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大武口区深化医药卫生体制改革 .doc

上传人:瓦拉西瓦 文档编号:1243130 上传时间:2019-12-13 格式:DOC 页数:27 大小:513.50KB
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资源描述

1、技术结构、组织结构、产品结构的调整优 化有着积极的推动意义。 2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“制剂压片机投资建设”, 本期工程项目的建设能够有力促进xx产业基地经济发展,为社会提供就业 职位401个,达产年纳税总额2290.03万元,可以促进xx产业基地区域经济 的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。 3、项目达产年投资利润率47.56%,投资利税率56.17%,全部投资回报 率35.67%,全部投资回收期4.30年,固定资产投资回收期4.30年(含建设 期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 4、发挥民间投资在制造业发展中的作用,关键是要为广大民营企业创 造一个平

2、等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结 合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容,作 为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手,为推动经济转型 升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。 泓域咨询MACRO/ 制剂压片机投资建设项目建议书 第三章第三章 项目投资单位项目投资单位 一、项目承办单位基本情况一、项目承办单位基本情况 (一)公司名称(一)公司名称 xxx科技发展公司 (二)公司简介(二)公司简介 公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域 、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足 自主技术创

3、新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的 知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发 队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的 支持作用。 公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客 户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念, 奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美 解决方案,满足高端市场高品质的需求。 公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001- 2004环境管理体系、GB/T28001- 泓域咨询MACRO/ 制剂压片机投资

4、建设项目建议书 2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系 统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 二、公司经济效益分析二、公司经济效益分析 上一年度,xxx集团实现营业收入23242.69万元,同比增长24.30%(45 44.22万元)。其中,主营业业务制剂压片机生产及销售收入为21244.22万 元,占营业总收入的91.40%。 上年度营收情况一览表上年度营收情况一览表 序号序号项目项目第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度合计合计 1 营业收入 4880.966507.956043.105810.6723242.6

5、9 2 主营业务收入 4461.295948.385523.505311.0621244.22 2.1 制剂压片机(A) 1472.221962.971822.751752.657010.59 2.2 制剂压片机(B) 1026.101368.131270.401221.544886.17 2.3 制剂压片机(C) 758.421011.22938.99902.883611.52 2.4 制剂压片机(D) 535.35713.81662.82637.332549.31 2.5 制剂压片机(E) 356.90475.87441.88424.881699.54 2.6 制剂压片机(F) 223.0

6、6297.42276.17265.551062.21 2.7 制剂压片机(.) 89.23118.97110.47106.22424.88 3 其他业务收入 419.68559.57519.60499.621998.47 根据初步统计测算,公司实现利润总额5086.01万元,较去年同期相比 增长408.50万元,增长率8.73%;实现净利润3814.51万元,较去年同期相 比增长567.85万元,增长率17.49%。 泓域咨询MACRO/ 制剂压片机投资建设项目建议书 第四章第四章 项目市场分析项目市场分析 一、建设地经济发展概况一、建设地经济发展概况 地区生产总值2522.45亿元,比上年增

7、长7.06%。其中,第一产业增加 值201.80亿元,增长6.59%;第二产业增加值1563.92亿元,增长6.12%第三 产业增加值756.73亿元,增长7.42%。 一般公共预算收入249.48亿元,同比增长11.50%,一般公共预算支出5 64.76亿元,同比增长10.58%。国税收入395.66亿元,同比增长11.23%;地 税收入亿元85.50,同比增长10.46%。 居民消费价格上涨1.01%。其中,食品烟酒上涨1.08%,衣着上涨1.08% ,居住上涨0.71%,生活用品及服务上涨0.63%,教育文化和娱乐上涨0.92% ,医疗保健上涨0.62%,其他用品和服务上涨0.66%,交

8、通和通信上涨1.03% 。 全部工业完成增加值1698.47亿元。规模以上工业企业实现增加值1282 .96亿元,比上年增长8.68%。 规模以上AA、BB、CC、DD(含制剂压片机)等主导行业共完成工业增 加值1079.39亿元,增长5.88%。AA完成增加值428.35亿元,增长5.87%;BB 完成工业增加值389.54亿元,增长8.88%;CC完成工业增加值214.71亿元, 增长7.41%;DD完成工业增加值111.29亿元,增长9.11%。规模以上工业企 泓域咨询MACRO/ 制剂压片机投资建设项目建议书 业实现主营业务收入5769.43亿元,比上年增长9.91%。实现利润总额40

9、1.6 8亿元,比上年增长8.11%。 固定资产投资完成3901.64亿元,比上年增长7.89%。其中,建设项目 投资完成3433.44亿元,增长7.22%;房地产开发投资完成468.20亿元,增 长5.89%。在固定资产投资中,第一产业投资完成195.08亿元,同比增长6. 09%;第二产业投资完成2965.25亿元,同比增长8.71%;第三产业投资完成 741.31亿元,增长7.52%。高新技术产业投资971.32亿元,增长5.19%。民 间投资3363.15亿元,增长11.91%。城市基础设施投资549.22亿元,增长7. 24%。重点项目1540个,完成投资2752.78亿元,增长9.

10、61%。 全市实现社会消费品零售总额1943.98亿元,比上年增长7.66%。城镇 实现零售额892.32亿元,增长9.77%;乡村实现零售额592.70亿元,增长7. 54%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元513.20,增长10.87%。 实际利用外资65015.84万美元,同比增长53.22%。外贸进出口总值342 .03亿元,同比增长57.54%。其中,出口总值222.32亿元,同比增长50.94% ;进口总值119.71亿元,同比增长56.53%。 二、制剂压片机行业市场分析二、制剂压片机行业市场分析 目前,区域内拥有各类制剂压片机企业806家,规模以上企业42家,从 业人员403

11、00人。截至2017年底,区域内制剂压片机产值103061.60万元, 泓域咨询MACRO/ 制剂压片机投资建设项目建议书 较2016年92714.65万元增长11.16%。产值前十位企业合计收入45507.68万 元,较去年38235.32万元同比增长19.02%。 区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.01亿元, 年均增长8.70%。预计区域内制剂压片机行业市场需求规模将达到156489.1 0万元,利润总额51842.32万元,净利润21707.78万元,纳税11032.74万元 ,工业增加值58183.05万元,产业贡献率16.37%。 泓域咨询MACRO/ 制

12、剂压片机投资建设项目建议书 第五章第五章 选址分析选址分析 一、项目选址原则一、项目选址原则 项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展 科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项 目建设地的建成区有较方便的联系。 二、项目选址二、项目选址 该项目选址位于xx产业基地。 园区不断创新建设发展模式。充分发挥市场机制作用,探索建立政府 引导、业主开发、政企共建、项目先行等建设模式,积极培育1- 2家具有品牌影响力和核心竞争力的产业园区开发运营商和产业园区管理上 市公司。园区招商引资要坚持市场主导与政府引导相结合,从政府部门主 导招商引资向专业化、市场化的招商

13、引资运作机制转变。探索推行市县共 建,政府与企业共建,企业与企业联建,引进国际国内企业承建,鼓励社 会团体承建等多种联建方式,实现资源整合、功能互补、人才互动。强化 土地集约利用,严格执行土地使用标准,加强土地开发利用动态监管。对 产业园区闲置土地进行清理整顿,鼓励开展产业园区新增用地的前期开发 和存量用地的二次开发,鼓励对现有工业用地通过追加投资、转型改造, 提高单位土地面积投资强度和使用效率。 三、建设条件分析三、建设条件分析 泓域咨询MACRO/ 制剂压片机投资建设项目建议书 企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企 业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理

14、和企业管理人才 ,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理 方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生 产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理 上的有力保障。 四、用地控制指标四、用地控制指标 投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设 用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占 地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的 “占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。 五、地总体要求五、地总体要求 本期工程项目建设规划建筑系数70.46%,建筑容

15、积率1.16,建设区域 绿化覆盖率5.15%,固定资产投资强度161.61万元/亩。 土建工程投资一览表土建工程投资一览表 序号序号项目项目 占地面积(占地面积( ) 基底面积(基底面积( ) 建筑面积(建筑面积( ) 计容面积(计容面积( ) 投资(万元)投资(万元) 1 主体生产工程 17600.2117600.2130009.2930009.292517.85 1.1 主要生产车间 10560.1310560.1318005.5718005.571561.07 1.2 辅助生产车间 5632.075632.079602.979602.97805.71 泓域咨询MACRO/ 制剂压片机投资

16、建设项目建议书 1.3 其他生产车间 1408.021408.021740.541740.54151.07 2 仓储工程 3734.133734.137133.537133.53435.29 2.1 成品贮存 933.53933.531783.381783.38108.82 2.2 原料仓储 1941.751941.753709.443709.44226.35 2.3 辅助材料仓库 858.85858.851640.711640.71100.12 3 供配电工程 199.15199.15199.15199.1513.67 3.1 供配电室 199.15199.15199.15199.1513.

17、67 4 给排水工程 229.03229.03229.03229.0312.23 4.1 给排水 229.03229.03229.03229.0312.23 5 服务性工程 2364.952364.952364.952364.95144.31 5.1 办公用房 1160.891160.891160.891160.8957.81 5.2 生活服务 1204.061204.061204.061204.0670.59 6 消防及环保工程 667.17667.17667.17667.1745.80 6.1 消防环保工程 667.17667.17667.17667.1745.80 7 项目总图工程 99

18、.5899.5899.5899.58-123.06 7.1 场地及道路硬化 6879.221165.411165.41 7.2 场区围墙 1165.416879.226879.22 7.3 安全保卫室 99.5899.5899.5899.58 8 绿化工程 2284.6679.96 合计 24894.2240983.9540983.953126.05 六、节约用地措施六、节约用地措施 土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可 少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行 业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约 土地资源要求,合理

19、利用土地。 泓域咨询MACRO/ 制剂压片机投资建设项目建议书 七、总图布置方案七、总图布置方案 (一)平面布置总体设计原则(一)平面布置总体设计原则 按照建(构)筑物的生产性质和使用功能,项目总体设计根据物流关 系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区,要求功 能分区明确,人流、物流便捷流畅,生产工艺流程顺畅简捷;这样布置既 能充分利用现有场地,有利于生产设施的联系,又有利于外部水、电、气 等能源的接入,管线敷设短捷,相互联系方便。 (二)主要工程布置设计要求(二)主要工程布置设计要求 道路设计注重道路之间的贯通,同时,场区道路应尽可能与主要建筑 物平行布置。 (三)绿化设计

20、(三)绿化设计 场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环 境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。 (四)辅助工程设计(四)辅助工程设计 1、消防水源采用低压制,同一时间内按火灾一次考虑,室内外均设环 状消防管网,室外消火栓间距不大于100.00米,消火栓距道路边不大于2.0 0米。 2、项目拟安装使用节水型设施或器具,定期对供水、用水设施、设备 、器具进行维修、保养;对泵房、水池、水箱安装液位控制系统,以防溢 水、跑水,从而造成水资源的浪费。 泓域咨询MACRO/ 制剂压片机投资建设项目建议书 3、项目承办单位内设配电室,电源进户采用电缆直接埋地敷设引入配 电

21、室;场内供电电压等级380V/220V、TN-C- S系统供电,选择节能型SF11型变压器;场内配电室操作环境,按国标爆 炸及火灾危险环境电力装置设计规范(GB50058)的要求设计。 4、项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制;采用合适的运输 方式和运输路线,使企业的物流组成达到合理优化;把企业的组成内部从 原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之 间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计,使全场物料运输形成有 机的整体。 5、数据通信:数据传输通道主要采用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用 通信网,可同时解决场区数据、IP数据及计算机上网需求;也可采用GPRS

22、 数据传输通信,投资项目数据利用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网, 上传至项目承办单位调度中心。 八、选址综合评价八、选址综合评价 项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建 设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力, 同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运 直达业务。 泓域咨询MACRO/ 制剂压片机投资建设项目建议书 第六章第六章 工艺可行性分析工艺可行性分析 一、原辅材料采购及管理一、原辅材料采购及管理 项目建成投产后,项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定 原材料采购计划,掌握原材料的性能、特点,在不影

23、响产品质量的前提下 ,对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量,为企业节约使用原 材料降低采购成本。 二、技术管理特点二、技术管理特点 项目产品制造执行系统(MES):制造执行系统的作用是在项目承办单 位信息系统中承上启下,在生产过程与管理之间架起了一座信息沟通的桥 梁,对生产过程进行及时响应,使用准确的数据对生产过程进行控制和调 整。 三、项目工艺技术设计方案三、项目工艺技术设计方案 (一)工艺技术方案要求(一)工艺技术方案要求 工艺技术生态效益与清洁生产原则:项目建设与地方特色经济发展相 结合,将项目建设与区域生态环境综合整治相结合,纳入当地的社会经济 发展规划,并与区域环境保护规划方

24、案相协调一致;投资项目建设应与当 地区域自然生态系统相结合;按照可持续发展的要求进行产业结构调整和 传统产业的升级改造,大幅度提高资源利用效率,减少污染物产生和对环 境的压力,项目选址应充分考虑建设区域生态环境容量。 泓域咨询MACRO/ 制剂压片机投资建设项目建议书 (二)项目技术优势分析(二)项目技术优势分析 节能设施先进并可进行多规格产品转换,项目运行成本较低,应变市 场能力很强。 四、设备选型方案四、设备选型方案 项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求,对比考察了多个生产设 备制造企业,优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境 保护节能型设备,确保投资项目生产及产品质量检验

25、的需要。 项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计 购置安装主要设备共计136台(套),设备购置费4530.46万元。 泓域咨询MACRO/ 制剂压片机投资建设项目建议书 第七章第七章 项目投资方案分析项目投资方案分析 一、项目总投资估算一、项目总投资估算 (一)固定资产投资估算(一)固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资8560.48(万元)。 固定资产投资估算表固定资产投资估算表 序号序号项目项目单位单位建筑工程费建筑工程费 设备购置及设备购置及 安装费安装费 其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 1 项目建设投资万元 3126.054530.46161.

26、618560.48 1.1 工程费用万元 3126.054530.4616648.87 1.1.1 建筑工程费用万元 3126.053126.0527.99% 1.1.2 设备购置及安装费万元 4530.464530.4640.56% 1.2 工程建设其他费用万元 903.97903.978.09% 1.2.1 无形资产万元 398.92398.92 1.3 预备费万元 505.05505.05 1.3.1 基本预备费万元 241.83241.83 1.3.2 涨价预备费万元 263.22263.22 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 8560.488560.48 (二)流动资金投

27、资估算(二)流动资金投资估算 预计达产年需用流动资金2608.74万元。 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 泓域咨询MACRO/ 制剂压片机投资建设项目建议书 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 16648.87 11671.7 9 11678.9 7 16648.8 7 16648.8 7 16648.8 7 1.1 应收账款万元 4994.663246.533746.004994.664994.664994.66 1.2 存货万元 7491.994869.795618.997491.997491.9

28、97491.99 1.2.1 原辅材料万元 2247.601460.941685.702247.602247.602247.60 1.2.2 燃料动力万元 112.3873.0584.28112.38112.38112.38 1.2.3 在产品万元 3446.322240.112584.743446.323446.323446.32 1.2.4 产成品万元 1685.701095.701264.271685.701685.701685.70 1.3 现金万元 4162.222705.443121.664162.224162.224162.22 2 流动负债万元 14040.139126.08

29、10530.1 0 14040.1 3 14040.1 3 14040.1 3 2.1 应付账款万元 14040.139126.08 10530.1 0 14040.1 3 14040.1 3 14040.1 3 3 流动资金万元 2608.741695.681956.552608.742608.742608.74 4 铺底流动资金万元 869.57565.23652.18869.57869.57869.57 (三)总投资构成分析(三)总投资构成分析 1、总投资及其构成分析:项目总投资11169.22万元,其中:固定资产 投资8560.48万元,占项目总投资的76.64%;流动资金2608.7

30、4万元,占项 目总投资的23.36%。 2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建 筑工程投资3126.05万元,占项目总投资的27.99%;设备购置费4530.46万 元,占项目总投资的40.56%;其它投资903.97万元,占项目总投资的8.09% 。 泓域咨询MACRO/ 制剂压片机投资建设项目建议书 3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投 资=8560.48+2608.74=11169.22(万元)。 总投资构成估算表总投资构成估算表 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投

31、资比例 1 项目总投资万元 11169.2 2 130.47%130.47%100.00% 2 项目建设投资万元 8560.48100.00%100.00%76.64% 2.1 工程费用万元 7656.5189.44%89.44%68.55% 2.1.1 建筑工程费万元 3126.0536.52%36.52%27.99% 2.1.2 设备购置及安装费万元 4530.4652.92%52.92%40.56% 2.2 工程建设其他费用万元 398.924.66%4.66%3.57% 2.2.1 无形资产万元 398.924.66%4.66%3.57% 2.3 预备费万元 505.055.90%5.

32、90%4.52% 2.3.1 基本预备费万元 241.832.82%2.82%2.17% 2.3.2 涨价预备费万元 263.223.07%3.07%2.36% 3 建设期利息万元 4 固定资产投资现值万元 8560.48100.00%100.00%76.64% 5 建设期间费用万元 6 流动资金万元 2608.7430.47%30.47%23.36% 7 铺底流动资金万元 869.5810.16%10.16%7.79% 二、资金筹措二、资金筹措 全部自筹。 泓域咨询MACRO/ 制剂压片机投资建设项目建议书 第八章第八章 经营效益分析经营效益分析 一、经济评价财务测算一、经济评价财务测算 项

33、目预计三年达产:第一年收入15022.80万元,总成本20723.30万元 ,利润总额- 5700.50万元,净利润198.48万元,增值税476.27万元,税金及附加- 4275.38万元,所得税- 1425.13万元;第二年收入17334.00万元,总成本23250.60万元,利润总额 -5916.60万元,净利润- 4437.45万元,增值税549.54万元,税金及附加207.27万元,所得税- 1479.15万元;第三年生产负荷100%,收入23112.00万元,总成本17799.77 万元,利润总额5312.23万元,净利润3984.17万元,增值税732.72万元, 税金及附加22

34、9.25万元,所得税1328.06万元。 (一)营业收入估算(一)营业收入估算 项目达产年预计每年可实现营业收入23112.00万元。 (二)达产年增值税估算(二)达产年增值税估算 达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=732.72万元。 营业收入税金及附加和增值税估算表营业收入税金及附加和增值税估算表 序号序号项目项目单位单位第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 泓域咨询MACRO/ 制剂压片机投资建设项目建议书 1 营业收入万元 15022.8017334.0023112.0023112.0023112.00 1.1 制剂压片机万元 15022.8017334.00

35、23112.0023112.0023112.00 2 现价增加值万元 4807.305546.887395.847395.847395.84 3 增值税万元 476.27549.54732.72732.72732.72 3.1 销项税额万元 3697.923697.923697.923697.923697.92 3.2 进项税额万元 1927.382223.902965.202965.202965.20 4 城市维护建设税万元 33.3438.4751.2951.2951.29 5 教育费附加万元 14.2916.4921.9821.9821.98 6 地方教育费附加万元 9.5310.991

36、4.6514.6514.65 9 土地使用税万元 141.32141.32141.32141.32141.32 10 税金及附加万元 198.48207.27229.25229.25229.25 (三)综合总成本费用估算(三)综合总成本费用估算 本期工程项目总成本费用17799.77万元。 总成本费用估算一览表总成本费用估算一览表 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 外购原材料费万元 11785.697660.708839.2711785.6911785.6911785.69 2 外购燃料动力费万元 1032.93671

37、.40774.701032.931032.931032.93 3 工资及福利费万元 2112.642112.642112.642112.642112.642112.64 4 修理费万元 44.0028.6033.0044.0044.0044.00 5 其它成本费用万元 2447本协议,无需另行通知持卡人。借记卡的服务 内容、收费项目及标准等内容,均以本行最新公告为准。 第二十二条第二十二条 借记卡卡片的所有权归本行所有。持卡人使用卡片卡账户时违反本章程或者中国 法令的有关规定的,本行可采取停止用卡、停止交易等措施,并可自行或授权有关单位收回卡片。 第二十三条第二十三条北京银行或其合作单位可以为

38、借记卡持卡人提供相关的服务、优惠和便利,持卡人 享受服务、优惠和便利时应遵守相关的活动规则,如有纠纷应与具体服务、优惠和便利的最终提供 方解决,本章程涉及的其他各方不承担责任。持卡人因不符合活动规则或者其他原因不能享有本行 (或本行合作单位)提供的服务、优惠或便利的,本行不承担责任。 第二十四条第二十四条 因不可抗力或供电、通讯、系统故障等原因导致借记卡暂时无法使用的,本行将 视情况协助持卡人解决或提供必要的帮助,但不承担相关责任。 第二十五条第二十五条 本章程以及有关借记卡的一切事宜适用指中华人民共和国的法律、行政法规、最 高人民法院的司法解释以及中国人民银行、中国银行业监督管理委员会及国家外汇管理局的规章、 规定和命令(在本章程中简称为“中国法令” ) ,未尽事宜依据本行业务规定及银行业惯例办理。有 关本章程的一切争议,若未能由争议各方通过友好协商解决,则应提交本行总行所在地的人民法院 诉讼解决。 第二十六条第二十六条 本章程自 2013 年 2 月 5 日起生效。对本章程的修改由本行做出,经本行以本行官 方网站公告、营业网点公告、电话银行、服务热线等任一方式公布后,于本行确定的实施日期正式 生效,即对所有当事人均具有约束力。在不违反中国法令的强制性规定的前提下,本行保留对本章 程的解释权。

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