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离子交换膜生产建设项目可行性研究报告.doc

上传人:雪岩神话 文档编号:3606374 上传时间:2021-02-20 格式:DOC 页数:72 大小:802.07KB
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1、 对位芳纶生产线建设项目可行性研究报告中咨国联出品二二一二二一年二月目 录第一章 总 论11.1项目概要11.1.1项目名称11.1.2项目建设单位11.1.3项目建设性质11.1.4项目建设地点11.1.5项目负责人11.1.6项目投资规模11.1.7项目建设规模21.1.8项目资金来源21.1.9项目建设期限31.2项目建设单位介绍31.3编制依据31.4 编制原则41.5研究范围41.6主要经济技术指标5第二章 项目市场分析62.1建设地经济发展概况62.2我国对位芳纶行业发展状况分析62.3我国对位芳纶行业发展趋势分析72.4市场小结8第三章 项目建设的背景和必要性93.1项目提出背景

2、93.2项目建设必要性分析103.2.1有利于促进我国对位芳纶工业快速发展的需要103.2.2提升技术进步,满足对位芳纶行业生产高品质产品的需要113.2.4符合中国制造2025 “三步走”实现制造强国战略目标123.2.5提升我国对位芳纶产品研发和技术创新水平的需要123.2.6提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要123.2.7增加当地就业带动产业链发展的需要133.3项目建设可行性分析133.3.1政策可行性133.3.2技术可行性143.3.3管理可行性153.4分析结论15第四章 项目建设条件164.1地理位置选择164.2区域建设条件164.2.1区域地理位置164.2.

3、2区域气候条件164.2.3区域自然资源条件174.2.4区域交通区位条件184.2.5区域经济发展条件18第五章 总体建设方案195.1总图布置原则195.2土建方案195.2.1总体规划方案195.2.2土建工程方案205.3主要建设内容215.4工程管线布置方案215.4.1给排水215.4.2供电235.5道路设计255.6总图运输方案265.7土地利用情况265.7.1项目用地规划选址265.7.2用地规模及用地类型26第六章 产品方案及技术方案286.1主要产品方案286.2产品质量指标286.3产品价格制定原则286.4产品生产规模确定286.5项目生产工艺简述296.5.1产品

4、工艺方案选择296.5.2工艺技术流程及简述29第七章 原料供应及设备选型307.1主要原材料供应307.2主要设备选型307.2.1设备选型原则307.2.2主要设备明细31第八章 节约能源方案328.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范328.2建设项目能源消耗种类和数量分析328.2.1能源消耗种类328.2.2能源消耗数量分析328.3项目所在地能源供应状况分析338.4主要能耗指标及分析338.5节能措施和节能效果分析348.5.1工业节能348.5.2节水措施348.5.3建筑节能358.5.4企业节能管理368.6结论36第九章 环境保护与消防措施389.1设计依据及原则38

5、9.1.1环境保护设计依据389.1.2设计原则389.2建设地环境条件389.3 项目建设和生产对环境的影响399.3.1 项目建设对环境的影响399.3.2 项目生产过程产生的污染物409.4 环境保护措施方案409.4.1 项目建设期环保措施409.4.2 项目运营期环保措施419.5绿化方案429.6消防措施429.6.1设计依据429.6.2防范措施439.6.3消防管理449.6.4消防措施的预期效果44第十章 劳动安全卫生4610.1 编制依据4610.2概况4610.3 劳动安全4610.3.1工程消防4610.3.2防火防爆设计4710.3.3电力4710.3.4防静电防雷措

6、施4710.4劳动卫生4810.4.1防暑降温4810.4.2卫生4810.4.3噪声4810.4.4照明4810.4.5个人防护4810.4.6安全教育及防护48第十一章 企业组织机构与劳动定员5011.1组织机构5011.2劳动定员5011.3人力资源管理5011.4福利待遇51第十二章 项目实施规划5212.1建设工期的规划5212.2建设工期5212.3实施进度安排52第十三章 投资估算与资金筹措5413.1投资估算依据5413.2项目建设投资估算5413.3流动资金估算5513.4资金筹措5513.5项目投资总额5513.6资金使用和管理58第十四章 财务及经济评价5914.1销售收

7、入及成本费用估算5914.1.1基本数据的确立5914.1.2产品成本6014.1.3平均产品利润6114.2财务评价6114.2.1项目投资回收期6114.2.2项目投资利润率6114.2.3不确定性分析61第十五章 风险分析及规避6315.1项目风险因素6315.1.1不可抗力因素风险6315.1.2市场风险6315.1.3资金管理风险6315.2风险规避对策6315.2.1不可抗力因素风险规避对策6415.2.2市场风险规避对策6415.2.3资金管理风险规避对策64第十六章 结论与建议6516.1结论6516.2建议65对位芳纶项目可行性研究报告模版仅供参考或编写过程中格式借鉴使用,不

8、作为实际项目投资使用。本报告中所发表的观点和结论仅供报告持有者参考使用;报告编制人员对本报告披露的信息不作承诺性保证,也不对各级政府部门(客户或潜在投资者)因参考报告内容而产生的相关后果承担法律责任;因此,报告的持有者和审阅者应当完全拥有自主采纳权和取舍权,敬请本报告的所有读者给予谅解第 5 页第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称对位芳纶生产线建设项目1.1.2项目建设单位大庆市XX有限公司1.1.3项目建设性质新建项目1.1.4项目建设地点本项目建设地址是黑龙江省大庆市1.1.5项目负责人邱建军1.1.6项目投资规模项目的总投资为30000.00万元,其中,建设投资为27000.0

9、0万元(土建工程为11573.50万元,设备及安装投资12312.00万元,土地费用2400.00万元,其他费用为316.24万元,预备费398.26万元),铺底流动资金为3000.00万元。项目建成达产后,达产年可实现年产值347000.00万元,计算期内年均销售收入236590.91万元,年均利润总额8472.29万元,年均净利润6354.22万元,年上缴税金及附加为348.12万元,年可上缴增值税3481.19万元,投资利润率28.24%,投资利税率41.01%,税后投资回收期(含建设期)6.02年。1.1.7项目建设规模本项目主要生产产品:对位芳纶。本项目总占地面积为200亩,总建设面

10、积84160.00平方米,详细内容见下表:主要建筑物、构筑物一览表工程类别工段名称占地面积(m2)建筑面积(m2)层数结构1、主要建筑工程生产车间32000.0032000.001钢结构原料库房10000.0010000.001钢结构成品仓库12000.0012000.001钢结构研发中心1100.003300.003框架结构行政办公楼1800.0010800.006框架结构员工宿舍1800.0010800.006框架结构职工食堂1300.003900.003框架结构配电房300.00300.001框架结构门卫室60.0060.001框架结构环保处理站650.00650.001框架结构其他辅助

11、用房350.00350.001总计61360.0084160.002、公共工程道路硬化及停车场45000.0045000.00绿化工程16500.0016500.001.1.8项目资金来源本项目总投资资金30000.00万元人民币,资金来源为项目企业自筹。1.1.9项目建设期限本项目工程建设从2019年6月至2020年5月,工期共计1年。1.2项目建设单位介绍公司服务范围涵盖城市规划、建筑设计、室内设计、景观设计、技术咨询到建筑审图、VR科技等。我们智融结合,为政府和企业客户等提供全面而专业的综合解决方案与全程卓越客户体验。目前,具等中小型移动电源管理系统暨封装领域处于全球领先地位。公司已经成

12、为全球中小型移动电源领域的领导厂商之一,与全球主要电芯厂开展合作,服务于全球顶级消费电子厂商。公司践行“经营革新、技术超越、专业制造、服务领先”的经营理念,坚持“诚信勤勉、开放共享、创新高效”的价值观,坚持“我们对每一块电池负责”的专业精神,以成为全球领先的新能源及移动动力控制产业服务商为目标。1.3编制依据1. 中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要;2. 鄱阳县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要;3. 国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年);4. 汽车变速器工业发展规划(2016-2020年);5. 中国制造2025;6. 建设项目经济评价方法与参数及使用

13、手册(第三版);7. 工业可行性研究编制手册;8. 现代财务会计;9. 工业投资项目评价与决策;10. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据;11. 国家公布的相关设备及施工标准。1.4 编制原则 (1)充分利用企业现有基础设施条件,将该企业现有条件(设备、场地等)均纳入到设计方案,合理调整,以减少重复投资。(2)坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则,确保工程质量,以达到企业的高效益。(3)认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定,执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。(4)设计中尽一切努力节能降耗,节约用水,提高能源的重复利用率。(5)注重环境保护,设计中注重

14、建设垃圾处理方案,在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。(6)注重劳动安全和卫生,设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证;对产品的行业市场需求情况进行了重点分析和预测,确定了本项目的经营纲领;对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议;对工程投资,经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价;对项目建设及运营中出现风险因素作出分析,重点阐述规避对策。1.6主要经济技术指标本项目主要经济技术指标如下:项目主要经济技术指标表序号项目名称单位数据和指标一主要指标

15、1总用地面积亩10.002总建筑面积2560.003达产年设计产能x/年x.004总投资资金,其中:万元450.004.1建筑工程费用万元192.004.2设备及安装费用万元105.844.3土地费用万元70.004.4其他费用万元23.764.5预备费用万元8.404.6铺底流动资金万元50.00二主要数据1达产年年产值万元880.002年均销售收入万元708.673年平均利润总额万元117.904年均净利润万元100.225年销售税金及附加万元7.596年均增值税万元75.877年均所得税万元17.698项目定员人459建设期年1三主要评价指标1项目投资利润率%26.20%2项目投资利税率

16、%44.75%3税后财务内部收益率%20.73%4税前财务内部收益率%24.09%5税后财务净现值(ic=8%)万元413.186税前财务净现值(ic=8%)万元531.987投资回收期(税后)含建设期年5.078投资回收期(税前)含建设期年4.549盈亏平衡点%40.36%1.7综合评价本项目重点研究“汽车变速器生产线建设项目”的设计与建设,项目建成后,可满足当前汽车变速器消费市场的极大需求,推动我国相关产业的快速发展,对地方经济建设有积极的积极促进作用。项目产品市场前景广阔。且该项目投产后,可以带动本地相关配套企业的发展,提供更多的就业机会。本项目建设符合国家产业政策,选址符合鄱阳县规划的

17、相关要求。该项目选用先进技术和设备,能达到清洁生产水平,项目营运过程中充分体现了循环经济的理念。污染治理措施能够满足环保管理的要求,废气、废水、噪声、固体废物均能实现达标排放和安全处置。项目的实施符合我国产业发展政策,是推动我国汽车变速器产业技术升级的重要举措,符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业,增加当地利税,带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群,拉大产业链条,对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此,本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益,还具有很强的社会效益。综上所述,该项目市场前景看好,经济效益、社会效益显著,因此,项目可行且必要。第二章

18、 项目市场分析2.1建设地经济发展概况蓄势待发的工业企业、食品、机械、轻纺、建材、矿产等产业支撑着鄱阳工业大厦。鄱阳正依托农业办企业、发挥优势兴工业、开发出饶州牌系列酒、甲鱼补酒、花生系列产品、新安食品、绿色食品蕴藏绿色希望。鄱阳县建立鄱阳湖工业园区,快速推进工业园区为重点的工业化进程,正以强劲的态势创造新的辉煌。扬优成势的生态农业 鄱阳县立足资源优势,发展生态农业、扬优成势、创出特色、推进农业产业化经营。鄱阳湖滨地区养殖甲鱼、银鱼、鳜鱼、青虾、河蟹,正着手建成江南水产大县。山林地区种植黑芝麻、百合、烟叶、莲子、蔬菜、药材、板粟。水禽、水产、水生作物已初具规模。鄱阳县山成金银山,水成聚宝盆。2

19、.2我国汽车变速器行业发展状况分析作为国民经济传统支柱产业、重要的民生产业和国际竞争优势明显产业的汽车变速器工业,在繁荣市场、吸纳就业、增加农民收入、加快城镇化进程以及促进社会和谐发展等方面发挥了重要作用。尽管外部环境不断变化,中国汽车变速器工业当前在国民经济中仍保持着稳定地位,并发挥着日渐重要的作用。但随着全球汽车变速器产业格局的进一步调整,我国汽车变速器工业发展正面临发达国家“再工业化”和发展中国家加快推进工业化进程的“双重挤压”。中国汽车变速器工业正处于由大而强的关键转型期。当然随着“中国制造2025”的落地实施,作为中国传统支柱产业的中国汽车变速器行业在传统汽车变速器技术与新技术之间的

20、差距不断拉大的情况下也在进行着一场变革。随着汽车变速器工业“十三五”发展规划的发布,中国汽车变速器行业正式迈进智能化、数字化的转型当中。汽车变速器行业发展空间从产业发展层面看,汽车变速器工业与信息技术、互联网深度融合对传统生产经营方式提出挑战的同时,也为产业的创新发展提供了广阔空间。“中国制造2025”“互联网+”推动信息技术在汽车变速器行业设计、生产、营销、物流等环节的深入应用,将推动生产模式向柔性化、智能化、精细化转变,由传统生产制造向服务型制造转变。大数据、云平台、云制造、电子商务和跨境电商发展将催生新业态、新模式。随着社会的进步和发展,在大环境、消费者需求、成本等多重因素变化影响下,中

21、国汽车变速器行业也在逐渐发生新变化,主要分为“创新速度加快”、“消费需求多元”、“智能深度融入”三点:面对我国汽车变速器工业发展环境和形势的深刻变化,相关企业须积极把握需求增长与消费升级的趋势,利用好新一轮科技和产业变革的战略机遇,推动我国汽车变速器工业加快向中高端迈进。2.3我国汽车变速器行业发展趋势分析技术进步和工艺创新成为促进产业升级和提升产品档次的主要动力。汽车变速器行业将着力增强自主创新能力,转变经济增长方式,提高经济运行的质量和效益,加快汽车变速器先进生产力建设。主要包括“三大创新”:科技创新、经营管理创新、产业链整合创新。以及新材料、新工艺的应用,将会有力地推进我国汽车变速器行业

22、的结构调整,大大提高我国汽车变速器工艺技术水平,提高我国汽车变速器的技术含量和产品档次。ERP企业资源计划、PDM 产品数据管理系统及信息网络技术的广泛应用,将加快汽车变速器企业商品的购、销、存等流转过程,进一步规范企业运作流程,加速企业生产效率,大大提高企业的市场应变能力。汽车变速器行业将逐步适应国际消费趋势的主流,由生产低档次产品向高品质、高档次及高附加值的产品转变,逐步完善上下游产业链,向价值链高端迈进。2.4市场小结综上可以看出,我国汽车变速器业及汽车变速器产品发展前景十分可观。市场需求十分旺盛。随着国内外消费需求的进一步增加,必将带动汽车变速器市场需求的进一步拉大。因此,项目正是适应

23、市场需求而产生的,产品市场需求潜力较大,前景可观。第 9 页第三章 项目建设的背景和必要性3.1项目提出背景 说明国家有关的产业政策、技术政策、分析项目是否符合这些宏观经济要求。“十三五”期间,面对复杂的内外部环境,汽车变速器行业着力推进转型升级,依靠技术创新、管理提升和产品升级,全行业经济运行总体平稳,规模以上企业主要运行指标保持增长。为应对国内外汽车变速器市场的变化,政府大力推动并加快汽车变速器工业转型升级,汽车变速器产业产品结构逐步由低端产品向中高端产品转移,目前高端市场需求激增,汽车变速器市场需求上升,供不应求。项目方结合我国汽车变速器行业发展较好的行业背景、汽车变速器等相关产品市 电

24、子抗蚀剂生产线建设项目可行性研究报告中咨国联出品二二一二二一年二月目 录第一章 总 论11.1项目概要11.1.1项目名称11.1.2项目建设单位11.1.3项目建设性质11.1.4项目建设地点11.1.5项目负责人11.1.6项目投资规模11.1.7项目建设规模21.1.8项目资金来源21.1.9项目建设期限21.2项目建设单位介绍31.3编制依据41.4 编制原则41.5研究范围51.6主要经济技术指标51.7综合评价6第二章 项目市场分析82.1建设地经济发展概况82.2我国电子抗蚀剂行业发展状况分析92.3我国电子抗蚀剂行业发展趋势分析102.4市场小结10第三章 项目建设的背景和必要

25、性113.1项目提出背景113.2项目建设必要性分析123.2.1有利于促进我国电子抗蚀剂工业快速发展的需要123.2.2提升技术进步,满足电子抗蚀剂行业生产高品质产品的需要133.2.4符合中国制造2025 “三步走”实现制造强国战略目标133.2.5提升我国电子抗蚀剂产品研发和技术创新水平的需要143.2.6提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要143.2.7增加当地就业带动产业链发展的需要153.3项目建设可行性分析153.3.1政策可行性153.3.2技术可行性163.3.3管理可行性163.4分析结论17第四章 项目建设条件184.1地理位置选择184.2区域建设条件184

26、.2.1区域地理位置184.2.2区域地形地貌条件184.2.3区域气候条件194.2.4区域交通区位条件194.2.5区域经济发展条件20第五章 总体建设方案225.1总图布置原则225.2土建方案225.2.1总体规划方案225.2.2土建工程方案235.3主要建设内容245.4工程管线布置方案245.4.1给排水245.4.2供电265.5道路设计285.6总图运输方案295.7土地利用情况295.7.1项目用地规划选址295.7.2用地规模及用地类型29第六章 产品方案及技术方案316.1主要产品方案316.2产品质量指标316.3产品价格制定原则316.4产品生产规模确定316.5项

27、目生产工艺简述326.5.1产品工艺方案选择326.5.2工艺技术流程及简述32第七章 原料供应及设备选型337.1主要原材料供应337.2主要设备选型337.2.1设备选型原则337.2.2主要设备明细34第八章 节约能源方案358.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范358.2建设项目能源消耗种类和数量分析358.2.1能源消耗种类358.2.2能源消耗数量分析358.3项目所在地能源供应状况分析368.4主要能耗指标及分析368.5节能措施和节能效果分析378.5.1工业节能378.5.2节水措施378.5.3建筑节能388.5.4企业节能管理398.6结论39第九章 环境保护与消防

28、措施419.1设计依据及原则419.1.1环境保护设计依据419.1.2设计原则419.2建设地环境条件419.3 项目建设和生产对环境的影响429.3.1 项目建设对环境的影响429.3.2 项目生产过程产生的污染物439.4 环境保护措施方案439.4.1 项目建设期环保措施439.4.2 项目运营期环保措施449.5绿化方案459.6消防措施459.6.1设计依据459.6.2防范措施469.6.3消防管理479.6.4消防措施的预期效果47第十章 劳动安全卫生4910.1 编制依据4910.2概况4910.3 劳动安全4910.3.1工程消防4910.3.2防火防爆设计5010.3.3

29、电力5010.3.4防静电防雷措施5010.4劳动卫生5110.4.1防暑降温5110.4.2卫生5110.4.3噪声5110.4.4照明5110.4.5个人防护5110.4.6安全教育及防护51第十一章 企业组织机构与劳动定员5311.1组织机构5311.2劳动定员5311.3人力资源管理5311.4福利待遇54第十二章 项目实施规划5512.1建设工期的规划5512.2建设工期5512.3实施进度安排55第十三章 投资估算与资金筹措5613.1投资估算依据5613.2项目建设投资估算5613.3流动资金估算5713.4资金筹措5713.5项目投资总额5713.6资金使用和管理60第十四章

30、财务及经济评价6114.1销售收入及成本费用估算6114.1.1基本数据的确立6114.1.2产品成本6214.1.3平均产品利润6314.2财务评价6314.2.1项目投资回收期6314.2.2项目投资利润率6314.2.3不确定性分析6314.3经济效益评价结论66第十五章 风险分析及规避6815.1项目风险因素6815.1.1不可抗力因素风险6815.1.2市场风险6815.1.3资金管理风险6815.2风险规避对策6815.2.1不可抗力因素风险规避对策6915.2.2市场风险规避对策6915.2.3资金管理风险规避对策69第十六章 结论与建议7016.1结论7016.2建议70电子抗

31、蚀剂项目可行性研究报告模版仅供参考或编写过程中格式借鉴使用,不作为实际项目投资使用。本报告中所发表的观点和结论仅供报告持有者参考使用;报告编制人员对本报告披露的信息不作承诺性保证,也不对各级政府部门(客户或潜在投资者)因参考报告内容而产生的相关后果承担法律责任;因此,报告的持有者和审阅者应当完全拥有自主采纳权和取舍权,敬请本报告的所有读者给予谅解第 5 页第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称电子抗蚀剂生产线建设项目1.1.2项目建设单位重庆市XX有限公司1.1.3项目建设性质新建项目1.1.4项目建设地点本项目建设地址是重庆市北碚区1.1.5项目负责人XX1.1.6项目投资规模本次建

32、设项目的总投资为25860.00万元,其中,建设投资为22860.00万元(土建工程为6522.50万元,设备及安装投资14256.00万元,土地费用500.00万元,其他费用为465.57万元,预备费1115.93万元),铺底流动资金为3000.00万元。本次项目建成后,达产年可实现年产值213000.00万元,计算期内年均销售收入为176209.09万元,年均利润总额7152.42万元,年均净利润5364.32万元,年上缴税金及附加为353.62万元,年均上缴增值税为3536.17万元,年均上缴所得税为1788.11万元;投资利润率为27.66%,投资利税率42.70%,税后财务内部收益率

33、18.90%,税后投资回收期(含建设期)为5.36年。1.1.7项目建设规模本项目达产年设计生产能力:本项目主要生产产品:电子抗蚀剂。本次项目占地面积25亩,总建筑面积28310.00平方米;主要建设内容及规模如下:主要建筑物、构筑物一览表工程类别工段名称层数占地面积(m2)建筑面积(m2)1、主要建筑工程标准化厂房27000.0014000.00仓储库房22000.004000.00办公室6700.004200.00职工宿舍6700.004200.00职工食堂4400.001600.00配电房1120.00120.00门卫室140.0040.00其他辅助设施1150.00150.00合计11

34、110.0028310.003、公共设施道路硬化及停车场13500.003500.00绿化工程11800.001800.001.1.8项目资金来源本项目总投资资金25860.00万元人民币,资金来源为项目企业自筹。1.1.9项目建设期限本项目建设从2019年11月至2020年8月,建设工期共计11个月。1.2项目建设单位介绍公司是以煤炭、发电、电解铝生产及产品深加工为主的大型企业集团,中国企业500强,河南省百户重点企业,河南省重点扶持的煤炭骨干企业及铝加工企业,河南省第一批循环经济试点企业。目前,公司主要产品的年生产能力为:煤炭1070万吨,电解铝92万吨,发电装机容量500MW,铸造型焦1

35、0万吨,铝箔2.5万吨。主要产业分别通过了国际质量管理体系、环境管理体系、职业安全健康管理体系、计量管理体系认证。产品在国内外市场上享有较高信誉,经济效益连续多年名列全国同行业前茅。近几年,公司秉承“团结奋进、光大神火”的企业精神,坚持科学发展观,大力发展循环经济,努力创建资源节约型企业,企业得到快速稳定健康发展。2009年,实现销售收入148亿元,实现利税16亿元,实现利润8.9亿元。 良好的经营业绩和先进的管理水平,使得企业先后获得河南省最佳效益企业、河南省五好先进党委、河南省改革开放30年卓越贡献国有企业、全国煤炭工业优秀企业、国家企业现代化管理创新成果一等奖、全国先进基层党组织、全国五

36、一劳动奖状、全国文明单位等荣誉。2009年位居中国企业500强第335位,中国企业效益200佳第180位,中国煤炭工业100强第24位,河南工业100强第10位。公司系国家大型企业,整体通过ISO9001国际质量体系认证和产品认证,ISO914001环境管理体系、OHSMS18001职业安全和生产管理体系、ISO10012001计量管理体多项体系综合运行。1.3编制依据1. 中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要;2. 重庆市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要;3. 国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年);4. 电子抗蚀剂工业发展规划(2016-2020年);

37、5. 中国制造2025;6. 建设项目经济评价方法与参数及使用手册(第三版);7. 工业可行性研究编制手册;8. 现代财务会计;9. 工业投资项目评价与决策;10. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据;11. 国家公布的相关设备及施工标准。1.4 编制原则 (1)充分利用企业现有基础设施条件,将该企业现有条件(设备、场地等)均纳入到设计方案,合理调整,以减少重复投资。(2)坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则,确保工程质量,以达到企业的高效益。(3)认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定,执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。(4)设计中尽一切努力节能降耗,

38、节约用水,提高能源的重复利用率。(5)注重环境保护,设计中注重建设垃圾处理方案,在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。(6)注重劳动安全和卫生,设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证;对产品的行业市场需求情况进行了重点分析和预测,确定了本项目的经营纲领;对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议;对工程投资,经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价;对项目建设及运营中出现风险因素作出分析,重点阐述规避对策。1.6主要经济技术指标本项目主要经济技术指标如

39、下:项目主要经济技术指标表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1总用地面积亩25.002总建筑面积28310.003达产年设计产能X/年X.004.1建筑工程费用万元6522.504.2设备及安装费用万元14256.004.3土地费用万元500.004.4其他费用万元465.574.5预备费用万元1115.934.6铺底流动资金万元3000.00二主要数据1达产年年产值万元213000.002年均销售收入万元176209.093年平均利润总额万元7152.424年均净利润万元5364.325年销售税金及附加万元353.626年均增值税万元3536.177年均所得税万元1788.118项目定员人

40、4359建设期个月11三主要评价指标1项目投资利润率%27.66%2项目投资利税率%42.70%3税后财务内部收益率%18.90%4税前财务内部收益率%24.36%5税后财务净现值(ic=8%)万元21,135.566税前财务净现值(ic=8%)万元32,807.157投资回收期(税后)含建设期年5.368投资回收期(税前)含建设期年4.479盈亏平衡点%38.94%1.7综合评价本项目重点研究“电子抗蚀剂生产线建设项目”的设计与建设,项目建成后,可满足当前电子抗蚀剂消费市场的极大需求,推动我国相关产业的快速发展,对地方经济建设有积极的积极促进作用。项目产品市场前景广阔。且该项目投产后,可以带

41、动本地相关配套企业的发展,提供更多的就业机会。本项目建设符合国家产业政策,选址符合重庆市规划的相关要求。该项目选用先进技术和设备,能达到清洁生产水平,项目营运过程中充分体现了循环经济的理念。污染治理措施能够满足环保管理的要求,废气、废水、噪声、固体废物均能实现达标排放和安全处置。项目的实施符合我国产业发展政策,是推动我国电子抗蚀剂产业技术升级的重要举措,符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业,增加当地利税,带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群,拉大产业链条,对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此,本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益,还具有很强

42、的社会效益。综上所述,该项目市场前景看好,经济效益、社会效益显著,因此,项目可行且必要。第二章 项目市场分析2.1建设地经济发展概况2018年,北碚区实现地区生产总值551.79亿元,比上年增长5.7%。按产业分,第一产业增加值下降2.1%,对经济增长的贡献率为-1.1%;第二产业增长2.4%,贡献率为23.7%;第三产业增长10.7%,贡献率为77.4%。按常住人口计算,全区人均GDP达到68257元,比上年增长4.7%。截至2018年底,北碚区共有各类市场主体5.02万户,比上年增长14.5%。其中,内资企业1.59万户,民营市场主体4.85万户。2018年,北碚区固定资产投资比上年增长14.1%。分产业看,第一产业投资下降67.4%,第二产业投资增长3.4%,第三产业投资增长19.1%。分版块看,基础设施建设投资增长148.7%,工业投资增长3.4%,房地产开发投资下降10.3%。民间投资占全区固定资产投资比重为44.0%。2018年,北碚区住宅投资141.45亿元,下降5.0%;办公楼投资2.80亿元,下降59.5%;商业营业用房投资15.13亿元,增长2.1%。年末商品房空置1年以上面积为58.81

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