1、 煤油气综合利用生产线建设项目可行性研究报告中咨国联出品二二一二二一年三月目 录第一章 总 论11.1项目概要11.1.1项目名称11.1.2项目建设单位11.1.3项目建设性质11.1.4项目建设地点11.1.5项目负责人11.1.6项目投资规模11.1.7项目建设规模21.1.8项目资金来源21.1.9项目建设期限21.2项目建设单位介绍21.3编制依据31.4 编制原则41.5研究范围41.6主要经济技术指标51.7综合评价6第二章 项目市场分析72.1建设地经济发展概况72.2我国煤油气综合利用行业发展状况分析72.3我国煤油气综合利用行业发展趋势分析82.4市场小结9第三章 项目建设
2、的背景和必要性103.1项目提出背景103.2项目建设必要性分析113.2.1有利于促进我国煤油气综合利用工业快速发展的需要113.2.2提升技术进步,满足煤油气综合利用行业生产高品质产品的需要123.2.4符合中国制造2025 “三步走”实现制造强国战略目标123.2.5提升我国煤油气综合利用产品研发和技术创新水平的需要133.2.6提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要133.2.7增加当地就业带动产业链发展的需要143.3项目建设可行性分析143.3.1政策可行性143.3.2技术可行性153.3.3管理可行性163.4分析结论16第四章 项目建设条件174.1地理位置选择17
3、4.2区域建设条件174.2.1区域位置概况174.2.2区域地质地貌条件184.2.3区域气候条件184.2.4区位交通条件184.2.5区域经济发展条件19第五章 总体建设方案215.1总图布置原则215.2土建方案215.2.1总体规划方案215.2.2土建工程方案22第六章 产品方案及技术方案246.1主要产品方案246.2产品质量指标246.3产品价格制定原则246.4产品生产规模确定246.5项目生产工艺简述256.5.1产品工艺方案选择256.5.2工艺技术流程及简述25第七章 原料供应及设备选型267.1主要原材料供应267.2主要设备选型267.2.1设备选型原则267.2.
4、2主要设备明细27第八章 节约能源方案288.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范288.2建设项目能源消耗种类和数量分析288.2.1能源消耗种类288.2.2能源消耗数量分析288.3项目所在地能源供应状况分析298.4主要能耗指标及分析298.5节能措施和节能效果分析308.5.1工业节能308.5.2节水措施308.5.3建筑节能318.5.4企业节能管理328.6结论32第九章 环境保护与消防措施349.1设计依据及原则349.1.1环境保护设计依据349.1.2设计原则349.2建设地环境条件349.3 项目建设和生产对环境的影响359.3.1 项目建设对环境的影响359.3.
5、2 项目生产过程产生的污染物369.4 环境保护措施方案369.4.1 项目建设期环保措施369.4.2 项目运营期环保措施379.5绿化方案389.6消防措施389.6.1设计依据389.6.2防范措施399.6.3消防管理409.6.4消防措施的预期效果40第十章 劳动安全卫生4210.1 编制依据4210.2概况4210.3 劳动安全4210.3.1工程消防4210.3.2防火防爆设计4310.3.3电力4310.3.4防静电防雷措施4310.4劳动卫生4410.4.1防暑降温4410.4.2卫生4410.4.3噪声4410.4.4照明4410.4.5个人防护4410.4.6安全教育及防
6、护44第十一章 企业组织机构与劳动定员4611.1组织机构4611.2劳动定员4611.3人力资源管理4611.4福利待遇47第十二章 项目实施规划4812.1建设工期的规划4812.2建设工期4812.3实施进度安排48第十三章 投资估算与资金筹措4913.1投资估算依据4913.2项目建设投资估算4913.3流动资金估算5013.4资金筹措5013.5项目投资总额5013.6资金使用和管理52第十四章 财务及经济评价5314.1销售收入及成本费用估算5314.1.1基本数据的确立5314.1.2产品成本5414.1.3平均产品利润5514.2财务评价5514.2.1项目投资回收期5514.
7、2.2项目投资利润率5514.2.3不确定性分析5514.3经济效益评价结论58第十五章 风险分析及规避6015.1项目风险因素6015.1.1不可抗力因素风险6015.1.2市场风险6015.1.3资金管理风险6015.2风险规避对策6015.2.1不可抗力因素风险规避对策6115.2.2市场风险规避对策6115.2.3资金管理风险规避对策61第十六章 结论与建议6216.1结论6216.2建议62煤油气综合利用项目可行性研究报告模版仅供参考或编写过程中格式借鉴使用,不作为实际项目投资使用。本报告中所发表的观点和结论仅供报告持有者参考使用;报告编制人员对本报告披露的信息不作承诺性保证,也不对
8、各级政府部门(客户或潜在投资者)因参考报告内容而产生的相关后果承担法律责任;因此,报告的持有者和审阅者应当完全拥有自主采纳权和取舍权,敬请本报告的所有读者给予谅解第 5 页第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称煤油气综合利用生产线建设项目1.1.2项目建设单位盘锦市XX有限公司1.1.3项目建设性质新建项目1.1.4项目建设地点本项目建设地址是辽宁省盘锦市1.1.5项目负责人XX1.1.6项目投资规模项目的总投资为2000.00万元,其中,建设投资为1577.54万元(土建工程为302.40万元,设备及安装投资1185.00万元,其他费用为59.54万元,预备费30.60万元),建设期
9、利息为22.46万元,铺底流动资金为400.00万元。项目建成后,达产年可实现年产值18000.00万元,计算期内年均销售收入为14890.91万元,年均利润总额644.71万元,年均净利润483.53万元,年上缴税金及附加为38.60万元,年增值税为386.00万元;投资利润率为32.24%,投资利税率53.47%,税后财务内部收益率25.12%,税后投资回收期(含建设期)为4.32年。1.1.7项目建设规模本次扩建项目将新建2160.00平方米厂房,利用厂区现有空地进行建设,购置设备后即可投入使用。道路、绿化等辅助及其它工程均利用厂区现有设施,无需新建。1.1.8项目资金来源本项目总投资资
10、金2000.00万元人民币,其中项目企业自筹资金1500.00万元,申请银行贷款500.00万元。1.1.9项目建设期限本项目工程建设从2017年3月至2018年1月,工期共计11个月。1.2项目建设单位介绍公司是安徽省最大的煤化工基地,全国化工百强,全国守合同重信用企业。2002年通过ISO9001质量体系认证和ISO14001环境体系认证。公司地处能源城淮南市的中部,南接淮阜铁路,自备铁路专用线与京九、京沪大动脉相连;北临淮河,紧靠长江水路;东依206国道,公路运输四通八达;全国闻名的淮南矿业集团及平圩、田家庵、洛河三家大电厂环绕周围,地理位置十分优越。公司地处能源城淮南市的中部,南接淮阜
11、铁路,自备铁路专用线与京九、京沪大动脉相连;北临淮河,紧靠长江水路;东依206国道,公路运输四通八达;全国闻名的淮南矿业集团及平圩、田家庵、洛河三家大电厂环绕周围,地理位置十分优越。经过近50年的建设,淮化己形成了氨及氨加工、醇及醇加工、硝盐、焦化、精细化工等几大系列纵深加工的生产格局,产品品种30多个,产品销售辐射26个省市以及韩国、越南、新加坡、澳大利亚等国家和地区。公司主要装置的年生产能力为:总氨36万吨、尿素42万号、浓硝酸20万吨、精甲醇6万吨、甲醛4万吨、硝酸铵15万吨、焦炭28万吨、混甲胺4万吨。其中尿素产品获国家“质量免检产品”称号,浓硝酸产品销量在亚洲名列前茅,连续多年保持全
12、国第一。1.3编制依据1. 中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要;2. 盘锦市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要;3. 国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年);4. 煤油气综合利用工业发展规划(2016-2020年);5. 中国制造2025;6. 建设项目经济评价方法与参数及使用手册(第三版);7. 工业可行性研究编制手册;8. 现代财务会计;9. 工业投资项目评价与决策;10. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据;11. 国家公布的相关设备及施工标准。1.4 编制原则 (1)充分利用企业现有基础设施条件,将该企业现有条件(设备、场地等)均纳入到设计
13、方案,合理调整,以减少重复投资。(2)坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则,确保工程质量,以达到企业的高效益。(3)认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定,执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。(4)设计中尽一切努力节能降耗,节约用水,提高能源的重复利用率。(5)注重环境保护,设计中注重建设垃圾处理方案,在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。(6)注重劳动安全和卫生,设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证;对产品的行业市场需求情况进行了重点分析
14、和预测,确定了本项目的经营纲领;对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议;对工程投资,经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价;对项目建设及运营中出现风险因素作出分析,重点阐述规避对策。1.6主要经济技术指标本项目主要经济技术指标如下:项目主要经济技术指标表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1达产年设计产能万吨/年0.002总扩建厂房面积2160.003总投资资金,其中:万元2000.003.1建筑工程万元302.403.2设备及安装费用万元1185.003.3土地费用万元0.003.4其他费用万元59.543.5预备费用万元30.603.6建设期利息万元22.463.7铺底流动资金万元400.00二主要数据1达产年年产值万元18000.002年均销售收入万元14890.913年平均利润总额万元644.714年均净利润万元483.535年销售税金及附加万元38.606年均增值税万元386.007年均所得税万元161.188项目定员人709建设期个月11三主要评价指标1项目投资利润率%32.24%2项目投资利税率%53.47%3税后财务内部收益率%25.12%4税前财务内部收益率%31.80%5税后财务静现值(ic=8%)万元2,353.566税前财务静现值(ic=8%)万元3,406.967投资回收期(税后)年4.328投资回收期(税前)年3.649盈亏