中央网信办等四部门联合印发《2020年数字乡村发展工作要点》

2020-05-11 18:27:13   |  683 人气
仪项目节约用地措施 1、土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,通用量仪项目建设单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。 2、在通用量仪项目建设过程中,通用量仪项目建设单位根据总体规划以及项目建设地期对本期工程通用量仪项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。 第五章 总图布置 一、通用量仪项目总平面布置方案 1、按照建(构)筑物的生产性质和使用功能,通用量仪项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区,要求功能分区明确,人流、物流便捷流畅,生产工艺流程顺畅简捷;这样布置既能充分利用现有场地,有利于生产设施的联系,又有利于外部水、电、气等能源的接入,管线敷设短捷,相互联系方便。 2、根据通用量仪项目建设单位发展趋势,综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素,做到总图合理布置,达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。 二、运输组成 (一)运输组成总体设计 1、通用量仪项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理,场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统,尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。 2、通用量仪项目建设单位外部运输和内部运输可采用送货制;采用合适的运输方式和运输路线,使企业的物流组成达到合理优化;把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计,使全场物料运输形成有机的整体。 第六章 工程设计总体方案 一、工程设计条件 通用量仪项目建设地属于建设用地,其地形地貌类型简单,岩土工程地质条件优良,水文地质条件良好,适宜本期工程通用量仪项目建设。 二、建筑设计规范和标准 1、《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)。 2、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)。 3、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)。 三、主要材料选用标准要求 (一)混凝土要求 根据《混凝土结构耐久性设计规范》(GB/T50476)之规定,确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级,基础混凝土结构的环境类别为一类,本工程上部主体结构采用C30混凝土,上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土,设备基础混凝土强度等级采用C30级,基础混凝土垫层为C15级,基础垫层混凝土为C15级。 (二)钢筋及建筑构件选用标准要求 1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋:基础受力主筋均采用HRB400,箍筋及其他次要构件为HPB300。 2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条,HRB400级钢筋选用E50系列焊条。 3、埋件钢板采用Q235钢、Q345钢,吊钩用HPB235。 4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。 (三)隔墙、围护墙材料 本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材料(多孔砖),材料强度均应符合GB50003规范要求:多孔砖强度MU10.0,砂浆强度M10.0-M7.5。 四、土建工程建设指标 本期工程项目预计总建筑面积16936.46平方米,其中:计容建筑面积16936.46平方米,计划建筑工程投资1219.97万元,占项目总投资的30.70%。 土建工程投资一览表 序号 项目 占地面积(㎡) 基底面积(㎡) 建筑面积(㎡) 计容面积(㎡) 投资(万元) 1 主体生产工程 5189.63 5189.63 10912.91 10912.91 864.69 1.1 主要生产车间 3113.78 3113.78 6547.75 6547.75 536.11 1.2 辅助生产车间 1660.68 1660.68 3492.13 3492.13 276.70 1.3 其他生产车间 415.17 415.17 632.95 632.95 51.88 2 仓储工程 1101.05 1101.05 3915.31 3915.31 225.62 2.1 成品贮存 275.26 275.26 978.83 978.83 56.41 2.2 原料仓储 572.55 572.55 2035.96 2035.96 117.32 2.3 辅助材料仓库 253.24 253.24 900.52 900.52 51.89 3 供配电工程 58.72 58.72 58.72 58.72 3.81 3.1 供配电室 58.72 58.72 58.72 58.72 3.81 4 给排水工程 67.53 67.53 67.53 67.53 3.41 4.1 给排水 67.53 67.53 67.53 67.53 3.41 5 服务性工程 697.33 697.33 697.33 697.33 40.18 5.1 办公用房 332.03 332.03 332.03 332.03 22.91 5.2 生活服务 365.30 365.30 365.30 365.30 17.61 6 消防及环保工程 196.72 196.72 196.72 196.72 12.75 6.1 消防环保工程 196.72 196.72 196.72 196.72 12.75 7 项目总图工程 29.36 29.36 29.36 29.36 42.48 7.1 场地及道路硬化 1840.01 428.66 428.66 7.2 场区围墙 428.66 1840.01 1840.01 7.3 安全保卫室 29.36 29.36 29.36 29.36 8 绿化工程 772.38 27.03 合计 7340.36 16936.46 16936.46 1219.97 第七章 项目风险评估 一、政策风险分析 投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。 项目看,民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计,城镇就业中,民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看,截至2017年底,我国民营企业的数量超过2700万家,个体工商户超过了6500万户,注册资本超过165万亿元,民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。同时,民营经济也是参与国际竞争的重要力量。 “十三五”时期,中小企业发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、《中国制造2025》、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,中小企业发展基本面向好的势头更加巩固。通过深化商事制度改革,推进行政审批、投资审批、财税、金融等方面的改革,中小企业发展的市场环境、政策环境和服务环境将更加优化。以互联网为核心的信息技术与各行各业深度融合,日益增长的个性化、多样化需求,不断催生新产品、新业态、新市场和新模式,为中小企业提供广阔的创新发展空间。引导中小企业集聚发展,按照布局合理、特色鲜明、用地集约、生态环保的原则,支持培育一批重点示范产业集群。加强产业集群环境建设,改善产业集聚条件,完善服务功能,壮大龙头骨干企业,延长产业链,提高专业化协作水平。鼓励东部地区先进的中小企业通过收购、兼并、重组、联营等多种形式,加强与中西部地区中小企业的合作,实现产业有序转移。支持中小企业针对不同的消费群体,采用独特的工艺、技术、配方或特殊原料进行研制生产,提供特色化、含有地域文化元素的产品和服务,形成具有独特性、独有性、独家生产特点,具有较强影响力和品牌知名度的特色产品、特色服务等。 四、宏观经济形势分析 中央经济工作会议指出,要看到经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。会议同时强调,我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。从国际看,世界面临百年未有之大变局,各类风险叠加冲击世界经济稳定增长,国际货币基金组织等机构近日均下调了明年世界经济增长预期。从国内看,我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段,长期积累的矛盾与新问题新挑战交织,经济下行压力有所加大。 五、继电保护装置项目建设的必要性 (一)顺应宏观经济环境发展方向 1、中央经济工作会议指出,要看到经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。会议同时强调,我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。从国际看,世界面临百年未有之大变局,各类风险叠加冲击世界经济稳定增长,国际泓域咨询MACRO/ 端子项目投资建设规划方案 端子项目 投资建设规划方案 投资建设规划方案参考模板,仅供参考 摘要 该端子项目计划总投资8372.93万元,其中:固定资产投资7174.77万元,占项目总投资的85.69%;流动资金1198.16万元,占项目总投资的14.31%。 达产年营业收入10452.00万元,总成本费用7998.25万元,税金及附加146.85万元,利润总额2453.75万元,利税总额2939.05万元,税后净利润1840.31万元,达产年纳税总额1098.74万元;达产年投资利润率29.31%,投资利税率35.10%,投资回报率21.98%,全部投资回收期6.05年,提供就业职位183个。 报告根据项目的经营特点,对项目进行定量的财务分析,测算项目投产期、达产年营业收入和综合总成本费用,计算项目财务效益指标,结合融资方案进行偿债能力分析,并开展项目不确定性分析等。 本端子项目报告所描述的投资预算及财务收益预评估基于一个动态的环境和对未来预测的不确定性,因此,可能会因时间或其他因素的变化而导致与未来发生的事实不完全一致。 端子项目投资建设规划方案目录 第一章 端子项目绪论 第二章 端子项目建设背景及必要性 第三章 建设规模分析 第四章 端子项目选址科学性分析 第五章 总图布置 第六章 工程设计总体方案 第七章 项目风险应对说明 第八章 职业安全与劳动卫生 第九章 项目实施安排方案 第十章 投资估算与经济效益分析 第一章端子项目绪论 一、项目名称及承办企业 (一)项目名称 端子项目 (二)项目承办单位 xxx实业发展公司 二、端子项目选址及用地规模控制指标 (一)端子项目建设选址 项目选址位于xxx出口加工区,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,建设条件良好。 (二)端子项目用地性质及规模 项目总用地面积26559.94平方米(折合约39.82亩),土地综合利用率100.00%;项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照端子行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合规划建设要求。 (三)用地控制指标及土建工程 项目净用地面积26559.94平方米,建筑物基底占地面积17651.74平方米,总建筑面积35855.92平方米,其中:规划建设主体工程22792.41平方米,项目规划绿化面积1874.80平方米。 三、能源供应 1、项目年用电量921551.32千瓦时,折合113.26吨标准煤,满足端子项目项目生产、办公和公用设施等用电需要 2、项目年总用水量8974.35立方米,折合0.77吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由xxx出口加工区市政管网供给。 3、端子项目项目年用电量921551.32千瓦时,年总用水量8974.35立方米,项目年综合总耗能量(当量值)114.03吨标准煤/年。达产年综合节能量46.58吨标准煤/年,项目总节能率22.51%,能源利用效果良好。 四、环境保护及安全生产 (一)环境保护及清洁生产 项目符合xxx出口加工区发展规划,符合xxx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。 项目设计中采用了清洁生产工艺,应用清洁原材料,生产清洁产品,同时采取完善和有效的清洁生产措施,能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后,各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。 (二)安全生产 1、本期工程端子项目采用了先进、成熟、可靠的优质环保木皮生产技术,在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策,并根据实际情况采取完善的安全卫生措施,预计本期工程端子项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。 2、本期工程端子项目主体工程火灾危险类别为丙类,建筑耐火等级为二级;端子项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外,还按规范要求设置了各类消防设施,主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等,因此,本期工程端子项目消防系统具有较高的安全可靠性。 五、端子项目投资方案及预期经济效益 (一)项目总投资及资金构成 项目预计总投资8372.93万元,其中:固定资产投资7174.77万元,占项目总投资的85.69%;流动资金1198.16万元,占项目总投资的14.31%。 (二)资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 (三)项目预期经济效益规划目标 项目预期达产年营业收入10452.00万元,总成本费用7998.25万元,税金及附加146.85万元,利润总额2453.75万元,利税总额2939.05万元,税后净利润1840.31万元,达产年纳税总额1098.74万元;达产年投资利润率29.31%,投资利税率35.10%,投资回报率21.98%,全部投资回收期6.05年,提供就业职位183个。 六、端子项目建设进度规划 “端子项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期工程端子项目建设期限规划12个月,包含端子项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。目前,端子项目建设单位已经完成前期的各项准备工作,包括市场调研、建设规模确定、端子项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜,现在正在办理端子项目备案工作。 七、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx出口加工区及xxx出口加工区端子行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx出口加工区端子产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。 2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“端子项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx出口加工区经济发展,为社会提供就业职位183个,达产年纳税总额1098.74万元,可以促进xxx出口加工区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。 3、项目达产年投资利润率29.31%,投资利税率35.10%,全部投资回报率21.98%,全部投资回收期6.05年,固定资产投资回收期6.05年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 综上所述,通过本章上述所做的技术、经济、环境保护、安全等方面分析结果表明,“端子项目”技术上可行、经济上合理;本报告认为:该端子项目所提供的优质环保木皮市场前景良好,投资方向正确,技术方案设计先进合理,经济效益突出,因此,本期工程端子项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。 八、端子项目达纲年经济技术指标 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 平方米 26559.94 39.82亩 1.1 容积率 1.35 1.2 建筑系数 66.46% 1.3 投资强度 万元/亩 180.18 1.4 基底面积 平方米 17651.74 1.5 总建筑面积 平方米 35855.92 1.6 绿化面积 平方米 1874.80 绿化率5.23% 2 总投资 万元 8372.93 2.1 固定资产投资 万元 7174.77 2.1.1 土建工程投资 万元 2588.12 2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 30.91% 2.1.2 设备投资 万元 2969.28 2.1.2.1 设备投资占比 35.46% 2.1.3 其它投资 万元 1617.37 2.1.3.1 其它投资占比 19.32% 2.1.4 固定资产投资占比 85.69% 2.2 流动资金 万元 1198.16 2.2.1 流动资金占比 14.31% 3 收入 万元 10452.00 4 总成本 万元 7998.25 5 利润总额 万元 2453.75 6 净利润 万元 1840.31 7 所得税 万元 1.35 8 增值税 万元 338.45 9 税金及附加 万元 146.85 10 纳税总额 万元 1098.74 11 利税总额 万元 2939.05 12 投资利润率 29.31% 13 投资利税率 35.10% 14 投资回报率 21.98% 15 回收期 年 6.05 16 设备数量 台(套) 99 17 年用电量 千瓦时 921551.32 18 年用水量 立方米 8974.35 19 总能耗 吨标准煤 114.03 20 节能率 22.51% 21 节能量 吨标准煤 46.58 22 员工数量 人 183 第二章 端子项目建设背景及必要性 一、项目承办单位背景分析 (一)公司概况 公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。 二、产业政策及发展规划 (一)中国制造2025 着力培育发展新产业、新业态、新模式,支持传统产业改造升级,加快发展先进制造业和现代服务业,瞄准国际先进标准提高产业发展水平,促进产业优势互补、紧密协作、联动发展,培育若干世界级产业集群。我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。这是对我国经济发展阶段变化和现在所处关口作出的一个重大判断,不仅为今后我国经济发展指明方向、提出任务,也为我市推进经济高质量发展、解决发展不平衡不充分问题,提供了一些路径选择。 (二)工业绿色发展规划 生态工业是从区域范围应用生态学和系统工程原理仿照自然界生态过程物质循环的方式对企业生产的原料、产品和废物进行统筹考虑,通过企业间的物质循环、能量利用和信息共享,使得现代工业实现可持续发展。生态工业追求的是系统内各生产过程从原料、中间产物、废物到产品的物质循环,达到资源、能源、投资的最优利用。生态工业倡导园内企业进行产品的耦合共生,大大提高资源利用率,同时通过副产物和废弃物的循环利用,既降低了园区的环境负荷,又减少了企业废物处理成本和部分原料成本,提高了企业的经济效益,改变了环境污染和经济发展的矛盾,达到资源、环境和经济发展的多赢。循环经济是在一个更广的社会经济层面,包括生产领域、消费领域及其支持保障体系,应用3R原则(减量化、再利用、资源化)实现社会、经济、生态环境的协调发展。循环经济可以在企业层次、城市层次和区域层次开展,生态工业是其核心环节。按照用地集约化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化原则,重点在电力、煤炭、化工、冶金、建材、装备制造、农畜产品加工、医药、战略性新兴产业等重点行业选择一批工作基础好、代表性强的企业开展绿色工厂创建。鼓励企业采用绿色建筑技术建设改造厂房,预留可再生能源应用场所,合理布局厂区内能量流、物质流路径,推广绿色设计和绿色采购,开发生产绿色产品。采用先进适用的清洁生产工艺技术和高效末端治理装备,淘汰落后设备,推广余热回收、水循环利用、重金属污染减量化、有毒有害原料替代、废渣资源化等绿色工艺路线,建立资源回收循环利用机制,降低资源和能源消耗,提高资源利用效率,减少污染排放,实现工厂的绿色生产。鼓励企业建立能源管理中心,开展电力需求侧管理工作。 (三)xxx十三五发展规划 在动荡的国际经济金融环境下,无论是发达经济体,还是新兴经济体,都程度不同地面临着共同的问题。那就是:传统的增长动力在逐步减弱,需要在新常态下培育新的增长动力。因此,发展创新型的战略性新兴产业,已经成为主要经济体产业结构升级和抢占全球经济发展制高点的关键。当前,中国推动战略性新兴产业发展的一系列政策举措,正在逐步产生效果,并增强中国经济蓄势前行的新发展动力。战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量,当前,加快战略性新兴产业发展,抢占发展机遇,已成为各地推动经济发展的必然选择。我省要实现高质量发展,必须把发展战略性新兴产业摆在更加重要地位,积极培育发展新动能。大力发展战略性新兴产业,将吸引大量投资进入高科技产业,优化我省产业结构,并通过高科技产业化提高投资效率,提升我省经济发展的质量效益。同时,战略性新兴产业通过技术溢出,会有效提升产品的技术含量,引导我省传统企业实现技术升级,从而有力促进产业转型升级,实现经济持续健康发展。未来5到10年,是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进,物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域,信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造(3D打印)、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破,推动传统工业体系分化变革,将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展,精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广,生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮,清洁生产技术应用规模持续拓展,新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合,数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业,创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。创新驱动的新兴产业逐渐成为推动全球经济复苏和增长的主要动力,引发国际分工和国际贸易格局重构,全球创新经济发展进入新时代。 (四)xx高质量发展规划 以转变经济发展方式为主线,以提升工业经济可持续发展能力为立足点,以提高自主创新能力为动力,努力推动传统产业上层次、提技术、创品牌、增效益,促进传统产业走创新型、效益型、集约型、生态型的发展模式,引导传统产业实现从块状经济向产业集群、从低端生产向高端制造的“双转型”。发展实体经济,重点在制造业、难点也在制造业。作为国家治理的基础和重要支柱,中央财政近年来在支持实施《中国制造2025》战略、促进工业转型升级方面发挥了重要的作用。中央财政创新财政资金投入方式,聚焦“中国制造2025”重点领域和薄弱环节,加大资金扶持力度,有力促进了我国战略性、基础性、先导性产业加快发展。 三、鼓励中小企业发展 国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见》,对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求,包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具,等等。这一系列的措施,目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。2016年7月,工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》,并采取了一系列卓有成效的具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”,会同发展改革委等有关部门,推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作,引导企业树立现代企业经营管理理念,增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务,建立中小企业管理咨询服务专家信息库,并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布,供广大民营企业、中小企业选用,为各地开展管理咨询服务提供支撑;鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务,帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程,全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训,推动企业提升管理水平。 “十三五”时期,国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战,中小企业遇到的困难和问题尤为突出。中小企业是中国最大的企业群体,占企业总数99.7%,是中国经济的重要组成部分。然而,当前资本、土地等要素成本持续维持高位,资源环境约束趋紧,招工难、用工贵以及融资难、融资贵等问题,使得中小企业的生产经营压力依然较大。再加上长期积累的结构性矛盾更加凸显,创新能力不强,大多数中小企业仍处于价值链低端,低价格、低效益和高产能、高库存的局面短期内难以扭转。 四、宏观经济形势分析 当前,我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。国家统计局最近发布的数据显示,2015年至2017年我国经济发展新动能指数分别为123.5、156.7、210.1,分别比上年增长23.5%、26.9%和34.1%,呈逐年加速之势。 五、端子项目建设的必要性 (一)顺应宏观经济环境发展方向 1、当前,我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。国家统计局最近发布的数据显示,2015年至2017年我国经济发展新动能指数分别为123.5、156.7、210.1,分别比上年增长23.5%、26.9%和34.1%,呈逐年加速之势。 2、2019年将面临经济下行周期与金融下行周期的重叠,外需回落与内需疲软的重叠,大开放、大调整与大改革的重叠,盈利能力下降与抗风险能力下降的重叠。这决定了2019年下行压力将持续强化。2019年将以中美摩擦和解、改革开放40周年纪念大会为契机,在开放、深层次结构性问题以及系统性金融风险的倒逼下,全面开启新一轮全面改革开放浪潮和第二轮供给侧结构性改革。这将重构中国经济市场主体的信心,逆转当前预期悲观的颓势。中国经济告别旧常态,迈入新常态。所谓经济发展新常态,就是指我国经济向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。从经济增长速度来看,正从高速增长转向中高速增长;从经济发展方式来看,正从规模速度型粗放转向质量效率型集约增长;从经济结构来看,正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整;从经济发展动力来看,正从传统增长点转向新的增长点。 (二)项目建设有利条件 随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。 (三)企业可持续发展的必然选择 当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。 六、市场发展情况 目前,区域内拥有各类端子企业589家,规模以上企业36家,从业人员29450人。截至2017年底,区域内端子产值191775.33万元,较2016年171780.12万元增长11.64%。产值前十位企业合计收入77562.39万元,较去年67066.49万元同比增长15.65%。 区域内端子行业经营情况 项目 单位 指标 备注 行业产值 万元 191775.33 同期产值 万元 171780.12 同比增长 11.64% 从业企业数量 家 589 —规上企业 家 36 —从业人数 人 29450 前十位企业产值 万元 77562.39 去年同期67066.49万元。 1、xxx投资公司(AAA) 万元 19002.79 2、xxx实业发展公司 万元 17063.73 3、xxx有限责任公司 万元 10083.11 4、xxx科技公司 万元 8531.86 5、xxx有限公司 万元 5429.37 6、xxx有限公司 万元 5041.56 7、xxx有限责任公司 万元 387.81 8、xxx科技公司 万元 3180.06 9、xxx有限公司 万元 3024.93 10、xxx有限公司 万元 2326.87 区域内端子企业经营状况良好。以AAA为例,2017年产值19002.79万元,较上年度16444.09万元增长15.56%,其中主营业务收入18630.83万元。2017年实现利润总额5588.56万元,同比增长10.21%;实现净利润1623.06万元,同比增长28.47%;纳税总额122.38万元,同比增长16.63%。2017年底,AAA资产总额37320.85万元,资产负债率51.11%。 2017年区域内端子企业实现工业增加值30315.92万元,同比2016年25979.88万元增长16.69%;行业净利润21120.61万元,同比2016年18753.87万元增长12.62%;行业纳税总额63950.03万元,同比2016年58046.68万元增长10.17%;端子行业完成投资56290.96万元,同比2016年48384.87万元增长16.34%。 区域内端子行业营业能力分析 序号 项目 单位 指标 1 行业工业增加值 万元 30315.92 1.1 —同期增加值 万元 25979.88 1.2 —增长率 16.69% 2 行业净利润 万元 21120.61 2.1 —2016年净利润 万元 18753.87 2.2 —增长率 12.62% 3 行业纳税总额 万元 63950.03 3.1 —2016纳税总额 万元 58046.68 3.2 —增长率 10.17% 4 2017完成投资 万元 56290.96 4.1 —2016行业投资 万元 16.34% 区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.02亿元,年均增长7.99%。预计区域内端子行业市场需求规模将达到288067.30万元,利润总额78058.71万元,净利润39277.64万元,纳税23463.79万元,工业增加值86943.71万元,产业贡献率15.59%。 区域内端子行业市场预测(单位:万元) 序号 项目 2018年 2019年 2020年 1 产值 223079.31 253499.22 288067.30 2 利润总额 60448.66 68691.66 78058.71 3 净利润 30416.6
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