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2021年度实验室内审实施计划表.doc

上传人:炎炎垚垚 文档编号:7069748 上传时间:2022-09-01 格式:DOC 页数:2 大小:52.50KB
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1、LOGO2021年度内审实施计划表编号IES-PPD-13-02版次A/0 审核目的根据检测和校准实验室能力认可准则和本实验室质量管理体系文件的要求,对各岗位所开展的质量活动及结果是否符合要求进行审核,确保质量管理体系的运行持续有效,并为质量管理体系的改进和完善提供依据。审核范围质量管理体系涉及到的所有要素和所有部门审核依据CNAS-CL01:2006检测和校准实验室能力认可准则本实验室编制的质量管理体系文件审核组成员审核日期2021.12.10日期时间被审核部门审核要素内审员 2015-12-108:309:00首次会议9::0010:00最高管理者/ /实验室主任(工厂长)4.1组织 4.

2、2 质量体系4.15管理评审10:0010:30采购管理员4.6服务和采购10:3011:20样品管理员4.4要求,标书和合同评审5.7 抽样 5.8检测物品的处置5.10 结果报告11:2012:00设备管理员5.5设备5.6测量溯源性13:30 14:00资料管理员4.3文件控制 4.13 记录的控制日期时间被审核部门审核要素内审员 2015-12-1014:0014:30质量负责人4.2质量体系4.7服务客户4.8投诉4.10改进4.12 预防措施4.14 内部审核14:3015:30技术负责人4.4 要求,标书和合同评审4.5 检测分包 4.9 不符合检测工作控制4.11纠正措施5.2 人员5.4 检测方法及方法的确认 5.9 检测结果质量的保证15:3016:30检测小组4.13 记录的控制5.3设施和环境条件5.4 检测方法及方法的确认 5.5设备5.6测量溯源性5.8检测物品的处置5.9 检测结果质量的保证CNAS-CL19:2006检测和校准实验室能力认可准则在金属材料检测领域的应用说明16:3017:00审核组内部会议17:0017:30末次会议编制: 日期: 2021.11.20 批准: 日期:2021.11.20

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