内 审 检 查 表编号XXX-LQP-13-03版次A/0受审部门/人员审核日期条款审核内容审核方式审核记录结果判定编制(内审员): 批准(质量负责人):日期: 日期: 审核方式:1、提问 ,2、查阅文件/记录,3、现场观察。结果判断:Y符合,N不符合,N/A不适用。
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