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雁峰区人民政府法制工作办公室 .doc

上传人:瓦拉西瓦 文档编号:923029 上传时间:2019-10-11 格式:DOC 页数:9 大小:38.50KB
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资源描述

1、1 雁峰区人民政府法制工作办公室2018 年度部门决算2 目录第一部分雁峰区人民政府法制工作办公室概况一、部门职责二、机构设置第二部分雁峰区人民政府法制工作办公室 2018 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分雁峰区人民政府法制工作办公室 2018 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明3 七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出情况决算情况说明八、预算绩效情况说明九、其他重要事项的情况说明第四部分名称解释4 第一部分雁峰区人民政府法制工作办公室概况一、部门职责1、承担统筹规划全区推进依法行政工作的责任,拟订区人民政府依法行政规划、年度计划和年度依法行政考核方案,报区政府批准后组织实施。调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题,提出推进依法行政的具体措施和工作建议。2、组织指导湖南省行政程序规定的实施。承担审查各部门代区政府起草报送区政府的规范性文件草案的责任。负责起草或者组织起草有

3、关重要规范性文件草案。负责承办区政府规范性文件的解释工作。3、指导全区规范性文件管理有关工作;承担区政府和区政府办公室规范性文件送审稿的合法性审查工作;承办区政府及其各部门规范性文件的登记工作。受理有关规范性文件违法审查申请;负责区政府和区直各部门规范性文件备案审查工作。4、负责清理、编纂政府规范性文件,编辑本区出版的规范性文件汇编正式版本。5、研究涉及规范政府共同行政行为的法律、法规、规章实施以及行政执法中带有普遍性的问题,向区政府提出完善制度和解决问题的意见,拟订有关配套的规范性文件5 草案、相关文件和答复意见。6、负责依法向社会公告行政执法主体资格有关工作,会同有关部门指导全区行政执法证

4、件管理和全区行政执法队伍建设有关工作。7、会同有关部门依法指导有关行政执法监督工作和推行行政执法责任制有关工作。承担协调区政府各部门之间在法律、法规和规章实施中的争议和问题的有关工作。8、指导、监督全区行政复议、应诉的有关工作。承办申请区人民政府裁决的行政复议案件,办理区政府受理的行政赔偿案件,承办区政府行政应诉事项。9、负责全区政府法制工作人员的业务培训。组织开展政府法制理论、政府法制工作研究和宣传,开展对外政府法制业务交流,负责政府法制信息工作。10、承担区政府法律顾问工作;负责对区政府重大行政决策进行合法性审查或者论证说明。11、承办区人民政府交办的其他事项。二、机构设置及决算单位构成(

5、一)内设机构设置。(二)决算单位构成。法制办 2018 年部门决算系法制办单位本级。第二部分雁峰区人民政府法制工作办公室 2018 年度部门决算表(见附表)6 第三部分雁峰区人民政府法制工作办公室 2018 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2018 年总收入 129.38 万元,比上年增加 46.41%。总支出 133.97 万元,比上年增加 98.95%。主要原因是人 员 经费 较 上 年 增 长 49.01%, 项 目 支 出 增 加 135.95%。 人 员 经 费增 加 主 要 是政策性调整人员经费,项目支出增加主要是法律购买服务费等支出增加。二、收入决算情况说明201

6、8 年本年收入 129.38 万元,其中财政拨款收入129.37 万元,其他收入 0.01 万元。三、支出决算情况说明2018 年支出 133.97 万元,财政拨款支出 127.14 万元,占本年支出 94.9%的;其他支出 6.83 万元,占本年支出的5.1%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2018 年财政拨款总收入 129.37 万元,比上年增加71.39%,均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出 127.14 万元,比上年增加 104.27%,均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出。财政拨款收入增加原因主要是政策性调整人员经费

7、,和法律购买服务费等支出增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7 (一)财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出 127.14 万元,占本年支出的94.9%,比上年增加 71.39%。财政拨款支出增加原因主要是主要是政策性调整人员经费,和法律购买服务费等支出增加。(二)财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出120.76 万元,占本年财政拨款支出 127.14 万元的 94.98%;社会保障和就业支出 4.16 万元,占本年支出的 3.27%;住房保障支出 2.22 万元,占本年支出的 1.79%。 (三)财政拨款支出决算具体情况。本年财政拨款支出决算数

8、 127.14 万元。其中基本支出决算数 35.31 万元,项目支出决算数 91.83 万元。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明财政拨款基本支出 35.31 万元,占本年财政拨款支出127.14 万元的 27.77%。基本支出中人员经费 33.13 万元,占基本支出 35.31 万元的 93.83%,日常公用经费 2.18 万元,占基本支出的 6.17%。七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明2018 年三公经费支出 0 万元,为年初预算 0.5 万元的 0%。三公经费总体支出减少的原因主要是较好的落实了厉行节8 约,压缩一般

9、性行政经费,严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。年末车辆保有量 0 台。八、政府性基金预算收入支出决算情况2018 年度无政府性基金预算收入支出。九、关于 2018 年度预算绩效情况说明2018 年度绩效目标完成较好,在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了办公室工作发展。十、其他重要事项(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出2.18万元。(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元0。(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,本部门共有车辆0 辆0;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。第四部分名词解释基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 “三公 ”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 9 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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