1、(薧匀薧讀缁H缀窚椀锂儃霃挄挄挄挄挄挄挄挄挄挄挄挄挄挄挄挄猄甆蔆豢鐀搀漀挀搀昀攀愀挀愀搀愀戀搀戀攀昀戀最椀昀蔀豢鐀搀漀挀尀尀昀挀愀昀戀昀愀攀昀挀唀焀吀儀攀娀琀圀一吀瘀眀挀欀戀匀稀昀瘀吀倀礀伀堀挀最蔀豢鐀蔀豢鐀桴琀琀瀀猀眀眀眀眀攀渀欀甀渀攀琀挀漀洀椀氀攀刀漀漀琀尀圀攀渀欀甀渀攀琀椀氀攀刀漀漀琀尀挀愀戀愀攀愀愀昀攀攀昀攀挀戀砀猀R瘀蝎娀欀琀猀娀甀刀夀匀椀砀最眀渀愀洀眀夀渀儀嘀砀漀瀀焀栀最愀漀琀甀樀瘀甀焀砀漀唀倀儀夀堀鐀舀骉虛塎堀偧沖癓幎汜幎汜塣堀偧沖镓塢睎塭堀偧沖塓葻汶獧襑祫蒘祛喋蒍遒葧屝湗魎鑏祫滿鑏潏鹷湓覑桛蹵塎堀偧沖癓幎汜獶乑疂耀碔令06(薧匀薧讀缁H缀窚栀$萖内部控制手册-14.8 应付款管
2、理.docd8f5e0964aca4da2bd69b266e347f83b.gif内部控制手册-14.8应付款管理.doc2021-21735f877ca-69fb-4f39-a6e0-4066086fc558UqT0BG/Qe5FZ1FtWMFN8TvwcM6GkCbSJBzEfvTPy47O/1XEEcMAA9g=内部控制手册-14.8,应付款管理,内部,控制,手册,14.8,应付款,管理http:/ 应付款管理 1.1 概述 规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司(下属公司是指XX股份有限公司投资(参股或控股)或托管或由上海XX有限公司托管的公司)有关涉及集团采购款项的申请、审批、付
3、款、账务记录、对账、账龄分析的工作流程,旨在确保集团按时支付供应商款项,确保应付账款财务信息真实性以及确保集团资金安全等。 1.2 适用范围 适用于XX股份有限公司集团总部及其下属公司。 1.3 相关N06(薧匀薧讀缁H缀窚栀$萘内部控制手册-14.8 应付款管理.docd8f5e0964aca4da2bd69b266e347f83b.gif内部控制手册-14.8应付款管理.doc2021-21735f877ca-69fb-4f39-a6e0-4066086fc558UqT0BG/Qe5FZ1FtWMFN8TvwcM6GkCbSJBzEfvTPy47O/1XEEcMAA9g=内部控制手册-14.8,应付款管理,内部,控制,手册,14.8,应付款,管理https:/ 应付款管理 1.1 概述 规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司(下属公司是指XX股份有限公司投资(参股或控股)或托管或由上海XX有限公司托管的公司)有关涉及集团采购款项的申请、审批、付款、账务记录、对账、账龄分析的工作流程,旨在确保