1、 头孢呋辛酸生产线建设项目可行性研究报告中咨国联出品二二一二二一年四月目 录第一章 总 论11.1项目概要11.1.1项目名称11.1.2项目建设单位11.1.3项目建设性质11.1.4项目建设地点11.1.5项目负责人11.1.6项目投资规模11.1.7项目建设规模21.1.8项目资金来源21.2项目建设单位介绍31.3编制依据31.4 编制原则41.5研究范围51.6主要经济技术指标51.7综合评价6第二章 项目市场分析82.1建设地经济发展概况82.2我国头孢呋辛酸行业发展状况分析82.3我国头孢呋辛酸行业发展趋势分析102.4市场小结10第三章 项目建设的背景和必要性113.1项目提出
2、背景113.2项目建设必要性分析123.2.1有利于促进我国头孢呋辛酸工业快速发展的需要123.2.2提升技术进步,满足头孢呋辛酸行业生产高品质产品的需要133.2.4符合中国制造2025 “三步走”实现制造强国战略目标133.2.5提升我国头孢呋辛酸产品研发和技术创新水平的需要143.2.6提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要143.2.7增加当地就业带动产业链发展的需要153.3项目建设可行性分析153.3.1政策可行性153.3.2技术可行性163.3.3管理可行性173.4分析结论17第四章 项目建设条件184.1地理位置选择184.2区域建设条件184.2.1区域地理位置
3、184.2.2区域地形地貌条件194.2.3区域气候条件194.2.4区域交通条件194.2.5区域经济发展条件20第五章 总体建设方案215.1总图布置原则215.2土建方案215.2.1总体规划方案215.2.2土建工程方案225.3主要建设内容235.4工程管线布置方案235.4.1给排水235.4.2供电255.5道路设计275.6总图运输方案285.7土地利用情况285.7.1项目用地规划选址285.7.2用地规模及用地类型28第六章 产品方案及技术方案306.1主要产品方案306.2产品质量指标306.3产品价格制定原则306.4产品生产规模确定306.5项目生产工艺简述316.5
4、.1产品工艺方案选择316.5.2工艺技术流程及简述31第七章 原料供应及设备选型327.1主要原材料供应327.2主要设备选型327.2.1设备选型原则327.2.2主要设备明细33第八章 节约能源方案348.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范348.2建设项目能源消耗种类和数量分析348.2.1能源消耗种类348.2.2能源消耗数量分析348.3项目所在地能源供应状况分析358.4主要能耗指标及分析358.5节能措施和节能效果分析368.5.1工业节能368.5.2节水措施368.5.3建筑节能378.5.4企业节能管理388.6结论38第九章 环境保护与消防措施409.1设计依据及
5、原则409.1.1环境保护设计依据409.1.2设计原则409.2建设地环境条件409.3 项目建设和生产对环境的影响419.3.1 项目建设对环境的影响419.3.2 项目生产过程产生的污染物429.4 环境保护措施方案429.4.1 项目建设期环保措施429.4.2 项目运营期环保措施439.5绿化方案449.6消防措施449.6.1设计依据449.6.2防范措施459.6.3消防管理469.6.4消防措施的预期效果46第十章 劳动安全卫生4810.1 编制依据4810.2概况4810.3 劳动安全4810.3.1工程消防4810.3.2防火防爆设计4910.3.3电力4910.3.4防静
6、电防雷措施4910.4劳动卫生5010.4.1防暑降温5010.4.2卫生5010.4.3噪声5010.4.4照明5010.4.5个人防护5010.4.6安全教育及防护50第十一章 企业组织机构与劳动定员5211.1组织机构5211.2劳动定员5211.3人力资源管理5211.4福利待遇53第十二章 项目实施规划5412.1建设工期的规划5412.2建设工期5412.3实施进度安排54第十三章 投资估算与资金筹措5613.1投资估算依据5613.2项目建设投资估算5613.3流动资金估算5713.4资金筹措5713.5项目投资总额5713.6资金使用和管理60第十四章 财务及经济评价6114.
7、1销售收入及成本费用估算6114.1.1基本数据的确立6114.1.2产品成本6214.1.3平均产品利润6314.2财务评价6314.2.1项目投资回收期6314.2.2项目投资利润率6314.2.3不确定性分析6315.3经济效益评价结论67第十五章 风险分析及规避6915.1项目风险因素6915.1.1不可抗力因素风险6915.1.2市场风险6915.1.3资金管理风险6915.2风险规避对策6915.2.1不可抗力因素风险规避对策7015.2.2市场风险规避对策7015.2.3资金管理风险规避对策70第十六章 结论与建议7116.1结论7116.2建议71头孢呋辛酸项目可行性研究报告模
8、版仅供参考或编写过程中格式借鉴使用,不作为实际项目投资使用。本报告中所发表的观点和结论仅供报告持有者参考使用;报告编制人员对本报告披露的信息不作承诺性保证,也不对各级政府部门(客户或潜在投资者)因参考报告内容而产生的相关后果承担法律责任;因此,报告的持有者和审阅者应当完全拥有自主采纳权和取舍权,敬请本报告的所有读者给予谅解第 5 页第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称头孢呋辛酸生产线建设项目1.1.2项目建设单位宜城市XX有限公司1.1.3项目建设性质新建项目1.1.4项目建设地点本项目建设地址是湖北省宜城市1.1.5项目负责人XX1.1.6项目投资规模项目的总投资为30000.00
9、万元,其中,建设投资为27000.00万元(土建工程为11573.50万元,设备及安装投资12312.00万元,土地费用2400.00万元,其他费用为316.24万元,预备费398.26万元),铺底流动资金为3000.00万元。项目建成达产后,达产年可实现年产值347000.00万元,计算期内年均销售收入236590.91万元,年均利润总额8472.29万元,年均净利润6354.22万元,年上缴税金及附加为348.12万元,年可上缴增值税3481.19万元,投资利润率28.24%,投资利税率41.01%,税后投资回收期(含建设期)6.02年。1.1.7项目建设规模本项目主要生产产品:头孢呋辛酸
10、。本项目总占地面积为200亩,总建设面积84160.00平方米,详细内容见下表:主要建筑物、构筑物一览表工程类别工段名称占地面积(m2)建筑面积(m2)层数结构1、主要建筑工程生产车间32000.0032000.001钢结构原料库房10000.0010000.001钢结构成品仓库12000.0012000.001钢结构研发中心1100.003300.003框架结构行政办公楼1800.0010800.006框架结构员工宿舍1800.0010800.006框架结构职工食堂1300.003900.003框架结构配电房300.00300.001框架结构门卫室60.0060.001框架结构环保处理站65
11、0.00650.001框架结构其他辅助用房350.00350.001总计61360.0084160.002、公共工程道路硬化及停车场45000.0045000.00绿化工程16500.0016500.001.1.8项目资金来源本项目总投资资金30000.00万元人民币,资金来源为项目企业自筹。1.2项目建设单位介绍公司是国内液压机研发、制造企业,企业销售收入、经济增速、科技投入连年位居液压机制造业前列。坐落于中国北方重要工业基地和港口城市天津,地处经济繁荣开放的环渤海地区。广泛适用于航空航天、汽车工业、船舶板材、锻造挤压、玻璃钢复合材(堀匀翺%堀讀缁H缀穒=a椀錂嬃蔃崄弆谆蝵禋癸搀漀挀戀戀戀戀
12、搀搀昀戀昀挀戀昀戀攀最椀昀谀蝵禋癸搀漀挀尀尀挀挀挀愀挀戀攀攀挀昀攀昀愀愀一焀圀漀嘀刀最瘀樀砀唀夀圀猀匀娀圀爀堀猀栀搀昀最礀癸桔琀琀瀀猀眀眀眀眀攀渀欀甀渀攀琀挀漀洀椀氀攀刀漀漀琀尀圀攀渀欀甀渀攀琀椀氀攀刀漀漀琀尀昀攀攀昀搀搀搀愀挀挀C栀u幜伀儀栀一唀挀嘀渀儀攀昀一嘀琀椀礀砀刀琀渀伀瀀猀唀氀瘀圀堀挀琀吀圀攀樀瘀礀最爀谀蝵禋瘀呖岀谀谰N豎谰N瑎唀礀艶腩礀礀喋礀礀礀礀镶礀礀斑遧%薸嗌嗌胔-i縀$萕中药有效成分提取生产建设项目可行性研究报告.docce472715a808449a9e8dfb578b47fb45.gif中药有效成分提取生产建设项目可行性研究报告.doc2021-419baa30381-5
13、94d-4cf2-a0b2-f5ea92d792a1LF3iySO1rGgCOAkuwIFS2r/NZWGTu1dYY8+O/ixSqFMVCei/EKOOsw=项目可行性研究报告https:/ 中药有效成分提取生产线建设项目 可行性研究报告 中咨国联出品 二二一二二一年四月 目 录 第一章 总 论 1 1.1项目概要 1 1.1.1项目名称 1 1.1.2项目建设单位 1 1.1.3项目建设性质 1 1.1.4项目建设地点 1 1.1.5项目负责人 1 1.1.6项目投资规模 1 1.1.7项目建设规模 2 1.1.8项目资金来源 2 1.Z813覄耀舀(瑍敦+基地)项目芜湖盛鸿电子科技有限
14、公司 江西南大融汇环境技术有限公司 - 5 - 本项目排水系统为雨污分流制, 雨水排入雨水管网。 精雕工艺产生的废水经沉淀池 三级过滤处理后循环利用,不外排。废水主要为职工生活污水、清洗废水和纯水制备浓 水,生活污水量约 420t/a,清洗废水量为 48.64t/a。生活污水和清洗废水经沉淀池预处 理后由园区污水管网排入城东污水处理厂。纯水制备浓水属清净下水,其水量为 12.16t/a,直接进入污水管网直排。 (3)供电 项目总用电负荷约为 4000KWh/a,由供电系统配电网供给。 (4)储存、运输 在厂房内设置原料及成品储存堆放区, 运入运出、 厂内运输由社会车辆及厂内车辆 共同完成。 (
15、5)消防 建设项目建筑防火设计依据建筑设计防火规范(GB50016-2010),厂房防火设计 按丁类厂房设计,耐火等级设计为二级。满足本项目防火要求。 1.4、选址符合性、选址符合性 项目选址位于芜湖经开区万春智能产业园 6 号厂房, 项目区用地系租赁园区内现有 厂房,建设单位通过租赁方式取得房屋使用权。 项目选址位于芜湖经开区万春智能产业园 6 号厂房, 建设地点不位于饮用水源保护 区范围内;根据芜湖市城市总体规划(20122030),本项目用地属于工业用地, 因此项目用地符合当地用地规划。 本项目所在工业园以电子电器、 建筑材料和机电设备加工为主导的产业群,本项目 的建设满足环保要求,项目
16、排放的废水、废气、固废、噪声均能得到有效的处理处置, 对周边的环境影响较小。 项目的建设运行对于发展当地的循环经济, 促进当地经济发展、增加劳动就业机会 有良好的社会、经济效益。项目所采用的生产设备较为先进,自动化程度较高。该项目 主要从事工装夹具零部件生产加工处理, 所从事的生产活动能与周围环境功能相容,项 目的建设不会改变当地环境功能; 项目所在区域周围无文物保护、风景名胜等环境敏感 目标,项目外环境相对简单,不存在明显的制约因素,项目排放的废水、废气、固废、 噪声均能得到有效的处理处置,对周边的环境影响较小,项目选址基本合理。 1.5、产业政策符合性、产业政策符合性 玻璃盖板加工中心(基
17、地)项目芜湖盛鸿电子科技有限公司 江西南大融汇环境技术有限公司 - 6 - 对照产业结构调整指导目录(2011 年本)及 2013 年国家发展改革委关于修改 产业结构调整指导目录(2011 年本)有关条款的决定,本项目不在现行产业政策 中规定的限制和淘汰类建设项目之列,不在鼓励建设项目之列,视为允许项目,符合国 家的产业政策。 对照安徽省产业结构调整指导目录(2007 年本),本项目不属于安徽省规定 的鼓励类、淘汰类之列;应视为允许类之列;该项目已经于 2018 年 7 月获得了芜湖经 济技术开发区管委会“玻璃盖板项目加工中心(基地)项目” (开管秘【2018】414 号) 。 因此,本项目符
18、合国家、安徽省和地方相关产业政策。 1.6、“三线一单三线一单”符合性分析判定符合性分析判定 表表 1-5“三线一单三线一单”符合性分析符合性分析 内容符合性分析整改措施建议 生态保护红线 本项目位于芜湖经开区万春智能产业园 6 号厂房, 周边无自然保护区、 饮用水源保护区等生态保护目 标,符合生态保护红线要求 资源利用上线 本项目运营过程中消耗一定量的电源、 水资源等资 源消耗, 项目资源消耗量相对区域资源利用总量较 少,符合资源利用上线要求 环境质量底线 本项目附近地表水、声环境质量、大气环境能够满 足相应的标准要求;本项目废气经处理措施处理 后,对周边环境影响很小,废水经预处理达标后纳
19、管,对周围环境影响很小,符合环境质量底线要求 负面清东联盟磷复肥有限公司、山东联盟特种装备有限公司、寿光市新丰淀粉有限公司六个生产企业和山东联盟燃料有限公司、山东联盟物流有限公司、山东联盟置业有限公司、联盟销售公司和山东联盟国际贸易有限公司五个经营性公司。主要产品为:合成氨、尿素、复合肥、甲醇、硫酸、葡萄糖、维生素C 、甘露醇 、山梨醇、玉米淀粉。产品注册商标“联盟”、“占峰”,均为山东省著名商标。联盟牌尿素、复合肥产品是山东名牌产品,其中联盟牌是中国驰名商标。企业先后通过了质量、环境、职业健康安全管理体系认证及尿素产品的认证。 电XX集团的前身是享有全国“小氮之光”美誉的寿光市化工总厂。组建
20、集团以来,特别是2002年底企业改制以来,联盟集团秉承“发展企业、奉献社会、富裕员工”的企业宗旨,高度树立科学发展观,坚持走低成本扩张和滚动式发展之路,强化细化内部管理,连续加大投入,不断推行技术创新和制度创新,注重提高自身市场竞争力,积极培育具有自身特色的企业文化,企业实现了稳定、快速、持续发展。企业先后获得“全国化肥生产先进企业”、“全国守合同重信用企业”、“国家技术进步先进企业”、“国家节能先进企业”、“全国双爱双评先进企业”等多项荣誉称号。 联盟化工集团目前煤化工、石油化工和生物化工三大产业规模已经成熟和固定,今后将进一步向精细化工迈进,进而把企业做强做大,实现企业又好又快和谐发展。1
21、.3编制依据1. 中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要;2. 河北省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要;3. 国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年);4. 脉冲控制仪工业发展规划(2016-2020年);5. 中国制造2025;6. 建设项目经济评价方法与参数及使用手册(第三版);7. 工业可行性研究编制手册;8. 现代财务会计;9. 工业投资项目评价与决策;10. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据;11. 国家公布的相关设备及施工标准。1.4 编制原则 (1)充分利用企业现有基础设施条件,将该企业现有条件(设备、场地等)均纳入到设计方案,合理调整
22、,以减少重复投资。(2)坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则,确保工程质量,以达到企业的高效益。(3)认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定,执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。(4)设计中尽一切努力节能降耗,节约用水,提高能源的重复利用率。(5)注重环境保护,设计中注重建设垃圾处理方案,在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。(6)注重劳动安全和卫生,设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证;对产品的行业市场需求情况进行了重点分析和预测,确定了
23、本项目的经营纲领;对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议;对工程投资,经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价;对项目建设及运营中出现风险因素作出分析,重点阐述规避对策。1.6主要经济技术指标本项目主要经济技术指标如下:主要经济技术指标汇总表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1达产年设计脉冲控制仪生产产能x/年x.002总用地面积亩100.003总建筑面积46095.004总投资资金,其中:万元18000.004.1建筑工程万元6841.904.2设备及安装费用万元6881.004.3土地费用万元1500.004.4其他费用万元463.104.5预备费用万元314.0
24、04.6铺底流动资金万元2000.00二主要数据1达产年年产值万元180000.002年均销售收入万元145600.003年平均利润总额万元5908.744年均净利润万元4431.555年销售税金及附加万元246.576年均增值税万元2054.737年均所得税万元1477.188项目定员人3209建设期个月15三主要评价指标1项目投资利润率%32.83%2项目投资利税率%45.61%3税后财务内部收益率%25.19%4税前财务内部收益率%32.30%5税后财务净现值(ic=8%)万元28,291.796税前财务净现值(ic=8%)万元40,205.907投资回收期(税后)含建设期年5.048投
25、资回收期(税前)含建设期年4.349盈亏平衡点%34.85%第二章 项目市场分析2.1建设地经济发展概况2011年,围场满族蒙古族自治县地区生产总值达到71.7亿元,是2001年的4.1倍,年均增长8.8%。与全市年均增速相差4.6个百分点,位居全市7位。其中第一产业GDP总量由4.8亿元增加到28.6亿元,年均增长10.9%;第二产业GDP总量由4.3亿元增加到21.6亿元,年均增长 8%;第三产业GDP总量由8.2亿元增加到21.5亿元,年均增长7.6%。三次产业结构由2001年的27.7:24.9:47.4调整为 39.9:30.1:30。人均生产总值达16978元,是2001年(200
26、1年人均生产总值为3338元)的5.1倍,年均增长9%。2011年,围场满族蒙古族自治县财政收入达4.2亿元,是2001年的6倍,年均增长19.6%。第一产业2011年,围场满族蒙古族自治县市级以上农业产业化龙头企业达到35家,其中省级2家,产业化经营率达到55.8%,较2006年提高13个百分点,先后被评为全国无公害蔬菜生产基地、全国马铃薯和胡萝卜绿色原料供应基地。城镇居民人均可支配收入由2001年的4464元增加到2011年的12146元,增长了1.7倍,年均增长10.5%。农民人均纯收入由2001年的1304元增加到2011年的3532元,增长了1.7倍,年均增长10.5%。2017年1
27、0月,围场满族蒙古族自治县入选第一批国家农业可持续发展试验示范区。第二产业2011年,围场满族蒙古族自治县较2001年分别实现工业总产值和增加值39.9亿元和17亿元。规模以上工业企业20家(入统标准为年销售收入2000万元),分别实现规上工业总产值19.3亿元、增加值10.8亿元。2011年,围场满族蒙古族自治县风电新增装机131万千瓦,总装机达到141.7万千瓦,并网发电94.3万千瓦,年纳税6463万元,水电、光电开发同步推进,县工业园区入园企业达到36家。2011 年,围场满族蒙古族自治县完成全社会固定资产投资35.2亿元(2011年入统标准为投资500万元以上,2010年以前入统标准
28、是50万元以上,2001年500万元以 上项目24个,完成投资3.6亿元),是2001年的9.8倍,年均增长25.6%。2011年,围场满族蒙古族自治县城镇固定资产投资完成27亿元,占总投资的76.7%。第三产业2011年,围场满族蒙古族自治县实现全社会消费品零售额25亿元,是2001年的3倍,年均增长11.5%。2011年,围场满族蒙古族自治县共接待游客135万人次、实现旅游收入9.3亿元,比2006年分别增长1.5倍和2.7倍。2.2我国脉冲控制仪行业发展状况分析作为国民经济传统支柱产业、重要的民生产业和国际竞争优势明显产业的脉冲控制仪工业,在繁荣市场、吸纳就业、增加农民收入、加快城镇化进
29、程以及促进社会和谐发展等方面发挥了重要作用。尽管外部环境不断变化,中国脉冲控制仪工业当前在国民经济中仍保持着稳定地位,并发挥着日渐重要的作用。但随着全球脉冲控制仪产业格局的进一步调整,我国脉冲控制仪工业发展正面临发达国家“再工业化”和发展中国家加快推进工业化进程的“双重挤压”。中国脉冲控制仪工业正处于由大而强的关键转型期。当然随着“中国制造2025”的落地实施,作为中国传统支柱产业的中国脉冲控制仪行业在传统脉冲控制仪技术与新技术之间的差距不断拉大的情况下也在进行着一场变革。随着脉冲控制仪工业“十三五”发展规划的发布,中国脉冲控制仪行业正式迈进智能化、数字化的转型当中。脉冲控制仪行业发展空间从产
30、业发展层面看,脉冲控制仪工业与信息技术、互联网深度融合对传统生产经营方式提出挑战的同时,也为产业的创新发展提供了广阔空间。“中国制造2025”“互联网+”推动信息技术在脉冲控制仪行业设计、生产、营销、物流等环节的深入应用,将推动生产模式向柔性化、智能化、精细化转变,由传统生产制造向服务型制造转变。大数据、云平台、云制造、电子商务和跨境电商发展将催生新业态、新模式。随着社会的进步和发展,在大环境、消费者需求、成本等多重因素变化影响下,中国脉冲控制仪行业也在逐渐发生新变化,主要分为“创新速度加快”、“消费需求多元”、“智能深度融入”三点:面对我国脉冲控制仪工业发展环境和形势的深刻变化,相关企业须积
31、极把握需求增长与消费升级的趋势,利用好新一轮科技和产业变革的战略机遇,推动我国脉冲控制仪工业加快向中高端迈进。2.3我国脉冲控制仪行业发展趋势分析技术进步和工艺创新成为促进产业升级和提升产品档次的主要动力。脉冲控制仪行业将着力增强自主创新能力,转变经济增长方式,提高经济运行的质量和效益,加快脉冲控制仪先进生产力建设。主要包括“三大创新”:科技创新、经营管理创新、产业链整合创新。以及新材料、新工艺的应用,将会有力地推进我国脉冲控制仪行业的结构调整,大大提高我国脉冲控制仪工艺技术水平,提高我国脉冲控制仪的技术含量和产品档次。ERP企业资源计划、PDM 产品数据管理系统及信息网络技术的广泛应用,将加
32、快脉冲控制仪企业商品的购、销、存等流转过程,进一步规范企业运作流程,加速企业生产效率,大大提高企业的市场应变能力。脉冲控制仪行业将逐步适应国际消费趋势的主流,由生产低档次产品向高品质、高档次及高附加值的产品转变,逐步完善上下游产业链,向价值链高端迈进。2.4市场小结综上可以看出,我国脉冲控制仪业及脉冲控制仪产品发展前景十分可观。市场需求十分旺盛。随着国内外消费需求的进一步增加,必将带动脉冲控制仪市场需求的进一步拉大。因此,项目正是适应市场需求而产生的,产品市场需求潜力较大,前景可观。第 10 页第三章 项目建设的背景和必要性3.1项目提出背景 说明国家有关的产业政策、技术政策、分析项目是否符合
33、这些宏观经济要求。“十三五”期间,面对复杂的内外部环境,脉冲控制仪行业着力推进转型升级,依靠技术创新、管理提升和产品升级,全行业经济运行总体平稳,规模以上企业主要运行指标保持增长。为应对国内外脉冲控制仪市场的变化,政府大力推动并加快脉冲控制仪工业转型升级,脉冲控制仪产业产品结构逐步由低端产品向中高端产品转移,目前高端市场需求激增,脉冲控制仪市场需求上升,供不应求。项目方结合我国脉冲控制仪行业发展较好的行业背景、脉冲控制仪等相关产品市场需求日益旺盛以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下,提出的“脉冲控制仪生产线建设项目”。项目企业将充分利用建设地资源、能源、人力成本优势以及产业基础
34、优势,将该项目打造成当地颇具规模的脉冲控制仪开发生产基地。本次项目的建设对于加快河北省脉冲控制仪行业结构优化升级,大力推进新型工业化发展进程,带动当地国民经济可持续发展具有积极的意义。该项目建设具备良好的市场发展空间,项目产品具有广泛的应用价值,具有良好的应用前景,其推广应用将产生巨大的社会效益和经济效益。项目采用的技术成熟,环境零影响,运行费用少,抗风险能力强,符合国家的产业政策和环境保护政策,具有明显的投资优势和非常广阔的市场前景。因此,本次项目的提出恰合时宜且意义重大,项目建设具备一定的市场发展空间,项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。3.2项目建设必要性分析一般从企业本
35、身所获得的经济效益及项目对宏观经济、对社会发展所产生的影响两方面来说明投资的必要性。包括下面这些内容。企业获得的利润情况。企业可以提高产品质量,加强市场竞争力。扩大生产能力,改变产品结构。采用新工艺,节约能源,减少环境污染,提高劳动生产率。产品进入国际市场的优越条件和竞争力。对当地经济、社会发展的积极影响。包括增加税收、提高就业率、提高科技水平等。3.2.1有利于促进我国脉冲控制仪工业快速发展的需要脉冲控制仪工业是我国传统支柱产业、重要民生产业和创造国际化新优势的产业,是科技和时尚融合、生活消费与产业用并举的产业,在美化人民生活、增强文化自信、建设生态文明、带动相关产业发展、拉动内需增长、促进
36、社会和谐等方面发挥着重要作用。从国内经济环境看,国内需求将成为行业增长的重要驱动力。随着国内经济的持续快速增长,居民收入的稳定提升,将拉动内需市场的进一步发展。随着现代脉冲控制仪工业的快速发展,自动化、连续化和高效化已成为现代脉冲控制仪业生产的主要方向,以减少中国脉冲控制仪品生产设备和技术与国际先进水平的差距。从而加大力度引进先进的脉冲控制仪设备和技术,注重消化与吸收,尤其要注重创新能力的提高,使脉冲控制仪品生产向创新之路发展。本次项目建设将大力引进国内外最先进的生产设备,建设设施完善的现代化车间,通过先进的脉冲控制仪加工技术和装备,促进我国脉冲控制仪工业在新时期继续快速健康发展,有利于将资源
37、优势转变为经济优势,是加快我国经济繁荣发展的重要途径,因此本次项目的提出适时且必要。3.2.2提升技术进步,满足脉冲控制仪行业生产高品质产品的需要搞好脉冲控制仪技术进步与产业升级对于脉冲控制仪全行业发展具有重要意义。全面提升行业核心竞争力,并发挥优势要素,做大做强。河北省脉冲控制仪有限公司自成立以来一直从事脉冲控制仪脉冲控制仪的生产,技术已相当成熟,经过多年的发展与探索,已取得很大的成绩,项目的建设不仅可以弥补我国脉冲控制仪尖端技术的空白,还可有效满足脉冲控制仪行业生产高品质产品的需要。从脉冲控制仪企业来说,生产高端脉冲控制仪既是企业实力的象征,更是企业可持续发展的利润增长点,同时也是脉冲控制
38、仪企业“做精”的战略选择。随着脉冲控制仪行业产品的创新开发和培育新的增长点,从而加快产品结构调整,重点开发高档次、高品位、高附加值产品,为行业创造新的经济增长点,提高产品质量和品质,注重从加工生产向前端设计研发、后端市场终端控制延伸,引导并创造市场需求,以市场为导向,加强高品质产品开发,更好地满足消费者多层次的需求。面对一个变化迅速、日新月异、多元化、流行周期短的市场,项目企业将提高对市场的反应速度,在充分了解市场的情况下,采用新工艺、新技术和生产效率来生产产品,提高产品质量,快速生产出消费者所需要的产品,在新一轮的竞争中取得先机,从而满足当前市场对脉冲控制仪的市场需求。3.2.4符合中国制造
39、2025 “三步走”实现制造强国战略目标中国制造2025部署全面推进实施制造强国战略,明确了9项战略任务和重点:其中特别提出支持战略性重大项目和高端装备实施技术改造的政策方向,稳定中央技术改造引导资金规模,通过贴息等方式,建立支持企业技术改造的长效机制。提高国家制造业创新能力,大力推动重点领域突破发展,聚焦新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等十大重点领域。生产制造业是国家实施新能源制造强国战略的重要基础和支撑。因此,项目实施符合中国制造2025发展部署。3.2.5提升我国脉冲控制仪产品研发和技术创新水平的需要本次项目以节能减排和提升品质为导向,实施多品种、系列化脉冲控制仪研发生产,是与国家产业政策密切相关的高端、高附加值、具有很好市场前景的产品研发制造,公司坚持以产品创新为动力,加快研发高端脉冲控制仪,在产品定位上,本项目将主要向低排放、低能耗、高智能化控制、多功能综合使用、先进制造工艺、人机工程化设计等方向发展,实现真正意义上的“零”排放。对推进河北省产业结构调整和经济转型升级,夯实全省脉冲控制仪产