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淄博废旧电池回收贮存项目环评报告表.doc

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1、晳銔(涊溁阁匀訤阁鐊溒阁溁阁讀缁滥阁礱頀h椀崃攃攃攃贃贃贃贃贃贃贃贃贃贃贃贃贃贃贃贃蘄瑓魵襒颋鎘搀漀挀瀀椀挀最椀昀蘀瑓魵襒颋鎘搀漀挀尀尀戀昀搀昀挀昀愀攀攀愀攀攀眀刀圀琀愀吀倀昀吀攀愀昀栀渀嘀砀吀礀挀嘀氀爀刀戀圀漀儀倀攀戀伀夀眀蘀瑓魵頀鎘攀昀挀昀攀戀昀Q栀u退鍟瘀攀甀娀瀀挀圀洀漀夀渀漀砀砀瘀搀漀倀一娀匀一愀樀猀氀漀栀刀儀倀瘀愀吀挀娀焀夀戀一堀倀焀夀3.91千瓦时,折合83.85吨标准煤。2、项目年总用水量6194.28立方米,折合0.53吨标准煤。3、“电子电器结构件项目投资建设项目”,年用电量682253.91千瓦时,年总用水量6194.28立方米,项目年综合总耗能量(当量值)84.38吨标准

2、煤/年。达产年综合节能量28.13吨标准煤/年,项目总节能率25.30%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某产业示范园区发展规划,符合某产业示范园区产业结构调整讇耀=疹0置=諶鏀w(凱湫阁搀翻扠谀訕阁溓阁湫阁讀缁缀滥阁喈頀h椀异欃殃欃焃蔃贃贃贃炑祔祺螃搀漀挀砀瀀椀挀最椀昀炑祔祺螃搀漀挀砀尀尀昀搀愀昀攀戀攀戀愀挀攀挀栀渀吀堀洀焀搀栀栀砀堀焀圀最戀氀焀唀圀瀀堀搀伀一堀栀砀倀伀最瘀猀攀礀稀眀瀀礀祺螃挀愀搀搀搀攀昀挀挀戀戀挀昀昀戀昀愀/栀栀O渀啯瘀馍椀瘀嘀圀砀琀挀琀刀吀漀漀猀吀欀嘀洀最欀嘀搀爀瘀洀渀琀匀爀攀嘀瀀漀琀猀愀伀圀椀瀁溔阁瓯Q癴粶铬癴胔-粸怀棙$i縀$荣人造板项目立项申请报告范文范本.

3、docxpic1.gif人造板项目立项申请报告范文范本.docx2020-321788a9a42-f6ae-4e04-a6ae-51e9a69ba0251rjUq+rEj1ekMHHIntvSpamYMLuhKGFCBCWq0xLzBvLEaLF3DbnE3g=人造板,项目,立项,申请报告,范文,范本855a0ad939fccd741d3b1ed6685a581a氨A氩A霭堀u渀啯瀀爀砀攀娀稀欀焀椀吀娀圀欀愀夀匀焀刀圀倀爀刀娀最瀀猀樀稀瘀栀唀洀爀稀琀漁錀溓阁咣Q癴开鏀癴胔-棙#i縀$荽荞麦保健枕投资项目立项申请报告(立项参考范本).docxpic1.gif荞麦保健枕投资项目立项申请报告立项参考

4、范本.docx2020-322161f06b6-e91b-4198-9b46-d53724997a25Mhp2KGMfXvMA8p+mb9lcG/ddOIgrtAa18cRRPrfU/hgakd6iDzHbqA=荞麦,保健,投资,项目,立项,申请报告,参考,范本380fb73bb97baa05ee60ecdb301d31e53潮汕人0001200001可研报告20200=諶阘送鼀(凱溍阁搀鰀訣阁準阁溍阁讀缁E滥阁翻頀h椀缂焃焃焄猄禋镠罪搀漀挀砀瀀椀挀最椀昀禋镠罪搀漀挀砀尀尀戀愀搀愀搀挀攀搀愀戀昀礀戀搀渀砀堀欀漀唀琀樀樀甀栀眀漀愀昀昀眀儀砀吀唀琀一瘀倀瀀愀最禋销蝔罪挀攀愀攀搀戀愀昀愀搀搀搀1栀u

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6、告202003221327102200GxbLsdzTOJK+3tQzKKy7rRBPG7BxLXGi8A9R2AEeiAcwIK7hPxMGI96j6lsjCjTL0罵諶髈X(凱倀湼阁搀翻怀訔阁溚阁倀湼阁讀缁缀S滥阁啈頀h椀笂挃蜃螃蜃贃靧銘饱镥禍祺祺搀漀挀砀瀀椀挀最椀昀靧銘饱镥禍祺祺搀漀挀砀尀尀搀攀挀昀搀搀挀搀挀挀樀爀栀稀戀琀儀昀瘀猀唀挀甀樀夀椀嘀夀夀堀刀爀洀渀瀀圀戀嘀儀唀圀唀娀稀眀需銘饱销礀祺昀戀挀愀愀愀戀愀攀搀餀h栀)渀啯攀娀稀瘀焀氀樀最刀甀洀砀眀愀栀夀猀倀栀挀一瀀甀椀最攀栀儀吀愀一瘀猀爀一夀省錀溚阁Q詠髈詠胔-#棙#i縀$获挤出管道投资建设项目立项申请报告范本(总投资23000万元).

7、docxpic1.gif挤出管道投资建设项目立项申请报告范本总投资23000万元.docx2020-3186a179800-6ea1-4ace-86ca-57a2c2f80425DRGC4EkLpbLcqxyKwt8/2i4ndLj+YZyFBH9uRvHF8vH/qmvar0GBOQ=挤出,管道,投资,建设项目,立项,申请报告,范本,总投资94ddac19d16fa4feda7b59023f4875ca=常=畘=潮汕人0001200001可研报告20200318131545651KBVVDju/lKcYSVjAsjkiWQgtT9yFQebR8oK3KBj6NugSSXUFTIn1WyriP

8、9cpMZHbJ0罶諶髈瀀(凱湷阁搀線訒阁溚阁湷阁讀缁4滥阁魀葁頀h椀挂夃妃夃弃猃笃笃笃鴃鴃鴃鴃鴃鴃鴃鴃鴃鴃鴃鴃鴃鴃鴃鴃氄桘祖祺搀漀挀砀瀀椀挀最椀昀氀桘祖祺搀漀挀砀尀尀挀昀搀昀昀挀攀愀挀礀砀圀爀一瘀昀圀爀礀琀洀砀欀娀漀戀嘀欀最吀欀欀圀漀瀀圀唀一挀匀焀樀吀瀀氀桘礀祺戀戀愀挀攀挀挀昀挀开n栀1渀啯礀渀一倀堀刀堀椀昀瘀欀嘀愀漀瘀猀焀爀甀稀洀瘀欀欀儀夀栀攀欀搀樀漀伀瘀稀愀伀一夀琁錀溗阁Q詠盍耀靄詠胔-倀墀棙$i縀$莙水泥粉磨线项目投资商业计划书(项目投资分析范本).docxpic1.gif水泥粉磨线项目投资商业计划书项目投资分析范本.docx2020-32598ae8eca-bb72-4469-bc9

9、6-647406b4ac947GPB9FHQDi0H6aZWecLaKjFIyGzrOlMzII/ieNv5DYAERRcs3679kw=水泥,粉磨线,项目,投资,商业,计划书,分析,范本e288cc9d3201499f34cb3771bfdc5c11;常;田;潮汕人0001200001可研报告20200325113856699lpD8p1ncCFgrWIDRpgWWpwKiNuZ7iQXfx400ZV7ajLlA5egGUFmQbshc/BH6x9gJS0署諶靄o(凱堀溃阁搀%鰀訣阁溗阁堀溃阁讀缁%滥阁輀翻頀h椀漂儃甃疃甃笃較霃霃霃镘禋祺秿聶搀漀挀砀瀀椀挀最椀昀镘禋祺禋聶搀漀挀砀尀尀昀挀戀昀

10、挀愀愀戀愀昀攀昀攀搀焀瘀攀攀匀爀渀攀焀甀搀瘀眀堀夀砀琀刀氀甀眀欀砀氀一圀欀挀戀漀儀栀最销禋祺礀耀愀攀挀戀攀搀攀愀攀愀搀昀攀樀栀6渀啯礀欀搀攀礀焀搀漀堀唀愀堀欀匀樀娀嘀堀瀀爀攀挀瘀琀攀猀氀一娀椀刀嘀爀最樀漀伀最甀和产业变革蓬勃兴起;随着我国不断扩大开放,各国都希望在中国寻找更多发展机遇,这些因素有力支撑了有关“重要战略机遇期”的判断。当前形势是长期和短期、内部和外部等因素共同作用的结果。必须保持清醒头脑,坚持从实际出发,辩证看待形势变化。我国发展仍处于应当大有作为也能够大有作为的重要战略机遇期,完全有条件、有能力泓域咨询MACRO/ 医用冷敷贴项目可行性研究报告医用冷敷贴项目可行性研究报告xxx

11、投资公司医用冷敷贴项目可行性研究报告目录第一章 项目总论第二章 投资背景和必要性分析第三章 市场调研第四章 项目规划方案第五章 项目选址科学性分析第六章 项目工程方案第七章 工艺技术说明第八章 环境保护可行性第九章 项目安全规范管理第十章 风险评估第十一章 节能方案分析第十二章 计划安排第十三章 项目投资估算第十四章 经济效益分析第十五章 招标方案第十六章 结论第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业

12、立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理

13、为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大

14、公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 (三)公司经济效益分析上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入13950.36万元,同比增长17.90%(2118.37万元)。其中,主营业业务医用冷敷贴生产及销售收入为11663.49万元,占营业总收入的83.61%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3023.69万元,较去年同期相比增长482.9

15、8万元,增长率19.01%;实现净利润2267.77万元,较去年同期相比增长384.02万元,增长率20.39%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元13950.36完成主营业务收入万元11663.49主营业务收入占比83.61%营业收入增长率(同比)17.90%营业收入增长量(同比)万元2118.37利润总额万元3023.69利润总额增长率19.01%利润总额增长量万元482.98净利润万元2267.77净利润增长率20.39%净利润增长量万元384.02投资利润率63.48%投资回报率47.61%财务内部收益率23.86%企业总资产万元15906.53流动资产总额占比万元33.6

16、6%流动资产总额万元5354.74资产负债率41.31%二、项目概况(一)项目名称医用冷敷贴项目(二)项目选址xx开发区(三)项目用地规模项目总用地面积17848.92平方米(折合约26.76亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.76%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率6.00%,固定资产投资强度186.65万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积17848.92平方米,建筑物基底占地面积11915.94平方米,总建筑面积28022.80平方米,其中:规划建设主体工程21173.26平方米,项目规划绿化面积1680.56平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计95台

17、(套),设备购置费1471.75万元。(七)节能分析1、项目年用电量1359869.96千瓦时,折合167.13吨标准煤。2、项目年总用水量12380.26立方米,折合1.06吨标准煤。3、“医用冷敷贴项目投资建设项目”,年用电量1359869.96千瓦时,年总用水量12380.26立方米,项目年综合总耗能量(当量值)168.19吨标准煤/年。达产年综合节能量65.41吨标准煤/年,项目总节能率22.18%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xx开发区发展规划,符合xx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内

18、,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6762.88万元,其中:固定资产投资4994.75万元,占项目总投资的73.86%;流动资金1768.13万元,占项目总投资的26.14%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入16518.00万元,总成本费用12615.29万元,税金及附加135.99万元,利润总额3902.71万元,利税总额4577.00万元,税后净利润2927.03万元,达产年纳税总额1649.97万元;达产年投资利润率57.71%,投资利税率67.68%,投资回报率43.28%,

19、全部投资回收期3.81年,提供就业职位275个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财

20、政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx开发区及xx开发区医用冷敷贴行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx开发区医用冷敷贴产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“医用冷敷贴项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx开发区经济发展,为社会提供就业职位275个,达产年纳税总额1649.97万元,可以促进xx开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极

21、的贡献。3、项目达产年投资利润率57.71%,投资利税率67.68%,全部投资回报率43.28%,全部投资回收期3.81年,固定资产投资回收期3.81年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分,在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用,如何做大做强民营经济,已成为当前的一项重要课题。引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见,要求广泛采用政府和社会

22、资本合作(PPP)模式。为推动中国制造2025国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造2025)资金。围绕中国制造2025战略,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单:该项目所在地无环

23、境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx工业园区及xx工业园区再生有色金属行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx工业园区再生有色金属产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“再生有色金属项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx工业园区经济发展,为社会提供就业职位924个,达产年纳税总额4637.24万元,可以促进xx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出

24、积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.33%,投资利税率60.38%,全部投资回报率38.49%,全部投资回收期4.10年,固定资产投资回收期4.10年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从促进产业发展看,民营企业机制灵活、贴近市场,在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大,成效很好。据统计,我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。国家支持民营经济发展,是明确的、一贯

25、的,而且是不断深化的,不是一时的权宜之计,更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用,“三个没有变”的判断:“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变,我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变,我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时,公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是写入党章和宪法的基本经济制度,这是不会变的,也是不能变的。进入新时代,中国的民营经济只会壮大、不会离场,只会越来越好、不会越来越差。第三章 项目建设单位基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介公司将加强

26、人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。公司坚持“以人为本,无为而治”的企业管理理念,以“走正道,负责任,心中有别人”的企业文化核心思想为指针,

27、实现新的跨越,创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。二、公司经济效益分析上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入36934.44万元,同比增长29.45%(8402.66万元)。其中,主营业业务再生有色金属生产及销售收入为31196.80万元,占营业总收入的84.47%。上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入7756.2310341.649602.959233.61369

28、34.442主营业务收入6551.338735.108111.177799.2031196.802.1再生有色金属(A)2161.942882.582676.692573.7410294.942.2再生有色金属(B)1506.812009.071865.571793.827175.262.3再生有色金属(C)1113.731484.971378.901325.865303.462.4再生有色金属(D)786.161048.21973.34935.903743.622.5再生有色金属(E)524.11698.81648.89623.942495.742.6再生有色金属(F)327.57436.7

29、6405.56389.961559.842.7再生有色金属(.)131.03174.70162.22155.98623.943其他业务收入1204.901606.541491.791434.415737.64根据初步统计测算,公司实现利润总额10011.11万元,较去年同期相比增长2023.12万元,增长率25.33%;实现净利润7508.33万元,较去年同期相比增长1504.23万元,增长率25.05%。第四章 项目市场前景分析一、建设地经济发展概况地区生产总值2550.59亿元,比上年增长9.55%。其中,第一产业增加值204.05亿元,增长6.72%;第二产业增加值1581.37亿元,增

30、长6.88%第三产业增加值765.18亿元,增长7.19%。一般公共预算收入276.43亿元,同比增长9.20%,一般公共预算支出547.96亿元,同比增长6.91%。国税收入383.69亿元,同比增长6.15%;地税收入亿元36.61,同比增长9.92%。居民消费价格上涨1.03%。其中,食品烟酒上涨1.20%,衣着上涨0.89%,居住上涨0.79%,生活用品及服务上涨0.94%,教育文化和娱乐上涨1.02%,医疗保健上涨0.70%,其他用品和服务上涨1.13%,交通和通信上涨1.04%。全部工业完成增加值1739.53亿元。规模以上工业企业实现增加值1335.14亿元,比上年增长6.30%。规模以上AA、BB、CC、DD(含再生有色金属)等主导行业共完成工业增加值1090.25亿元,增长9.89%。AA完成增加值433.87亿元,增长7.41%;BB完成工业增加值398.80亿元,增长8.67%;CC完成工业增加值243.08亿元,增长5.14%;DD完成工业增加值103.74亿元,增长6.25%。规模以上工业企业实现主营业务收入5806.07亿元,比上年增长11.04%。实现利润总额646.65亿元,比上年增长5.40%。固定资产投资完成3836.75亿元,比上年增长9.44%。其中,建

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