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2018 年普通高等学校招生全国高考地理解析版 .pdf

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资源描述

1、022.76% 1.2 工程建设其他费用万元 1091.511091.5118.98% 1.2.1 无形资产万元 441.62441.62 1.3 预备费万元 649.89649.89 1.3.1 基本预备费万元 363.46363.46 1.3.2 涨价预备费万元 286.43286.43 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 4086.624086.62 (二)流动资金投资估算(二)流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金1664.41万元。 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五

2、年 1 流动资产万元 8867.404452.685984.188867.408867.408867.40 1.1 应收账款万元 2660.221596.131995.162660.222660.222660.22 1.2 存货万元 3990.332394.202992.753990.333990.333990.33 1.2.1 原辅材料万元 1197.10718.26897.821197.101197.101197.10 泓域咨询MACRO/ 制袋机项目实施方案及投资分析 1.2.2 燃料动力万元 59.8535.9144.8959.8559.8559.85 1.2.3 在产品万元 1835

3、.551101.331376.661835.551835.551835.55 1.2.4 产成品万元 897.82538.69673.37897.82897.82897.82 1.3 现金万元 2216.851330.111662.642216.852216.852216.85 2 流动负债万元 7202.994321.795402.247202.997202.997202.99 2.1 应付账款万元 7202.994321.795402.247202.997202.997202.99 3 流动资金万元 1664.41998.651248.311664.411664.411664.41 4 铺

4、底流动资金万元 554.80332.88416.10554.80554.80554.80 (三)总投资构成分析(三)总投资构成分析 1、总投资及其构成分析:项目总投资5751.03万元,其中:固定资产 投资4086.62万元,占项目总投资的71.06%;流动资金1664.41万元,占项 目总投资的28.94%。 2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建 筑工程投资1686.11万元,占项目总投资的29.32%;设备购置费1309.00万 元,占项目总投资的22.76%;其它投资1091.51万元,占项目总投资的18.9 8%。 3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资

5、+流动资金。项目总投 资=4086.62+1664.41=5751.03(万元)。 总投资构成估算表总投资构成估算表 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 5751.03140.73%140.73%100.00% 泓域咨询MACRO/ 制袋机项目实施方案及投资分析 2 项目建设投资万元 4086.62100.00%100.00%71.06% 2.1 工程费用万元 2995.1173.29%73.29%52.08% 2.1.1 建筑工程费万元 1686.1141.26%41.26%29.32% 2.1

6、.2 设备购置及安装费万元 1309.0032.03%32.03%22.76% 2.2 工程建设其他费用万元 441.6210.81%10.81%7.68% 2.2.1 无形资产万元 441.6210.81%10.81%7.68% 2.3 预备费万元 649.8915.90%15.90%11.30% 2.3.1 基本预备费万元 363.468.89%8.89%6.32% 2.3.2 涨价预备费万元 286.437.01%7.01%4.98% 3 建设期利息万元 4 固定资产投资现值万元 4086.62100.00%100.00%71.06% 5 建设期间费用万元 6 流动资金万元 1664.4

7、140.73%40.73%28.94% 7 铺底流动资金万元 554.8013.58%13.58%9.65% 二、资金筹措二、资金筹措 全部自筹。 第七章第七章 经济评价经济评价 一、经济评价财务测算一、经济评价财务测算 根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7091.40万元,总成本1560 7.65万元,利润总额- 8516.25万元,净利润85.94万元,增值税202.56万元,税金及附加- 6387.19万元,所得税- 泓域咨询MACRO/ 制袋机项目实施方案及投资分析 2129.06万元;第二年收入8864.25万元,总成本18618.78万元,利润总额- 9754.53万元,净利润

8、- 7315.90万元,增值税253.20万元,税金及附加92.01万元,所得税- 2438.63万元;第三年生产负荷100%,收入11819.00万元,总成本9371.41 万元,利润总额2447.59万元,净利润1835.69万元,增值税337.60万元, 税金及附加102.14万元,所得税611.90万元。 (一)营业收入估算(一)营业收入估算 项目达产年预计每年可实现营业收入11819.00万元。 (二)达产年增值税估算(二)达产年增值税估算 达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=337.60万元。 营业收入税金及附加和增值税估算表营业收入税金及附加和增值税估算表 序号序号项目项目单位

9、单位第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 营业收入万元 7091.408864.2511819.0011819.0011819.00 1.1 制袋机万元 7091.408864.2511819.0011819.0011819.00 2 现价增加值万元 2269.252836.563782.083782.083782.08 3 增值税万元 202.56253.20337.60337.60337.60 3.1 销项税额万元 1891.041891.041891.041891.041891.04 3.2 进项税额万元 932.061165.081553.441553.44

10、1553.44 4 城市维护建设税万元 14.1817.7223.6323.6323.63 5 教育费附加万元 6.087.6010.1310.1310.13 6 地方教育费附加万元 4.055.066.756.756.75 9 土地使用税万元 61.6361.6361.6361.6361.63 泓域咨询MACRO/ 制袋机项目实施方案及投资分析 10 税金及附加万元 99371.2769.01102.14102.14102.14 (三)综合总成本费用估算(三)综合元12514.442.1.1土建工程投资万元5371.502.1.1.1土建工程投资占比万元31.06%2.1.2设备投资万元66

11、99.012.1.2.1设备投资占比38.73%2.1.3其它投资万元443.932.1.3.1其它投资占比2.57%2.1.4固定资产投资占比72.36%2.2流动资金万元4780.782.2.1流动资金占比27.64%3收入万元32970.004总成本万元25667.915利润总额万元7302.096净利润万元5476.577所得税万元1.288增值税万元1007.189税金及附加万元324.1910纳税总额万元3156.8911利税总额万元8633.4612投资利润率42.22%13投资利税率49.92%14投资回报率31.67%15回收期年4.6616设备数量台(套)11717年用电量

12、千瓦时886319.8418年用水量立方米22936.2619总能耗吨标准煤110.8920节能率23.00%21节能量吨标准煤43.1222员工数量人564苟%搀攀搀N如何查询各账号余额和历史明细? .doc如何查询各账号余额和历史明细?.doc2019-1019b0daa977-4605-41af-bb16-7446b135731cRc6KTgOd6qMU0MyAwMSpQB+6BnSdpkoh19UfdEoRnyYHXZEG/cE41Q=6eb1602ee0d542da977b7e10f7931e9f瓦拉西瓦0002100006其他历史20191019200539527113pdf转图片

13、处理超时d912f05b68e54b5e44dcfeb5fa1be8泓域咨询MACRO/ 八角无缝管投资建设项目建议书 八角无缝管投资建设八角无缝管投资建设 项目建议书项目建议书 规划设计规划设计 / / 投资分析投资分析 泓域咨询MACRO/ 八角无缝管投资建设项目建议书 摘要说明 该八角无缝管项目计划总投资19321.05万元,其中:固定资产投资145 12.08万元,占项目总投资的75.11%;流动资金4808.97万元,占项目总投 资的24.89%。 达产年营业收入35228.00万元,总成本费用27329.60万元,税金及附 加359.78万元,利润总额7898.40万元,利税总额9

14、347.61万元,税后净利 润5923.80万元,达产年纳税总额3423.81万元;达产年投资利润率40.88% ,投资利税率48.38%,投资回报率30.66%,全部投资回收期4.76年,提供 就业职位543个。 坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。注重发挥 投资项目的经济效益、区域规模效益和环境保护效益协同发展,利用项目 承办单位在项目产品方面的生产技术优势,使投资项目产品达到国际领先 水平,实现产业结构优化,达到“高起点、高质量、节能降耗、增强竞争 力”的目标,提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。 概论、项目背景及必要性、项目市场前景分析、产品规划分析、选址 可行性

15、分析、土建方案说明、项目工艺原则、项目环境保护分析、项目职 业安全、风险评价分析、节能评价、实施安排方案、投资情况说明、经济 效益可行性、评价结论等。 泓域咨询MACRO/ 八角无缝管投资建设项目建议书 第一章第一章 项目背景及必要性项目背景及必要性 一、项目建设背景一、项目建设背景 1、改革开放40年,中国制造业实现了由小到大的跨越式发展,建立了 全球最完备的产业体系,创新能力显著增强,成为世界第一制造大国和制 成品出口国。中国制造业的竞争优势经历了从价格优势到规模优势,再到 创新型制造优势的演变过程。随着新工业革命的兴起与国内外经济发展条 件和形势的变化,中国制造业需要培育综合竞争优势,从

16、而推动制造业由 高速增长向高质量发展转变,实现由大到强的战略目标。 2、持把结构调整作为建设制造强国的关键环节,大力发展先进制造业 ,改造提升传统产业,推动生产型制造向服务型制造转变。优化产业空间 布局,培育一批具有核心竞争力的产业集群和企业群体,走提质增效的发 展道路。坚持把人才作为建设制造强国的根本,建立健全科学合理的选人 、用人、育人机制,加快培养制造业发展急需的专业技术人才、经营管理 人才、技能人才。营造大众创业、万众创新的氛围,建设一支素质优良、 结构合理的制造业人才队伍,走人才引领的发展道路。 3、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市 场,站稳脚跟后扩大生产规

17、模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战 略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定 坚实的基础。 泓域咨询MACRO/ 八角无缝管投资建设项目建议书 二、必要性分析二、必要性分析 1、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮 之下,数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态,全球 制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点, 我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看,我国的高铁、核电、信 息通信等领域已经具备了全球竞争力,但其他多数领域在技术创新、质量 品牌、环境友好等方面落后于发达国家,离制造强国的建设目标还有很大 差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法,着眼解决深层次矛盾 和问题,深化供给侧结构性改革,淘汰落后产能,加快创新驱动,优化升 级传统产业,培育壮大战略性新兴产业,发展更多适应市场需求的新技术 、新业态、新模式,促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。 2、“十三五”工业转型升级,要坚持走中国特色新型工业化道路,按 照构建现代产业体系的本质要求,以科学发展为主题,以加快转变经济发 展方式为主线,以改革开

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