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齿轮齿条转向器生产建设项目可行性研究报告.doc

上传人:雪岩神话 文档编号:3774262 上传时间:2021-04-03 格式:DOC 页数:74 大小:683.08KB
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资源描述

1、开平区郑庄子乡小戴庄村南侧。唐钢炼铁北区内厂前站,负责唐钢北口进出厂车辆的交接,进厂车辆的解编,小运转列车的接发,卸车及设备库的取配车,炼焦制气厂焦碳的取送,进出厂货、车的检斤、回皮作业。一次料场大棚跨度206米,长度400米,面积82400平米,料条有效宽度36米,二次料场大棚跨度81米,长度400米,面积32400平米,料条有效宽度28米,区位交通条件较好,具有发展城市配送体系的独特优势。项目区域位置示意图4.2区域建设条件4.2.1区域位置概况唐山,简称“唐“,河北省地级市,位于河北省东部、华北平原东北部,南临渤海,北依燕山,毗邻京津,地处华北与东北通道的咽喉要地,是京津唐工业基地中心城

2、市、京津冀城市群东北部副中心城市。总面积为13472平方千米。4.2.2区域地形地貌条件唐山市境内地貌可分为燕山山地丘陵区与滦河平原区两大地貌区。内陆唐山市位居燕山南麓,地势北高南低,自西、西北向东及东南趋向平缓,直至沿海。北部和东北部多山,海拔在300600米之间;中部为燕山山前平原,海拔在50米以下,地势平坦;南部和西部为滨海盐碱地和洼地草泊,海拔在15米至10米以下。唐山境内最高峰是青山关八面峰,海拔842米。沿海依据河北省海岸线2008年12月最新修测成果,唐山市大陆海岸线总长229.7千米,东起乐亭县、昌黎县际界线沿河堤,与秦皇岛市接壤,西至涧河口西侧津冀省际北界线,与天津市相邻。滦

3、河口外、曹妃甸海域共有大小岛屿100多个,岛屿岸线125.7千米,著名的岛屿有祥云岛、月坨岛、菩提岛、龙岛等等。4.2.3区域自然气候条件唐山市气候属暖温带半湿润季风型大陆性气候。春季风多雨少,蒸发量大,空气干燥,多旱。回暖快,一般年份3月下旬闻初雷。夏季高温高湿,雨水集中,多暴雨、冰雹、雷雨、大风等灾害性天气。秋季多晴好天气,气温变化大,降温快,风速小,空气清爽。冬季天气比较寒冷、干燥,降水稀少,盛刮西到西北风。全年日照26002900小时,年平均气温12.5,极端气温最高32.9,最低-14.8。无霜期180190天,常年降水500700毫米,降霜日数年平均10天左右。4.2.4区域交通区

4、位条件2017年末公路通车里程1.8万公里,其中高速公路640公里。唐曹公路改建工程通车。农村公路通车里程1.6万公里,全年改造农村公路538公里。迁曹高速一期工程实现通车,南湖高速口正式开通。全年唐山港货物吞吐量5.7亿吨,比上年增长10.1%;集装箱吞吐量253.0万标箱,增长30.7%。三女河机场旅客吞吐量51.9万人次,增长115.4%;货(邮)行吞吐量3876吨,增长82.0%;已开通航线16条,通达21个城市。公路唐山市境内京沈、津唐、唐港、唐承、沿海高速公路与环城高速公路、国道相交连接,形成网络。铁路京哈、通坨、京秦、大秦四条铁路干线和京山、大秦、七滦、迁曹、滦港铁路纵横穿越唐山

5、市境。水运唐山港分为京唐港区、曹妃甸港区和丰南港区,形成分工合作、协调互动、三港齐飞的总体发展格局。其中京唐港区于1992年正式通航;曹妃甸港区于2005年12月18日正式通航;丰南港区于2013年建成。唐山港的货物吞吐量排名全球港口第十位。唐山规划在曹妃甸建设国际游轮港口,开通国内主要旅游港口城市的旅游航线,适时开通国际航线;唐山市规划在唐山湾国际旅游岛建设唐山国际游轮母港,初步预计投资40亿元。曹妃甸综合保税区于2012年7月正式获得国务院批准,位置在曹妃甸新区3号港池附近,整体规划占地约10平方千米申报围网封关运行面积4.59平方千米,岸线长3.3千米。这是河北省第一个综合保税区,功能和

6、有关税收、外汇政策参照上海洋山保税港区执行。航空唐山三女河机场坐落在唐山市丰润区境内,距唐山市中心区20千米,有机场跑道长2700米,宽50米,为4C级民用机场。机场适航机型以波音737、空客320系列为主。航站楼面积6187平方米,塔台高度42米。机场航站楼为全钢框架结构,总建筑面积6921平方米,全长216米,跨度54.14米,地上二层,檐高20米,屋顶为膜结构,外装饰采用玻璃幕墙。机场于2010年7月13日通航。是继石家庄正定、邯郸、秦皇岛山海关后河北省正式运营的第4个客运机场。运输全年公路货物运输量4.1亿吨,比上年增长6.1%;货物运输周转量1049.1亿吨公里,增长8.5%。公路旅

7、客运输量2887.0万人次,增长6.5%;旅客运输周转量25.8亿人公里,增长5.0%。全市拥有客运班线738条,班线客车1499辆,全年新增新型节能环保客车71辆。年末民用汽车保有量185.0万辆(包括三轮汽车和低速货车1.8万辆),比上年末增长7.5%,其中私人汽车保有量173.0万辆,增长7.5%。民用轿车保有量115.4万辆,增长9.2%,其中私人轿车111.8万辆,增长9.4%。4.2.5区域经济发展条件2017年地区生产总值7106.1亿元,比上年增长6.5%。其中,第一产业增加值600.7亿元,增长2.2%;第二产业增加值4081.4亿元,增长4.2%;第三产业增加值2424.0

8、亿元,增长10.9%。三次产业增加值结构为8.557.434.1。按常住人口计算,全年人均地区生产总值90290元(按年平均汇率折合13373美元),增长5.8%。沿海增长极、中心城市、县域经济三大经济板块地区生产总值分别为665.9亿元、2641.9亿元、3798.3亿元,分别增长8.4%、6.8%、5.9%。第五章 总体建设方案5.1总图布置原则1、强调“以人为本”的设计思想,处理好人与建筑、人与环境、人与交通、人与空间以及人与人之间的关系。从总体上统筹考虑建筑、道路、绿化空间之间的和谐,创造一个宜于生产的环境空间。2、合理配置自然资源,优化用地结构,配套建设各项目设施。3、工程内容、建筑

9、面积和建筑结构应适应工艺布置要求,满足生产使用功能要求。4、因地制宜,充分利用地形地质条件,合理改造利用地形,减少土石方工程量,重视保护生态环境,增强景观效果。5、工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下,力求降低造价,节约建设资金。6、建筑风格与区域建筑风格吻合,与周边各建筑色彩协调一致。7、贯彻环保、安全、卫生、绿化、消防、节能、节约用地的设计原则。5.2土建方案5.2.1总体规划方案总平面布置的指导原则是合理布局,节约用地,适当预留发展余地。厂区布置工艺物料流向顺畅,道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行,满足生产、交通、防火的各种要求。本项目总图布置按功能分区,分为生产区

10、、动力区和办公生活区。既满足生产工艺要求,又能美化环境。按照厂区整体规划,厂区围墙采用铁艺围墙。全厂设计两个出入口,厂区道路为环形,主干道宽度为9m,次干道宽度为6m,联系各出入口形成顺畅的运输和消防通道。本项目在厂区内道路两旁,建(构)筑物周围充分进行绿化,并在厂区空地及入口处重点绿化,种植适宜生长的树木和花卉,创造!艁琄怆舧鞹臷鯻艁球怆蜧鞹臷鯻鎂颹貸!甇丟芧鞹藯怀!艁甃吨苁鞹臺鯻鎇鞹!艁甃刵芨颹脁頀鮌葟鎂颹賈2戀葟鎇颹賈!艁眃舼鞹臸輀鯻İ鎇鞹!艁眃泳芹鞹臯鯻発鎂颹鯻鯻脐砇稔蝶鞹藯!艁礃苀鞹臭鯻空鎂鞹1脀空鎇鞹!怀艁稃苠鞹臼鯻鎂鞹!艁笃剖舒鞹臰踀鯻噻鎇鞹!艁笄畖艥颹脅鮌艁笄畖蝥颹脅鮌艁笃璡舆

11、鞹臷鯻鎇鞹!艁簄绻苟颹脀蠀鮌艁簄绻蟟颹脀蠀鮌艁紃贠舨鞹臻鯻鎇鞹!艁縄苍颹脀蠀鮌艁縃淏艎鞹臼鯻乭鎇鞹!艁缃芎鞹臸輀鯻鎂鞹!艁考謃蟕鞹臮鯻鎂鞹!艁考呆蜬鞹臶鯻鎂鞹1艁脃勪芨颹脀蠀鮌鎇颹貈!倀艁茄良鞹臮鯻艁范畯舨鞹臽鯻筑鎂鞹1倀艁萃儥蝻鞹臬鯻垄鎂鞹!艁蘄艫鞹臮鯻艁蘄蝫鞹臮鯻艁蠄乌舚颹脅鮌艁蠄乌蜚颹脅鮌艁褃竄舋鞹臺鯻鎇鞹!怀艁謃纭苃鞹臶鯻鎇鞹!謄妾與鞹苯倀鯻鮌鎇颹賘!倀 漂流皮划艇生产线建设项目可行性研究报告中咨国联出品二二一二二一年三月目 录第一章 总 论11.1项目概要11.1.1项目名称11.1.2项目建设单位11.1.3项目建设性质11.1.4项目建设地点11.1.5项目负责人11.1.6项目

12、投资规模11.1.7项目建设规模21.1.8项目资金来源21.1.9项目建设期限21.2项目建设单位介绍31.3编制依据41.4 编制原则41.5研究范围51.6主要经济技术指标51.7综合评价6第二章 项目市场分析82.1建设地经济发展概况82.2我国漂流皮划艇行业发展状况分析82.3我国漂流皮划艇行业发展趋势分析92.4市场小结10第三章 项目建设的背景和必要性113.1项目提出背景113.2项目建设必要性分析123.2.1有利于促进我国漂流皮划艇工业快速发展的需要123.2.2提升技术进步,满足漂流皮划艇行业生产高品质产品的需要133.2.4符合中国制造2025 “三步走”实现制造强国战

13、略目标143.2.5提升我国漂流皮划艇产品研发和技术创新水平的需要143.2.6提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要143.2.7增加当地就业带动产业链发展的需要153.3项目建设可行性分析153.3.1政策可行性153.3.2技术可行性163.3.3管理可行性173.4分析结论17第四章 项目建设条件184.1地理位置选择184.1项目建设条件194.2.1区域概况194.2.2区域地形地貌条件194.2.3区域气候条件204.2.4区域交通区位条件204.2.5区域经济发展条件21第五章 总体建设方案225.1总图布置原则225.2土建方案225.2.1总体规划方案225.2.

14、2土建工程方案235.3主要建设内容245.4工程管线布置方案245.4.1给排水245.4.2供电265.5道路设计285.6总图运输方案295.7土地利用情况295.7.1项目用地规划选址295.7.2用地规模及用地类型29第六章 产品方案及技术方案316.1主要产品方案316.2产品质量指标316.3产品价格制定原则316.4产品生产规模确定316.5项目生产工艺简述326.5.1产品工艺方案选择326.5.2工艺技术流程及简述32第七章 原料供应及设备选型337.1主要原材料供应337.2主要设备选型337.2.1设备选型原则337.2.2主要设备明细34第八章 节约能源方案358.1

15、本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范358.2建设项目能源消耗种类和数量分析358.2.1能源消耗种类358.2.2能源消耗数量分析358.3项目所在地能源供应状况分析368.4主要能耗指标及分析368.5节能措施和节能效果分析378.5.1工业节能378.5.2节水措施378.5.3建筑节能388.5.4企业节能管理398.6结论39第九章 环境保护与消防措施419.1设计依据及原则419.1.1环境保护设计依据419.1.2设计原则419.2建设地环境条件419.3 项目建设和生产对环境的影响429.3.1 项目建设对环境的影响429.3.2 项目生产过程产生的污染物439.4 环境保护

16、措施方案439.4.1 项目建设期环保措施439.4.2 项目运营期环保措施449.5绿化方案459.6消防措施459.6.1设计依据459.6.2防范措施469.6.3消防管理479.6.4消防措施的预期效果47第十章 劳动安全卫生4910.1 编制依据4910.2概况4910.3 劳动安全4910.3.1工程消防4910.3.2防火防爆设计5010.3.3电力5010.3.4防静电防雷措施5010.4劳动卫生5110.4.1防暑降温5110.4.2卫生5110.4.3噪声5110.4.4照明5110.4.5个人防护5110.4.6安全教育及防护51第十一章 企业组织机构与劳动定员5311.

17、1组织机构5311.2劳动定员5311.3人力资源管理5311.4福利待遇54第十二章 项目实施规划5512.1建设工期的规划5512.2建设工期5512.3实施进度安排55第十三章 投资估算与资金筹措5613.1投资估算依据5613.2项目建设投资估算5613.3流动资金估算5713.4资金筹措5713.5项目投资总额5713.6资金使用和管理60第十四章 财务及经济评价6114.1销售收入及成本费用估算6114.1.1基本数据的确立6114.1.2产品成本6214.1.3平均产品利润6314.2财务评价6314.2.1项目投资回收期6314.2.2项目投资利润率6314.2.3不确定性分析

18、6414.3经济效益评价结论66第十五章 风险分析及规避6815.1项目风险因素6815.1.1不可抗力因素风险6815.1.2市场风险6815.1.3资金管理风险6815.2风险规避对策6815.2.1不可抗力因素风险规避对策6915.2.2市场风险规避对策6915.2.3资金管理风险规避对策69第十六章 结论与建议7016.1结论7016.2建议70漂流皮划艇项目可行性研究报告模版仅供参考或编写过程中格式借鉴使用,不作为实际项目投资使用。本报告中所发表的观点和结论仅供报告持有者参考使用;报告编制人员对本报告披露的信息不作承诺性保证,也不对各级政府部门(客户或潜在投资者)因参考报告内容而产生

19、的相关后果承担法律责任;因此,报告的持有者和审阅者应当完全拥有自主采纳权和取舍权,敬请本报告的所有读者给予谅解第 5 页第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称漂流皮划艇生产线建设项目1.1.2项目建设单位北京市XX有限公司1.1.3项目建设性质新建项目1.1.4项目建设地点本项目建设地址是北京市房山区北1.1.5项目负责人XX1.1.6项目投资规模本次建设项目的总投资为34800.00万元,其中,建设投资为31800.00万元(土建工程为10963.25万元,设备及安装投资15187.00万元,土地费用4600.00万元,其他费用为588.01万元,预备费461.74万元),铺底流动资

20、金为3000.00万元。本次项目建成后,达产年可实现年产值85000.00万元,计算期内年均销售收入为70318.18万元,年均利润总额13713.14万元,年均净利润10284.86万元,年上缴税金及附加为323.81万元,年均上缴增值税为2698.38万元,年均上缴所得税为3428.29万元;投资利润率为39.41%,投资利税率48.09%,税后财务内部收益率31.04%,税后投资回收期(含建设期)为4.41年。1.1.7项目建设规模本项目达产年设计生产能力:漂流皮划艇。本次项目占地面积80亩,总建筑面积48395.00平方米;主要建设内容及规模如下:主要建筑物、构筑物一览表工程类别工段名

21、称层数占地面积()建筑面积()1、主要建筑工程生产车间121000.0021000.00仓储库房27000.0014000.00研发办公楼7800.005600.00职工宿舍7800.005600.00职工食堂3500.001500.00配电房1280.00280.00门卫室165.0065.00其他辅助设施1350.00350.00合计30795.0048395.002、公共设施道路硬化及停车场工程116000.0016000.00绿化景观工程16500.006500.001.1.8项目资金来源本项目总投资资金34800.00万元人民币,资金来源为项目企业自筹。1.1.9项目建设期限本项目分

22、二期建设,一期工程建设从2020年5月1日至11月1日,计6个月;二期工程建设从2021年5月1日至11月1日,计6个月;工程建设工期共计12个月。1.2项目建设单位介绍公司自上市以来始终坚持“立足高起点、利用高科技、创造高品质”的可持续发展思路,逐渐形成了一条从能源、氧化铝、电解铝到铝型材、高精度铝板、带、箔的完整铝产业链。公司规模和产量持续稳居铝产业大型企业前列。公司是国家建设部铝合金建筑型材定点生产厂家。经过二十多年的艰辛创业,规模不断提升,产品家族与日俱增,产品涉及航空、船舶、高速列车、集装箱、工业型材、精品民用型材等几十个领域。“南山铝材”卓越的品质和极高的信誉度、满意度,使其畅销全

23、国,并远销北美洲、欧洲、非洲、澳洲及东南亚等国家。先后通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证,通过了国际轨道交通IRIS质量管理体系认证,通过了AS9100C版国际航空,以及TS16949国际汽车行业质量管理体系认证。通过了DNV(挪威船级社)合金产品认证、中国节能产品认证。获得了南车青岛四方机车车辆股份有限公司高速动车组和地铁项目产品、服务供应许可证,取得了唐山机车厂CRH3动车组项目合格供应商资质。获得有色金属实物质量金杯奖。“工欲善其事,必先利其器”。南山人深谙此道。南山铝材拥有当今世界先进的挤压生产线及德国、美国、意

24、大利、日本、瑞士等先进的配套设备。南山铝材公司将依托于南山铝业优势的铝产业链和深厚的企业文化,继续秉承“自强不息,奋进不止”的南山精神,以更优质的质量、更好的服务、更新的产品与社会各界携手并进、共创未来!1.3编制依据1. 中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要;2. 北京市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要;3. 国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年);4. 漂流皮划艇工业发展规划(2016-2020年);5. 中国制造2025;6. 建设项目经济评价方法与参数及使用手册(第三版);7. 工业可行性研究编制手册;8. 现代财务会计;9. 工业投资项目评价与决

25、策;10. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据;11. 国家公布的相关设备及施工标准。1.4 编制原则 (1)充分利用企业现有基础设施条件,将该企业现有条件(设备、场地等)均纳入到设计方案,合理调整,以减少重复投资。(2)坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则,确保工程质量,以达到企业的高效益。(3)认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定,执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。(4)设计中尽一切努力节能降耗,节约用水,提高能源的重复利用率。(5)注重环境保护,设计中注重建设垃圾处理方案,在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。(6)注重劳动安全和卫生,设计

26、文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证;对产品的行业市场需求情况进行了重点分析和预测,确定了本项目的经营纲领;对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议;对工程投资,经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价;对项目建设及运营中出现风险因素作出分析,重点阐述规避对策。1.6主要经济技术指标本项目主要经济技术指标如下:项目主要经济技术指标表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1达产年设计生产产能吨/年00.00 2总用地面积亩80.00 3总建筑面积48395.00

27、 4总投资资金,其中:万元34800.00 4.1建筑工程万元10963.25 4.2设备及安装费用万元15187.00 4.3土地费用万元4600.00 4.4其他费用万元588.01 4.5预备费用万元461.74 4.6铺底流动资金万元3000.00 二主要数据1达产年年产值万元85000.00 2年均销售收入万元70318.18 3年平均利润总额万元13713.14 4年均净利润万元10284.86 5年销售税金及附加万元323.81 6年均增值税万元2698.38 7年均所得税万元3428.29 8项目定员人2809建设期年1三主要评价指标1项目投资利润率%39.41%2项目投资利税

28、率%48.09%3税后财务内部收益率%31.04%4税前财务内部收益率%39.36%5税后财务净现值(ic=8%)万元68,612.026税前财务净现值(ic=8%)万元95,679.027投资回收期(税后)含建设期年4.418投资回收期(税前)含建设期年3.839盈亏平衡点%32.44%1.7综合评价本项目重点研究“漂流皮划艇生产线建设项目”的设计与建设,项目建成后,可满足当前漂流皮划艇消费市场的极大需求,推动我国相关产业的快速发展,对地方经济建设有积极的积极促进作用。项目产品市场前景广阔。且该项目投产后,可以带动本地相关配套企业的发展,提供更多的就业机会。本项目建设符合国家产业政策,选址符

29、合北京市规划的相关要求。该项目选用先进技术和设备,能达到清洁生产水平,项目营运过程中充分体现了循环经济的理念。污染治理措施能够满足环保管理的要求,废气、废水、噪声、固体废物均能实现达标排放和安全处置。项目的实施符合我国产业发展政策,是推动我国漂流皮划艇产业技术升级的重要举措,符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业,增加当地利税,带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群,拉大产业链条,对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此,本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益,还具有很强的社会效益。综上所述,该项目市场前景看好,经济效益、社会效益显著,因此,项目可行

30、且必要。第二章 项目市场分析2.1建设地经济发展概况2017年,全区将全面融入京津冀协同发展大局,落实首都城市战略定位,坚持生态为基、转型为要、整治为先、创新为源、惠民为本,全面加快产业转型、城市转型、社会转型,推进“一区一城”新房山建设,奋力打造京保石发展轴桥头堡,在此背景下,预计全年全区经济运行总体仍将保持平稳发展。2018年全区实现地区生产总值(GDP)761.8 亿元,剔除价格因素影响,比上年增长 6.5%。其中,第一产业增加值 13.5 亿元,增长 0.4%;第二产业增加值 446.4 亿元,增长 3.6%;第三产业增加值 301.9 亿元,增长 10.9%。按常住人口计算,全区人均

31、地区生产总值(人均 GDP)达到 9831 美元(按人民币对美元年平均汇率 6.62:1 计算)。2018 年全区地区生产总值比 2013 年增长 56.3%;五年来,全区地区生产总值年均增长 9.3%,其中第一产业年均下降 4.8%,第二产业年均增长 9.6%,第三产业年均增长 9.9%。三次产业结构由2013 年的 3.5:57.9:38.6 变化为 2018 年的 1.8:58.6:39.6。2.2我国漂流皮划艇行业发展状况分析作为国民经济传统支柱产业、重要的民生产业和国际竞争优势明显产业的漂流皮划艇工业,在繁荣市场、吸纳就业、增加农民收入、加快城镇化进程以及促进社会和谐发展等方面发挥了

32、重要作用。尽管外部环境不断变化,中国漂流皮划艇工业当前在国民经济中仍保持着稳定地位,并发挥着日渐重要的作用。但随着全球漂流皮划艇产业格局的进一步调整,我国漂流皮划艇工业发展正面临发达国家“再工业化”和发展中国家加快推进工业化进程的“双重挤压”。中国漂流皮划艇工业正处于由大而强的关键转型期。当然随着“中国制造2025”的落地实施,作为中国传统支柱产业的中国漂流皮划艇行业在传统漂流皮划艇技术与新技术之间的差距不断拉大的情况下也在进行着一场变革。随着漂流皮划艇工业“十三五”发展规划的发布,中国漂流皮划艇行业正式迈进智能化、数字化的转型当中。漂流皮划艇行业发展空间从产业发展层面看,漂流皮划艇工业与信息

33、技术、互联网深度融合对传统生产经营方式提出挑战的同时,也为产业的创新发展提供了广阔空间。“中国制造2025”“互联网+”推动信息技术在漂流皮划艇行业设计、生产、营销、物流等环节的深入应用,将推动生产模式向柔性化、智能化、精细化转变,由传统生产制造向服务型制造转变。大数据、云平台、云制造、电子商务和跨境电商发展将催生新业态、新模式。随着社会的进步和发展,在大环境、消费者需求、成本等多重因素变化影响下,中国漂流皮划艇行业也在逐渐发生新变化,主要分为“创新速度加快”、“消费需求多元”、“智能深度融入”三点:面对我国漂流皮划艇工业发展环境和形势的深刻变化,相关企业须积极把握需求增长与消费升级的趋势,利

34、用好新一轮科技和产业变革的战略机遇,推动我国漂流皮划艇工业加快向中高端迈进。2.3我国漂流皮划艇行业发展趋势分析技术进步和工艺创新成为促进产业升级和提升产品档次的主要动力。漂流皮划艇行业将着力增强自主创新能力,转变经济增长方式,提高经济运行的质量和效益,加快漂流皮划艇先进生产力建设。主要包括“三大创新”:科技创新、经营管理创新、产业链整合创新。以及新材料、新工艺的应用,将会有力地推进我国漂流皮划艇行业的结构调整,大大提高我国漂流皮划艇工艺技术水平,提高我国漂流皮划艇的技术含量和产品档次。ERP企业资源计划、PDM 产品数据管理系统及信息网络技术的广泛应用,将加快漂流皮划艇企业商品的购、销、存等

35、流转过程,进一步规范企业运作流程,加速企业生产效率,大大提高企业的市场应变能力。漂流皮划艇行业将逐步适应国际消费趋势的主流,由生产低档次产品向高品质、高档次及高附加值的产品转变,逐步完善上下游产业链,向价值链高端迈进。2.4市场小结综上可以看出,我国漂流皮划艇业及漂流皮划艇产品发展前景十分可观。市场需求十分旺盛。随着国内外消费需求的进一步增加,必将带动漂流皮划艇市场需求的进一步拉大。因此,项目正是适应市场需求而产生的,产品市场需求潜力较大,前景可观。第 10 页第三章 项目建设的背景和必要性3.1项目提出背景 说明国家有关的产业政策、技术政策、分析项目是否符合这些宏观经济要求。“十三五”期间,

36、面对复杂的内外部环境,漂流皮划艇行业着力推进转型升级,依靠技术创新、管理提升和产品升级,全行业经济运行总体平稳,规模以上企业主要运行指标保持增长。为应对国内外漂流皮划艇市场的变化,政府大力推动并加快漂流皮划艇工业转型升级,漂流皮划艇产业产品结构逐步由低端产品向中高端产品转移,目前高端市场需求激增,漂流皮划艇市场需求上升,供不应求。项目方结合我国漂流皮划艇行业发展较好的行业背景、漂流皮划艇等相关产品市场需求日益旺盛以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下,提出的“漂流皮划艇生产线建设项目”。项目企业将充分利用建设地资源、能源、人力成本优势以及产业基础优势,将该项目打造成当地颇具规模的

37、漂流皮划艇开发生产基地。本次项目的建设对于加快北京市漂流皮划艇行业结构优化升级,大力推进新型工业化发展进程,带动当地国民经济可持续发展具有积极的意义。该项目建设具备良好的市场发展空间,项目产品具有广泛的应用价值,具有良好的应用前景,其推广应用将产生巨大的社会效益和经济效益。项目采用的技术成熟,环境零影响,运行费用少,抗风险能力强,符合国家的产业政策和环境保护政策,具有明显的投资优势和非常广阔的市场前景。因此,本次项目的提出恰合时宜且意义重大,项目建设具备一定的市场发展空间,项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。3.2项目建设必要性分析一般从企业本身所获得的经济效益及项目对宏观经济

38、、对社会发展所产生的影响两方面来说明投资的必要性。包括下面这些内容。企业获得的利润情况。企业可以提高产品质量,加强市场竞争力。扩大生产能力,改变产品结构。采用新工艺,节约能源,减少环境污染,提高劳动生产率。产品进入国际市场的优越条件和竞争力。对当地经济、社会发展的积极影响。包括增加税收、提高就业率、提高科技水平等。3.2.1有利于促进我国漂流皮划艇工业快速发展的需要漂流皮划艇工业是我国传统支柱产业、重要民生产业和创造国际化新优势的产业,是科技和时尚融合、生活消费与产业用并举的产业,在美化人民生活、增强文化自信、建设生态文明、带动相关产业发展、拉动内需增长、促进社会和谐等方面发挥着重要作用。从国

39、内经济环境看,国内需求将成为行业增长的重要驱动力。随着国内经济的持续快速增长,居民收入的稳定提升,将拉动内需市场的进一步发展。随着现代漂流皮划艇工业的快速发展,自动化、连续化和高效化已成为现代漂流皮划艇业生产的主要方向,以减少中国漂流皮划艇品生产设备和技术与国际先进水平的差距。从而加大力度引进先进的漂流皮划艇设备和技术,注重消化与吸收,尤其要注重创新能力的提高,使漂流皮划艇品生产向创新之路发展。本次项目建设将大力引进国内外最先进的生产设备,建设设施完善的现代化车间,通过先进的漂流皮划艇加工技术和装备,促进我国漂流皮划艇工业在新时期继续快速健康发展,有利于将资源优势转变为经济优势,是加快我国经济

40、繁荣发展的重要途径,因此本次项目的提出适时且必要。3.2.2提升技术进步,满足漂流皮划艇行业生产高品质产品的需要搞好漂流皮划艇技术进步与产业升级对于漂流皮划艇全行业发展具有重要意义。全面提升行业核心竞争力,并发挥优势要素,做大做强。北京市XX有限公司自成立以来一直从事漂流皮划艇漂流皮划艇的生产,技术已相当成熟,经过多年的发展与探索,已取得很大的成绩,项目的建设不仅可以弥补我国漂流皮划艇尖端技术的空白,还可有效满足漂流皮划艇行业生产高品质产品的需要。从漂流皮划艇企业来说,生产高端漂流皮划艇既是企业实力的象征,更是企业可持续发展的利润增长点,同时也是漂流皮划艇企业“做精”的战略选择。随着漂流皮划艇

41、行业产品的创新开发和培育新的增长点,从而加快产品结构调整,重点开发高档次、高品位、高附加值产品,为行业创造新的经济增长点,提高产品质量和品质,注重从加工生产向前端设计研发、后端市场终端控制延伸,引导并创造市场需求,以市场为导向,加强高品质产品开发,更好地满足消费者多层次的需求。面对一个变化迅速、日新月异、多元化、流行周期短的市场,项目企业将提高对市场的反应速度,在充分了解市场的情况下,采用新工艺、新技术和生产效率来生产产品,提高产品质量,快速生产出消费者所需要的产品,在新一轮的竞争中取得先机,从而满足当前市场对漂流皮划艇的市场需求。3.2.4符合中国制造2025 “三步走”实现制造强国战略目标

42、中国制造2025部署全面推进实施制造强国战略,明确了9项战略任务和重点:其中特别提出支持战略性重大项目和高端装备实施技术改造的政策方向,稳定中央技术改造引导资金规模,通过贴息等方式,建立支持企业技术改造的长效机制。提高国家制造业创新能力,大力推动重点领域突破发展,聚焦新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等十大重点领域。生产制造业是国家实施新能源制造强国战略的重要基础和支撑。因此,项目实施符合中国制造2025发展部署。3.2.5提升我国漂流皮划艇产品研发和技术创新

43、水平的需要本次项目以节能减排和提升品质为导向,实施多品种、系列化漂流皮划艇研发生产,是与国家产业政策密切相关的高端、高附加值、具有很好市场前景的产品研发制造,公司坚持以产品创新为动力,加快研发高端漂流皮划艇,在产品定位上,本项目将主要向低排放、低能耗、高智能化控制、多功能综合使用、先进制造工艺、人机工程化设计等方向发展,实现真正意义上的“零”排放。对推进北京市产业结构调整和经济转型升级,夯实全省漂流皮划艇产业、装备制造业等产业根基,带动全省经济发展具有重要意义。3.2.6提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要随着近年来国内漂流皮划艇行业的蓬勃发展,项目企业依托当地得天独厚的条件开发优势资源,深挖潜力提升项目产品的生产技术水平,本次“漂流皮划艇项目”将充分发挥技术领先优势与人才优势,通过企业技术改造提升技术水平,购置先进的技术装备,采用规模化生产经营,提升企业市场竞争力,充分利用本地资源,全力对漂流

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