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高分子功能膜项目可行性研究报告【备案终稿版】.doc

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资源描述

1、好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难 点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。 第六章第六章 投资估算投资估算 一、项目总投资估算一、项目总投资估算 (一)固定资产投资估算(一)固定资产投资估算 本期项目的固定资产投资8447.77(万元)。 固定资产投资估算表固定资产投资估算表 序号序号项目项目单位单位建筑工程费建筑工程费 设备购置及设备购置及 安装费安装费 其它费用其它费用合计合计占总投资比例占总投资比例 1 项目建设投资万元 2515.613393.11199.908447.77 1.1 工程费用万元 2515.613393.119689.80 1.1.1 建筑工程费用

2、万元 2515.612515.6125.01% 1.1.2 设备购置及安装费万元 3393.113393.1133.73% 1.2 工程建设其他费用万元 2539.052539.0525.24% 1.2.1 无形资产万元 1391.701391.70 1.3 预备费万元 1147.351147.35 泓域咨询MACRO/ 止动垫圈项目立项申请报告 1.3.1 基本预备费万元 477.24477.24 1.3.2 涨价预备费万元 670.11670.11 2 建设期利息万元 3 固定资产投资现值万元 8447.778447.77 (二)流动资金投资估算(二)流动资金投资估算 预计达产年需用流动资

3、金1611.14万元。 流动资金投资估算表流动资金投资估算表 序号序号项目项目单位单位达产年指标达产年指标第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 流动资产万元 9689.804075.956900.789689.809689.809689.80 1.1 应收账款万元 2906.941308.122034.862906.942906.942906.94 1.2 存货万元 4360.411962.183052.294360.414360.414360.41 1.2.1 原辅材料万元 1308.12588.66915.691308.121308.121308.12 1.2.

4、2 燃料动力万元 65.4129.4345.7865.4165.4165.41 1.2.3 在产品万元 2005.79902.601404.052005.792005.792005.79 1.2.4 产成品万元 981.09441.49686.76981.09981.09981.09 1.3 现金万元 2422.451090.101695.712422.452422.452422.45 2 流动负债万元 8078.663635.405655.068078.668078.668078.66 2.1 应付账款万元 8078.663635.405655.068078.668078.668078.66

5、 3 流动资金万元 1611.14725.011127.801611.141611.141611.14 4 铺底流动资金万元 537.04241.67375.93537.04537.04537.04 (三)总投资构成分析(三)总投资构成分析 泓域咨询MACRO/ 止动垫圈项目立项申请报告 1、总投资及其构成分析:项目总投资10058.91万元,其中:固定资产 投资8447.77万元,占项目总投资的83.98%;流动资金1611.14万元,占项 目总投资的16.02%。 2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建 筑工程投资2515.61万元,占项目总投资的25.01%;设备

6、购置费3393.11万 元,占项目总投资的33.73%;其它投资2539.05万元,占项目总投资的25.2 4%。 3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投 资=8447.77+1611.14=10058.91(万元)。 总投资构成估算表总投资构成估算表 序号序号项目项目单位单位指标指标占建设投资比例占建设投资比例占固定投资比例占固定投资比例占总投资比例占总投资比例 1 项目总投资万元 10058.9 1 119.07%119.07%100.00% 2 项目建设投资万元 8447.77100.00%100.00%83.98% 2.1 工程费用万元 5908.7269.9

7、4%69.94%58.74% 2.1.1 建筑工程费万元 2515.6129.78%29.78%25.01% 2.1.2 设备购置及安装费万元 3393.1140.17%40.17%33.73% 2.2 工程建设其他费用万元 1391.7016.47%16.47%13.84% 2.2.1 无形资产万元 1391.7016.47%16.47%13.84% 2.3 预备费万元 1147.3513.58%13.58%11.41% 2.3.1 基本预备费万元 477.245.65%5.65%4.74% 2.3.2 涨价预备费万元 670.117.93%7.93%6.66% 3 建设期利息万元 泓域咨询

8、MACRO/ 止动垫圈项目立项申请报告 4 固定资产投资现值万元 8447.77100.00%100.00%83.98% 5 建设期间费用万元 6 流动资金万元 1611.1419.07%19.07%16.02% 7 铺底流动资金万元 537.056.36%6.36%5.34% 二、资金筹措二、资金筹措 全部自筹。 第七章第七章 项目经济效益项目经济效益 一、经济评价财务测算一、经济评价财务测算 根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6589.35万元,总成本7338 .67万元,利润总额- 749.32万元,净利润135.79万元,增值税191.99万元,税金及附加- 561.99万元,所得

9、税- 187.33万元;第二年收入10250.10万元,总成本10383.06万元,利润总额- 132.96万元,净利润- 99.72万元,增值税298.65万元,税金及附加148.59万元,所得税- 33.24万元;第三年生产负荷100%,收入14643.00万元,总成本11549.82万 元,利润总额3093.18万元,净利润2319.88万元,增值税426.65万元,税 金及附加163.95万元,所得税773.29万元。 (一)营业收入估算(一)营业收入估算 泓域咨询MACRO/ 止动垫圈项目立项申请报告 项目达产年预计每年可实现营业收入14643.00万元。 (二)达产年增值税估算(二

10、)达产年增值税估算 达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=426.65万元。 营业收入税金及附加和增值税估算表营业收入税金及附加和增值税估算表 序号序号项目项目单位单位第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 1 营业收入万元 6589.3510250.1014643.0014643.0014643.00 1.1 止动垫圈万元 6589.3510250.1014643.0014643.0014643.00 2 现价增加值万元 2108.5932泓域咨询MACRO/ 正三轮摩托车项目立项申请报告 正三轮摩托车项目正三轮摩托车项目 立项申请报告立项申请报告 规划设计规划设计 /

11、 / 投资分析投资分析 泓域咨询MACRO/ 正三轮摩托车项目立项申请报告 第一章第一章 总论总论 一、项目承办单位基本情况一、项目承办单位基本情况 (一)公司名称(一)公司名称 xxx科技公司 (二)公司简介(二)公司简介 在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针, 不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为 全国知名的产品供应商。 公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳 定发展和保持长期的竞争优势。 上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入16855.69万元,同比增长11 .07%(1680.21万元)。其中,主营业业务正三轮

12、摩托车生产及销售收入为 15046.47万元,占营业总收入的89.27%。 上年度营收情况一览表上年度营收情况一览表 序号序号项目项目第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度合计合计 1 营业收入 3539.694719.594382.484213.9216855.69 2 主营业务收入 3159.764213.013912.083761.6215046.47 2.1 正三轮摩托车(A) 1042.721390.291290.991241.334965.34 2.2 正三轮摩托车(B) 726.74968.99899.78865.173460.69 2.3 正三轮摩托车

13、(C) 537.16716.21665.05639.472557.90 泓域咨询MACRO/ 正三轮摩托车项目立项申请报告 2.4 正三轮摩托车(D) 379.17505.56469.45451.391805.58 2.5 正三轮摩托车(E) 252.78337.04312.97300.931203.72 2.6 正三轮摩托车(F) 157.99210.65195.60188.08752.32 2.7 正三轮摩托车(.) 63.2084.2678.2475.23300.93 3 其他业务收入 379.94506.58470.40452.301809.22 根据初步统计测算,公司实现利润总额37

14、65.79万元,较去年同期相比 增长355.06万元,增长率10.41%;实现净利润2824.34万元,较去年同期相 比增长272.53万元,增长率10.68%。 上年度主要经济指标上年度主要经济指标 项目项目单位单位指标指标 完成营业收入万元 16855.69 完成主营业务收入万元 15046.47 主营业务收入占比 89.27% 营业收入增长率(同比) 11.07% 营业收入增长量(同比)万元 1680.21 利润总额万元 3765.79 利润总额增长率 10.41% 利润总额增长量万元 355.06 净利润万元 2824.34 净利润增长率 10.68% 净利润增长量万元 272.53

15、投资利润率 65.56% 投资回报率 49.17% 财务内部收益率 22.80% 泓域咨询MACRO/ 正三轮摩托车项目立项申请报告 企业总资产万元 12159.84 流动资产总额占比万元 37.32% 流动资产总额万元 4538.18 资产负债率 46.17% 二、项目概况二、项目概况 (一)项目名称(一)项目名称 正三轮摩托车项目 (二)项目选址(二)项目选址 某某科技园 (三)项目用地规模(三)项目用地规模 项目总用地面积17048.52平方米(折合约25.56亩)。 (四)项目用地控制指标(四)项目用地控制指标 该工程规划建筑系数66.87%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率7

16、.07%,固定资产投资强度186.71万元/亩。 (五)土建工程指标(五)土建工程指标 项目净用地面积17048.52平方米,建筑物基底占地面积11400.35平方 米,总建筑面积24208.90平方米,其中:规划建设主体工程17080.40平方 米,项目规划绿化面积1710.44平方米。 (六)设备选型方案(六)设备选型方案 泓域咨询MACRO/ 正三轮摩托车项目立项申请报告 项目计划购置设备共计50台(套),设备购置费1515.52万元。 (七)节能分析(七)节能分析 “正三轮摩托车项目建设项目”,年用电量550115.53千瓦时,年总用 水量8759.41立方米,项目年综合总耗能量(当量

17、值)68.36吨标准煤/年。 达产年综合节能量24.02吨标准煤/年,项目总节能率21.67%,能源利用效 果良好。 (八)环境保护(八)环境保护 项目符合某某科技园发展规划,符合某某科技园产业结构调整规划和 国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施 ,严格控制在国家规定的排放标准内。 (九)项目总投资及资金构成(九)项目总投资及资金构成 项目预计总投资6853.81万元,其中:固定资产投资4772.31万元,占 项目总投资的69.63%;流动资金2081.50万元,占项目总投资的30.37%。 (十)资金筹措(十)资金筹措 自筹。 (十一)项目预期经济效益规划目标(十

18、一)项目预期经济效益规划目标 预期达产年营业收入17148.00万元,总成本费用13063.39万元,税金 及附加135.80万元,利润总额4084.61万元,利税总额4783.80万元,税后 净利润3063.46万元,达产年纳税总额1720.34万元;达产年投资利润率59. 泓域咨询MACRO/ 正三轮摩托车项目立项申请报告 60%,投资利税率69.80%,投资回报率44.70%,全部投资回收期3.74年,提 供就业职位298个。 (十二)进度规划(十二)进度规划 本期工程项目建设期限规划12个月。 选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人 员和施工队伍投入本项目施工。

19、三、报告说明三、报告说明 投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨 询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同 类型及不同行业的项目提出具体要求,修订报告提纲,并在此目录的基础 上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、批地、企业注册、资 金申请以及融资咨询提供全程指导服务。 四、项目评价四、项目评价 1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某科技园 及某某科技园正三轮摩托车行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进 某某科技园正三轮摩托车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调 整优化有着积极的推动意义。 2、xxx有限责任公司为适

20、应国内外市场需求,拟建“正三轮摩托车项 目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某科技园经济发展,为社会提 泓域咨询MACRO/ 正三轮摩托车项目立项申请报告 供就业职位298个,达产年纳税总额1720.34万元,可以促进某某科技园区 域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。 3、项目达产年投资利润率59.60%,投资利税率69.80%,全部投资回报 率44.70%,全部投资回收期3.74年,固定资产投资回收期3.74年(含建设 期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。 4、国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的 实施意见,对各地、各部门在鼓励和引导民营企业

21、发展战略性新兴产业 方面提出了十条要求,包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入 条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民 营企业充分利用新型金融工具,等等。这一系列的措施,目的是鼓励和引 导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源 、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的 优势企业。 五、主要经济指标五、主要经济指标 主要经济指标一览表主要经济指标一览表 序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注 1 占地面积平方米 17048.52 25.56亩 1.1 容积率 1.42 1.2 建筑系数 66.87% 1.3 投资强

22、度万元/亩 186.71 泓域咨询MACRO/ 正三轮摩托车项目立项申请报告 1.4 基底面积平方米 11400.35 1.5 总建筑面积平方米 24208.90 1.6 绿化面积平方米 1710.44 绿化率7.07% 2 总投资万元 6853.81 2.1 固定资产投资万元 4772.31 2.1.1 土建工程投资万元 1879.00 2.1.1.1 土建工程投资占比万元 27.42% 2.1.2 设备投资万元 1515.52 2.1.2.1 设备投资占比 22.11% 2.1.3 其它投资万元 1377.79 2.1.3.1 其它投资占比 20.10% 2.1.4 固定资产投资占比 69

23、.63% 2.2 流动资金万元 2081.50 2.2.1 流动资金占比 30.37% 3 收入万元 17148.00 4 总成本万元 13063.39 5 利润总额万元 4084.61 6 净利润万元 3063.46 7 所得税万元 1.42 8 增值税万元 563.39 9 税金及附加万元 135.80 10 纳税总额万元 1720.34 11 利税总额万元 4783.80 12 投资利润率 59.60% 13 投资利税率 69.80% 14 投资回报率 44.70% 15 回收期年 3.74 泓域咨询MACRO/ 正三轮摩托车项目立项申请报告 16 设备数量台(套) 50 17 年用电量

24、千瓦时 550115.53 18 年用水量立方米 8759.41 19 总能耗吨标业,为推动经济发展提供有力支撑。高新技术产业引领发展方式转变的示范作用日益突出。本项目的建设将对当地进一步加强科技创新并不断调整优化产业结构起到积极作用,将大力发展低消耗、低排放、高效益的高新技术产业,着力改造提升传统支柱产业,着眼市场需求和产业发展方向,研发具有自主知识产权和市场竞争力的重大战略智能制造系列产品,提升重点产业的核心竞争力,推进节能减排和环境保护,为当地经济社会发展方式转变发挥示范带头作用。2.3.2促进我国制造业转型升级及振兴发展的需要制造业是国民经济的主体,是立国之本、兴国之器、强国之基。十八

25、世纪中叶开启工业文明以来,世界强国的兴衰史和中华民族的奋斗史一再证明,没有强大的制造业,就没有国家和民族的强盛。打造具有国际竞争力的制造业,是我国提升综合国力、保障国家安全、建设世界强国的必由之路。经过几十年的快速发展,我国制造业规模跃居世界第一位,建立起门类齐全、独立完整的制造体系,成为支撑我国经济社会发展的重要基石和促进世界经济发展的重要力量。持续的技术创新,大大提高了我国制造业的综合竞争力。我国已具备了建设工业强国的基础和条件。随着我国经济发展进入新常态,制造业发展也面临新挑战。我国仍处于工业化进程中,与先进国家相比还有较大差距。制造业大而不强,自主创新能力弱,关键核心技术与高端装备对外

26、依存度高,以企业为主体的制造业创新体系不完善;产品档次不高,缺乏世界知名品牌;资源能源利用效率低,环境污染问题较为突出;产业结构不合理,高端装备制造业和生产性服务业发展滞后;信息化水平不高,与工业化融合深度不够;产业国际化程度不高,企业全球化经营能力不足。推进制造强国建设,必须着力解决以上问题。随着新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步推进,超大规模内需潜力不断释放,为我国制造业发展提供了广阔空间。全面深化改革和进一步扩大开放,将不断激发制造业发展活力和创造力,促进制造业转型升级。该项目的实施紧紧抓住当前难得的战略机遇,积极应对挑战,加强统筹规划,突出创新驱动,更多依靠中国装备、依托中国品

27、牌,实现中国制造向中国创造的转变,中国速度向中国质量的转变,中国产品向中国品牌的转变,为完成中国制造由大变强的战略任务做出贡献。2.3.3是我国反光材料生产产业结构调整与振兴的需要近年来,我国反光材料生产发展迅猛,连续十年保持两位数的增长速度,成为世界最主要的生产大国之一。在我国国民经济中处于重要位置,支柱产业地位明显。发展是反光材料生产行业发展动力和最主要因素。随着国民经济快速发展,人民生活水平大大提高,国内反光材料生产发展迅速,快速发展将持续带动生产的发展。该项目对推动国内重点产业的深入发展将起到关键作用,有利于产业集群式发展,将为该产业带来新技术、新产品,可有效促进产业的健康可持续发展进

28、程。项目公司充分发挥企业自身技术、人才和资金等优势,投资建设反光材料生产建设项目,以促进企业的发展壮大,提高自主技术的科技含量与附加值。2.3.4符合中国制造2025“三步走”实现制造强国战略目标在2015年的十二届全国人大三次会议中,国务院总理李克强提到要:推动产业结构迈向中高端。制造业是我们的优势产业。要实施“中国制造2025”,坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展,加快从制造大国转向制造强国。采取财政贴息、加速折旧等措施,推动传统产业技术改造。坚持有保有压,化解过剩产能,支持企业兼并重组,在市场竞争中优胜劣汰。促进工业化和信息化深度融合,开发利用网络化、数字化、智能化等技术,着力在

29、一些关键领域抢占先机、取得突破。且国务院已经印发中国制造2025通知,部署全面推进实施制造强国战略,明确了9项战略任务和重点:其中特别提出支持战略性重大项目和高端装备实施技术改造的政策方向,稳定中央技术改造引导资金规模,通过贴息等方式,建立支持企业技术改造的长效机制。推动技术改造相关立法,强化激励约束机制,完善促进企业技术改造的政策体系。支持重点行业、高端产品、关键环节进行技术改造,引导企业采用先进适用技术,优化产品结构,全面提升设计、制造、工艺、管理水平,促进钢铁、石化、工程机械、轻工、纺织等产业向价值链高端发展。研究制定重点产业技术改造投资指南和重点项目导向计划,吸引社会资金参与,优化工业

30、投资结构。围绕两化融合、节能降耗、质量提升、安全生产等传统领域改造,推广应用新技术、新工艺、新装备、新材料,提高企业生产技术水平和效益。2.3.5提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要 随着近年来我国反光材料生产的蓬勃发展,项目企业依托当地得天独厚的条件开发优势资源,深挖潜力提升项目产品的生产技术水平,本次“反光材料生产建设项目”将充分发挥技术领先优势与人才优势,通过企业技术改造提升技术水平,购置先进的技术装备,采用规模化生产经营,提升企业市场竞争力,充分利用本地资源,大力发展反光材料生产,延伸企业产业链条,促进企业可持续性发展,有助于企业做大做强,使项目公司在产业集群发展方面实现突

31、破。通过本次项目的实施,项目公司将获得较大的经济效益和社会效益,还将带动当地工业发展的进一步突破,促进当地国民经济的可持续发展。另外,本次项目建成后还将大力引进国内外最先进的生产设备,建设设施完善的现代化车间,此举是项目公司长远战略规划中极为重要的一环,关系着企业未来的发展能量,因此本次项目的提出适时且必要。2.3.6增加当地就业带动产业链发展的需要本项目除了少数的管理人员和关键岗位技术人员由项目公司解决外,新增员工均由当地招工解决。本项目建成后,将为当地提供大量的就业机会,有利于吸收下岗职工与闲置人口再就业,可促进当地经济和谐发展;此外,项目的实施可带动当地其他相关产业的快速发展,对于搞活国

32、民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要本项目正式运营后,可实现年均销售收入为36818.18万元,年均利润总额5728.52万元,年均净利润4296.39万元,年上缴税金及附加为193.10万元,年增值税为1755.48万元;年可上缴所得税1432.13万元。投资利润率为28.64%,投资利税率38.39%。因此,项目的实施每年可为当地增加3380.71万元税金,可有效促进当地经济发展进程。2.4项目可行性分析2.4.1政策可行性中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:第二十二章实施制造强国战略实施工业强基工程,

33、重点突破关键基础材料、核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、产业技术基础等“四基”瓶颈。引导整机企业与“四基”企业、高校、科研院所产需对接。支持全产业链协同创新和联合攻关,系统解决“四基”工程化和产业化关键问题。推动制造业由生产型向生产服务型转变,引导制造企业延伸服务链条、促进服务增值。推进制造业集聚区改造提升,建设一批新型工业化产业示范基地,培育若干先进制造业中心。中国制造2025中提出:加快发展智能制造装备和产品。组织研发具有深度感知、智慧决策、自动执行功能的高档数控机床、工业机器人、增材制造装备等智能制造装备以及智能化生产线,突破新型传感器、智能测量仪表、工业控制系统、伺服电机及驱动器

34、和减速器等智能核心装置,推进工程化和产业化。加快机械、航空、船舶、汽车、轻工、纺织、食品、电子等行业生产设备的智能化改造,提高精准制造、敏捷制造能力。统筹布局和推动智能交通工具、智能工程机械、服务机器人、智能家电、智能照明电器、可穿戴设备等产品研发和产业化。国务院关于印发“十三五”国家科技创新规划提出:围绕建设制造强国,大力推进制造业向智能化、绿色化、服务化方向发展。发展网络协同制造技术,重点研究基于“互联网+”的创新设计、基于物联网的智能工厂、制造资源集成管控、全生命周期制造服务等关键技术;发展绿色制造技术与产品,重点研究再设计、再制造与再资源化等关键技术,推动制造业生产模式和产业形态创新。

35、发展机器人、智能感知、智能控制、微纳制造、复杂制造系统等关键技术,开发重大智能成套装备、光电子制造装备、智能机器人、增材制造、激光制造等关键装备与工艺,推进制造业智能化发展。开展设计技术、可靠性技术、制造工艺、关键基础件、工业传感器、智能仪器仪表、基础数据库、工业试验平台等制造基础共性技术研发,提升制造基础能力。推动制造业信息化服务增效,加强制造装备及产品“数控一代”创新应用示范,提高制造业信息化和自动化水平,支撑传统制造业转型升级。反光材料生产产业中长期发展规划中提出:夯实产业配套体系。依托工业强基工程,集中优势资源优先发展自动变速器、发动机电控系统等核心关键零部件,重点突破通用化、模块化等

36、瓶颈问题。引导行业优势骨干企业联合科研院所、高校等组建产业技术创新联盟,加快培育零部件平台研发、先进制造和信息化支撑能力。引导零部件企业高端化、集团化、国际化发展,推动自愿性产品认证,鼓励零部件创新型产业集群发展,打造安全可控的零部件配套体系。发展先进材料及制造装备。依托国家科技计划(专项、基金等),引导行业加强与原材料等相关行业合作,协同开展高强钢、铝合金高真空压铸、半固态及粉末冶金成型零件产业化及批量应用研究,加快镁合金、稀土镁(铝)合金应用,扩展高性能工程塑件、复合材料应用范围。鼓励行业企业加强高强轻质车身、关键总成及其精密零部件、电机和电驱动系统等关键零部件制造技术攻关,开展汽车整车工

37、艺、关键总成和零部件等先进制造装备的集成创新和工程应用。推进安全可控的数字化开发、高档数控机床、检验检测、自动化物流等先进高端制造装备的研发和推广。在国家及项目当地政策的倾斜和政府的大力扶持下,科技、资本、人才等资源将得到进一步整合,从而为该项目创造了良好的政策环境。因此,本项目属于国家鼓励支持发展项目,符合国家大力发展产业链的战略部署,项目建设具备政策可行性。2.4.2市场可行性进入21世纪以来,我国高新产业高速发展,形成了多品种、全系列的各类零部件生产及配套体系,产业集中度不断提高,产品技术水平明显提升,已经成为世界汽车生产大国。随着我国高新产业的快速发展与庞大的市场需求必将拉动反光材料生

38、产行业的快速发展。“十三五”期间,随着经济的快速发展,居民收入的不断提高,为消费提供了经济基础,城乡消费市场十分活跃,购买力始终处在国内前列。我国反光材料生产的高速发展与庞大的市场需求必将拉动反光材料生产行业的快速发展,因此可以看出本次建设项目具备一定的市场可行性。该项目充分利用企业自身加工资源优势,提升企业产品高附加值转化,生产出高品质反光材料生产系列产品,满足市场需求;另一方面,每年可为公司增创丰厚利润,扩大公司市场份额,有助于公司进一步发展壮大。项目产品销路有保障,市场前景好,经济效益显著,投资建设十分必要,将有助于公司做强做大反光材料生产生产主业,调整优化产品结构,推进公司持续健康发展

39、。2.4.3技术可行性项目公司拥有一支作业技术纯熟、诚实敬业、年富力强、精干高效的技术人员和生产工人队伍,从而为公司的稳健高效发展奠定了雄厚的基础。且本项目反光材料生产生产技术采用德国先进生产技术,引进德国工程师,质量达到国内领先水平,产品适合中国的国情,适销对路。同时,项目公司还将着重对项目产品的生产技术进行研发,不断提高产品生产技术水平。因此,本项目建设在技术上可行。2.4.4管理可行性项目公司为实现跨越发展,公司坚持“管理高效”的指导思想,不断提升公司管理水平。本次项目将根据项目建设的实际需要,专门组建机构及经营队伍,负责项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的各

40、种企业管理制度和人才激励制度,确保本项目按照现代化方式运作。2.5结论分析鉴于以上必要性及可行性的预测分析得知,本项目的实施将面临较为广阔的市场发展空间,项目的进一步发展在赢得企业利润的同时,也能更好地服务社会和增加政府财税收入、提高劳动就业率。该项目建设还将形成产业集群,拉大产业链条,对项目建设地的经济发展起到很大的促进作用。因此,本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益,还具有很强的社会效益。综合以上因素,本项目建设可行,且十分必要。第109页第三章 行业市场分析 3.1我国反光材料生产产业发展现状分析目前,中国已是世界制造大国,向制造强国转变是大势所趋。制造强国应该具备三个标志条件

41、,一是要具有国际竞争能力的世界知名的世界企业和品牌;二是要学会利用两种资源,开拓两个市场,并在国际市场占有一定的份额;三是掌握核心技术和新技术的发展趋势,支撑和引领世界产品的技术进步,并在这一过程当中,培育起自主的创新能力。为了满足这三个条件,兼并重组势在必行,自主品牌将成为出口的主力,也将成为中国产业做大做强的基石,同时为实现这一目标,中国必将扶持自主开发,鼓励汽车生产企业提高研发能力和技术创新能力,积极开发具有自主知识产权的产品,实施品牌经营战略。在这种大形势下,自主品牌产品所占的市场份额将稳步提升。近年来具有国际竞争力的国内知名企业逐渐涌现,产品生产核心技术和新技术逐渐为国内企业所掌握,

42、出口规模逐年扩大,我国已经具备了向制造国转变的基础。为了实现转变的目标,我国必须首先形成多家规模化、集团化企业,兼并重组势在必行,自主品牌必将成为政府未来大力扶持的对象。随着近期反光材料生产支持政策的陆续颁布,未来行业的发展重点着重体现在加强自主品牌企业技术开发力度;鼓励提高研发能力和技术创新能力;积极开发具有自主知识产权的产品和实施品牌经营战略。未来产品所占的市场份额可望逐步扩大,技术实力也会迅速提升,中国的反光材料生产市场将逐步由制造大国向制造强国转变。反光材料生产产业不断发展壮大,在国民经济中的地位和作用持续增强,对推动经济增长、促进社会就业、改善民生福祉作出了突出贡献。汽车相关产业税收

43、占全国税收比、从业人员占全国城镇就业人数比、汽车销售额占全国商品零售额比均连续多年超过10%。 随着全球性的产业转移,中国将在世界反光材料生产产业中发挥重大作用,将成为跨国企业重要的零部件采购基地,零部件出口将进一步扩大;另外,随着中国产品质量的提高和出口渠道的多元化,中国对发展中国家的出口将大幅增长,出口将成为自主企业新的增长点。3.2我国反光材料生产市场运行状况分析据协会统计,2016年我国反光材料生产产销较快增长,产销总量再创历史新高,比上年同期分别增长14.5%和13.7%,高于上年同期11.2和9.0个百分点。12月产销比上月分别增长1.7%和4.0%,比上年同期分别增长15.0%和

44、9.5%。一、产品销售同比增长14.9%2016年,产销比上年同期分别增长15.5%和14.9%,增速高于总体1.0和1.2个百分点,其快速增长对于产销增长贡献度分别达到92.3%和94.1%。其中,同比增长3.4%;12月产销量比上月分别增长0.2%和3.2%;与上年同期相比,产销量分别增长13.6%和9.1%,产销同比均呈较快增长。 二、销售同比增长5.8%2016年,同比分别增长了8.0%和5.8%,增幅进一步提高。同比下降7.4%和8.7%;同比增长11.2%和8.8%。12月环比增长12.4%,同比增长25.1%;销售38.5万辆,环比增长10.5%,同比增长12.1%。三、产品销售

45、同比增长53.0%2016年比上年同期分别增长51.7%和53.0%。比上年同期分别增长63.9%和65.1%;比上年同期分别增长15.7%和17.1%。四、据协会统计,行业内重点企业(集团)营业收入保持增长,增幅提升。2016年111月,反光材料生产重点企业(集团)累计实现营业收入32596.9亿元,比上年同期增长16.2%。累计实现利税总额5309.5亿元,比上年同期增长7.4%。3.3我国反光材料生产产业发展现状分析反光材料生产是服务行业之一,也是构成各单元及服务于行业的产品,统称配件。零件指不能拆分的单个组件;部件指实现某个动作(或功能)的零件组合。部件可以是一个零件,也可以是多个零件的组合体。反光材料生产行业处于整个产业链的中游,上游涉及的行业较多,尤其是产业在国民经济中占有重要战略地位,零部件行业的发展可以有效带动此类行业的发展; 从其下游说,反光材料生产工业是产业的重要组成部分,没有强大的零部件工业做基础,就不会拥有独立完整和具备国际竞争力的反光材料生产。 近年来由于受到资源类商品价格频繁波动的影响,其他化工材料价格亦出现大幅波动,对国内反光材料生产行业生产经营的稳定性造成一定的压力。从下游行业来看,受益于国内外整车行业发展和消费市场扩大,国内反光材料生产行业呈现出良好的发展趋

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