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临沭县东亿汽车销售有限公司汽车售后维修保养项目.pdf

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资源描述

1、泓域咨询MACRO/ 活性炭用油项目可行性报告活性炭用油项目可行性报告规划设计 / 投资分析 活性炭用油项目可行性报告说明该活性炭用油项目计划总投资11124.55万元,其中:固定资产投资9810.25万元,占项目总投资的88.19%;流动资金1314.30万元,占项目总投资的11.81%。达产年营业收入13000.00万元,总成本费用9988.72万元,税金及附加187.91万元,利润总额3011.28万元,利税总额3614.54万元,税后净利润2258.46万元,达产年纳税总额1356.08万元;达产年投资利润率27.07%,投资利税率32.49%,投资回报率20.30%,全部投资回收期6

2、.43年,提供就业职位232个。项目报告所承载的文本、数据、资料及相关图片等,均出自于为潜在投资者或审批部门披露可信的项目建设信息之目的,报告客观公正地展现建设项目的现状市场及发展趋势,不含任何明示性或暗示性的条件,也不构成决策时的主导和倾向性意见。经项目承办单位法定代表人审查并提供给报告编制人员的项目基本情况、初步设计规划及基础数据等技术资料和财务资料,不存在任何虚假记载、误导性陈述,公司法定代表人已经郑重承诺:对其内容的真实性、准确性、完整性和合法性负责,并愿意承担由此引致的全部法律责任。.主要内容:项目基本信息、背景、必要性分析、市场研究分析、项目建设方案、项目建设地方案、项目工程设计、

3、工艺先进性分析、清洁生产和环境保护、项目安全保护、项目风险说明、项目节能评价、项目实施进度计划、项目投资方案分析、项目经济评价分析、项目综合评价等。第一章 项目基本信息一、项目概况(一)项目名称活性炭用油项目(二)项目选址某工业园(三)项目用地规模项目总用地面积34517.25平方米(折合约51.75亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.58%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率7.41%,固定资产投资强度189.57万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积34517.25平方米,建筑物基底占地面积19529.86平方米,总建筑面积51775.88平方米,其中:规划建设主体

4、工程33218.62平方米,项目规划绿化面积3838.88平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计99台(套),设备购置费3931.66万元。(七)节能分析1、项目年用电量850193.33千瓦时,折合104.49吨标准煤。2、项目年总用水量12213.39立方米,折合1.04吨标准煤。3、“活性炭用油项目投资建设项目”,年用电量850193.33千瓦时,年总用水量12213.39立方米,项目年综合总耗能量(当量值)105.53吨标准煤/年。达产年综合节能量37.08吨标准煤/年,项目总节能率28.62%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某工业园发展规划,符合某工业园产业结构调整

5、规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11124.55万元,其中:固定资产投资9810.25万元,占项目总投资的88.19%;流动资金1314.30万元,占项目总投资的11.81%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13000.00万元,总成本费用9988.72万元,税金及附加187.91万元,利润总额3011.28万元,利税总额3614.54万元,税后净利润2258.46万元,达产年纳税

6、总额1356.08万元;达产年投资利润率27.07%,投资利税率32.49%,投资回报率20.30%,全部投资回收期6.43年,提供就业职位232个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。二、报告说明报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的

7、针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。项目报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某工业园及

8、某工业园活性炭用油行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某工业园活性炭用油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“活性炭用油项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某工业园经济发展,为社会提供就业职位232个,达产年纳税总额1356.08万元,可以促进某工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.07%,投资利税率32.49%,全部投资回报率20.30%,全部投资回收期6.43年,固定资产投资回收期6.43年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、加强对“

9、专精特新”中小企业的培育和支持,引导中小企业专注核心业务,提高专业化生产、服务和协作配套的能力,为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务,走“专精特新”发展之路,发展一批专业化“小巨人”企业,不断提高专业化“小巨人”企业的数量和比重,有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路,提高中小企业的整体素质和发展水平,增强核心竞争力。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34517.2551.75亩1.1容积率1.501.2建筑系数56.58%1.3投资强度万元/

10、亩189.571.4基底面积平方米19529.861.5总建筑面积平方米51775.881.6绿化面积平方米3838.88绿化率7.41%2总投资万元11124.552.1固定资产投资万元9810.252.1.1土建工程投资万元4265.242.1.1.1土建工程投资占比万元38.34%2.1.2设备投资万元3931.662.1.2.1设备投资占比35.34%2.1.3其它投资万元1613.352.1.3.1其它投资占比14.50%2.1.4固定资产投资占比88.19%2.2流动资金万元1314.302.2.1流动资金占比11.81%3收入万元13000.004总成本万元9988.725利润总

11、额万元3011.286净利润万元2258.467所得税万元1.508增值税万元415.359税金及附加万元187.9110纳税总额万元1356.0811利税总额万元3614.5412投资利润率27.07%13投资利税率32.49%14投资回报率20.30%15回收期年6.4316设备数量台(套)9917年用电量千瓦时850193.3318年用水量立方米12213.3919总能耗吨标准煤105.5320节能率28.62%21节能量吨标准煤37.0822员工数量人232第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、先进制造业是吸收先进技术成果并综合应用于生产的全过程,实现优质、高效、清洁生产的制造业

12、。相对于传统制造业,先进制造业具有产业的现代性、技术的先进性、管理的规范性等主要特点。当前,我市产业发展的主要目标是建设成为以电子信息产业为特色、以高端高质高新产业为主导、以品牌化产业集群为依托、以现代服务业为支撑的现代制造业名城。未来5-10年,是我市进一步促进产业结构的调整和升级,实现经济增长动力由外延扩张型向内生创新.42(万元)。4、根据计算得到以下经济指标。(1)达产年投资利润率=55.20%。(2)达产年投资利税率=64.72%。(3)达产年投资回报率=41.40%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入11854.00万元,总成本费用8942.77万元,税金及附

13、加100.77万元,利润总额2911.23万元,企业所得税727.81万元,税后净利润2183.42万元,年纳税总额1230.13万元。六、项目综合评估1、就业是民生之本,是社会和谐之基,促进中小企业发展就是最大的民生工程。中小企业量大面广,提供就业岗位多,吸纳就业人员多,这对缓解就业压力具有非常重要作用。目前,中小企业提供了80以上的城镇就业岗位。国有企业下岗失业人员80%以上在中小企业实现了再就业,大量农民工主要在中小企业务工。近年来不少高校毕业生也把中小企业作为就业的重要选择,相当数量军队退役人员在中小企业实现就业。大企业随着自动化程度越来越高,在提高生产效率和增加财政收入方面作用突出,

14、但在解决就业方面的作用却逐渐减小。所以,缓解就业压力,仅指望大企业是不行的,就是要鼓励“大众创业、万众创新”,就是要大力发展中小企业。中小企业发展得好,人们的收入就能提高,社会就更加和谐稳定。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创业创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革,完善法律政策,改善公共服务,优化发展环境,推动大众创业万众创新,不断培育新增量、新动能,促进中小企业实现持续健康发展。进一步提高中小企业“专精特新”水平,发展一批主营业务突出、竞争力强、成长性高、专注于细分市场的专业化“小巨人”企业,不断提高发展质量和水平,走专业化、

15、精细化、特色化、新颖化发展之路,是实现中小企业转型升级的重要途径。要积极引导中小企业专注核心业务,提高专业生产、服务和协作配套能力,为大企业、大项目和产业链提供零部件、配套产品和配套服务,促进大中小企业协调发展;引导中小企业精细化生产、精细化管理、精细化服务,以美誉度高、性价比好、品质精良的产品和服务在细分市场中占据优势;引导中小企业利用特色资源,弘扬传统技艺和地域文化,采用独特工艺、技术、配方或原料,研制生产具有地方或企业特色的产品,引导中小企业开展技术创新、管理创新和商业模式创新,培育新的增长点,形成新的竞争优势。通过培育和扶持,不断提高“专精特新”中小企业的数量和比重,提高中小企业的整体

16、素质。2、该项目建设选址合理,自然条件良好,综合优势突出,功能分区明确,投资规模适度,符合项目建设地“十三五”产业发展规划,切合项目建设地经济发展的实际需求,是一项经济效益明显、社会效益良好、环境保护效益突出的开发建设项目。投资项目的实施,对于增加国家财政收入,加快当地全面建设小康社会步伐具有重要意义。undefined项目建设工程中不可预见的因素很多,工期、质量、成本、原材料供应等会影响到项目总体目标的实现;因此,在工程实施进程中,要加强施工管理,实行工程监理制、招投标制等一系列措施,认真落实建设资金计划,确保项目建设目标的顺利实现。建议项目承办单位在项目建设中有关论证、设计、施工要紧密配合

17、,对于建设过程中出现的问题应用科学的方法进行分析解决;在设计和施工中,要积极吸取国内外的相关建设经验,采用合理、可行、有效的技术手段,确保工程万无一失。充分合理地利用国家、省、市人民政府的优惠政策和项目建设区对该项目的特殊优惠条件,确保投资项目的顺利实施,将该项目真正建设成为具有国内先进水平的产品制造行业产品生产基地。八、主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米13146.5719.71亩1.1容积率1.371.2建筑系数71.64%1.3投资强度万元/亩193.761.4基底面积平方米9418.201.5总建筑面积平方米18010.801.6绿化面积平方米1408.70绿化率7

18、.82%2总投资万元5274.092.1固定资产投资万元3819.012.1.1土建工程投资万元1277.362.1.1.1土建工程投资占比万元24.22%2.1.2设备投资万元1377.442.1.2.1设备投资占比26.12%2.1.3其它投资万元1164.212.1.3.1其它投资占比22.07%2.1.4固定资产投资占比72.41%2.2流动资金万元1455.082.2.1流动资金占比27.59%3收入万元11854.004总成本万元8942.775利润总额万元2911.236净利润万元2183.427所得税万元1.378增值税万元401.559税金及附加万元100.7710纳税总额万

19、元1230.1311利税总额万元3413.5512投资利润率55.20%13投资利税率64.72%14投资回报率41.40%15回收期年3.9216设备数量台(套)8617年用电量千瓦时1348315.9918年用水量立方米10390.2019总能耗吨标准煤166.6020节能率24.19%21节能量吨标准煤64.7922员工数量人201增幅高速增长的中国经济,在经历连续十几个季度的增速放缓后,于2013年降到8%以内。世界第二大经济体的发展进入新常态。1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx经济园区行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx经济园区产业结构、技术结构、组织结

20、构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、项目拟建设在xx经济园区内,工程选址符合xx经济园区土地利用总体规划,保证项目用地要求,而且项目建设区域交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电、气等能源供应有保障。3、根据谨慎财务测算,本期工程项目达纲年投资利润率30.30%,投资利税率36.36%,全部投资回报率22.73%,全部投资回收期5.90年,固定资产投资回收期5.90年,因此,本期工程项目经营非常安全,说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、本期工程项目利用现有土地,计划总建筑面积48963.14平方米(计容建筑面积48963.14平方米);购置先进的技术装备共计86台(套)

21、,项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。5、本期工程项目总投资11146.63万元,其中:固定资产投资9299.88万元,流动资金1846.75万元;经测算分析,项目建成投产后达纲年营业收入14813.00万元,总成本费用11435.09万元,年利税总额4052.75万元,其中:税后净利润2533.43万元;纳税总额1519.32万元,其中:增值税465.92万元,税金及附加208.92万元,年缴纳企业所得税844.48万元;年利润总额3377.91万元,全部投资回收期5.90年,固定资产投资回收期5.90年,本期工程项目可以取得较好的经济效益。6、在政策层面,持续推进产能治理,加大政策支持

22、力度。在坚决遏制产能盲目扩张和严控总量的前提下,有序推进产业布局调整和优化,防止落后产能盲目转移。严格执行国家投资管理规定和产业政策,严禁行业新增产能,持续推进产能过剩治理。深度融入国家“一带一路”战略,推动我省传统支柱产业走出去,进一步加强国际产能合作。深化开展产销、银企、用工、产学研“四项对接”等企业服务活动,对生产经营困难的骨干企业逐个制定帮扶措施,及时协调解决突出问题,尤其要保障资金链条不断裂。第二章 经济效益分析一、投资情况说明截至目前,项目实际完成投资10390.39万元,占计划投资的93.22%。其中:完成固定资产投资6409.10万元,占总投资的61.68%;完成流动资金投资3

23、981.29,占总投资的38.32%。二、经济评价财务测算(一)营业收入估算根据初步统计测算,该项目实际实现营业收入12662.23万元,同比增长16.37%(1781.45万元)。其中,主营业务收入为10191.11万元,占营业总收入的80.48%。(二)利润及利润分配根据初步统计测算,该项目实际实现利润总额3463.61万元,较去年同期相比增长755.79万元,增长率27.91%;实现净利润2597.71万元,较去年同期相比增长467.50万元,增长率21.95%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10390.391.1完成比例93.22%2完成固定资产投资万元6409.1

24、02.1完成比例61.68%3完成流动资金投资万元3981.293.1完成比例38.32%三、项目盈泓域咨询MACRO/ 海产品项目可行性报告海产品项目可行性报告规划设计 / 投资分析 海产品项目可行性报告说明该海产品项目计划总投资5594.34万元,其中:固定资产投资4429.83万元,占项目总投资的79.18%;流动资金1164.51万元,占项目总投资的20.82%。达产年营业收入8594.00万元,总成本费用6639.65万元,税金及附加100.06万元,利润总额1954.35万元,利税总额2323.98万元,税后净利润1465.76万元,达产年纳税总额858.22万元;达产年投资利润率

25、34.93%,投资利税率41.54%,投资回报率26.20%,全部投资回收期5.32年,提供就业职位133个。严格遵守国家产业发展政策和地方产业发展规划的原则。项目一定要遵循国家有关相关产业政策,深入进行市场调查,紧密跟踪项目产品市场走势,确保项目具有良好的经济效益和发展前景。项目建设必须依法遵循国家的各项政策、法规和法令,必须完全符合国家产业发展政策、相关行业投资方向及发展规划的具体要求。.主要内容:项目概况、项目建设背景分析、市场调研、产品规划及建设规模、选址方案评估、土建方案、工艺概述、项目环保研究、项目职业安全管理规划、风险性分析、项目节能说明、项目实施进度、投资方案计划、项目经济效益

26、可行性、项目结论等。第一章 项目概况一、项目概况(一)项目名称海产品项目(二)项目选址xxx产业基地(三)项目用地规模项目总用地面积16928.46平方米(折合约25.38亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.11%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率7.67%,固定资产投资强度174.54万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积16928.46平方米,建筑物基底占地面积10683.55平方米,总建筑面积22514.85平方米,其中:规划建设主体工程17729.77平方米,项目规划绿化面积1725.87平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计60台(套),设备购置费1

27、278.12万元。(七)节能分析1、项目年用电量711220.21千瓦时,折合87.41吨标准煤。2、项目年总用水量3841.76立方米,折合0.33吨标准煤。3、“海产品项目投资建设项目”,年用电量711220.21千瓦时,年总用水量3841.76立方米,项目年综合总耗能量(当量值)87.74吨标准煤/年。达产年综合节能量29.25吨标准煤/年,项目总节能率29.54%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境

28、产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5594.34万元,其中:固定资产投资4429.83万元,占项目总投资的79.18%;流动资金1164.51万元,占项目总投资的20.82%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8594.00万元,总成本费用6639.65万元,税金及附加100.06万元,利润总额1954.35万元,利税总额2323.98万元,税后净利润1465.76万元,达产年纳税总额858.22万元;达产年投资利润率34.93%,投资利税率41.54%,投资回报率26.20%,全部投资回收期5.32年,提供就业

29、职位133个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。二、报告说明投资项目报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风

30、险防范等内容。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地及xxx产业基地海产品行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地海产品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“海产品项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展,为社会提供就业职位133个,达产年纳税总额858.22万元,可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.93%,投资利税率41.54%,全部投资回报率26.20%,全部投资回收

31、期5.32年,固定资产投资回收期5.32年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。四、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米16928.462

32、5.38亩1.1容积率1.331.2建筑系数63.11%1.3投资强度万元/亩174.541.4基底面积平方米10683.551.5总建筑面积平方米22514.851.6绿化面积平方米1725.87绿化率7.67%2总投资万元5594.342.1固定资产投资万元4429.832.1.1土建工程投资万元1908.122.1.1.1土建工程投资占比万元34.11%2.1.2设备投资万元1278.122.1.2.1设备投资占比22.85%2.1.3其它投资万元1243.592.1.3.1其它投资占比22.23%2.1.4固定资产投资占比79.18%2.2流动资金万元1164.512.2.1流动资金占

33、比20.82%3收入万元8594.004总成本万元6639.655利润总额万元1954.356净利润万元1465.767所得税万元1.338增值税万元269.579税金及附加万元100.0610纳税总额万元858.2211利税总额万元2323.9812投资利润率34.93%13投资利税率41.54%14投资回报率26.20%15回收期年5.3216设备数量台(套)6017年用电量千瓦时711220.2118年用水量立方米3841.7619总能耗吨标准煤87.7420节能率29.54%21节能量吨标准煤29.2522员工数量人133第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、从国际发展环境来看,

34、世界经济仍将深度调整,增长变化趋势不确定性增强,欧美再工业化、低成本国家工业化和互联网的商业创新,将会对全球生产组织方式产生重大影响,全球投资和贸易的规则酝酿新变化,经济全球化将持续深入发展。当前,我国总体上已经进入工业化后期。现实地看,我国是“制造大国”,但不是“制造强国”,制造业发展存在一些亟待解决的突出问题。比如,产品同质化、产能过剩、创新能力不高、盈利水平下降、在全球产业价值链处于中低端环节等,这些问题与制造业和服务业融合程度不高有关。与此同时,我国服务业比重高但效率不高,同样面临着有效提升发展水平的挑战。在此背景下,推动先进制造业和现代服务业融合发展势在必行,这是当前我国深化供给侧结

35、构性改革的重要内容,也是建设现代化经济体系的重要途径,对于更好发挥“中国制造+中国服务”组合效应、推动制造业高质量发展和建设“制造强国”,都具有重大的现实意义。 “十三五”期间,随着我国经济发展进入新常态和全面建设小康社会进入决胜期,内外部环境将继续发生深刻变化,机遇与挑战并存,但机遇大于挑战。必须继续解放思想,高起点谋划,高水平发展,努力实现托克托经济社会的新跨越,圆满完成全面建成小康社会的战略任务。2、高质量发展是投入产出效率和经济效益不断提高的发展。高质量发展的重要标志,是不断提高劳动、资本、土地、资源、环境等要素的投入产出效率和微观主体的经济效益,并表现为企业利润、职工收入、国家税收的

36、持续增加和劳动就业不断扩大。 实体经济是发展经济的着力点。我国是个大国,必须发展实体经济,不断推进工业现代化,提高制造业水平,不能“脱实向虚”。工业经济是高质量发展主战场。制造业是实体经济的主体,是技术创新的主力,是供给侧结构性改革的重要领域。发展实体经济,重点在制造业,难点也在制造业。当前,全球经济发展进入深度调整期,重要发达国家重新聚焦实体经济,实施“再工业化”战略,集中发力高端制造领域;新兴经济体依靠低成本优势,承接国际产业转移,加快工业化步伐,打造新的“世界工厂”。在这“双重挤压”下,必须把发展实体经济摆上战略位置,扭转资本“脱实向虚”的趋势。3、到2020年,战略性新兴产业发展要实现

37、以下目标:产业规模持续壮大,成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%,形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱,并在更广领域形成大批跨界融合的新增长点,平均每年带动新增就业100万人以上。促进战略性新兴产业发展,要遵循技术和产业发展规律,抓住技术和市场的潜在商机,促进技术链和产业链协同发展。要围绕产业链配置创新链,围绕创新链提升价值链,推动各类创新资源要素聚集,促进不同创新主体良性互动,加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。发挥企业主体作用,把握进入战略性新兴产业的良机,并确定适宜的赶超战略和实现路径到2030年,

38、战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的主导力量,我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心,形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。4、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发

39、展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、必要性分析1、我国经济当前正处于转型升级和全面深化改革的关键时期,根本任务是解决长期积累的经济发展不平衡、不协调、不可持续的深层次矛盾。只有通过转变发展方式、完善体制机制,切实解决这些矛盾和问题,才能够形成经济增长的新常态。经济增长新常态从微观方面看,是产品和服务的安全度和性价比明显提高;从结构方面看,是供需结构、区域布局结构、内外结构、收入分配结构合理均衡;从宏观方面看,是发展空间可持续拓展、资源环境约束明显缓解、产品、服务、资金通过市场交换顺畅有效益地循环;从经济发展流量与

40、存量的关系看,是形成的各类固定资产、基础设施、不动产的品质明显提高,系统配套性、布局合理性、耐久性和可传承性明显增强。达到这些标准,还有明显差距。因此当前经济转型和改革攻坚的任务十分繁重。在经济新常态下,经济的发展有很大的机遇,但是再有机遇的同时也面临着巨大的挑战,就是因为众多的挑战,是我国的经济发展有了变缓慢的趋势,这样就会造成银行的储蓄率发生变化,对经济的发展不利,对银行客户的储蓄也是不利,商人的投资率也受到了影响随之改变。如果在这时能够去产能加快经济发展,这样就会有效的解决产能过剩的问题,虽然在过去城镇化水平不断提高,但是依靠城镇化水平来提高经济发展,远远不是长久之策。制造业是振兴实体经

41、济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮之下,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点,我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看,我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛盾和问题,深化供给侧结构性改革,淘汰落后产能,加快创新驱动,优化升级传统产业,培育壮大战略性新兴产业,发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式,促进“中国制造”上升为“中国高

42、端制造”。2、从高速增长转向高质量发展,必须进一步提高发展质量效益和创新能力,更好满足保持经济持续健康发展的必然要求;进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题,更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求;进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,更好满足遵循经济规律发展的必然要求,不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。 “十三五”是我省产业结构调整的关键时期,优势传统产业转型升级发展面临新的机遇和挑战,既有世界产业技术和分工格局调整的深刻影响,也有国内加快经济发展方式转变的紧迫要求,只有加快转型升级,才能实现优势传统产业又好又

43、快发展。新一轮科技革命和产业变革助推优势传统工业升级发展。当今以信息技术和制造技术深度融合为趋势、以数字化网络化智能化制造为标志的新一轮科技革命和产业变革迅速孕育兴起,新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点加快形成。现代信息技术在三维(3D)打印、移动互联网、云计算、大数据、生物工程、新能源、新材料等领域取得重大突破。基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革,推动全球产业价值链拓展和升级。发达国家以新技术为依托的高端制造环节向发展中国家转移扩散的程度加大、速度加快,转移方式也日趋深度化和广度化。先进制造业带动传统制造业发展加速,优势传统工业转型升级、创新发展迎来

44、重大机遇。3、“十三五”期间,全区将继续坚持“工业强区”战略目标,全区工业仍将处于快速发展的过程中,工业经济发展面临重大的发展机遇,同时也面临着更加严峻的挑战。新常态下“一带一路”经济发展战略的重大机遇。“十三五”时期是促进我国经济长期平稳较快发展的新时期,经济发展的新常态,并不仅仅意味着发展速度由“高速”降为“中高速”,还包含产业结构调整升级、工业节能减排等方面。“十三五”期间,我国已进入全面建成小康社会的决定性阶段,正处于经济转型升级、加快推进社会主义现代化的重要时期,也处于区域发展的关键时期,我国经济发展面临着全球经济复苏、国内经济体制改革、开放型经济战略、城镇化推进、区域协调发展等五大机遇。4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得

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