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内部控制手册-14.6 危化品采购.doc

上传人:刘一闻 文档编号:3600240 上传时间:2021-02-18 格式:DOC 页数:13 大小:214KB
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3、款、账务记录、对账、账龄分析的工作流程,旨在确保集团按时支付供应商款项,确保应付账款财务信息真实性以及确保集团资金安全等。 1.2 适用范围 适用于XX股份有限公司集团总部及其下属公司。 1.3 相关N06(薧匀薧讀缁H缀窚栀$萘内部控制手册-14.8 应付款管理.docd8f5e0964aca4da2bd69b266e347f83b.gif内部控制手册-14.8应付款管理.doc2021-21735f877ca-69fb-4f39-a6e0-4066086fc558UqT0BG/Qe5FZ1FtWMFN8TvwcM6GkCbSJBzEfvTPy47O/1XEEcMAA9g=内部控制手册-14.8,应付款管理,内部,控制,手册,14.8,应付款,管理https:/ 应付款管理 1.1 概述 规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司(下属公司是指XX股份有限公司投资(参股或控股)或托管或由上海XX有限公司托管的公司)有关涉及集团采购款项的申请、审批、付款、账务记录、对账、账龄分析的工作流程,旨在确保

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