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资阳市嘉能能源有限公司生物质环保颗粒燃料项目环境影响报告表.pdf

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资源描述

1、79.6C.折光率1.3814。闪点1.1C。低毒,半数致死量(大鼠,经口) 3300mg/kg。 易燃, 蒸气能与空气形成爆炸性混合物, 爆炸极限1.81%11.5% (体 积),高浓度蒸气有麻醉性。本项目本项目用作不饱和聚酯树脂的常温固化剂用作不饱和聚酯树脂的常温固化剂,按照按照不不 饱和聚酯树脂与固化剂饱和聚酯树脂与固化剂49:1的比例添加的比例添加。 石英砂石英砂:坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物,其主要矿物成分是SiO2, 石英砂的颜色为乳白色、或无色半透明状,硬度,性脆无解理,贝壳状断口,油 脂光泽,密度为2.65,其化学、热学和机械性能具有明显的异向性,不溶于酸, 微溶于KO

2、H溶液,熔点1750,本项目用于本项目用于制作夹层制作夹层提高管道的刚度提高管道的刚度。 无纺布无纺布:项目生产所用玻璃纱是一种用平纹组织织制的稀薄透明织物,经纬 均采用细特精梳强捻纱,织物中经纬密度比较小,稀薄透明,无纺布的原料有纯 棉、涤棉,本项目用作石英砂层本项目用作石英砂层。 聚酯膜聚酯膜: 是一种特殊的树脂, 聚酯膜不仅具有良好的耐水、 耐化学、 耐腐蚀、 耐磨、耐冲击等性能外,还有具有机械轻度高,韧性和回填性好的特点,踏实是 为改善玻璃纤维、增强不饱和聚酯基玻璃钢制品的外观质量,和保护结构层的材 质不受外界环境介质侵蚀而研制开发。 本项目用于玻璃钢电缆管内衬制作和成型本项目用于玻璃

3、钢电缆管内衬制作和成型 后覆膜。后覆膜。 2、主要设备 本项目主要生产设备见下表。 表表 1-4项目主要生产设备表项目主要生产设备表 序号名称数量备注 1制衬机2 台利旧 2缠绕机2 台利旧 3脱模机2 台利旧 4模具DN80DN200利旧 5光氧催化处理设备1 套新增 八、项目投资八、项目投资 10 本项目总投资 50 万元,全部为企业自筹。 九、与项目有关的原有污染情况及主要环境问题:九、与项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 资阳市万泰管业有限公司于2018年8月提出了“高性能玻璃纤维电缆管生产 项目”,租用四川省资阳市天华塑胶有限公司既有标准厂房,建设 2 条高性能玻 璃钢纤维电缆管

4、材生产线,形成年产 100 万米玻璃钢电缆管的生产能力,该项目 现已建成,依据中华人民共和国环境影响评价法第三十一条第一款:建设单 位未依法报批建设项目环境影响报告书、报告表,或者未依照本法第二十四条的 规定重新报批或者报请重新审定环境影响报告书、报告表,擅自开工的,由县级 以上生态环境主管部门责令停止建设,根据违法情况和危害后果,处建设项目总 投资百分之一以上百分之五以下的罚款.”。 本项目建成前未依法报批环评文件, 资阳市生态环境局对本项目建设单位出具了 行政处罚决定书 (资环罚201911 号),根据调查项目现已建成,原有污染物情况及主要环境问题如下: 1、原有污染物排放及治理措施、原有

5、污染物排放及治理措施 (1)废气污染物的排放及治理)废气污染物的排放及治理 项目在配胶、浸胶、缠绕、固化的过程中产生产生有机废气(主要苯乙烯), 根据企业提供的资料不饱和树脂中苯乙烯含量约为 30%, 本项目生产过程中使用 不饱和聚酯树脂的量为 100t/a, 美国 ASHLANG 开发的底苯乙烯树脂挥发测试结 果,结构层树脂调配、缠绕、固化过程中苯乙烯平均挥发量为 1.9%计,则项目 生产过程中产生的废气产生量为 0.57t/a。 现有措施现有措施及排放方式及排放方式:由于现有产区域空间较大,且不独立,目前产生的无 组织排放废气未经处理以无组织排放的方式进入大气环境。 (2)废水污染物排放及

6、治理)废水污染物排放及治理 运营期废水为职工生活废水,无生产废水产生。 项目用水主要为职工生活用水,为自来水。项目劳动定员 10 人,不食宿。 生活用水主要为冲厕以及洗手用水。按 50L/(人d)计,则用水量为 0.5m3/d。 排污系数取 0.8,则生活污水产生量为 0.4m3/d,120m3/a, 现有措施现有措施: 生活污水经生活废水预处理池处理后委托资阳市逸美洁服务有限 公司清掏,最终运至资阳市雁江区寨子山家禽养殖专业合作社无害处理。 (3)噪声的排放及治理)噪声的排放及治理 11 项目运营期间,噪声主要来源于运输车辆、制衬机、缠绕机、脱模机等。其 噪声值在 7580dB(A)。本项目

7、主要高噪声设备见下表。 表表 1-5项目主要生产设备表项目主要生产设备表 序号噪声源参考距离单台噪声级 距最近厂界 距离 治理措施降噪效果 1制衬机1m75dB(A)W,10m基础减振、 厂房隔声 -15dB 2缠绕机1m75dB(A)W,10m-15dB 3脱模机1m80dB(A)N,20m 基础减振、 厂房隔声 -15dB 4运输车辆1m75dB(A)- 限速、 禁止 鸣笛 -15dB 所有生产设备采用低噪设备,且均置于生产车间内,车间进行封闭处理,同 时项目实行白班制,夜间不进行生产。在采取基础减震、厂房隔声等措施后,同 时经距离衰减, 厂界噪声值较低。 对于进出厂内的运输车辆而言, 属

8、间歇性噪声, 且源强较小,通过加强管理对周边环境影响不大。 (4)固体废弃物的排放及治理)固体废弃物的排放及治理 项目运营期固废主要为包装空桶、生活垃圾及生活污水处理处理池底泥。项 目固体废物生产治理措施详见下表。 表表 1-6项目项目固废处置措施统计表固废处置措施统计表 序 号 固废名称产生量产生源点治理措施固废性质 1包装空桶400 个/a生产过程 厂区内收集暂存后,定期由厂 家回收 一般固废2生活垃圾1.65t办公审核交由环卫部门处理 3底泥1.0t 生活污水 预处理池 定期清掏,底泥交由环卫部门 处理 存在的问题:危废暂存间设置不规范。 2、存在的主要环保问题、存在的主要环保问题 经现

9、场勘查,项目在前期生产过程中主要存在以下环保问题: 对生产的有机废气未采取有效处理措施; 未设置独立的生产区域; 危废暂存间设置不规范。 12 建设项目所在地自然环境环境简况建设项目所在地自然环境环境简况(表二表二) 自然环境简况自然环境简况(地形、地貌、地质、气侯、气象、水文、植被、生物地形、地貌、地质、气侯、气象、水文、植被、生物 多样性等多样性等): 1、地理位置、地理位置 资阳市位于四川盆地腹心偏西南,介于东经 10411231054516、北纬 294050303848之间,西与成都市、眉山地区相连,北与遂宁市、德阳市毗 邻、南与内江市接壤,东与重庆市为界,是四川省唯一能把西南地区两

10、个特大城 市成都和重庆直接相连接的地区。属于四川盆地丘陵区,丘陵总面积占幅员 面积 90%以上。沱江自北而南纵贯地区西部。气候属于中亚热带湿润季风气候。 全市国土面积 7962.56 平方公里,其中陆域 7552.9km2,水域 409.66km2。 雁江区位于东经 10426710535,北纬 295130177之间,区境内 幅员面积 1632.62km2,东北面与乐至县接壤,北面与简阳市接壤,西面与仁寿 县接壤,是四川省中部丘陵地区,属盆中红层区域,丘坡起伏林立、沟谷纵横交 错。区内地势东、西、北高,南低,海拔高程 350554m。 本项目选址于资阳市雁江区外环路西二段 492 号(E:1

11、03.6026448,N: 30.1159658)。 2、地形地貌、地形地貌 资阳市位于华夏系四川沉降带之川中褶带内, 龙女寺半球状构造和威远辐射 构造之间,西高东低。按大的地貌形态资阳市可分为低山、丘陵、河流冲积坝三 种地貌类型。其中以丘陵为主,大约占总面积的 90%以上。地形主要为龙女半 球环状构造的影响带,其特点是结构简单、地层平缓。出露岩层按其新老秩序有 第四系全新统地层、侏罗系蓬莱镇组地层、侏罗系遂宁组地层、侏罗系沙溪庙组 地层,土壤以粽紫泥土为主。一般海拔在 300550m 之间,低山的最高点在龙 泉山的长松寺(海拔 1059m),河坝的最低点在夏家坝的琼江河出界处(海拔 247m

12、)。 雁江区是典型的四川盆地红岩丘陵区。丘陵多为浑圆形或长条状、桌状的浅 丘和中丘,岗丘杂陈,连绵起伏,山脊走向明显,沟冲纵横曲折,谷坡平缓,覆 盖紫色砂页岩互层。境内沱江及其支流两岸,小平坝变化坐落期间。 13 3、水文水系、水文水系 雁江区位于长江上游的沱江中游,该项目区属沱江河流域,区内主要地表经 九曲河汇入沱江。 沱江发源于川西北高原茶坪山脉九顶山麓自简阳市的宏缘镇入 境,向东南流,区内沟谷纵横,但枝状水系不发育。沱江河面宽 150300m, 比降 0.24,河流蛇曲较为发育,曲折率 2.24,在富溪场附近发育有古河道。 据内江石盘滩站资料,多年平均流量 375m3/s,最大为 174

13、0m3/s 最小为 32m3/s, 最大水位 11.6m,其变化显著受大气降水控制,含沙量不大,挟沙水流主要集中 在 710 月,其含沙量占全年的 94%。其主要支流均发育于北部深丘,自东北 流向西南,呈树枝状分布。 4、气候气象、气候气象 资阳四季分明,终年碧翠,春早夏长秋短冬暖;夏日雷雨多而不酷热,冬天 霜雪少而无严寒;雨量相对充沛但时空分布不均,常常旱、涝交错危害;初夏绵 雨,影响夏粮收晒;仲秋淫淋,酿成秋作欠收;夏去则寒潮活动频繁,时有低温 冷害;春来偶有冰雹出现,常在局地成灾。全年云雾多而日照少,空气湿度大而 昼夜温差小;平均风速小,大风日数少。 雁江区所在地属亚热带温润气候区,具有

14、气候温和、雨量充沛、无霜期长等 特点,降雨多集中在 6-9 月,占全年雨量的 75%以上。地处小风速区,全年静 风频率为 49.1%,主导风向为东北风和北风。也是四川省低日照区,阴天占全年 的 40.47%。 多年平均气温 18.9 多年极泓域咨询MACRO/ 生物质碳项目经营分析报告生物质碳项目经营分析报告规划设计 / 投资分析 第一章 项目总体情况说明一、经营环境分析1、对照经济高质量发展要求,关键在于推动工业高质量发展,而解决我市工业发展现状问题,根本出路也在于推动工业高质量发展。我市如何发挥得天独厚的区位优势、丰富多样的资源优势、多重叠加的政策优势、互联互通的交通优势、山清水秀的生态优

15、势,在民族团结、社会安定的发展环境中,在多年以来工业发展积累的良好基础上,进一步满足广阔的市场需求,推动工业高质量发展,成为摆在我们面前的重大课题和历史使命。2、“十二五”时期,在市委、市政府的领导下,我市围绕生态保护和绿色发展,加大对工业的投入,推进工业的创新发展,使得工业在全市经济中的贡献保持稳定。全市生态工业建设稳步推进,这在近两年国家经济增速放缓和全社会工业投资下滑的大环境下,本市工业发展的相对稳定,对全市经济发展和财政稳定起到了一定的支撑作用。“十三五”时期我市要以加快工业转型升级为主线,推动工业增长由投资驱动为主向创新驱动为主转变,落实优化产业空间布局、推进清洁低碳绿色制造、加快“

16、两化”深度融合、发挥重大项目引领、促进区域联动发展和优化提升产业发展平台六大任务,实施创新工程、军民融合工程、强基工程、高端人才工程和质量品牌建设工程等五大工程,并制定一系列保障措施。纵观世界经济发展,每一轮全球性金融危机过后总能催生出新的技术革命和产业革命,当前信息技术、生物技术、可再生能源技术等领域正酝酿突破,一场以绿色、健康、智能和可持续为主要特征的新工业革命已风起云涌,特别是以大数据、云计算、物联网、移动互联网等为代表的新一代信息技术的广泛应用,必将带来生产方式、生活方式、消费方式的深刻变革。当前,发达国家正在推进实施“工业互联网”、“工业4.0”,我国也已推出“中国制造2025”战略

17、及“互联网+”行动计划,积极抢占未来科技和工业发展的制高点。浙江已经明确重点发展信息、环保、健康、旅游、时尚、金融、高端装备等7大产业,努力培育新的经济增长点。作为我市而言,更需牢固树立赶超理念,不断强化创新驱动,进一步明确转型升级的主攻方向和新增长点,力求在新一轮技术革命、产业革命中抢占新机遇,实现新跨越。3、战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业,具有知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好等特点,对经济社会发展具有重要引领带动作用。抓住了战略性新兴产业,就抢占了发展先机,掌握了未来发展的主动权。总结工业化的“中国方案”的经验,可以概括为六个方面:一是正确处理

18、改革发展与稳定的关系,“稳中求进”保证产业持续成长和工业化进程持续深化;二是正确处理市场和政府的关系,不断提高产业效率和促进产业向高端化发展;三是正确处理中央政府与地方政府关系,促进产业合理布局和区域协调发展;四是正确处理市场化与工业化关系,培育全面持续的产业发展动力机制;五是正确处理城市化与工业化的关系,促进产业和人口集聚效率提升与社会民生协调发展;六是正确处理全球化与工业化的关系,形成全面开放发展的现代化产业体系。二、项目情况说明为了积极响应xxx产业基地关于促进生物质碳产业发展的政策要求,xxx实业发展公司通过科学调研、合理布局,计划在xxx产业基地新建“生物质碳项目”;预计总用地面积2

19、6960.14平方米(折合约40.42亩),其中:净用地面积26960.14平方米;项目规划总建筑面积27499.34平方米,计容建筑面积27499.34平方米;根据总体规划设计测算,项目建筑系数51.78%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率6.73%,固定资产投资强度167.62万元/亩。根据谨慎财务测算,项目总投资8451.19万元,其中:固定资产投资6775.20万元,占项目总投资的80.17%;流动资金1675.99万元,占项目总投资的19.83%。在固定资产投资中建筑工程投资2126.75万元,占项目总投资的25.17%;设备购置费2772.93万元,占项目总投资的32.81%

20、;其它投资费用1875.52万元,占项目总投资的22.19%。项目建成投入正常运营后主要生产生物质碳产品,根据谨慎财务测算,预期达纲年营业收入13995.00万元,总成本费用10540.87万元,税金及附加165.01万元,利润总额3454.13万元,利税总额4095.57万元,税后净利润2590.60万元,达纲年纳税总额1504.97万元;达纲年投资利润率40.87%,投资利税率48.46%,投资回报率30.65%,全部投资回收期4.76年,提供就业职位268个,达纲年综合节能量21.45吨标准煤/年,项目总节能率22.89%,具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。三、经营结果分析推动高质

21、量发展,是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核,创建和完善制度环境,让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。当今世界面临百年未有之大变局,中国发展处于重要的战略机遇期。当前内外部压力和问题的暴露决定了中国大改革的窗口期已经全面出现,2019年中国必定将踏上改革开放的新征程。2019年也必定成为中国摆脱新常态低迷期、走向高质量发展模式的关键年。世界经济结构与秩序的裂变期、中国经济结构转换的关

22、键期、深层次问题的累积释放期以及中国新一轮大改革的推行期,决定了中国宏观经济的历史方位与国际方位,这也决定了2019年经济运行的模式可能发生变化。1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业基地行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业基地产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、项目拟建设在xxx产业基地内,工程选址符合xxx产业基地土地利用总体规划,保证项目用地要求,而且项目建设区域交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电、气等能源供应有保障。3、根据谨慎财务测算,本期工程项目达纲年投资利润率40.87%,投资利税率48.46%,

23、全部投资回报率30.65%,全部投资回收期4.76年,固定资产投资回收期4.76年,因此,本期工程项目经营非常安全,说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、本期工程项目利用现有土地,计划总建筑面积27499.34平方米(计容建筑面积27499.34平方米);购置先进的技术装备共计138台(套),项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。5、本期工程项目总投资8451.19万元,其中:固定资产投资6775.20万元,流动资金1675.99万元;经测算分析,项目建成投产后达纲年营业收入13995.00万元,总成本费用10540.87万元,年利税总额4095.57万元,其中:税后净利润2590.6

24、0万元;纳税总额1504.97万元,其中:增值税476.43万元,税金及附加165.01万元,年缴纳企业所得税863.53万元;年利润总额3454.13万元,全部投资回收期4.76年,固定资产投资回收期4.76年,本期工程项目可以取得较好的经济效益。6、“十三五”时期,新型工业化发展面临诸多有利条件和机遇,但也面临一些不利因素和挑战:一是油气和资源型商品价格下降对以重化工、资源型为主要特征的我区工业发展形成外部冲击;二是发展不足的同时出现产能过剩,产业转型升级压力较大;三是发展环境对要素集聚的吸引力不足,工业结构升级的难度加大;四是基础设施建设滞后,互联互通水平低制约了工业发展的战略实施。第二

25、章 经济效益分析一、投资情况说明截至目前,项目实际完成投资5028.17万元,占计划投资的59.50%。其中:完成固定资产投资3989.02万元,占总投资的79.33%;完成流动资金投资1039.15,占总投资的20.67%。二、经济评价财务测算(一)营业收入估算根据初步统计测算,该项目实际实现营业收入8143.82万元,同比增长11.83%(861.49万元)。其中,主营业务收入为7598.02万元,占营业总收入的93.30%。(二)利润及利润分配根据初步统计测算,该项目实际实现利润总额2260.60万元,较去年同期相比增长329.62万元,增长率17.07%;实现净利润1695.45万元,

26、较去年同期相比增长347.16万元,增长率25.75%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5028.171.1完成比例59.50%2完成固定资产投资万元3989.022.1完成比例79.33%3完成流动资金投资万元1039.153.1完成比例20.67%三、项目盈利能力分析按照相关计算准则,该项目主要盈利分析指标如下:1、投资利润率:44.96%。2、财务内部收益率:27.22%。3、投资回报率:33.72%。第三章 经营分析一、运营情况说明截至目前,该项目(公司)总资产规模达到18074.27万元,其中流动资产总额7211.13万元,占资产总额的39.90%,资产负债率49.

27、10%,运营情况良好。二、项目运营组织结构(一)完善企业管理制度的意义1、我国高度重视中小企业发展,密集出台了一系列政策措施,取消和调整一批行政审批项目,实施“三证合一”登记制度,加大小微企业增值税、营业税,以及所得税优惠力度;金融管理部门引导银行业金融机构加大对小微企业信贷支持力度,实现小微企业贷款增速、户数、申贷获得率“三个不低于”目标;财政资金转变支持方式,开展小微企业创业创新基地城市示范。中小企业促进法以“改善中小企业经营环境,促进中小企业健康发展,扩大城乡就业,发挥中小企业在国民经济和社会发展中的重要作用”为立法宗旨,确立了中小企业在国民经济中的法律地位,明确了政府管理部门的职责,并

28、将扶持和促进中小企业发展的主要政策上升到了法律的高度。中小企业促进法提出,国家对中小企业实行积极扶持、加强引导、完善服务、依法规范、保障权益的方针,致力于为中小企业创立和发展创造公平竞争的外部环境,并明确提出将在财政、金融和税收等多方面加大扶持力度,鼓励和支持创业、技术创新,加强中小企业社会化服务体系建设,以促进中小企业健康发展。中小企业促进法强调,国家保护中小企业及其出资人的合法权益,任何单位不得违反法律法规向中小企业收费和罚款。这些措施,必将对我国中小企业发展产生深远的影响。加大财政资金支持,各级财政统筹安排各类服务于中小企业发展的资金,创新资金投入方式,对中小企业公共服务体系等市场薄弱环

29、节予以支持。发挥财政资金杠杆作用,建立促进中小企业发展的市场化长效机制。继续完善促进中小企业发展的政府采购政策,加大政策执行监管力度,确保政策时效。加强中小企业税收优惠政策支持。进一步落实好各项税收优惠政策,让广大中小企业知晓用足政策。结合新情况、新问题,统筹研究有利于中小企业发展的税收政策,加强政策储备。2、鼓励民营企业参与智能制造工程,围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用,建设一批数字化车间和智能工厂,引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作,建设一批试验验证平台,开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智

30、能化改造,提高精准制造、敏捷制造能力。民间投资是我国制造业发展的主要力量,约占制造业投资的85%以上,党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神,落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署,工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见,围绕中国制造2025,明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施,旨在释放民间投资活力,引导民营制造业企业转型升级,加快制造强国建设。改革开放以来,我国非公有制经济发展迅速,在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收,推动社会主义市场经济制度完

31、善等方面发挥了重要作用,已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放,管理方式、管理理念落后,风险防范机制不健全,先进管理模式和管理手段应用不够广泛,企业文化和社会责任缺乏,难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度;毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展,是党和国家的大政方针。今天,我们对民营经济的包容与支持始终如一,人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。(二)法人治理结构xxx实业发展公司按照现代企业制度的要求进行组织和运行,建立有股东大会、董事会、监事会、总经理及高

32、层管理人员分级权限决策的治理结构;股东大会拥有对公司资产的最终所有权并根据股权比例行使相应股东权;由股东大会选举的董事组成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策权;由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使监督权,维护股东利益,对股东大会负责;由董事会聘请的公司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营管理指挥活动,保持企业的市场竞争力和经营效率。xxx实业发展公司组织经营机构的设置按照“精简、高效”的原则,而且业务开展、专业技术培训、经营管理活动必须服从公司统一管理;为保证各部门及全体员工之间的协调配合,以完成企业生产经营目标,按照中华人民共和国公

33、司法的规定并结合企业实际情况对企业的组织机构进行设置。(三)公司管理体制xxx实业发展公司的机构设置按现代化企业制度设置管理体制,根据生产经营管理工作的实际需要,本着“力求精简、实行全员聘用制,管理机构精简,适用和提高效益”的原则确定。本期工程项目按车间及现代企业体制运作,实行生产管理现代化。实行生产管理现代化基础是技术装备水平先进、工人技术水平优良,在此基础上精简机构,建立一套科学管理机构和管理体制,减少管理人员,人员编制根据生产设备的需要进行配置。生产设备、辅助生产设施、公用工程设施由生产车间统一管理。生产车间对主要生产设备的正常运行、安全、产品质量负责。xxx实业发展公司实行董事会领导下

34、的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。第四章 风险因素分析及规避措施一、社会影响评价范围及内容的界定该项目社会影响评价范围是以xxx产业基地项目建设地为重点,分析“生物质碳项目”对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。二、社会影响因素分析(一)项目实施对当地居民收入的影响项目建设区域为x

35、xx产业基地项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。(二)对所在地区文化、教育、卫生的影响文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;本期工程项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是

36、工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(三)对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程等的影响本期工程项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升xxx产业基地项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于xxx产业基地项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。三、社会影响效果分析(一)主要社会影响效果分析本期工程项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善xx

37、x产业基地项目建设地的环境状况,进一步改善眉山市的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域生物质碳产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(二)对土地利用效果分析1、本期工程项目拟总用地面积26960.14平方米(折合约40.42亩),项目的实施将会进一步减少土地可用量;此外,近年来,城市化、工业化的加速发展对建设用地的需求不断扩张,而建设用地需求的扩张又导致占用耕地面积的不断扩大。(三)对环境污染影响分析1、项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏,必然对生态环境产生一定的影响,项目建设因大量

38、的开挖取土破坏土体的原有自然结构,土壤水循环被破坏,相应的生物链随之改变,改变了动植物的生存环境,影响其生长活动规律,对生态系统的漫延造成障碍。2、把握“一带一路”建设机遇,全面提升工业绿色发展领域的国际交流层次和开放合作水平,共谋绿色发展,为全球生态安全作出新贡献。推进绿色国际经济合作。在“一带一路”等国际合作中贯彻绿色发展理念,着眼于全球资源配置,采用境外投资、工程承包、技术合作、装备出口等方式,推动绿色制造和绿色服务率先走出去。钢铁、建材、造纸等行业注重以循环经济模式进行合作,石化化工行业加强境外绿色生产基地建设,积极参与风电、太阳能、核能、电网等国际新能源项目的投资、建设和运营。“九五

39、”期间,环保目标得到了较好的实现,2010年远景目标却远未实现。其原因主要有两方面:一方面,2001年以后,我国经济高速增长、城镇化水平快速推进,随之而来的是资源消耗急速增加和生态环境日益恶化等问题;另一方面,“以问题为导向、工程主义、技术至上”的传统环境管理的思路没有及时调整,难以适应伴随经济快速发展而迅速扩张的污染负荷与生态压力。因此,必须从过去的环保实践、环保规划编制与实施中吸取经验教训,环境保护导向需要从问题导向转变为问题导向与目标导向并重,环境治理思路也需要从基础的坚守底线向满足人民群众更高的环境需求转变。推进绿色发展,大势所趋,保护生态环境,功在当代、利在千秋。让我们积极行动起来,

40、为守住绿水青山、为实现资阳可持续发展、为建设生态文明新家园而共同努力。小康全面不全面,生态环境很关键。党的十八届五中全会把“绿色发展”作为五大发展理念之一,注重的是解决人与自然和谐问题。“十三五”时期我们必须坚持节约资源和保护环境的基本国策,坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,协同推进人民富裕、国家富强、中国美丽,形成人与自然和谐发展的现代化建设新格局。3、从国家层面看,“十三五”时期,随着我国资源环境约束的不断加大,绿色发展理念将深入全社会各个领域,循环经济成为各地区工业发展的重要抓手。国家仍将继续深入开展循环经济试点、节能减排试点、工业绿色转型发展试点等工作,政策扶持力度将只

41、增不减。内蒙作为全国能源输出基地、现代煤化工基地、有色金属基地、绿色农畜产品生产加工基地,发展工业循环经济既有良好基础、也有现实需求。政策扶持力度的不断加大必将为全区工业循环经济发展带来机遇。力争到2020年,我国消耗每吨能源、铁矿石、有色金属、非金属矿等十五种重要资源产出的GDP比2015年提高25%左右;每万元GDP能耗下降18%以上。农业灌溉水平均有效利用系数提高到0.5,每万元工业增加值取水量下降到120立方米。矿产资源总回收率和共伴生矿综合利用率分别提高5个百分点。工业固体废物综合利用率提高到60%以上;再生铜、铝、铅占产量的比重分别达到35%、25%、30%,主要再生资源回收利用量

42、提高65%以上。工业固体废物堆存和处置量控制在4.5亿吨左右;城市生活垃圾增长率控制在5%左右。改造存量,优化增量,加快传统制造业绿色改造升级,鼓励使用绿色低碳能源,提高资源利用效率,淘汰落后设备工艺,从源头减少污染物产生。积极引领新兴产业高起点绿色发展,强化绿色设计,加快开发绿色产品,大力发展节能环保产业。全面推进,重点突破。着力解决重点行业、企业和区域发展中的资源环境问题,充分发挥试点示范的带动作用。积极推进新兴产业和中小企业的绿色发展,加快工业绿色发展整体水平提升。(四)项目区绿色节能发展倡导全民参与,推动全社会树立节能是第一能源、节约就是增加资源的理念,深入开展全民节约行动和节能“进机

43、关、进单位、进企业、进军营、进商超、进宾馆、进学校、进家庭、进社区、进农村”等“十进”活动。第五章 综合评价1、促投资政策密集出台,将进一步优化投资环境,引导社会资本向工业聚集,带动民间投资增长。二是新兴产业投资快速扩张和传统产业技术改造将带动制造业投资企稳回升。此外,美国等发达国家正积极推进税制改革吸引制造业回流,增加我国工业投资不确定性。综合看, 2018年我国工业投资增速有望企稳回升,预计增长3.5%-4.5%。目前是中国工业经济筑底企稳和转型升级的关键时期。一方面,应加强风险监测预警,防范各种因素有可能造成的系统性风险;另一方面,应加强制度建设,改善企业经营环境,促进企业技术创新和转型

44、升级。特别是要在推进供给侧结构性改革的过程中,以提升效率、质量和竞争力为主线,提高工业尤其是制造业的供给效率和结构水平。2、该项目适应国内和国际生物质碳行业总体发展趋势,是国家支持和鼓励发展的产业,生物质碳市场前景良好。3、该项目投资效益是显著的;通过财务分析得出,项目将产生较好的经济效益,并具有一定的抗风险能力,从投资经济角度来评价,本期工程项目具备经济合理性,而且具有较好的投资价值;通过经济效益分析认定,达纲年投资利润率40.87%,投资利税率48.46%,全部投资回报率30.65%,全部投资回收期4.76年,表明本期工程项目利润空间较大,具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。综

45、上所述,该项目经营状况良好。在xxx产业基地建设生物质碳项目,其建设选址合理,自然条件良好,综合优势突出,功能分区明确,投资规模适度,符合xxx产业基地及xxx产业基地“十三五”生物质碳产业发展规划,切合xxx产业基地经济发展的实际需求,是一项经济效益明显、社会效益良好、环境保护效益突出的开发建设项目。本期工程项目的实施,对于增加国家财政收入,加快xxx产业基地全面建设小康社会步伐具有重要意义。第六章 项目规划数据分析表固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2126.752772.93167.626775.201.1工程费用万元212

46、6.752772.9310690.001.1.1建筑工程费用万元2126.752126.7525.17%1.1.2设备购置及安装费万元2772.932772.9332.81%1.2工程建设其他费用万元1875.521875.5222.19%1.2.1无形资产万元873.31873.311.3预备费万元1002.211002.211.3.1基本预备费万元517.18517.181.3.2涨价预备费万元485.03485.032建设期利息万元3固定资产投资现值万元6775.206775.20流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10690.005768

47、.467536.7910690.0010690.0010690.001.1应收账款万元3207.001924.202405.253207.003207.003207.001.2存货万元4810.502886.303607.884810.504810.504810.501.2.1原辅材料万元1443.15865.891082.361443.151443.151443.151.2.2燃料动力万元72.1643.2954.1272.1672.1672.161.2.3在产品万元2212.831327.701659.622212.832212.832212.831.2.4产成品万元1082.36649.42811.771082.361082.361082.361.3现金万元2672.501603.502004.382672.502672.502672.502流动负债万元9014.015408.416760.519014.019014.019014.012.1应付账款万元9014.015408.416760.519014.019014.019014.013流动资金万元1675.9910

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