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建筑节能工程施工方案.doc

上传人:蔡顾问 文档编号:3980574 上传时间:2021-06-09 格式:DOC 页数:32 大小:924.50KB
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资源描述

1、69.55%2.1工程费用万元13369.2098.20%98.20%68.30%2.1.1建筑工程费万元6693.7649.17%49.17%34.20%2.1.2设备购置及安装费万元6675.4449.03%49.03%34.10%2.2工程建设其他费用万元133.530.98%0.98%0.68%2.2.1无形资产万元133.530.98%0.98%0.68%2.3预备费万元111.350.82%0.82%0.57%2.3.1基本预备费万元49.620.36%0.36%0.25%2.3.2涨价预备费万元61.730.45%0.45%0.32%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元1361

2、4.08100.00%100.00%69.55%5建设期间费用万元6流动资金万元5960.8243.78%43.78%30.45%7铺底流动资金万元1986.9414.59%14.59%10.15%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.97%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率5.21%,固定资产投资强度174.45万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19493.6219493.6250429.4850429.484514.891.1主要生产车间11696.1711696.1730257.6930257.6

3、92799.231.2辅助生产车间6237.966237.9616137.4316137.431444.761.3其他生产车间1559.491559.492924.912924.91270.892仓储工程4135.844135.8420678.9420678.941346.442.1成品贮存1033.961033.965169.735169.73336.612.2原料仓储2150.642150.6410753.0510753.05700.152.3辅助材料仓库951.24951.244756.164756.16309.683供配电工程220.58220.58220.58220.5816.163

4、.1供配电室220.58220.58220.58220.5816.164给排水工程253.67253.67253.67253.6714.454.1给排水253.67253.67253.67253.6714.455服务性工程2619.372619.372619.372619.37170.555.1办公用房1374.411374.411374.411374.4168.535.2生活服务1244.961244.961244.961244.9698.936消防及环保工程738.94738.94738.94738.9454.136.1消防环保工程738.94738.94738.94738.9454.13

5、7项目总图工程110.29110.29110.29110.29492.247.1场地及道路硬化7239.011315.451315.457.2场区围墙1315.457239.017239.017.3安全保卫室110.29110.29110.29110.298绿化工程2425.7184.90合计27572.3082243.2382243.236693.76(四)设备方案项目计划购置设备共计122台(套),设备购置费6675.44万元。五、节能与环保1、项目年用电量992827.93千瓦时,折合122.02吨标准煤。2、项目年总用水量24220.55立方米,折合2.07吨标准煤。3、“泡沫铝投资建

6、设项目投资建设项目”,年用电量992827.93千瓦时,年总用水量24220.55立方米,项目年综合总耗能量(当量值)124.09吨标准煤/年。达产年综合节能量50.68吨标准煤/年,项目总节能率24.34%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业园发展规划,符合某某产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“泡沫铝投资建设项目”主要从事泡沫铝项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(201

7、1年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性泡沫铝投资建设项目选址于某某产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。七、项目评价1、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“泡沫铝投资建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某产业园经济发展,为社会提供就业职位897个,达产年纳税总额4590.25万元,可以促进某某产业园区

8、域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。2、项目达产年投资利润率55.34%,投资利税率64.96%,全部投资回报率41.51%,全部投资回收期3.91年,固定资产投资回收期3.91年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。抹倊蹥螫颓銺炘誨拸觸抉觸覟抙抩抹牁倃艶颓膹鼀怀牁倃蝶颓膹鼀怀牁倃呶興颓膠谀牁倃呶蜈颓膠谀倄扷苍颓薘苬觺跪抉睐鎇誘頖抉覍牁倃艿颓澘脫倊芨颓垘食最脀拘!拨觸抉鬐觸!抉抩抩抩颈抹褐抹倀倊螨颓憘謝拨觸抉觸抉抩抩抩B倄妨蜇颓炘芝抙塛鎂隘颟陠拨抉觸!抙塛鎇隘颟陠拸!抉觸!抙鎂媘颠揘鎇媘颠拘鎂颬【抹鎇颭抩鎂膘食抉鎇膘食抉鎂颱觸抩鎇颱觸抩鎂飔抩抹鬐抹倈厬蜖颓蛓抹

9、抹抹鎂颱【颉抉趾抹鬐拉鎇颱【颉抉趾抹鬐拉鎂颙偀腐拸抩鎇羘颷偀拸牁倃総舠颓脡鰀牁倃総蜠颓脡鰀牁儃舆颓岘腃倀儅舿颓嶘艑鈀怀揘贐駨牁儃蜿颓醘膨贀駨倀儅欿艌颓岘苛瀀拘牁億欿蝌颓脎鄀鎂颷t覘颹抉觸!撙抹訐趚抹趺抹抹抹抹儊稿蟥颓肘镊崀甀颩抉覘!抉駘抩越抹騐趪抹跊抹抹抹抹銲儅艃颓懁莸抹拉鎇顟綉İ觜覊抙牁儃乃苣颓剜岘腒怀泓域咨询MACRO/ 泡菜和调味品投资建设项目立项申请泡菜和调味品投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资

10、,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色

11、产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好

12、经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人蒋xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位

13、一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、

14、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积52639.64平方米(折合约78.92亩),其中:净用地面积52639.64平方米(红线范围折合约78.92亩)。项目规划总建筑面积54745.23平方米,其中:规划建设主体工程37302.30平方米,计容建筑面积54745.23平方米;预计建筑工程投资4587.85万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率

15、、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为泡菜和调味品,根据市场情况,预计年产值47323.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15670.36(万元)

16、。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4587.856912.96198.5615670.361.1工程费用万元4587.856912.9633414.431.1.1建筑工程费用万元4587.854587.8522.15%1.1.2设备购置及安装费万元6912.966912.9633.37%1.2工程建设其他费用万元4169.554169.5520.13%1.2.1无形资产万元1814.511814.511.3预备费万元2355.042355.041.3.1基本预备费万元1104.151104.151.3.2涨价预备费万元1250.

17、891250.892建设期利息万元3固定资产投资现值万元15670.3615670.362、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5043.25万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元33414.4313232.6121485.8433414.4333414.4333414.431.1应收账款万元10024.334510.957017.0310024.3310024.3310024.331.2存货万元15036.496766.4210525.5515036.4915036.4915036.491.2.1原辅材料万元4510.952029.933

18、157.664510.954510.954510.951.2.2燃料动力万元225.55101.50157.88225.55225.55225.551.2.3在产品万元6916.793112.554841.756916.796916.796916.791.2.4产成品万元3383.211522.442368.253383.213383.213383.211.3现金万元8353.613759.125847.538353.618353.618353.612流动负债万元28371.1812767.0319859.8328371.1828371.1828371.182.1应付账款万元28371.181

19、2767.0319859.8328371.1828371.1828371.183流动资金万元5043.252269.463530.275043.255043.255043.254铺底流动资金万元1681.07756.491176.761681.071681.071681.073、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资20713.61万元,其中:固定资产投资15670.36万元,占项目总投资的75.65%;流动资金5043.25万元,占项目总投资的24.35%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4587.85万元,占项目总投资的22.15%;设

20、备购置费6912.96万元,占项目总投资的33.37%;其它投资4169.55万元,占项目总投资的20.13%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15670.36+5043.25=20713.61(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20713.61132.18%132.18%100.00%2项目建设投资万元15670.36100.00%100.00%75.65%2.1工程费用万元11500.8173.39%73.39%55.52%2.1.1建筑工程费万元4587.8529.28%29.28%22.

21、15%2.1.2设备购置及安装费万元6912.9644.11%44.11%33.37%2.2工程建设其他费用万元1814.5111.58%11.58%8.76%2.2.1无形资产万元1814.5111.58%11.58%8.76%2.3预备费万元2355.0415.03%15.03%11.37%2.3.1基本预备费万元1104.157.05%7.05%5.33%2.3.2涨价预备费万元1250.897.98%7.98%6.04%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15670.36100.00%100.00%75.65%5建设期间费用万元6流动资金万元5043.2532.18%32.18%24

22、.35%7铺底流动资金万元1681.0810.73%10.73%8.12%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.84%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率6.56%,固定资产投资强度198.56万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22270.1922270.1937302.3037302.303438.681.1主要生产车间13362.1113362.1122381.3822381.382131.981.2辅助生产车间7126.467126.4611936.7411936.741100.381.3其他生产车

23、间1781.621781.622163.532163.53206.322仓储工程4724.934724.9311337.9011337.90760.132.1成品贮存1181.231181.232834.472834.47190.032.2原料仓储2456.962456.965895.715895.71395.272.3辅助材料仓库1086.731086.732607.722607.72174.833供配电工程252.00252.00252.00252.0019.013.1供配电室252.00252.00252.00252.0019.014给排水工程289.80289.80289.80289.

24、8017.004.1给排水289.80289.80289.80289.8017.005服务性工程2992.462992.462992.462992.46200.625.1办公用房1746.631746.631746.631746.6392.285.2生活服务1245.831245.831245.831245.83114.756消防及环保工程844.19844.19844.19844.1963.676.1消防环保工程844.19844.19844.19844.1963.677项目总图工程126.00126.00126.00126.00-15.737.1场地及道路硬化8299.981543.801

25、543.807.2场区围墙1543.808299.988299.987.3安全保卫室126.00126.00126.00126.008绿化工程2984.76104.47合计31499.5654745.2354745.234587.85(四)设备方案项目计划购置设备共计114台(套),设备购置费6912.96万元。五、节能与环保1、项目年用电量674035.94千瓦时,折合82.84吨标准煤。2、项目年总用水量38604.50立方米,折合3.30吨标准煤。3、“泡菜和调味品投资建设项目投资建设项目”,年用电量674035.94千瓦时,年总用水量38604.50立方米,项目年综合总耗能量(当量值)

26、86.14吨标准煤/年。达产年综合节能量36.92吨标准煤/年,项目总节能率27.93%,能源利用效果良好。4、项目符合xx出口加工区发展规划,符合xx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“泡菜和调味品投资建设项目”主要从事泡菜和调味品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性泡菜和调味品投资建设项目选址

27、于xx出口加工区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx出口加工区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。七、项目评价1、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“泡菜和调味品投资建设项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx出口加工区经济发展,为社会提供就业职位765个,达产年纳税总额4873.48万元,可以促进xx出口加工区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。2、项目达产年投资利润率55.65

28、%,投资利税率65.27%,全部投资回报率41.74%,全部投资回收期3.90年,固定资产投资回收期3.90年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。抹【儊腨勪螨颓涻梘鳃猀退揨览抉览抉覹抉覹抉踐抹!抹!抹鰐!抹抹贐!抹怀桑鎂膘頉抉桑鎇膘頉抉桑鎇鶘頕抙İ桑鎂膘頋抉桑鎇膘頋抉桑鎂顳抹踐掹牁儃鑨骢蟘颓玻腳牁儃靨艢颓脶牁儃靨蝢颓脶儊艫颓嶘訝揘覈抉訐览抉輐覹觝掙!掹倰歑鎇銘飡$裙抉訐览馉弐牁儃噫能兔芛颓袓鎘膈褀駩瀀儊噫能兔螛颓躓醘赍撙駘騐駘A撙馹撙駩儈襫苒颓暧碘蛄抉覹抉覹抩歑鎇顦拸騐览抉覹抉億艬颓膘舢览抉汑鎂馘项偐拘誚抙!抙汑鎇馘项倠拨騐馊鼀駜儅佬舗颓殒銘荏恰駹抙香馽抙汑鎇銘顫侒怠香馻抙香儊公

29、艱颓閻膘訔抉览抉預觉!掙香!抹鄐怀汑煑鎇颕*7览抉览抉駘駹抙芑倀汑獑鎂鎘顅抙İ汑獑鎇鎘顅抙汑鎂莘頒:G览抉览抉谀览抉餐觉抉觉抉觉汑鎇莘頒:G览抉览抉谀览抉餐觉抉觉抉觉汑鎂鎘飫)3踀裭抉覈袎抉鸐覈抙謐馩抙偀偐汑鎇銘题!-踀裭掉覈袎掉鸠覈抙帰崐崐洐【汑鎂銘顈贀覈袟抉褐香儇呬蝊颓肘茨袍抉鼠覈馉抙汑鎂嶘顓)2輀揘揘訐揘揘億孬芉颓醘舯İ駈抙汑襛鎇鎘颽抙駩牁儃孬芳颓臈褀牁儃孬螳颓臈褀牁億幬舃颓嶘脷汑鎇嶘頷拘儊彬舏颓肘谑袚抉覈袺抉覈袼抉覈裬抉覈覜掹怀c鄀怀腰儊彬蜏颓肘谑袚抉覈袺抉覈袼抉覈裬抉覈覜抹攀挀炁恐灠偐酠泓域咨询MACRO/ 波型护栏投资建设项目立项申请波型护栏投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1

30、、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、 “十三五”时期,要

31、以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展

32、经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人陆xx(三)项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理

33、贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建

34、设选址该项目选址位于某产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积18442.55平方米(折合约27.65亩),其中:净用地面积18442.55平方米(红线范围折合约27.65亩)。项目规划总建筑面积31352.33平方米,其中:规划建设主体工程19126.77平方米,计容建筑面积31352.33平方米;预计建筑工程投资2430.85万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审

35、批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为波型护栏,根据市场情况,预计年产值8014.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的

36、固定资产投资4478.47(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2430.852308.49161.974478.471.1工程费用万元2430.852308.496234.891.1.1建筑工程费用万元2430.852430.8543.68%1.1.2设备购置及安装费万元2308.492308.4941.48%1.2工程建设其他费用万元-260.87-260.87-4.69%1.2.1无形资产万元-127.06-127.061.3预备费万元-133.81-133.811.3.1基本预备费万元-61.27-61.271.3.

37、2涨价预备费万元-72.54-72.542建设期利息万元3固定资产投资现值万元4478.474478.472、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1087.06万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6234.893644.374477.586234.896234.896234.891.1应收账款万元1870.471122.281402.851870.471870.471870.471.2存货万元2805.701683.422104.282805.702805.702805.701.2.1原辅材料万元841.71505.03631.28841.71841.71841.711.2.2燃料动力万元42.0925.2531.5642.0942.0942.091.2.3在产品万元1290.62774.37967.971

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