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第一章 饭店与饭店业概述 .doc

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资源描述

1、目支出 上缴上级 支出 经营 支出 对附属单位补助支出 栏次 123456 合计 8,373.848,373.843,366.873,366.875,006.975,006.97 208208 社会保障和就业支出社会保障和就业支出 212.48212.48212.48212.48 2080520805 行政事业单位离退休行政事业单位离退休 212.48212.48212.48212.48 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 212.48212.48 213213 农林水支出农林水支出 8,000.998,000.992,997.512,997.515,003.485,003.48

2、 2130221302 林业林业 8,000.998,000.992,997.512,997.515,003.485,003.48 2130201 行政运行 1,967.761,967.76 2130204 林业事业机构 1,019.491,019.49 2130206 林业技术推广 13.932.7511.18 2130207 森林资源管理 12.0012.00 2130208 森林资源监测 7.027.02 2130210 林业自然保护区 4.004.00 2130211 动植物保护 56.0456.04 13 2130212 湿地保护 721.53721.53 2130213 林业执法与

3、监督 6.986.98 2130216 林业检疫检测 2.852.85 2130234 林业防灾减灾 3,422.833,422.83 2130299 其他林业支出 766.560.53766.03 216216 商业服务业等支出商业服务业等支出 3.503.503.503.50 2160621606 涉外发展服务支出涉外发展服务支出 3.503.503.503.50 2160699 其他涉外发展服务支出 3.503.50 221221 住房保障支出住房保障支出 156.88156.88156.88156.88 2210222102 住房改革支出住房改革支出 156.88156.88156.8

4、8156.88 2210201 住房公积金 156.88156.88 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 14 财财政政拨拨款收入支出决算款收入支出决算总总表表 公开 04 表 部门:原市林业局(汇总) 2018 年度 金额单位:万元 收 入支 出 项目行次金额项目 行 次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算财政拨 款 栏次 1栏次 234 一、一般公共预算财政拨款18,373.79一、一般公共服务支出30 二、政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出31 3 三、国防支出32 4 四、公共安全支出33 5 五、教育支出34 6 六、科学技术支出35 7 七、文化体育与传媒支出36

5、 8 八、社会保障和就业支出37212.48212.48 9 九、医疗卫生与计划生育支出38 10 十、节能环保支出39 11 十一、城乡社区支出40 12 十二、农林水支出418,000.948,000.94 13 十三、交通运输支出42 14 十四、资源勘探信息等支出43 15 十五、商业服务业等支出443.503.50 16 十六、金融支出45 15 17 十七、援助其他地区支出46 18 十八、国土海洋气象等支出47 19 十九、住房保障支出48156.88156.88 20 二十、粮油物资储备支出49 21 二十一、其他支出50 22 二十二、债务还本支出51 23 二十三、债务付息

6、支出52 本年收入合本年收入合计计248,373.79本年支出合本年支出合计计538,373.798,373.79 年初财政拨款结转和结余25 年末财政拨款结转和结余54 一般公共预算财政拨款26 55 政府性基金预算财政拨款27 56 28 57 总计总计 298,373.79 总计总计 588,373.798,373.79 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 16 一般公共一般公共预预算算财财政政拨拨款支出决算表款支出决算表 公开 05 表 部门:原市林业局(汇总) 2018 年度 金额单位:万元 项目本年支出 功能分类科 目编码

7、 科目名称小计基本支出项目支出 栏次 123 合计 8,373.798,373.793,366.823,366.825,006.975,006.97 208208 社会保障和就业支出社会保障和就业支出 212.48212.48212.48212.48 2080520805 行政事业单位离退休行政事业单位离退休 212.48212.48212.48212.48 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 212.48212.48 213213 农林水支出农林水支出 8,000.948,000.942,997.462,997.465,003.485,003.48 2130221302 林业林

8、业 8,000.948,000.942,997.462,997.465,003.485,003.48 2130201 行政运行 1,967.711,967.71 2130204 林业事业机构 1,019.491,019.49 2130206 林业技术推广 13.932.7511.18 2130207 森林资源管理 12.0012.00 2130208 森林资源监测 7.027.02 2130210 林业自然保护区 4.004.00 2130211 动植物保护 56.0456.04 2130212 湿地保护 721.53721.53 2130213 林业执法与监督 6.986.98 213021

9、6 林业检疫检测 2.852.85 17 2130234 林业防灾减灾 3,422.833,422.83 2130299 其他林业支出 766.560.53766.03 216216 商业服务业等支出商业服务业等支出 3.503.503.503.50 2160621606 涉外发展服务支出涉外发展服务支出 3.503.503.503.50 2160699 其他涉外发展服务支出 3.503.50 221221 住房保障支出住房保障支出 156.88156.88156.88156.88 2210222102 住房改革支出住房改革支出 156.88156.88156.88156.88 2210201

10、 住房公积金 156.88156.88 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 18 一般公共一般公共预预算算财财政政拨拨款基本支出决算表款基本支出决算表 公开 06 表 部门:原市林业局(汇总) 2018 年度 金额单位:万元 人员经费公用经费 经济分 类科目 编码 科目名称金额 经济分 类科目 编码 科目名称金额 经济分 类科目 编码 科目名称金额 301 工资福利支出 2,179.72302 商品和服务支出 957.02307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 521.4030201 办公费 23.8030701 国内债务付息 30102 津贴补贴 821.5330

11、202 印刷费 2.0530702 国外债务付息 30103 奖金 214.1230203 咨询费 30703 国内债务发行费用 30106 伙食补助费 30204 手续费 30704 国外债务发行费用 30107 绩效工资 53.6330205 水费 4.11310 资本性支出 15.88 30108 机关事业单位基本养老保险 费 212.4830206 电费 22.8431001 房屋建筑物购建 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 8.6431002 办公设备购置 15.88 30110 职工基本医疗保险缴费 90.0230208 取暖费 25.2231003 专用设备购置 30

12、111 公务员医疗补助缴费 0.0530209 物业管理费 32.0331005 基础设施建设 30112 其他社会保障缴费 96.4430211 差旅费 29.6631006 大型修缮 30113 住房公积金 156.8830212 因公出国(境)费 用 31007 信息网络及软件购置更新 30114 医疗费 30213 维修(护)费 26.7131008 物资储备 30199 其他工资福利支出 13.1830214 租赁费 115.9431009 土地补偿 303 对个人和家庭的补助 214.1930215 会议费 2.8231010 安置补助 19 30301 离休费 39.313021

13、6 培训费 0.5631011 地上附着物和青苗补偿 30302 退休费 101.7030217 公务接待费 3.8331012 拆迁补偿 30303 退职(役)费 30218 专用材料费 2.6031013 公务用车购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31019 其他交通工具购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31021 文物和陈列品购置 30306 救济费 30226 劳务费 5.1231022 无形资产购置 30307 医疗费补助 5.1030227 委托业务费 116.9831099 其他资本性支出 30308 助学金 30228 工会经费 17.1831

14、2 对企业补助 30309 奖励金 0.2630229 福利费 1.4631201 资本金注入 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护 费 29.9331203 政府投资基金股权投资 30399 其他个人和家庭的补助支出 67.8230239 其他交通费用 86.2331204 费用补贴 30240 税金及附加费用 31205 利息补贴 30299 其他商品和服务支 出 399.2931299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴 39999 其他支出 人员经费合计 2,393.

15、91 公用经费合计 972.90 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 20 政府性基金政府性基金预预算算财财政政拨拨款收入支出决算表款收入支出决算表 公开 07 表 部门:原市林业局(汇总) 2018 年度 金额单位:万元 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 本年支出 科目编码科目名称年初结转和结余本年收入 小计基本支出项目支出 年末结转和结余 栏 次 123456 类款项 合 计 0.000.000.000.000.000.00 21 一般公共一般公共预预算算财财政政拨拨款款“三公三公”经费经费支出决算表支出决算表 公开 08 表

16、 部门:原市林业局(汇总) 2018 年度 金额单位:万元 预算数决算数 公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费 合计 因公出国 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车运 行费 公务接待费合计 因公出国 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用 车运行 费 公务接待费 123456789101112 58.835.6045.69 45.697.5536.57 31.98 31.984.59 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。 - 22 - 第三部分 2018 年度

17、部门决算情况 和重要事项说明 - 23 - 一、2018 年部门决算情况说明 (一)收入支出决算总体情况。2018 年度收入总计 8452.88 万元,与 2017 年相比,收入总计增加 207.42 万元,增长 2.52 %, 主要是人员养老保险缴费、农林水支出增加。2018 年度支出总 计8373.84万元,与 2017 年相比,支出总计增加 173.59 万元,增 长 2.12%,主要是人员养老保险缴费增加、农林水支出增加。 8452.88 8245.46 8373.84 8200.25 8050 8100 8150 8200 8250 8300 8350 8400 8450 8500

18、2018年度2017年度 收入(万元) 支出(万元) (二)收入决算情况。2018 年度本年收入 8452.88 万元,其中: 财政拨款收入 8373.79 万元,占 99.06 %;上级补助收入 9.5 万元,占 0.11 %;其他收入 69.59 万元,占 0.83 %。 财政拨款收入 (万元), 8373.79 上级补助收入 (万元), 9.5 其他收入(万 元), 69.59 财政拨款收入(万 元) 上级补助收入(万 元) 其他收入(万元) - 24 - (三)支出决算情况。2018 年度本年支出 8373.84 万元,其中: 基本支出 3366.87 万元,占 40.21%;项目支出

19、 5006.97 万元,占 59.79 %。 基本支出 (万元), 3366.87 项目支出 (万元), 5006.97 基本支出(万元) 项目支出(万元) (四)财政拨款收入支出决算总体情况。2018 年度财政拨款 收、支总计 8373.79 万元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计 各增加 173.61 万元,增长 2.12 %。主要原因:一是基本经费较 2017 年度增加 155.35 万元(机关事业单位基本养老保险缴费支 出增加了 19.7 万元、住房公积金减少了 261.91 万元、行政运行 增加了 206.09 万元、林业事业机构增加了 181.22 万元、林业技 术推广增加

20、 2.75 万元、林业执法与监督增加 6.98 万元、其他林 业支出增加 0.53 万元)。二是专项经费较 2017 年增加 18.25 万 元。 - 25 - 8373.79 8200.18 8100 8150 8200 8250 8300 8350 8400 2018年度2017年度 2018年度 2017年度 2018 年度财政拨款收入决算总计 8373.79 万元,其中:一般 公共预算财政拨款 8373.79 万元,占 100%;政府性基金预算财政 拨款 0.00 元,占 0.00%;年初财政拨款结转和结余 0.00 万元, 占 0.00%。 一般公共预算财政 拨款(万元), 8373

21、.79 政府性基金预算财 政拨款(万元), 0 年初财政拨款结转 和结余(万元), 0 一般公共预算财政拨款(万元) 政府性基金预算财政拨款(万 元) 年初财政拨款结转和结余(万 元) 2018 年度财政拨款支出决算总计 8373.79 万元,其中:一般 公共服务(类)支出 0.00 万元,占 0%;社会保障和就业支出 212.48 万元,占 2.54 %;农林水支出 8000.94 万元,占 95.54 %; 商业服务业等支出 3.5 万元,占 0.04%;住房保障支出 156.88 万 元,占 1.88%。 - 26 - 社会保障和就业支 出(万元), 212.48 住房保障支出(万 元)

22、, 156.88 商业服务业支出 (万元), 3.5 一般公共服务支出 (万元), 0 农林水支出(万 元), 8000.94 一般公共服务支出(万元) 社会保障和就业支出(万元) 商业服务业支出(万元) 住房保障支出(万元) 农林水支出(万元) (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况。 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018 年度一 般公共预算财政拨款支出 8373.79 万元,占本年支出合计的 99.99 %。与 2017 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加了 173.61 万元,增长 2.12 %。主要原因:一是基本经费较 2017 年度 增加 155.35 万元(机关事业

23、单位基本养老保险缴费支出增加了 19.7 万元、住房公积金减少了 261.91 万元、行政运行增加了 206.09 万元、林业事业机构增加了 181.22 万元、林业技术推广增 加了 2.75 元、林业执法与监督增加了 6.98 万元、其他林业支出 增加了 0.53 万元)。二是专项经费较 2017 年增加了 18.25 万元。 8100 8200 8300 8400 2018年度 2017年度 2018年度8373.79 2017年度8200.18 一般公共预算财政拨款支出(万元) 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2018 年度一 - 27 - 般公共预算财政拨款支出 8373.7

24、9 万元,主要用于以下方面:一 般公共服务(类)支出 0.00 万元,占 0%;社会保障和就业支出 212.48 万元,占 2.54 %;农林水支出 8000.94 万元,占 95.54 %; 商业服务业等支出 3.5 万元,占 0.04%;住房保障支出 156.88 万 元,占 1.88%。 一般公共服务 (类)支出 (万元), 20.4 农林水支出 (万元), 8000.94 社会保障和就 业支出(万 元), 0 住房保障支出 (万元), 156.88 商业服务业等 支出(万元), 3.5 一般公共服务 (类)支出 (万元), 0 一般公共服务(类)支 出(万元) 社会保障和就业支出 (万

25、元) 农林水支出(万元) 商业服务业等支出(万 元) 住房保障支出(万元) 一般公共服务(类)支 出(万元) 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018 年度一 般公共预算财政拨款支出年初预算为 9975.23 万元,支出决算 为 8373.79 万元,完成年初预算的 84.03%。决算数小于预算数的 主要原因是个别专项资金预算执行率不高,其中: (1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预 算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%。 (2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理 的行政单位离退休(项)。主要反映用于机关事业单

26、位基本养老 - 28 - 保险缴费支出。年初预算为 221.98 万元,支出决算为 212.48 万 元,完成年初预算的 95.72%,决算数与年初预算基本持平。 (3)农林水支出。主要反映用于林业行政事业支出。年初预算 为 9581.36 万元,支出决算为 8000.94 万元,完成年初预算的 83.35%,支出决算数小于年初预算数,主要原因是个别专项预算 执行率较低。 (4)商业服务业等支出。主要反映用于单位招商引资接待、 差旅等支出。年初预算为 10 万元,支出决算为 3.5 万元,完成年 初预算的 35%,支出决算数小于年初预算数,主要原因是我局在 招商引资是始终坚持节约使用经费。 (

27、5)住房保障支出。主要反映行政事业单位人员住房公积金 缴费支出。年初预算数为 161.89 万元,支出决算数为 156.88 万 元,完成年初预算的 96.91%,支出决算数与年初预算数基本持 平。 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2018 年度 一般公共预算财政拨款基本支出 3366.82 万元,包括人员经费和 公用经费,支出具体情况如下: 人员经费 2393.91 万元,主要包括:基本工资 521.4 万元、津 贴补贴 821.53 万元、奖金 214.12 万元、绩效工资 53.63 万元、机 关事业单位基本养老保险费 212.48 万元、职工基本医疗保险缴 费 90.02

28、万元、公务员医疗补助缴费 0.05 万元、其他社会保险缴 - 29 - 费 96.44 万元、其他工资福利支出 13.18 万元、离休费 39.31 万元、 退休费 101.7 万元、医疗费补助 5.1 万元、奖金 0.26 万元、住房 公积金 156.88 万元、其他对个人和家庭的补助支出 67.82 万元。 公用经费 972.9 万元,主要包括:办公费 23.8 万元、印刷费 2.05 万元、水费 4.11 万元、电费 22.84 万元、邮电费 8.64 万元、 取暖费 25.22 万元、物业管理费 32.03 万元、差旅费 29.66 万元、 因公出国(境)费 0 万元、维修(护)费 2

29、6.71 万元、租赁费 115.94 万元、会议费 2.82 万元、培训费 0.56 万元、公务招待费 3.83 万 元、专用材料费 2.6 万元、劳务费 5.12 万元、委托业务费 116.98 万元、工会经费 17.18 万元、福利费 1.46 万元、公务用车运行维 护费 29.93 万元、其他交通费用 86.23 万元、其他商品和服务支 出 399.29 万元,办公设备购置费 15.88 万元。 (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况。原市林业 局没有政府性基金财政拨款收支。 (若政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据,不 能删除该项说明,必须在标题下加文字说明:本部门没有政府

30、性 基金财政拨款收支。本表仍要实行零报告,即列出空表并附说明。 原市林业局(办)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金 安排的支出,故本表无数据。 ) (八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。 1.“三公”经费支出情况及增减变动原因。2018 年度一般公共 - 30 - 预算财政拨款“三公”经费决算数为 36.57 万元(局机关及 4 个所 属预算单位),其中:因公出国(境)费 0 万元,占 0%;公务用车购 置及运行维护费 31.98 万元,占 87.4%;公务接待费 4.59 万元, 占 12.6%。 公车运行维护 (万元), 45.69 公务接待费(万 元), 4.59 因

31、公出国费(万 元), 0 因公出国费(万元) 公务接待费(万元) 公车运行维护(万元) 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比年初 预算数减少 22.26 万元,主要原因是大力压减“三公经费”,严格 控制“三公经费”支出。其中:因公出国(境)费比年初预算数减少 5.6 万元(主要原因是原市林业局当年无出国(出境)任务)、公务 用车运行维护费比年初预算数减少 13.71 万元(主要原因是严格 控制公务运行和维护支出)、公务接待费比年初预算数减少 2.96 万元(主要原因是严格按照公务接待经费管理办法控制经费支出) 。 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比 201

32、7 年减少 6.81 万元,下降 15.7%,公务用运行维护费支出决算减 少 8.4 万元,下降 20.8 %,主要原因是按要求大力压减公车运行 费用支出;公务接待费支出决算增加 1.59 万元,增长 53 %,主要 - 31 - 原因是招商引资接待费列入公务接待费支出决算。 2.“三公”经费支出相关情况说明。 (1) 因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 原市林业局当年无出国(出境)任务,无支出。 (2) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含 车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过 桥

33、费、保险费等支出。其中:公务用车购置费 0.00 万元。2018 年 原市林业局使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆;公务 用车运行维护费 31.98 万元,主要用于公务用车燃料购置、维修、 过路过桥、保险等费用支出。2018 年原市林业局及所属单位财政 拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 10 辆。 (3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾 接待)支出。原市林业局 2018 年公务接待全部为国内公务接待, 接待费 4.59 万元,主要用于公务接待和招商引资接待费用支出, 共计接待 41 批次,614 人次,其中外事接待 0 批次,0 人次。 二、重要事项说明 (一)

34、机关运行经费支出情况说明。原市林业局 2018 年度机 关运行经费支出 1967.71 万元,比 2017 年增加 206.09 万元,增 长 11.7 %,主要原因是:2018 年商品和服务、对家庭和个人补助、 资产性等支出有所增加。 - 32 - (二)政府采购支出情况说明。2018 年度,政府采购金额 555.04 万元,其中:政府采购货物金额 361.06 万元、政府采购服 务金额 193.97 万元。授予中小企业合同金额 555.04 万元,占政 府采购总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 231 万元, 占政府采购总额的 41.6 %。 (三)国有资产占用情况说明。截至 2

35、018 年底,本部门共有 车辆 10 辆,其中,公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种 专业技术用车 1 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(套), 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。 (四)预算绩效管理工作开展情况说明。 1.预算绩效管理工作开展情况。根据市财政局关于组织对 2018 年度部分专项资金及预算部门(单位)开展绩效评价工作的 通知(青财预评20194 号)要求,我局组织对原市林业局 2018 年度专项资金开展了绩效自评,具体情况如下: (1)林业专项资金涉及项目 29 个、资金 5003.48 万元。从 评价情况看,全年完成了新增造林 13.5

36、 万亩,森林抚育 10 万亩, 启动了全市 14 万公顷湿地勘界工作,对胶州湾省级湿地公园初 步确立了生态保护红线框架。打造林业生态高地,积极培育大珠 山、小珠山、藏马山、铁橛山、九顶莲花山、四舍山、鹤山、大泽 山、大青山等森林旅游精品线路。培育林业特色产业品牌,创建 “齐鲁放心果品品牌”4 个、 “山东省十佳观光果园”6 个、省级经济 林示范园 7 个、省级生态文化2008-10-26 孙连华学术思想概论(对外大众宣传精华版) 第 1 页 共 59 页 不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域!思路决定出路! 孙连华欲基于“和谐社会”高端战略目标“学术创业” ,寻求合作,有关说明见另外

37、的“创业”文档 孙连华学术思想概论 (对外大众宣传精华版) 包括:推进慈善由鱼到渔、推动学术思想大整合等社会活动; 马克思主义创新、城市规划创新、经济学创新、国家安全创新等 2008 年 10 月 26 日星期日 北京 最核心目标/理念是“使(回归到自然理顺的)有序”! 而太过分强调经济发展(或某个单项)就会使社会失衡、无序、不安全!灾害的害处也是造成无序 有序不等于整齐划一!可以多样!“有序”等于:有规则,不胡作非为,是处于战略制度层面的有序 对当前学术界最核心期望:通过“学术普查” ,过滤大家的垃圾理论,突出您的正确理论,避免鱼龙混 杂,再与他人正确理论优势互补大整合,制定系列“标准” ,

38、到达学术高峰,促进实施,促进国家、全 人类的繁荣、安全!我想,把您的正确思想扩大实施,一定是您的心愿! 孙孙 连连 华华 独立学者独立学者 学术领域:城市规划学术领域:城市规划/ /经济学经济学/ /社会学社会学/ /公共管理公共管理/ /马克思主义马克思主义/ /幸福等幸福等 解决解决问题问题:三:三农农、就、就业业/社会保障、教育社会保障、教育/医医疗疗/住房住房 /养老、养老、资资源源环环境、宜居城市、国家安全、和境、宜居城市、国家安全、和谐谐社会等社会等 创创新新 爱爱心心 温馨温馨 博客博客: 两全其美专栏:两全其美专栏: 邮箱:邮箱:sunlianhua (请抄送(请抄送 sunl

39、ianhua 手机:手机:1352 193 1166 QQ:44432333 2008 年年 10 月月 北京北京 Why( (缘缘起起/意意义义) ): :“和和谐谐”是是文文科科/中中国国思思维维, ,可可意意会会难难言言传传; ;“有有序序”是是理理科科/ 世世界界思思维维, ,可可意意会会易易言言传传!由由此此思思维维变变换换, ,则则更更易易形形成成系系列列明明晰晰、 、理理性性、 、高高端端 “战战略略方方向向性性标标准准”而而易易于于逐逐级级落落实实!再再结结合合十十字字城城镇镇体体系系、 、以以人人为为本本的的经经济济 学学两两基基础础创创新新体体系系构构成成“一一中中心心两两

40、基基本本点点”全全局局。 。 What( (阶阶段成段成绩绩):):欢欢迎来迎来 email 索取索取 孙连华孙连华学学术术思想概思想概论论 等,涉及等,涉及 名片正面各名片正面各领领域已有域已有创创新,愿与您分享,并希望得到您的指新,愿与您分享,并希望得到您的指导导! How(下一步如何做):我(下一步如何做):我虽虽基于基于“有序有序”已在一些已在一些领领域取得一些域取得一些创创新,但新,但 由于打算由于打算战战略略统统筹尽可能多的筹尽可能多的领领域及深入研究,越来越域及深入研究,越来越觉觉得知得知识识的不足,的不足, 您是否能成您是否能成为为我的伯我的伯乐乐?指?指导导、支持、支持、资资

41、助我的助我的继续创继续创新、大系新、大系统统整合整合, , 共共赢赢合作,合作,为为推推动动人人类类文文明明、 、和和谐谐社社会会建建设设做做出出我我们们的的贡贡献献! -思想决定高度!高度决定思想决定高度!高度决定视视野!野!视视野决定野决定战战略!略!战战略决定出路!略决定出路! 自我介绍:孙连华,独立学者,男,1974 年 12 月生于辽宁沈阳,1993-1997 年就读于北京机械工业学院 机械制造专业,本科学历,现在北京。学术创新和社会活动整体介绍见我名片。 向多年来支持、资助我的各方面亲人、老师、同学、朋友表示感谢,广义的“十字城镇体系”中有你们 的功劳!我将永远铭记! 2008-1

42、0-26 孙连华学术思想概论(对外大众宣传精华版) 第 2 页 共 59 页 为什么要读此书为什么要读此书:如果您关心中国、关心人类,或者您当前住房紧张(房奴、无房) 、工作压力大(常加班、压抑工作、 无工作) 、办事难、生活苦,则应该看看本研究的“十字城镇” 、 “火锅点菜单” 、 “万人分工”等思想,知道更好的“安居 乐业”状态可以是什么样的,是如何超越其它思想的! 不要以为不要以为“自由竞争自由竞争”就好就好:螳螂捕蝉,黄雀在后!自由竞争,就会有比你更大的“大鱼”在你背后虎视眈眈看着你! 怎么读怎么读:由于内容较多,您可以先快速浏览(目录、所有小标题)每页每页 10 秒钟,再决定重新细读

43、哪秒钟,再决定重新细读哪 些页些页!当您浏览完一遍后,也可以打手机给我,直接沟通您感兴趣的内容。 目录(主要部分) (由于本 080926 版与 080609 版有内容增加,所以此前其他文章引用本文件的页码会与本版有错位,则以题目为准) 3,阅读指南及未来计划阅读指南及未来计划(7 种表达层面/详尽度) 社会活动领域(2 项主项,名片正面涉及的 10 问题的继续研究和推进也是我的 2008 社会活动): 4,推进慈善推进慈善“由鱼到渔由鱼到渔” 、推进社科学术普查示意框图、推进社科学术普查示意框图 6-7,公益慈善领域公益慈善领域“由鱼到渔由鱼到渔”的的 10 标准标准-避免头痛医头避免头痛医

44、头 8, “中国社科学术普查”意义示意图 9,中国社科学者划层次“战略框架示意图” 学术领域(3 大领域,名片正面涉及的 10 问题是我 2008 要细化研究的分领域,年底前开始出书): 10-11, “和谐社会和谐社会”是文科思维提法,是文科思维提法, “有序社会有序社会”是理科思维提法是理科思维提法-为了向理科思维的人讲清楚道理! 12, (综合篇)当前社会问题我的思路与其他思路简略对比表当前社会问题我的思路与其他思路简略对比表 13, (综合篇)总体课题群结构关系总体课题群结构关系 15, (马列) “十字城镇(模式的)社会主义”与经典马克思主义体系的联系和区别(简单与经典马克思主义体系

45、的联系和区别(简单) 16, (马列)我的学术体系的“太阳照耀下的金字塔”总框图(复杂) 17-18, (城市规划) “十字城镇”空间规划模型、 “3 环 14 线大城市”空间规划模型 19-, (经济学)以人为本的、先需再产的经济学创新:火锅点菜单:需求-劳动付出平衡表、万人分工 26, (经济学)社会主义市场经济制度的经济学)社会主义市场经济制度的 20 条(指导条(指导/动态)标准动态)标准 28-24,三篇“魄力与理性”学术创新总结篇:总体 20 条,经济学 30 条,城市规划 20 条。 35-37,居安思危理论探讨:两种不同的市场经济导向,将导致两种不同的国家安全状态居安思危理论探讨:两种不同的市场经济导向,将导致两种不同的国家安全状态 38-40,必须让震后重建区成为中国改革试验区-灾后重建规划战略正在考验中国智慧 41,孙连华对“图书分类法” (即学科关系)的理顺 附录: 42-43, 孙连华与高手过招20071108 目录 44-46, 中国社科学术普查登记表 47-52, 大对比:传统市场经济、计划经济、慈善、社会企业与孙连华的学术思路 2008-10-26 孙连华学术思想概论(对外大众宣传精华版)

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