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20年下半年经济与资本市场展望:货币贬值与再通胀-海通证券-20200527.pdf

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资源描述

1、 中国石油化工股份有限公司 C C hh ii nn aa P P ee tt rr oo ll e e uu mm ? 本公司二零零一年加大追讨欠款力度,成功收回若干历史陈欠款,相对减少二 零零一年的管理费用。 折旧、折耗和摊销 本公司二零零二年折旧、折耗和摊销为人民币 2 4 2亿元, 与二零零一年的人民币 2 2 4亿元相比增加人民币 1 8亿元,增长 8 % ,这主要归因于资 本支出所形成的物业、厂房及设备以及油气资产的增加。 勘探费用 二零零二年本公司勘探费用为人民币 4 4亿元,与二零零一年的人民 币 3 8 亿元相比增加人民币 6 亿元,增长 1 5 . 8 % 。这主要归因于本

2、公司继续实施扩大资 源战略,二零零二年增加了在中国西部以及南方海相若干重点区域的勘探投入,为今 后原油增储增产奠定基础。 职工费用 二零零二年本公司职工费用为人民币 1 3 6亿元,与二零零一年的人 民币 1 2 9 亿元相比增加人民币 7 亿元,增长 5 . 4 % 。这主要归因于:二零零二年本公司 加大了考核兑现力度,并在部分所属公司实行特岗特薪等激励政策增加工资约人民币 9亿元;以及相应计提福利费及社会保险等支出增加约人民币 3亿元;二零零二年本 公司的职工费用总体上仍然得到了有效控制。 减员费用 二零零二年本公司按照与中国石化集团公司所签署的资产置换协 议,对分流至中国石化集团公司的

3、1 . 1 万名员工支付人民币 2 . 4 亿元。 所得税外税金 二零零二年本公司所得税外税金为人民币 1 1 9 亿元,与二零零一 年本公司所得税外税金相若。 其它经营费用 二零零二年本公司其它经营费用(净额)为人民币 1 1亿元,比 二零零一年人民币 2 亿元增加人民币 9 亿元。这主要归因于本公司对更新后的淘汰设 备进行了报废处理而增加支出。 7 . 1 . 3 经营收益 二零零二年本公司经营收益为人民币 2 8 3 亿元,与二零零一年的人民币 2 7 3 亿元 相比增加人民币 1 0 亿元,提高 3 . 7 % 。主要原因是在于二零零二年三月以来国际原油、 石化产品价格的回升以及本公司

4、抓住时机,调整经营策略,加强管理和开拓市场。全 年看,经营收益逐季好转,其中:一季度经营收益人民币 1 6亿元,二季度经营收益 人民币 9 1 亿元,三季度经营收益人民币 8 5 亿元,四季度经营收益人民币 9 1 亿元。 7 . 1 . 4 融资成本净额 二零零二年本公司融资成本净额为人民币 4 0 亿元,与二零零一年的人民币 3 2 亿 元相比上升 2 5 % 。这主要归因于: 中中 国国 石石 油油 化化 工工 股股 份份 有有 限限 公公 司司 二二零零零 零二二年年年 年度度报报告 告 C Ch hi in na a P Pe et t r ro ol le eu um m & C

5、Ch he em mi ic ca al l C Co or rp p o or ra at t i io on n A An nn nu ua al l R Re ep p o or rt t 2 20 00 02 2 3 1 ? 受汇率变动影响,二零零二年本公司汇兑净损失约人民币 3 亿元,与二零零一年 汇兑净收益约人民币 4 亿元相比,增加融资成本人民币 7 亿元; ? 因使用募集资金减少定期存款以及受二零零二年二月起中国人民银行降低利率 影响,与二零零一年相比利息收入减少人民币 8 . 5 亿元; ? 二零零二年本公司压缩短期贷款规模并对融资结构进行调整,加强对日常现金余 额的管理;同

6、时受银行调低利率影响,与二零零一年相比利息支出降低人民币 6 . 9 亿元。 7 . 1 . 5 除税前正常业务利润 二零零二年,本公司除税前正常业务利润为人民币 2 4 8 亿元,与二零零一年的人 民币 2 4 6 亿元相比增加 0 . 8 % 。 7 . 1 . 6 所得税 二零零二年本公司所得税为人民币 7 6 亿元,与二零零一年的人民币 8 0 亿元相比 减少 5 % 。这主要归因于本公司包括在所得税中的递延税项减少。 7 . 1 . 7 股东应占利润 二零零二年本公司股东应占利润为人民币 1 6 1亿元,与二零零一年的人民币 1 6 0 亿元相比增加 0 . 6 % 。 7 . 2

7、分事业部经营业绩讨论 本公司将经营活动分为勘探及开采事业部、炼油事业部、营销及分销事业部、化 工事业部四个事业部和本部及其他。除非文中另有所指,本节讨论的财务数据并未抵 销事业部之间的交易,且各事业部的经营收入数据包括各事业部的其他经营收入。 以下按事业部列示了经营收入;外部销售与事业部间销售占各报表期间抵销事业 部之间销售前经营收入的百分比;外部销售收入占所示报表期间合并经营收入的百分 比(即扣除事业部间销售后) 。 截至 1 2 月 3 1 日止年度 占抵销事业部间销售 收入前的合并经营收 入比例( % ) 占抵销事业部间销 售收入后的合并经 营收入比例( % ) 2 0 0 2 2 0

8、0 1 2 0 0 2 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 1 人民币(十亿元) 勘探及开采事业部 外部销售 ( 1 ) 1 8 . 2 1 7 . 3 3 . 2 3 . 2 5 . 4 5 . 4 事业部间销售 3 9 . 4 4 3 . 3 6 . 9 8 . 1 - - 经营收入 5 7 . 6 6 0 . 6 1 0 . 1 1 1 . 3 5 . 4 5 . 4 炼油事业部 中中 国国 石石 油油 化化 工工 股股 份份 有有 限限 公公 司司 二二零零零 零二二年年年 年度度报报告 告 C Ch hi in na a P Pe et t r ro ol le eu um

9、m & C Ch he em mi ic ca al l C Co or rp p o or ra at t i io on n A An nn nu ua al l R Re ep p o or rt t 2 20 00 02 2 3 2 外部销售 ( 1 ) 5 0 . 6 5 2 . 3 8 . 9 9 . 8 1 4 . 9 1 6 . 4 事业部间销售 1 6 1 . 3 1 5 6 . 8 2 8 . 3 2 9 . 3 - - 经营收入 2 1 1 . 9 2 0 9 . 1 3 7 . 2 3 9 . 0 1 4 . 9 1 6 . 4 营销及分销事业部 外部销售 ( 1 )

10、1 8 4 . 7 1 8 0 . 8 3 2 . 4 3 3 . 8 5 4 . 3 5 6 . 8 事业部间销售 2 . 3 2 . 5 0 . 4 0 . 5 - - 经营收入 1 8 7 . 0 1 8 3 . 3 3 2 . 8 3 4 . 2 5 4 . 3 5 6 . 8 化工事业部 外部销售 ( 1 ) 6 2 . 4 5 3 . 3 1 0 . 9 1 0 . 0 1 8 . 4 1 6 . 7 事业部间销售 7 . 2 5 . 6 1 . 3 1 . 0 - - 经营收入 6 9 . 6 5 8 . 9 1 2 . 2 1 1 . 0 1 8 . 4 1 6 . 7 本部及

11、其他 外部销售 ( 1 ) 2 4 . 1 1 4 . 8 4 . 2 2 . 8 7 . 1 4 . 6 事业部间销售 1 9 . 8 8 . 9 3 . 5 1 . 7 - - 经营收入 4 3 . 9 2 3 . 7 7 . 7 5 7 . 1 4 . 6 抵消事业部间销售 前的经营收入 5 7 0 . 0 5 3 5 . 6 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 - - 抵消事业部间销售 ( 2 3 0 . 0 ) ( 2 1 7 . 1 ) - - - - 合并经营收入 3 4 0 . 0 3 1 8 . 5 - - 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 注: ( 1 ) 包含其

12、他经营收入。 下表列示了所示报表期间各事业部抵销事业部间交易前的经营收入、经营费用和 经营收益及二零零二年较二零零一年的变化率。 截至 1 2 月 3 1 日止年度 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 2 0 0 2 年较 2 0 0 1 年 变化率 人民币(十亿元) (% ) 勘探及开采事业部 经营收入 5 7 . 6 6 0 . 6 ( 5 . 0 ) 经营费用 4 2 . 8 3 7 . 4 1 4 . 4 经营收益 1 4 . 8 2 3 . 2 ( 3 6 . 2 ) 炼油事业部 经营收入 2 1 1 . 9 2 0 9 . 1 1 . 3 经营费用 2 0 6 . 0 2 0

13、7 . 0 ( 0 . 5 ) 经营收益 5 . 9 2 . 1 1 8 1 . 0 营销及分销事业部 经营收入 1 8 7 . 0 1 8 3 . 3 2 . 0 经营费用 1 7 8 . 6 1 8 0 . 9 ( 1 . 3 ) 经营收益 8 . 4 2 . 4 2 5 0 . 0 化工事业部 经营收入 6 9 . 6 5 8 . 9 1 8 . 2 经营费用 6 9 . 5 5 9 . 6 1 6 . 6 经营收益 0 . 1 - 0 . 7 ( 1 1 4 . 3 ) 本部及其他 经营收入 4 3 . 9 2 3 . 7 8 5 . 2 经营费用 4 4 . 9 2 3 . 4 9

14、1 . 9 经营收益 - 1 . 0 0 . 3 ( 4 3 3 . 3 ) 中中 国国 石石 油油 化化 工工 股股 份份 有有 限限 公公 司司 二二零零零 零二二年年年 年度度报报告 告 C Ch hi in na a P Pe et t r ro ol le eu um m & C Ch he em mi ic ca al l C Co or rp p o or ra at t i io on n A An nn nu ua al l R Re ep p o or rt t 2 20 00 02 2 3 3 7 . 2 . 1 勘探及开采事业部 勘探及开采事业部的业务包括勘探、开发、生

15、产、销售原油和天然气。 二零零二年勘探及开采事业部经营收入为人民币 5 7 6 亿元,与二零零一年的人民 币 6 0 6亿元相比减少人民币 3 0亿元,降低 5 % 。这主要归因于原油平均价格和原油销 量下降的影响。虽然自二零零二年三月份国际原油价格逐月上涨,但由于该事业部受 滞后一个月与国际市场油价挂钩的定价机制影响,二零零二年原油平均价格仍然低于 二零零一年的价格。 二零零二年该事业部原油平均实际销售价格为人民币 1 , 3 1 7 . 8 2 元/ 吨,与二零零 一年的人民币 1 , 3 7 3 . 0 6 元/ 吨相比降低 4 % 。 天然气平均实际销售价格为人民币 5 7 1 . 6

16、 9 元/ 千立方米,与二零零一年的人民币 5 6 1 . 0 8 元/ 千立方米相比上升 1 . 9 % 。 勘探及开采事业部于二零零二年销售原油 3 , 5 5 3 万吨,与二零零一年的 3 , 6 0 1 万 吨相比减少 4 8 万吨,降低 1 . 3 % ;销售天然气 3 3 亿立方米,与二零零一年的 3 1 亿立 方米相比增加 2 亿立方米,增长 6 . 5 % 。二零零二年原油产量与二零零一年大致持平。 原油销售量降低主要归因于该事业部二零零一年比二零零二年多销售输油管道库存 原油 3 8 万吨。天然气销量的提高主要归因于该事业部的中国石化新星分公司及西部 地区的增产。 二零零二年

17、勘探及开采事业部经营费用为人民币 4 2 8 亿元,与二零零一年的人民 币 3 7 4 亿元相比增加人民币 5 4 亿元,增长 1 4 . 4 % 。这主要归因于: ? 二零零二年资本性支出所形成的固定资产增加,折旧、耗减和摊销由二零零一 年的人民币 8 1 亿元,增加到二零零二年的人民币 9 0 亿元,增加人民币 9 亿元; ? 二零零二年该事业部继续执行扩大资源的战略,增加了在中国西部以及南方海 相若干重点区域的勘探投入,为今后原油增储增产奠定基础。勘探费用(包括 干井成本)由二零零一年的人民币 3 8 亿元,增加到二零零二年的人民币 4 4 亿 元,增加人民币 6 亿元; ? 由于该事业

18、部二零零一年收回以前年度历史陈欠款约人民币 2 亿元,二零零二 年对其他坏帐计提坏帐准备约人民币 4 亿元,与二零零一年相比,增加费用约 人民币 6 亿元; ? 二零零二年该事业部加大考核兑现力度,部分所属公司实行特岗特薪等激励政 策增加工资、计提福利费及社会保险等支出增加约人民币 3 亿元; ? 二零零二年该事业部对部分闲置的以及更新后的淘汰设备进行了报废处理而 增加支出约人民币 3 亿元; ? 二零零二年该事业部供应材料等其他业务支出比二零零一年增加人民币 9 亿 元。 与二零零一年相比,该事业部为保持稳定的原油产量虽然增加了一些必要投入, 但由于该事业部于二零零二年继续采取提高注水效率,

19、降低成本等措施,使原油、天 然气生产的现金操作成本由二零零一年的 6 . 1 5 美元/ 桶,降低至二零零二年的 6 . 1 2 中中 国国 石石 油油 化化 工工 股股 份份 有有 限限 公公 司司 二二零零零 零二二年年年 年度度报报告 告 C Ch hi in na a P Pe et t r ro ol le eu um m & C Ch he em mi ic ca al l C Co or rp p o or ra at t i io on n A An nn nu ua al l R Re ep p o or rt t 2 20 00 02 2 3 4 美元/ 桶,降低 0 .

20、0 3 美元/ 桶,下降 0 . 5 % 。 二零零二年勘探及开采事业部经营收益约为人民币 1 4 8 亿元,比二零零一年的人 民币 2 3 2 亿元减少人民币 8 4 亿元,下降 3 6 . 2 % 。这主要归因于价格的下降,以及折旧、 耗减及摊销及勘探费用等上升的影响。 7 . 2 . 2 炼油事业部 炼油事业部的经营活动包括从勘探及开采事业部及第三方购入原油,并将原油加 工成石油产品,销售给本公司的营销及分销事业部及国内外客户。为使本公司炼油事 业部和营销及分销部在一体化的运作中更有效地发挥各自优势,二零零二年度本公司 炼油事业部将绝大部分的汽油、柴油、煤油(除出口外)内部销售给营销及分

21、销部, 其它石油精炼产品由炼油事业部外销给国内外客户。 二零零二年炼油事业部经营收入为人民币 2 , 1 1 9亿元,与二零零一年的人民币 2 , 0 9 1 亿元相比增长 1 . 3 % 。这主要归因于汽、柴油以外的化工原料及其他精炼石油产 品收入有较大幅度增加。 二零零二年炼油事业部销售汽油 1 , 9 3 0 万吨,平均销售价格人民币 2 , 2 8 0 . 5 1 元/ 吨,实现汽油销售收入为人民币 4 4 0亿元,占炼油事业部经营收入的 2 0 . 8 % ;二零零 一年销售汽油 1 , 8 7 2 万吨,平均销售价格人民币 2 , 3 8 6 . 8 8 元/ 吨,实现汽油销售收入

22、 为人民币 4 4 7 亿元,占炼油事业部经营收入的 2 1 . 4 % 。 与二零零一年相比,二零零二年汽油销量增加 5 8万吨,增长 3 . 1 % ;汽油价格下 降人民币 1 0 6 . 3 7 元/ 吨,降低 4 . 5 % ;汽油收入减少人民币 7 亿元,占炼油事业部经营 收入的比例下降 0 . 6 个百分点。 二零零二年该事业部销售柴油 3 , 7 3 9 万吨, 平均销售价格人民币 2 , 1 2 6 . 5 5 元/ 吨, 实现柴油销售收入为人民币 7 9 5亿元,占炼油事业部经营收入的 3 7 . 5 % ;二零零一年 销售柴油 3 , 8 0 8 万吨,平均销售价格人民币

23、2 , 1 9 9 . 9 4 元/ 吨,实现柴油销售收入为人 民币 8 3 8 亿元,占炼油事业部经营收入的 4 0 . 1 % 。 与二零零一年相比,二零零二年柴油销量减少 6 9万吨,降低 1 . 8 % ;柴油价格下 降人民币 7 3 . 3 9 元/ 吨,降低 3 . 3 % ;柴油收入减少人民币 4 3 亿元,占炼油事业部经营 收入的比例下降 2 . 6 个百分点。 二零零二年该事业部销售化工原料 2 , 0 0 9万吨,平均销售价格人民币 1 , 9 3 4 . 2 4 元/ 吨,实现销售收入为人民币 3 8 9 亿元,占炼油事业部经营收入的 1 8 . 4 % ;二零零一 年炼

24、油事业部销售化工原料 1 , 7 1 2 万吨,平均销售价格人民币 1 , 9 9 0 . 4 9 元/ 吨,实现 化工原料销售收入为人民币 3 4 1 亿元,占炼油事业部经营收入的 1 6 . 3 % 。 与二零零一年相比,二零零二年化工原料销量增加 2 9 7万吨,增长 1 7 . 3 % ;价格 下降人民币 5 6 . 2 5 元/ 吨,降低 2 . 8 % ;收入增加人民币 4 8 亿元,占经营收入的比例提 中中 国国 石石 油油 化化 工工 股股 份份 有有 限限 公公 司司 二二零零零 零二二年年年 年度度报报告 告 C Ch hi in na a P Pe et t r ro o

25、l le eu um m & C Ch he em mi ic ca al l C Co or rp p o or ra at t i io on n A An nn nu ua al l R Re ep p o or rt t 2 20 00 02 2 3 5 高 2 . 1 个百分点。二零零二年该事业部根据本公司内部优化资源的要求,及时调整产 品结构,因化工事业部原料需求增加,化工原料销量大幅度增加。 二零零二年除汽油、柴油、化工原料以外的其他精炼石油产品 2 , 4 9 8 万吨,平均 销售价格人民币 1 , 8 6 0 . 9 9 元/ 吨,实现销售收入为人民币 4 6 5 亿元,占炼

26、油事业部经 营收入的 2 1 . 9 % ;二零零一年销售其他精炼石油产品 2 , 3 4 3万吨,平均销售价格人民 币 1 , 8 7 2 . 3 6 元/ 吨,实现销售收入为人民币 4 3 9 亿元,占炼油事业部经营收入的 2 1 % 。 与二零零一年相比, 二零零二年炼油事业部其他精炼石油产品销量增加 1 5 5 万吨, 增长 6 . 6 % ;价格下降人民币 1 1 . 3 7元/ 吨,降低 0 . 6 % ;收入增加人民币人民币 2 6亿 元,占经营收入的比例提高 0 . 9 个百分点。该等产品销量增长幅度超过汽油、柴油, 主要得益于该事业部二零零二年积极加强对其他精炼石油产品的管理

27、,根据市场变 化,抓住机会,多产高附加值的其他精炼石油产品。 二零零二年炼油事业部的经营费用为人民币 2 , 0 6 0 亿元,与二零零一年的人民币 2 , 0 7 0亿元相比减少人民币 1 0亿元,降低 0 . 5 % 。这主要归因于受原油平均单位加工 成本降低的影响。二零零二年平均原油加工成本为人民币 1 , 5 3 2 . 4 8 元/ 吨,比二零零 一年的人民币 1 , 6 1 7 . 8 9元/ 吨减少人民币 8 5 . 4 1元/ 吨,降低 5 . 3 % ;二零零二年该事 业部加工原油 1 0 , 4 1 5 万吨(未包括来料加工原油量) ,比二零零一年 1 0 , 1 0 4

28、万吨(未 包括来料加工原油量)增加 3 1 1 万吨,部分抵销了原油平均单位加工成本降低的因素。 二零零二年原油总成本人民币 1 , 5 9 6亿元,占炼油事业部经营费用的 7 7 . 5 % 。二零零 一年原油总成本人民币 1 , 6 3 5亿元,占炼油事业部的经营费用的 7 9 % 。与二零零一年 相比,该事业部原油加工成本减少人民币 3 9亿元,占炼油事业部经营费用的比重下 降 1 . 5 个百分点。 二零零二年,炼油毛利为 3 . 9 5 美元/ 桶(销售收入减去原油、原料油费用以及所 得税以外的税金,除以所加工原油及原料油数量) ,与二零零一年 3 . 5 7 美元/ 桶相比 增加

29、0 . 3 8 美元/ 桶,增长 1 0 . 6 % 。 二零零二年炼油单位现金操作成本(经营费用减去原油及原料油采购成本、折旧 及摊销、 所得税以外税金以及其他业务支出等调整, 除以原油及原料油加工量) 为 2 . 0 3 美元/ 桶,与二零零一年的 2 . 0 7美元/ 桶相比减少 0 . 0 4美元/ 桶。这主要归因于该事 业部降本措施的实施。 二零零二年炼油事业部经营收益为人民币 5 9 亿元,与二零零一年的人民币 2 1 亿 元相比增加人民币 3 8亿元,增长 1 8 1 % 。这主要归因于加工量提高,调整产品结构以 及开拓市场多产高附加值产品使吨油毛利的提高。 7 . 2 . 3

30、营销及分销事业部 营销及分销事业部业务包括从炼油事业部和第三方采购石油产品,向国内用户批 发(含配送及对特殊用户的直接销售)和通过该事业部零售分销网络零售、分销石油 产品及提供相关的业务。 中中 国国 石石 油油 化化 工工 股股 份份 有有 限限 公公 司司 二二零零零 零二二年年年 年度度报报告 告 C Ch hi in na a P Pe et t r ro ol le eu um m & C Ch he em mi ic ca al l C Co or rp p o or ra at t i io on n A An nn nu ua al l R Re ep p o or rt t

31、2 20 00 02 2 3 6 二零零二年,营销及分销事业部的经营收入为人民币 1 , 8 7 0 亿元,与二零零一年 的人民币 1 , 8 3 3 亿元相比增加人民币 3 7 亿元,增长 2 % 。这主要归因于油品总销售量 的增加。二零零二年油品总销售量 7 , 3 6 1 万吨,比二零零一年 6 , 9 3 5 万吨增加 4 2 6 万 吨,增长 6 . 1 % 。 ? 该事业部零售所占比例进一步提高。汽油、柴油的零售收入占该事业部经营收入 的比例,由二零零一年的 3 9 . 7 % 提高到二零零二年的 4 3 . 7 % ;汽油、柴油的批发 收入占该事业部经营收入的比例由二零零一年约

32、5 3 % 下降至二零零二年的 4 6 . 1 % 。 ? 二零零二年汽、柴油的批发量占汽、柴油总销售量比重由二零零一年 5 7 . 6 % 下降 至 5 5 . 2 % ,下降 2 . 4 个百分点;零售量占汽油、柴油总销售量的比重由二零零一 年的 4 2 . 4 % 提高到二零零二年的 4 4 . 8 % ,上升 2 . 4个百分点。零售比重的提高主 要归因于该事业部继续加强零售网点建设, 优化现有加油站布局, 提高服务质量, 使单站加油能力进一步提高。 二零零二年该事业部汽油销售额人民币 6 1 0 亿元,与二零零一年人民币 5 5 7 亿元 相比,增加人民币 5 3亿元,增长 9 .

33、5 % 。这主要归因于销售量的增加和销售价格的上 升。销售价格的上升是因为零售比重提高和高品质汽油销量增加。二零零二年汽油销 售量 2 , 1 3 6万吨,比二零零一年的 2 , 0 2 7万吨增加 1 0 9万吨,增长 5 . 4 % ,其中:9 0 以上的高品质汽油销量占汽油总销量比重进一步提高,由二零零一年的 4 4 1 万吨增 至二零零二年的 5 7 8万吨,增长 3 1 % 。二零零二年汽油销售价格人民币 2 , 8 5 6 . 6 8元/ 吨,比二零零一年的人民币 2 , 7 4 9 . 1 2 元/ 吨,上升人民币 1 0 7 . 5 6 元/ 吨,升高 3 . 9 % 。 其中

34、: ? 零售量二零零二年增至1 , 2 3 4 万吨, 与二零零一年1 , 0 8 4 万吨相比增加1 5 0 万吨, 增长 1 3 . 9 % ;实际平均零售价格为人民币 3 , 0 6 1 . 8 2 元/ 吨,与二零零一年人民币 2 , 9 3 4 . 5 5 元/ 吨相比上升 4 . 3 % ; ? 二零零二年除配送及直接销售给特殊用户外的批发量为 7 2 5 万吨,与二零零一年 7 9 4 万吨相比减少 6 9 万吨,降低 8 . 7 % ;实际平均批发价格为人民币 2 , 5 8 5 . 3 1 元 / 吨,与二零零一年人民币 2 , 5 3 6 . 2 元/ 吨相比上升 1 .

35、9 % ; ? 二零零二年配送量为 1 0 4万吨,与二零零一年 6 3万吨相比增加 4 1万吨,增长 6 4 . 5 % ;实际平均价格为人民币 2 , 6 9 3 . 2 8 元/ 吨,与二零零一年人民币 2 , 6 4 2 . 3 4 元/ 吨相比上升 1 . 9 % ; ? 二零零二年直接销售给特殊用户量为 7 2万吨,与二零零一年 8 6万吨相比减少 1 4 万吨,降低 1 6 . 3 % ;实际平均价格为人民币 2 , 3 1 2 . 7 5 元/ 吨,与二零零一年人 民币 2 , 4 5 7 . 1 2 元/ 吨相比下降 5 . 9 % 。 二零零二年该事业部柴油销售额人民币 1

36、 , 0 7 0亿元,与二零零一年人民币 1 , 0 3 8 亿元相比,增加人民币 3 2亿元,增长 3 . 1 % 。这主要归因于柴油销售量的增加。二零 零二年柴油销售量 4 , 4 5 0 万吨, 比二零零一年的 4 , 2 5 5 万吨增加 1 9 5 万吨, 增长 4 . 6 % ; 柴油销售价格人民币 2 , 4 0 4 . 8 5 元/ 吨,比二零零一年的人民币 2 , 4 4 0 . 4 5 元/ 吨,降低 中中 国国 石石 油油 化化 工工 股股 份份 有有 限限 公公 司司 二二零零零 零二二年年年 年度度报报告 告 C Ch hi in na a P Pe et t r r

37、o ol le eu um m & C Ch he em mi ic ca al l C Co or rp p o or ra at t i io on n A An nn nu ua al l R Re ep p o or rt t 2 20 00 02 2 3 7 人民币 3 5 . 6 元/ 吨,下降 1 . 5 % 。其中: ? 零售量二零零二年增至1 , 7 1 6 万吨, 与二零零一年1 , 5 8 2 万吨相比增加1 3 4 万吨, 增长 8 . 5 % ;实际平均零售价格为人民币 2 , 5 6 2 . 4 9元/ 吨,与二零零一年人民币 2 , 5 9 0 . 5 9 元/

38、吨相比下降 1 . 1 % ; ? 二零零二年除配送及直接销售给特殊用户外的批发量为 1 , 7 8 5 万吨,与二零零一 年 1 , 8 9 7万吨相比减少 1 1 2万吨,降低 5 . 9 % ;实际平均批发价格为人民币 2 , 2 9 7 . 0 6 元/ 吨,与二零零一年人民币 2 , 3 5 7 . 5 1 元/ 吨相比降低 2 . 6 % ; ? 二零零二年配送量为 5 4 8 万吨,与二零零一年 3 1 0 万吨相比增加 2 3 8 万吨,增长 7 6 . 8 % ;实际平均价格为人民币 2 , 3 9 7 . 8 9 元/ 吨,与二零零一年人民币 2 , 4 3 8 . 8 3

39、 元/ 吨相比降低 1 . 7 % ; ? 二零零二年接销售给特殊用户量约为 4 0 1 万吨,与二零零一年 4 6 6 万吨相比减少 6 5 万吨,降低 1 3 . 9 % ;实际平均价格为人民币 2 , 2 1 9 . 3 9 元/ 吨,与二零零一年人 民币 2 , 2 6 9 . 3 2 元/ 吨相比减少 2 . 2 % 。 二零零二年该事业部煤油销售收入人民币 9 2亿元,比二零零一年人民币 1 0 3亿 元减少人民币 1 1 亿元,降低 1 1 . 3 % ,主要归因于价格下降。二零零二年实际平均价格 为人民币 2 , 1 1 1 . 9 2 元/ 吨,与二零零一年人民币 2 , 7

40、 5 7 元/ 吨相比下降 2 3 . 4 % 。 二零零二年营销及分销事业部的经营费用人民币 1 , 7 8 6 亿元,比二零零一年人民 币 1 , 8 0 9亿元减少人民币 2 3亿元,下降 1 . 3 % 。其中:二零零二年汽油与柴油的销售 成本人民币 1 , 4 6 2亿元,占该事业部经营费用的 8 1 . 9 % ;汽油与柴油的平均销售成本 比二零零一年分别下降 8 . 6 % 和 6 . 4 % ,分别减至人民币 2 , 3 5 7 . 2 8元/ 吨和人民币 2 , 1 5 5 . 1 7元/ 吨。但二零零二年汽油和柴油的销售量比二零零一年分别增加 5 . 4 % 和 4 . 6

41、 % ,分别增至 2 , 1 3 6 万吨和 4 , 4 5 0 万吨。 二零零二年该事业部吨油现金费用(经营费用减去商品采购费用、所得税外税金、 折旧及摊销,除以销售量)为人民币 1 6 6 元/ 吨,与二零零一年人民币 1 6 3 元/ 吨相比 上升 1 . 8 4 % 。这主要归因于零售比重的提高,相应增加运输、劳务等费用。 二零零二年营销和分销事业部经营收益人民币 8 4亿元,比二零零一年增加人民 币 6 0亿元,增长 2 5 0 % 。这主要归因于经营环境的好转,油品总销售量的增加,零售 比重的提高以及高品质汽油销量的增加。 从该事业部全年情况来看,由于一、二月份成品油价格仍处于谷底

42、,经营收益较 差,自三月份开始随着国际市场原油及成品油价格逐步回升,本公司内部紧密跟踪市 场变化,抓住商机,进一步优化成品油的资源配置,采取了控制原油加工量和成品油 国内市场投放量等有效措施,营销和分销事业部经营业绩明显好转。 7 . 2 . 4 化工事业部 化工事业部业务包括从炼油事业部和第三方采购石油产品作为原料,生产、营销 及分销石化和无机化工产品。 中中 国国 石石 油油 化化 工工 股股 份份 有有 限限 公公 司司 二二零零零 零二二年年年 年度度报报告 告 C Ch hi in na a P Pe et t r ro ol le eu um m & C Ch he em mi i

43、c ca al l C Co or rp p o or ra at t i io on n A An nn nu ua al l R Re ep p o or rt t 2 20 00 02 2 3 8 二零零二年化工事业部经营收入人民币 6 9 6 亿元,与二零零一年的人民币 5 8 9 亿 元相比增加人民币 1 0 7亿元,增长 1 8 . 2 % 。这主要归因于该事业部部分化工装置扩能 改造后,各大类化工产品销量有较大的增加。该事业部主要六大类产品(基本有机化 工品、合成树脂、合成橡胶、合成纤维、合成纤维单体及其聚合物、化肥) ,销售额 约人民币 5 7 3亿元,占化工事业部经营收入 8

44、 2 . 3 % ,与二零零一年人民币 4 9 7亿元相 比增加人民币 7 6 亿元,增长 1 5 . 2 % 。下表列出了本公司化工事业部各类化工产品二零 零一年及二零零二年的销售量、平均实现价格及各自的变化率。 销售量(万吨) 平均实现价格(人民币元/ 吨) 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 变化率( % ) 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 变化率( % ) 基本有机化工品 6 1 6 4 8 3 2 7 . 1 2 , 4 0 4 . 7 2 , 3 8 4 . 3 1 0 . 9 合纤单体及聚合物 1 7 0 1 7 0 0 5 , 4 5 4 . 1 5 , 2 2 0

45、 . 6 1 4 . 5 合成树脂 3 3 0 2 6 7 2 3 . 6 5 , 2 3 8 . 2 2 5 , 5 5 0 . 3 3 ( 5 . 6 ) 合成纤维 1 1 8 1 0 8 8 . 5 8 , 4 3 5 . 2 4 8 , 5 1 2 . 3 8 ( 0 . 9 ) 合成橡胶 4 6 4 2 1 0 . 8 6 , 4 5 0 . 1 3 6 , 1 7 5 . 6 2 4 . 4 化肥 2 7 2 2 7 3 ( 0 . 2 ) 1 , 0 8 4 . 1 1 9 9 5 . 8 7 8 . 9 二零零二年化工事业部经营费用为人民币 6 9 5亿元,与二零零一年的人民币

46、 5 9 6 亿元相比增加 1 6 . 6 % 。这主要归因于: 该事业部部分乙烯及下游装置扩能改造投产,在产量大幅度增长的同时,各项原 材料消耗,燃料、动力、辅助材料消耗,其他变动费用以及固定费用相应上升,其中: 一是耗用原材料增加 1 7 9 万吨,单位价格上涨人民币 1 8 9 . 2 5 元/ 吨,相应使采购原料、 经营供应品及费用同比增加约人民币 7 0 亿元,增长 2 1 . 7 % ;二是燃料、动力、辅助材 料消耗量上升相应使变动费用增加约人民币 1 7亿元, 增长 2 0 . 7 % ;三是产销量大幅度 增加使销售、一般及管理费用相应增加约人民币 6亿元,增长 2 3 . 1

47、% ;四是折旧及摊 销达到人民币 7 1 亿元,增加约人民币 4 亿元,增长 6 % 。 二零零二年化工事业部经营收益人民币 1亿元,与二零零一年的亏损约人民币 7 亿元相比增加经营收益约人民币 8 亿元。这主要受益于该事业部装置扩能改造,主要 产品产销量增大。 7 . 2 . 5 本部及其他 本部及其他业务主要包括附属公司的进出口贸易业务及本公司的研究开发活动 以及总部管理活动。 二零零二年本部及其他的经营收入约人民币4 3 9 亿元, 与二零零一年的人民币2 3 7 亿元相比,增加人民币 2 0 2亿元,增长 8 5 . 2 % 。该经营收入都属于中石化(香港)有 限公司、中石化(新加坡)

48、有限公司、联合石化亚洲有限公司等附属公司的合并经营 收入。这主要归因于二零零二年部分附属公司大力开拓面向国际市场的原油及成品油 自营贸易业务。 中中 国国 石石 油油 化化 工工 股股 份份 有有 限限 公公 司司 二二零零零 零二二年年年 年度度报报告 告 C Ch hi in na a P Pe et t r ro ol le eu um m & C Ch he em mi ic ca al l C Co or rp p o or ra at t i io on n A An nn nu ua al l R Re ep p o or rt t 2 20 00 02 2 3 9 二零零二年本

49、部及其他经营费用约人民币4 4 9 亿元, 比二零零一年增加人民币2 1 5 亿元,增长 9 1 . 9 % 。这主要归因于附属公司在增加收入的同时,相应增加其采购成本。 二零零二年本部及其他经营收益亏损约人民币 1 0亿元,比二零零一年减少经营 收益约人民币 1 3亿元,经营效益下降幅度较大。这主要是受到总部一些费用变化的 影响: ? 二零零二年本公司技术开发投入比二零零一年增加人民币 2 . 2 亿元; ? 二零零一年总部收回历史陈欠款人民币 1 . 8 亿元,二零零二年无此项因素; ? 二零零二年总部列支的管理信息系统建设费用增加人民币 1 亿元。 7 . 3 资产、负债、权益及流动资金 本公司的主要资金来源是经营活动、短期及长期借贷,而资金主

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