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审计、资金管理岗位说明书.doc

上传人:您的好秘书 文档编号:8536542 上传时间:2022-10-09 格式:DOC 页数:3 大小:38KB
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1、有限公司审计,资金管理 岗位说明书一、岗位标识信息分析日期: 岗位名称:审计,资金管理 隶属部门: 财务部 岗位编码: 直接上级: 财务主管工资等级: 直接下级: 可轮换岗位: 下级人数二、岗位工作概述负责公司内审工作;负责对公司各部门的资金使用进行控制;负责印花税的缴纳工作。三、工作职责与任务(一) 负责公司内审工作1、 定期对公司内各车间、食堂、医务室的经费进行审计;2、 随时对这些部门的核算工作进行检查、监督、指导;3、 确保各部门核算工作的规范化。正常审计职能:1. 为了监督国家财经法规及公司规章制度的执行情况,对公司所属单位的财务收支及经营情况进行审计。_ 下达审计通知,收集被审单位

2、的资料,做好审计准备工作;_ 利用审计方法,对企业的财务情况进行全面审计,并取得必要的证明材料;起草审计报告并征求被审单位意见,拟定审计报告。2. 为了客观评价离任人员的任期经济责任,对公司所属单位的经理和有关人员进行任期内经济责任审查。_ 下达审计通知,收集被审单位的资料,做好审计准备工作;_ 利用审计方法,对被审计人员任职期间的财务情况进行全面审计,确定其经济责任、评价其工作业绩等;起草审计报告并征求被审计人员及单位的意见,拟定审计报告。3. 为了加强廉政建设及特殊业务需要,接受企业领导指定的专项审计任务。_ 收集有关资料,进行深入调查。_ 利用审计方法,完成特定审计任务。拟定审计报告。4

3、. 为加强企业管理、完善内部控制制度,及时向企业领导汇报企业存在的问题并提交改进建议。_ 及时向领导和有关部门提交审计报告;_ 及时总结审计中存在的问题,并针对问题提出改进建议,为领导决策服务;_ 对审计报告和工作底稿进行分类建档保管;对子公司和所属企业会计基础工作给予监督和建议。_(二)负责对公司各部门的资金使用进行控制?1、 每月对各部门报来的次月资金计划进行审核;2、 准备好资金平衡会资料;3、 汇报当月资金收支情况;4、 将平衡会通过的资金定额建立登记表;5、 在登记表中逐笔登记每天发生的收支金额;6、 严格控制在定额内付款。(三)负责印花税的缴纳工作1、 负责公司各种经济合同的印花税

4、缴纳工作;2、 负责公司各类帐薄的印花税缴纳工作 。(四)完成领导安排的其他任务四、工作绩效标准(一)促使公司各部门建立建全各有关规章制度(二)杜绝损失浪费,为公司减少经济损失,提高经济效益(三)合理运用资金(四)审计客观公正五、岗位工作关系(一)内部关系1所受监督:接受公司各级领导的指示和监督 2所施监督:对公司内各部门的核算工作实行监督3合作关系:与公司各部门有协作关系 (二)外部关系1与上级审计部门、税局有联系六、岗位工作权限(一)对资金计划的审核权(二)对资金使用的控制权(三)对各部门核算工作的审计权(四)(五)(六)(七)(八)七、岗位工作时间 在公司制度规定时间内工作,有时要加班八、岗位工作环境 在室内工作,工作环境良好九、知识及教育水平要求(一) 具备财会专业知识(二) 具备相当的审计专业知识(三) 了解财务和审计方面的相关政策十、岗位技能要求(一)具备一定的协调能力(二)具备一定的分析判断能力(三)掌握计算机的操作和财务软件的应用(四)熟悉财会和审计业务十一、工作经验要求大学本科以上学历,财务会计专业或审计专业, 从事财会业务五年以上十二、其他素质要求身体健康,责任心强

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