83 196,254,741.97 -208.34 研发支出 258,217,085.19 257,989,656.93 0.09 1.1. 收入和成本分析收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期,公司主营业务盈利能力同比发生重大变化的项目分析如下: (1)营业收入上升 16.46%,主要系公司电缆销量及售价上升所致; (2)营业成本上升 16.51%,主要系原材料采购增加和铜材售价上升所致; 2016 年年度报告 12 / 181 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 工 业 15,126,698,586.35 13,866,037,329.39 8.33 16.46 16.51 减少 0.04 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 裸导体及其制 品 5,452,582,420.33 5,404,622
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