PET高温膜项目投资咨询报告项目立项备案申请(word模板可编辑).docx

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32.56%,主要原因为非公开发行股票使总股本增加 所致。 6、加权平均净资产收益率:本报告期比上年同期减少 0.78,主要原因为非公开发行股票使净资 产增加所致。 二、 非经常性损益项目和金额二、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注(如适 用) 2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 -191,376.53 固定资产 报废损失 -174,012.24 -99,817.05 计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 4,150,000.00 研发补助 5,360,000.00 3,800,000.00 债务重组损益 -25,000.00 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 42,000.00 47,000.00 少数股东权益影响额 所得税影响额 -593,793.52 -784,198.164 -558,327.44 合计 3,364,829.95 4,443,789.60 3,163,855.51 第四节 董事会报告第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年,国内经济运行延续下行态势,并呈现出起伏较大、效益下滑、风险上升、预期不稳 等特点,致使内外需求严重萎缩、企业库存增加、生产活跃度降低。公司董事会及经理层在广大 股东的关心、理解中,积极应对市场激烈竞争、同质化竞争导致的产品销售价格竞争加剧、上游 行业的成本传导对中下游行业利润产生挤压、内外需求严重萎缩、企业库存增加、能源价格及劳 动力成本不断上涨、原材料价格跌宕起伏、制品企业经营成本大幅上升、行业盈利水平进一步降 低等诸多困难,同心同德,团结奋进,维护现有市场,开拓新产品领域,努力履行对员工、对环 境、对股东利益、对经济社会与社会公益事业等方面的社会责任。 报告期内,公司实现营业收入 1,848,199,107.20 元,比去年同期下降 4.14%,实现净利润 20,298,818.70 元, 比去年同期增加 0.60%。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 1,848,199,107.20 1,927,976,735.64 -4.14 营业成本 1,605,357,229.15 1,679,248,673.58 -4.40 销售费用 166,467,440.46 165,570,587.52 0.54 管理费用 39,888,044.05 39,845,000.80 0.11 财务费用 2,595,721.68 14,425,046.32 -82.01 经营活动产生的现金流量净额 24,633,950.49 -28,744,837.89 185.70 投资活动产生的现金流量净额 -15,471,226.06 -39,263,867.89 60.60 筹资活动产生的现金流量净额 24,244,832.72 477,354,129.70 -94.92 研发支出 87,370,484.07 112,523,518.19 -22.35% 2014 年年度报告 7 / 84 2 2 收入收入 (1)(1) 驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 报告期内,受国内经济下行影响,公司产品销量减少、销售价格下降是营业收入较去年同期 减少 4.14%的主要原因。 (2)(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 由于国内外经济运行延续下行态势,并呈现出起伏较大、效益下滑、风险上升、预期不稳等 特点,2014 年,内外需求严重萎缩。受此影响,公司产品销量、售价格下降,使主营业务收入较 去年同期减少 7,984 万元,降幅为 4.21%。 (3)(3) 新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析 报告期内,公司继续实施“西进东扩”战略,突出海洋重装、航空航天、水利交通重大工程 所需的新品研发。全年新产品生产销售 5 万吨以上,同比增加近 2 万吨。 (4)(4) 主要销售客户的情况主要销售客户的情况 报告期内, 公司向前五名客户销售新产品取得收入245,845,357.28元, 占全部营业收入的13.30%。 3 3 成本 (1) 成本 (1) 成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行 业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 金属 制品 直接材 料 1,305,709,948.18 82.74% 1,369,148,860.80 82.77 -4.63 原料价格 下降,销 量减少 直接人 工 120,129,782.74 7.61% 121,739,422.43 7.36 -1.32 销量减少 制造费 用 152,211,061.67 9.65% 163,352,936.07 9.87 -6.82 销量减少 合计 1,578,050,792.19 100.00 1,654,241,219.30 100.00 -4.61 分产品情况 分产品 成本 构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 钢丝 直接 材料 367,831,681.00 86.86 377,467,649.73 87.57 -2.55 原料价格下 降,销量减少 直 接 人工 25,350,836.09 5.99 23,353,048.43 5.42 8.55 制 造 费用 30,289,062.88 7.15 30,204,669.03 7.01 0.28 合计 423,471,579.97 100.00 431,025,367.20 100.00 -1.75 2014 年年度报告 8 / 84 钢丝绳 直 接 材料 521,230,741.84 74.68 605,916,807.5 75.37 -13.98 原 料 价 格 下 降,销量减少 直 接 人工 82,994,106.26 11.89 90,000,191.31 11.20 -7.78 销量减少 制 造 费用 93,737,802.00 13.43 107,989,719 13.43 -13.20 销量减少 合计 697,962,650.10 100.00 803,906,717.81 100.00 -13.18 钢绞线 直 接 材料 423,225,955.64 92.69 385,764,403.55 92.00 9.71 销量增加 直 接 人工 8,272,576.58 1.81 8,386,182.69 2.00 -1.35 销量增加,单 位产品员工成 本减少. 制 造 费用 25,118,029.90 5.50 25,158,548.06 6.00 -0.16 销量增加,单 位产品固定成 本减少 合计 456,616,562.12 100.00 419,309,134.29 100.00 8.90 (2)(2) 主要供应商情况主要供应商情况 报告期内,公司向前五名供应商采购物资 1,058,556,294.94 元,占全部采购业务的 74.47%。 4 4 费用费用 本报告期内,发生期间费用合计 20,895.12 万元,其中: 销售费用 1,6646.75 万元 ,比去年同期增长 0.54%,主要原因为运输费增加。 管理费用 3,988.80 万元 ,比去年同期增长 0.11%,主要原因为技术开发费增加所致。 财务费用 259.57 万元,比去年同期减少 82.01%,主要原因为利息收入增加。 5 5 研发支出研发支出 (1)(1) 研发支出情况表研发支出情况表 单位:元 本期费用化研发支出 87,370,484.07 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 87,370,484.07 研发支出总额占净资产比例(%) 6.55 研发支出总额占营业收入比例(%) 4.73 6 6 现金流现金流 报告期内,公司: 经营活动产生的现金流量净额 2,463.39 万元,比去年同期增加 185.70% ,主要原因为:销售商 品收到现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额-1,547.12 万元, 比去年同期增加 60.60% , 主要原因为: 固定资产 投资减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 2,424.48 万元,比去年同期减少 94.92% ,主要原因为:吸收投资 减少所致。 7 7 其他其他 (1)(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内,公司利润构成未发生重大变动。 2014 年年度报告 9 / 84 (2)(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司非公开发行股票已于 2013 年 12 月 16 日完成,本次非公开发行股票 8072 万股,募集资 金净额 44,558 万元。 (3)(3) 发展战略和经营计划进展说明发展战略和经营计划进展说明 公司自成立以来,一直专注于金属丝绳及其制品的研发、生产和销售。通过多年的发展,公 司在钢绳、钢丝生产装备、制造工艺、新产品研发等能力方面有了较大的提升,在产品质量、市 场份额等方面在国内处于龙头地位,行业影响力进一步得到加强,目前公司已成为世界最大钢丝 绳专业生产经营企业之一。 按照遵义市“退城进园“的城市规划, 公司 2012 年第二次临时股东大会审议批准启动异地整体 搬迁项目建设。项目总投资 277,493 万元,规划建设周期为 5 年,在新厂区建设的同时,原有厂 区照常开展生产经营。其中 15 万吨为公司非公开发行股票募集资金投资项目,该项目所需资金 9.26 亿元,建设期二年,产品主要运用于海洋工程、高速电梯、高端汽车轮胎、大型桥梁、铁路 和公路建设等。 公司将利用已形成的人才技术、 市场规模、 产品质量和行业影响力, 走创新发展的发展道路, 通过搬迁技改,将建成国内技术水平较高、竞争力强、年生产规模 55 万吨的线材制品生产企业。 重点发展企业有生产优势、市场容量大、产品档次高、国内市场短缺的品种,最大限度地提高线 材的加工深度,提高产品附加值,从而进一步增强公司盈利能力。以搬迁为契机,通过采用高新 技术的开发与应用提高产品的技术含量和附加值,增强公司的整体实力,把公司打造成为具有较 强国际竞争力的、较强影响力的金属制品生产企业。 目前,公司正按遵义市人民政府和遵义市湘江工业园区规划进行土地平整。 报告期内,取得主营业务收入 18.18 亿元,完成年度计划的 86.86%,主要受世界经济复苏乏 力、国内经济下行压力加大,内外需求严重萎缩影响。 (二二) 行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、1、 主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率 比上年 增减(%) 金属制 品 1,818,479,022.41 1,578,050,792.19 13.22 -4.21 -4.61 增加 0.36 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率 比上年 增减(%) 钢丝 426,956,428.95 423,471,579.97 0.82 -4.41 -1.75 减少 2.68 个 百分点 钢绳 901,740,268.32 697,962,650.10 22.60 -10.10 -13.18 增加 2.75 个 百分点 钢绞线 489,782,325.14 456,616,562.12 6.77 9.17 8.90 增加 0.23 个 百分点 2014 年年度报告 10 / 84 主营业务分行业和分产品情况的说明 钢绳毛利增长主要为调结构。 2、2、 主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 外销 99,846,778.66 24.55 华东地区 244,214,854.01 -2.36 华北地区 135,939,742.46 -11.04 华南地区 196,334,079.99 -9.01 西南地区 1,867,241,972.47 -7.40 西北地区 126,065,494.18 -20.50 东北地区 31,141,614.68 -1.76 分部间抵销 -882,305,514.04 -12.40 合 计 1,818,479,022.41 -4.21 主营业务分地区情况的说明 报告期内,出口业务好于去年同期,使得外销主营业务收入较去年同期增长 24.55%。 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1 1 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 (%) 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 (%) 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%) 情况说明 流动资产 1,517,318,280.53 73.81 1,388,821,374.86 72.55 9.25 货币资金、 应 收账款增加 非流动资产 538,268,159.82 26.19 525,529,820.17 27.45 2.42 在建工程、 工 程物资增加 资产总计 2,055,586,440.35 100.00 1,914,351,195.03 100.00 7.38 流动资产增 加 流动负债 641,239,391.68 31.19 587,630,265.06 30.70 9.12 应付票据增 加 非流动负债 79,680,000.00 3.88 5,000,000.00 0.26 1,493.60 长期贷款、 递 延收益增加 负债合计 720,919,391.68 35.07 592,630,265.06 30.96 21.65 应付票据、 非 流动负债增 加 (四四) 核心竞争力分析核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要体现在以下方面: 1、技术、人才:公司具有较为雄厚的产品设计和制造工艺核心技术,已形成较为完整的技术体系 和较为完善的质量管理体系。公司在大直径、超长、高强度、特殊结构和特殊用途钢丝绳生产方 面具有突出优势。 2014 年年度报告 11 / 84 公司是全国钢标准技术委员会、盘条和钢丝分技术委员会和钢丝绳分技术委员会的委员单 位。公司累计申请了国家或行业标准 51 项,已完成 29 项,申请修订国际标准 1 项。 公司拥有贵州省特种金属线缆及装备工程技术研究中心、国家级技能大师工作室、贵州省 金属线缆检验检测技术公共服务平台,是贵州省人才培养基地。2012 年,公司通过了 CNAS 国家 实验室认可。2013 年,公司技术中心被认定为第二十批国家认定企业技术中心。 截止报告期,公司累计申请专利 193 件,获得授权 129 件。 报告期内,公司获得修订《通用钢丝绳技术条件》国际标准立项,实现了我省参与国际标准 化工作的重大突破,也是我国钢丝绳制造企业在国际标准化组织钢丝绳技术委员会(ISO/TC105) 获得的首个国际标准立项。 报告期内,公司“海洋用制造关键技术及装备研发与应用”获国家科技部批准。 公司属劳动密集型产业,行业属性决定产品生产不能完全机械化,生产过程中员工的熟练程 度、生产技能发挥对产品质量有关键性的影响。公司几十年沉淀和不断探索金属制品生产形成的 企业文化是不可复制的,有着精湛技术的员工队伍更是宝贵的资源,这也是公司处于完全竞争行 业中能挤身世界最大钢丝绳制造企业之一的基础。 2、质量、品牌:公司以优良的产品质量和良好的服务形成了较高的产品知名度和企业知名度,“ 巨龙“牌“钢丝绳“、 “回火胎圈钢丝“被贵州省经贸委和贵州省质量技术监督局确认为贵州省名牌产 品,“巨龙“牌钢丝绳多次在中国质量管理协会组织的用户调查中被评为“用户满意产品“,公司“ 巨龙“牌钢丝绳连续被评为“中国名牌产品“,被认定为中国免检产品,形成了较高的品牌效应。重 要用途钢丝绳、镀锌钢绞线、胎圈用钢丝及预应力混凝土用钢绞线等产品经中国钢铁工业协会认 定实物质量达国际先进水平,获全国冶金产品实物质量“金杯奖“,“巨龙“牌钢丝绳、钢丝被中国 质量检验协会评为“全国质量稳定合格产品“。 公司先后通过中国船级社(CCS)、英国劳埃德船级社(LR)、挪威船级社(DNV)、法国 船级社(BV)及德国船级社(GL)等工厂认证,获得 ISO9001 质量管理体系认证、中华人民共和 国国家军用标准 GJB9001B 质量管理体系认证、ISO10012 测量管理体系认证、ISO14001 安全环境 管理体系认证及美国石油学会(API)认证证书,取得 30 种结构、75 种型号、60 张煤矿安全标志 证书,通过了国军标第三方认证审核并获得证书和武器装备科研单位三级保密资格认证。 公司是国家科技部认定的国家火炬计划重点高新技术企业。 2006 年,公司就被授予国家 AAAA 级“标准化良好行为企业“。 2007 年,公司“巨龙“商标被认定为中国驰名商标。 2011 年公司“巨龙“牌飞船垂挂吊索用钢丝绳成功应用于“神舟八号“、“神舟九号”载人 航天飞船;公司所生产的湖南矮寨大桥运梁系统用模拉密封钢丝绳及索具,填补了国内空白;另 外,一批高难度产品先后用于葛洲坝水利枢纽工程、龙羊峡水电站、汕头海湾大桥、广州虎门大 桥、三峡西陵长江大桥、舟山西堠大桥、坝陵河大桥及海上石油钻探、著名旅游区载人索道等国 家重点工程,大量替代了进口产品。 2013 年,公司特种用途钢丝绳成功用于“辽宁航”等重大海洋装备上;公司研制的不锈钢 钢丝绳继“神舟八号、九号”之后,再次成功运用于“神舟十号”载人运输飞船,为中国航天空 间交会对接任务圆满完成做出了贡献,受到中国航天研究院的高度赞扬。 3、市场、规模:公司拥有多年的钢丝绳、钢丝行业的销售经验,公司产品质量及性能较好,主要 定位于中高端市场。 公司在全国 21 个主要城市设有销售网点, 形成一大批具有长期稳定合作关系 的客户网络。 公司是钢丝绳产量居世界前列、中国最大的钢丝绳专业生产企业,贵州省高新技术企业,主 导产品有钢丝绳、钢丝二大系列近百种规格,年生产能力近 40 万吨,应用客户涵盖了海洋工程、 航空航天、重大水利工程、煤炭、有色金属、油田、港口、电梯、机械加工等国民经济的各个领 域。公司的大型电铲涂塑钢丝绳,新结构异型股钢丝绳等产品,填补了国内空白,替代了许多行 业的进口钢丝绳。公司模拉法生产密封绳技术使生产的异型钢丝绳尺寸更精确、强度更ȕ“諼齼ĮꮸఁĀĀĀ찀ĶĀ＀￿ÿĀ(凱耀⹽렁«Ā搀᠀Āꘀ%뚖Ǻ怀㉻렁«Ā簒⺟렁«耀⹽렁«퐀讀缁ⴤ렀⺮렁«ऀ僀嬒῀頀㭆⼅�hЀĀ瀀ହ倀¬栀ðѾ᷀$ǜǬȦʂ˲̼̼̼ͼ莸θθμϐϘϘϘϺϺϺϺϺϺϺϺϺϺϺϺϺϺϺϺѺѺѼ(word模板)DSM聚酯树脂项目可行性研究报告参考.docxpic1.gifword模板DSM聚酯树脂项目可行性研究报告参考.docx2020-5\11\345fcff1-5896-4115-a519-3681b66f7ee72dd7fThDE7jppZw/svFmOBNLm6pVCXH4H4jexF+B1wRg0DseV99uxA==word,模板,dsm,聚酯树脂,项目,可行性研究,报告,讲演,呈文,参考3a292978c8c97ad8428bf41f628de214䤜Ὠ矶W㻐矷W常睍W田祀W稻壳0001200001可研报告20200511104220795bXEjbBgirICbyGXLs9C0PQoC6gn1B5/Mc46mn
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