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管理变更控制程序-完整版.pdf

上传人:stillstanding 文档编号:3669499 上传时间:2021-03-11 格式:PDF 页数:2 大小:19.07KB
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资源描述

1、管理变更控制程序实例 1.0 范围 用于公司组织机构变动、重要人事变动、关键供应商的变更、顾客特殊要求 和顾客投诉的变更、来自顾客反馈信息变更等活动及管理体系程序的更改, 包括纠正预防措施所产生的更改。 2.0 目的 为规范公司的变更管理,确保质量管理体系在计划和实施更改时保持完整 性,消除或减少由于变更而引起的潜在的产品质量的影响。 3.0 职责权限 3.1 总经理、人事部负责对组织机构和重要人事变动的控制。 3.2 质量部和采购部负责对关键性供应商变更的控制。 3.3 管理者代表负责组成变更管理小组,负责管理体系过程变更管理。包括: 岗位职责、质量目标、人力资源、环境设施、合同评审、供应商

2、变更、生产 过程变更、工艺变更、产品检验标准变更、生产和检验控制文件变更、监视 测量设备变更、关键设备、特殊过程设备变更、纠正措施和预防措施更改等 变更控制。 3.4 销售部负责合同变更控制。 4.0 控制程序 4.1 组织机构变更 4.1.1 公司组织机构变更必须经公司董事会批准, 原则上不影响质量管 理体系的运行。机构变更后,相应的管理职责、权限应重新分 配,涉及到部门的质量目标应重新分解。 4.1.2 组织机构变更后,人事部应组织进行风险评估,并填写相应的 记录。 4.2 重要人员变更 4.2.1 重要人员包括 a) 总经理 b) 管理者代表 c) 部门经理 , 作业长和主管 4.2.2

3、 重要人员在聘用配备和变更时,应按岗位职责和任职要求 规定的教育、学历、经验、培训等符合条件的人群中选拔。在 变更前,应由人事部填写变更人信息和相关资质复印件和培训 记录,经总经理审核后,由相关上一级领导批准,实施变更。 4.3 主要供应商的变更 当产品所使用的原料、辅料等关键供应商发生变更时,由采购部负责 组织质量部、设备部按规定对供应商资质和质量体系进行评审其满足 本公司要求提供的产品或活动的能力。 4.4 管理体系的变更 管理体系的变更如影响产品质量的程序文件,作业指导书的更改,要 求在引入变更之前识别出与变更相关的潜在风险,以及所需的任何批 准。 4.5 工艺变更管理 4.5.1 变更

4、生产工艺,包括变更生产设备,变更生产工艺流程、工艺方 法、工艺技术参数以及质量标准等,其变更可能只涉及上述某 一环节,也可能涉及上述多个环节,同时在工艺中增加或删除 工序或某环节,也属于生产工艺的变更。 4.5.2 生产工艺变更分为三类: I 类变更属于微小变更,其变更不会引起产品质量的改 变,不会引起安全性、有效性的明显改变,对产品质 量基本不产生影响; II 类变更属于中度变更,其变更对产品质量有影响但变 化不大,不会产生明显影响,需要通过相应的研究工 作证明变更产品质量不产生影响; I II 类变更属于重大变更,其变更会引起产品质量的明显 改变,可能对产品质量产生明显影响,需要进行全面

5、研究工作证明其变更对产品质量没有产生负面影响。 4.5.3 设备部负责对变更后生产工艺(或设备)进行验证,收集资料及数 据,对拟变更生产工艺(或设备)明显影响的,需要进行全面的研 究工作证明其变更对产品的质量没有产生负面影响。负责提供有关 变更生产工艺相关的生产样品的证据。 4.5.4 变更工作结束后,所有相关资料由设备部整理并交质量部归档,并记 录在案。 4.5.5 工艺控制参数等,应对产品需要变更的工艺方法进行安全性、有效性 评估,确认对产品质量安全性、有效性无显著影响,对产品进行小批 量试生产,收集数据,进行稳定性研究,按规定进行现场检查,原始 数据资料审核,经批准后,按规定修订质量标准

6、和产品工艺规程,经 批准后进行变更。 4.6 变更管理控制 4.6.1 申请部门必须提供详细的变更方案及变更依据。对于重大变更应提 供可行性报告。负责确认变更将涉及到的部门,并在变更审批表中 注明。 4.6.2 变更完成后,申请部门变更协调员填写变更执行报告,只有完成变 更进行追踪批准之后,才能认为变更已经完成并允许执行。涉及变 更的产品只有在变更结果得到完全确认后,方能放行。 4.6.3 变更控制:由变更申请部门负责指定变更协调员,变更协调员负责 已获的批准的变更的内部的实施与协调,掌握进度,保证在要求的 时间内完成。若未能如期实施变更,则须以书面形式报告,以说明 原因,并再次确认完成日期。变更协调员负责通告变更实施的进展 情况。 4.6.4 变更涉及的相关部门:充分考虑变更的影响因素,对变更方案提出 建议或意见,积极配合、支持变更的实施。 4.6.5 变更评估小组:是变更的专业评审组织。负责变更的预审批,确认 变更的影响因素,对相关变更内容及措施达成共识,确保各项变更 是符合相关法规要求的。 4.6.6 管理者代表负责组织“变更评估小组”会议,讨论变更申请,变更内 容及变更的支持依据。负责及时地对已完成的变更执行报告进行确 认跟踪,并将已批准的变更的开始执行日以文件形式通知变更相关 人员和相关方。质量部负责变更文件的归档。

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